(审计机关名称)
形资产审计程序表
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审 计 程 序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取编制形资产明细表复核加计数否准确明细账总账报表关项目进行核
2.针专利权非专利技术商标权著作权土权等需审批项目检查形资产原始审批文件年度注册审批文件检查形资产否法存截止日审计企业
3.针商誉等须审批便获确认项目检查产生相关文件检查形资产否法存截止日审计企业检查企业违反规定行评估商誉记入形资产企业合外商誉作价入账
4.抽查形资产明细账记账证原始证
(1)检查形资产否实际成计价
①检查投资者作资金者合作条件投入形资产否评估确认
者合协议约定金额计价
②检查购入形资产否实际支付价款计价
③检查行开发法申请取形资产否开发程中实际支出
计价
④检查接受捐赠形资产否发票账单列金额者类形资产
市价计价
⑤检查非专利技术商誉计价否法定评估机构评估确认
(2)检查形资产否开始日起效期限均摊入理费
①检查法律合者企业申请书分规定法定效期限受益年限
形资产否法定效期限合者企业申请书规定受益年限孰短
原确定摊销期
②检查法律没规定效期限企业合者企业申请书中规定受益年
限形资产否合者企业申请书规定受益年限确定摊销期
③检查法律合者企业申请书均未规定法定效期限者受益年限
形资产否少10年期限确定摊销期
④抽查复算摊销计算否准确
(3)取形资产转出售抵押关资料检查形资产转出售抵押合法性重点检查土权转抵押
(4)检查企业转形资产取收入国家法律法规规定外否
计入销售收入
(5)检查形资产增减摊销会计处理否正确
5.检查形资产否已资产负债表恰披露重点检查形资产摊销年限期摊销额期外投资形资产转收入抵押情况否报表附注中披露
6.完成形资产审定表
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