汇报
局审计质量提升年契机突出揭露问题目标导牢固树立精品项目风险防范意识高度重视审计质量理工作认真贯彻执行国家审计准等制度规范基础分级理程控制审计质量理模式采取强化审计程理投资项目全程踪审理岗位责考核等项措施促进审计工作质量水明显提升
截11月局完成审计项目31延伸审计单位152采纳审计建议43条促区委区政府审计单位出台相关制度20审计工作区委区政府领导充分肯定审计报告专报次获区领导批示现局开展质量提升年活动情况总结:
学贯彻意见情况
3月15日局立召开局务会议全局干部职工会传达部署质量提升年活动容学领会文件精神切实全局干部思想加强重视实际行动贯彻落实项活动充分发挥审计视频会商系统功省厅举办审计系统局长视频培训班中局长培训班面扩全局中层干部组织相关课程讨
通学讨全体审计员进步增强审计质量审计工作综合体现审计工作生命线意识
二具体措施办法
()健全完善质量控制制度制定实施审计质量理相关制度审计组成员审计组组长业务部门负责局领导审计职责作进步明确全面规范审计员质量责科室长审计质量监督理复核关负责审理员审计项目重问题审理负责局领导审计项目指导协调负责时组织学审计署审计现场理办法某省审计厅关进步加强审计现场重点环节理实施办法强化审计现场理提高审计工作质量效率防范化解审计质量风险发挥积极作
(二)健全完善审理组审理会议制度专职审理员审计实施方案基础重点关注审计实施程结果仅业务部门提交反映审计项目程结果相关资料进行审查问题定性事实表述审计取证问题类法规引等方面时提出审理意见建议深入现场解施工情况列席甲乙双方中介机构审计组初审结果交换意见会议预先审理工程造价初审结果充分发挥审理质量控制中制衡作审理中发现问题时审计员进行沟通审理中遇重点难点问题时提交审
理会议研究部分争议较重点难点问题审理部门时提交局审计业务会议研究审议确保提出审理意见审计文书修改符合相关质量规范求
(三)建立审计工作质量定期通报制度审计工作质量检查优秀审计项目评选岗位目标考核抓手结合日常审理工作总审计师室牵头总结项目审计工作验查找存问题足定期全体审计员通报检查评优考核结果发现审计证充分审计底稿规范审计评价适审计成果突出等问题进行点评通报求科室(中心)认真检查审计工作中加整改达举反三整改提高效果
(四)注重审计成果开发利提升工作成效审计成果综合分析基础拓宽审计成果利渠道审计综合报告审计结果报告审计情况专报等载体注重揭露体制机制制度方面缺陷济领域重问题开发提炼审计成果高端产品断提高审计成果开发利质量水加审计整改力度实行局纪检组长分项目审负责制发出审计报告60天项目审整改情况进行汇总落实专口理接负责建立台账踪检查督促未时整改整改位问题加强区政府区部门接建立审计单位手负责制着力
解决整改位屡审屡犯等问题
三步改进意见
()强化审计现场理着手制定审计现场理实施细审计全程环节加控制进步挖掘审计发现问题查深查透发现重问题建立重事项报告制度切实解决审计问题没发现没报告处理恰情况
(二)优化审计报告容结构需求导针审计发现问题提出具操作性针性强审计意见建议审计单位整改便整改规范审计报告公文格式审计评价审计意见等根报告象分进行容优化篇幅控制报告客观公正实事求进行评价
(三)提高审计时效性做细做审前调查全面解审计单位关重济活动重济决策情况解熟悉相关法律法规详细编制审计实施方案确定审计目标重点明确审计方法步骤全面推行计算机辅助审计实施系统应做工审计计算机辅助审计相结合充分利审计结果审计力量实现审计资源优化加强审计知识培训切实提高审计员综合素质业务水
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