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2019审计人员工作总结

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贡献于2020-03-04

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2019审计员工作总结
20XX年镇审镇委政府直接领导XX审计局关心指导坚持邓理三代表重思想指导牢固树立科学发展观认真学贯彻落实中华民国审计法审计署关部审计工作规定等关法律法规坚持法审计服务局围绕中心突出重点求真务实工作方针遵守审职业道德法履行监督职责努力提高工作质量维护镇财秩序促进廉政建设加强济理等方面起积极作XX社会济健康发展作出应贡献
年镇审计室完成XX项目审计中:财务收支审计X干部离审计X基建工程项目审计X工会费审查审计X回顾年工作做方面:
1年初工作计划认真开展财务审计
时解掌握单位财务收支济活动情况加强检查督促镇审计室年12月全镇村理部门镇级公司事业单位20XX年度财务收支情况进行全面审计次审计财务制度镇政府关文件检查单位20XX年度济活动真实性合法性效益性等情况二检查单位执行财务制度政府关规定情况具体检查单位超标准补贴
出集体资金费报销原始证否合规合法会计核算否规范年度收支虚估算应收账款否时收回否存损失浪费等情况财务审计中发现问题时关单位领导沟通做知改历年遗留问题求单位制订计划逐项处理年季度起财务审计办组织进行季度互审镇审计室积极配合起参财务互审
2坚持离必审原做干部离审计
离审计加强干部理监督重环节促进风廉政建设项重制度领导干部期单位资产负债营状况济理等情况进行综合性评价通离审计进步明确干部济责离者交清楚继者接明白离审计中坚持全面审计重点突出规范操作审计结审计评价做客观公正年镇审计室先XX镇XX居委会XX物业公司理XX敬老院院长XX村委会XX济发展限公司理XX村委会进行离审计审计中发现问题实事求进行披露提出整改意见督促整改
3加强项目结算监督搞基建工程审价
开展基建工程审价加强固定资产投资理提高资金效率限度节约建设资金审工作项重工作年
着镇济社会断发展新农村建设断推进镇基础设施公益性事业方面加投入力度镇政府集体投资项目断增加基建工程审价中镇审计室坚持工程审价规定踏勘现场仔细测量做审价机构建设方施工方协调XX万元工程项目委托社会中介机构直接审价XX万元项目镇审计室助审价机构专业力量进行审价求审价机构正确套计价标准做准确定价积极维护集体利益年镇审计室完成基建工程项目审价XX送审价XX万元审定价XX万元核减工程造价XX万元核减率XX中委托社会中介机构外审项目XX送审价XX万元审定价XX万元核减金额XX万元核减率XX审项目XX送审价XX万元审定价XX万元核减金额XX万元核减率X
4认真做协调服务落实审计整改意见
20XX年半年XXXX审计局镇进行政干部济责审计通次审计发现镇20XX2017年两年间财务财政收支存着定问题根XX审计局出具审计报告中提出关整改事项镇委政府极重视20XX年12月24日召开专题会议研究部署审计整改全面落实整改务根拟定整改分工镇审计室方面时解掌握关单位审计整改情况
时镇领导汇报方面关问题提出整改建议供参考督促单位求逐条逐项搞整改方配合支持镇审计室时起草XX镇济责审计整改情况报告镇委政府领导审核规定时间时报XX审计局年3月18日XX审计组次回访检查验收年审中发现问题10月份进行次检查
5法履行审职责加强工会费审计
工会费审查审计工会工作重组成部分根级工会工作求年2月镇工会20XX年度费决算20XX年度费预算进行审查5月镇工会20XX年度工会费收支情况进行级审计7月镇工会20XX年半年费预算执行情况进行审查8月5基层工会20XX年费收支进行审计工会费审计中发现问题出具审计意见书通审计进步规范工会费理
回顾年工作然取定成绩级领导求差距力限难制订详细审计计划工作做够深入细致缺乏基建工程项目审价知识新农村建设中审项目没审价时完成审计工作水审计质量进步提高工作中决心进
步加强学断提高身素质坚持边干边学学结合认真总结查找足断提高审计工作质量审计效率严格审工作求进步规范操作程序坚持法审计时完成项工作务
20XX年审计工作总体思路:进步加强政治理业务学断提高审计员综合素质紧紧围绕委政府中心工作服服务镇济社会建设领导眼睛断加强监督力度搞部门间沟通协调效开展项审计审计工作坚持科学发展观统领坚持全面审计突出重点工作方针继续做财务收支审计济责审计基建工程审计加强财务监督促进济理努力提高审计工作质量着力抓审计整改落实20XX年工作设想:
1继续搞济责审计重点审计领导干部期项指标完成情况财务收支资产理保值增值情况财务制度国家财法规执行情况单位部控制制度建立健全执行情况客观公正进行审计评价
2继续搞财务审计重点单位财务理资金会计核算支付手续补贴标准等情况审核监督通审计进步促进单位觉遵守财务制度建立健全控制度倡导勤俭节
约促进增收节支防止损失浪费设想20XX年起单位进行次排摸定时间计划进行轮流审计
3继续加强基建工程项目审计20XX年继续做工程项目审计协调关部门实行监督服务举审计方式二继续严格执行审价原门实测量积极维护集体利益
4继续做审计整改回访工作审计中发现类问题整改建议时通知审单位加强督促力度确保审计意见落实处务求取审计实效
外时完成领导交办工作
篇二
20XX年青田县部审计工作县委县政府市审协会领导深入探索部审计工作新思路新方法充分调动全县广审员工作积极性发挥部审计职作促进财务规范理方面取较成效
健全审组织机构加强部审计工作组织领导加强部审计工作组织领导20XX年局建议通县府办印发青田县直部门(单位)乡镇年度济责部审计实施方案成立县济责审工作领导组县长担组长组织部长纪委书记担副组长县济责审计联席会议成员单位负
责志成员求全县32乡镇69县直部门全面建立健全审组织机构成立济责审工作领导组单位纪委书记(纪检组长)领导组组长抽调审财务员审机构成员明确单位手济责审工作第责切实加强济责审工作组织领导全县101级预算单位先建立起审组织机构配备审员年10月通县府办发出通知求乡镇换届发生事变动单位时调整济责部审计领导组成员截止11月15日46单位报审机构员调整文件
二建立培训教育长效机制断提高审员业务素质提高全县审员业务素质推动全县审工作新台阶20XX年开始连续三年通县府办发出通知求全县乡镇部门审机构派员参加全市审员续教育岗位资格证书考试培训班连续三年市审协会联合举办审员教育培训班邀请省市部审计工作领导专家授课培训课程包括部审计理实务部审计工作规范部审计计算机应技术等容深入讲解审计报告写作求技巧审计发现问题思考提炼问题成分析提出针性建议审计成果利浙江省部审计工作规定等方面容目前全县累计培训审员272次取
审岗位资格证书员达106初步建立起审员培训教育长效机制
三年通举办审员业务培训开展全县领导干部济责部审计实践效学业务知识部审计工作结合起单位审财务员搭建重学实践交流台目前少乡镇部门财务员年新录员工作验业务力相足开展审工作特开展集中统领导干部济责重点检查工作提供难深入学财法律法规会计实务操作机会通细致深入查互查重点检查查错纠弊互相挑刺强化单位部审计监督职加强控制度建设规范财政财务理行构建反腐倡廉惩防体系起非常重作
三整合利审机构力量实现济责审计两年全覆盖目标20XX年认真总结利部审计机构开展全县领导干部济责审工作基础县纪委县委组织部联合出台青田县领导干部济责监督理制度明确前告知年度济责审查报告重点检查离交接济责审计成果利等六方面领导干部济责履行情况加强监督年半年根制度求全县乡镇部门审机构中集中抽调
24审员2月15日开始全县41县直部门乡镇委政府领导干部20XX年度济责履行情况进行期月重点检查查出违规金额652万元理规范金额5752万元发现乱收费乱罚款暂存暂付款长期挂账未时足额缴纳税厉行节约六项指标执行位等14种普遍性问题审计结果报告报组织部门考察干部提供重全县乡镇部门集中换届工作中发挥重作20XX年通开展济责重点检查完成全县91乡镇部门济责审计监督实现两年全县级预算单位济责审计全覆盖目标综合审计报告报县政府县领导高度肯定县长徐光文批示:报告甚请审计局认真督促确保项建议落实处请财政局认真总结鉴相关问题研究策切实加强类资金规范化理促进增收节支降低行政成
四积极宣传部审计单位审工作重视程度断提高三年通县府办发出培训通知组织全县审员参加审续教育深入开展领导干部济责审济责重点审计工作引起全县部门单位领导部审计工作高度重视单位审工作重性认识断提高部审计社会影响进步扩目前全县级预算单位全部建立部审计机构配备
专职兼职审员参加部审计业务培训员培训费差旅费住宿费等费单位县会计核算中心予全额报销抽调参加济责重点审计工作审员乡镇部门条件满足审计部门求安排抽调员工作衔接部审计环境进步优化
篇三
市部审计工作市委市政府省审计厅正确领导审单位领导重视支持紧密围绕市现代化滨湖城市建设中心进步拓展工作思路积极推进部审计工作真实性合规性财务审计财务审计理审计重转型审工作出发点落脚点放促进发展促进理促进提高效益强化部控制防范风险开展种形式部审计监督工作取明显成绩完全统计全市215家审机构完成审计项目6819项查出损失浪费2488万元增加效益13008万元提出建议意见采纳1386条部审计工作已成部门单位部严肃财纪律加强控理维护济秩序促进风廉政建设重手段服务合肥济跨越式发展构建谐社会发挥积极作
坚持围绕中心服务局积极开展部审计工作
全市审机构紧密围绕部门单位中心工作促进加强单位部理控制提高济效益反腐倡廉重点积极进行工作重点转型认真开展审计工作
积极开展控制度评审制度建设工作全市部审计机构利单位企业营理流程控制度执行中重环节关键点较熟悉优势20XX年开展206项控制度执行情况评审工作中合肥供电公司组织开展市公司固定资产理三县公司货币资金物资理乡镇供电理实施控评价控评价体系指标进行分针货币资金物资理存着较风险提出加强理6条意见专题公司领导提交综合审计报告市公安局进步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定关调整建设项目竣工决算审计费收取标准规定(合公通[20XX]18号文件)强化部建设项目资金竣工决算审计监督理提高建设项目资金效益发挥制度保障作合肥科技农村商业银行合肥科技农村商业银行审计检查实施办法合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责部操作流程等制度加强部理优化操作流程进步明确务分工界定环节岗位责稽核员履职负责促进稽核工作质量提高合肥市第二民医院卫生部颁布卫
生系统部审计规定成立独立审室配备两名专职审员加强医疗收费次性耗材收费等工作监督检查制定二院审工作职责(细)等制度审工作法章循成效显著
二突出建设项目审计节约建设资金全市审机构针单位建设热点积极开展建设项目审计完全统计12月底审机构已审计建设项目5906合肥电信分公司审计部2008年继续严审计质量关严格省公司求具备条件工程项目做100审计截止11月底统计审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额1130872万元审减40684万元建筑安装工程66项送审金额30924万元审减4588万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建零星维修送审工程233送审金额159379万元审减额24366万元审减率15合肥市建设投资控股(集团)限公司接审项目121涉工程86项送审金额640803万元部分已审定项目核减率达20合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额46905万元审减额8398万元审减率179通基建工程项目审计效防止建设工程项目高估算行保证工程项目质量节约建设资金发挥部审计监督服务功
三继续完善财务收支审计全市审机构加强财务收支真实性合法性检查监督累计完成财务收支审计214项促进单位财务理工作规范化合肥新站试验区财政局政府采购环节注意严格关极力提升采购资金节约效率强化政府采购监截20XX年10月份全区行采购预算01082亿元实际支付00809亿元节约资金273万元资金节约率高达2523庐阳区杨镇镇吴郢社居委五里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委山社居委王墩社居委杨村十张村谢岗村岗西村水库村计13村居2008年16月份财务收支情况进行审计市公路局属11单位2007年财务收支进行全面审计审计面100通审计发现问题36提出审计意见38条审项目均发审计意见书进行踪落实
四力开展济责审计统计全市审机构已196县领导干部企业领导员开展济责审计通审计强化领导干部企业领导员济责意识约束意识促进风廉政建设市邮政局2008年财务收支审计基础济责审计重点实施蜀山区局局长包河区局局长中济责审计努力做三结合济责审计财务收支审计相结合济责审计廉政工作相结合济责审计职业素质相结
合市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区杨镇百集团四方集团市公路局蜀山区教育局等单位积极开展济责审计切实济责审计成正确评价审计员期济责事部门考核干部纪检监察部门抓风廉政建设重
五加强合理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部维护企业济利益合法权益严格合法规定企业涉外协议合进行认真审核严格关全年审核审签济合342份金额达869090万元违约合发生规避合风险安徽氯碱法规审计部截20XX年11月底审核集团锦邦等5公司合1742份合进展报告259份合肥市建设投资控股(集团)限公司严格集团公司合理暂行办法规范合订立审查维护公司利益角度出发修改合法合规处避免潜风险全年审查合300余份较履行风险控制职
二突出服务理念努力推进审协会建设
合肥市审协会市审计局领导审协会会员单位理事参市审计局机关部门力支持配合认真履行章程赋予义务全面实施协会年初制定工作方针计划
突出重点讲求实效充分发挥桥梁纽带作切实履行理协调服务交流职责年市审协会服务理念做工作
推进部审计职业化建设第抓审员继续教育培训工作促进审员职业化水提高根安徽省部审计师协会合肥市部审计协会2008年工作点求围绕省市审计机关开展审计质量年活动组织系列活动进步规范审计行推动部审计工作发展20XX年5月市审协会举办期全市部审计质量理培训班全市单位部审计员参学积极性非常高260余参加培训创审员参学开班时市审计局吴利林局长亲致辞参学员极鼓舞培训班聘请安徽财学老师省审计厅审计专家授课系统学部审计项目质量理部审计文书规范化审计信息化等容提高全市审员专业素质业务技建立健全部审计制度促进全市审工作规范化制度化科学化职业化水起积极作第二继续做CIA考试宣传报名工作CIA国际部审计专家标志提高审员素质条重途径市审协会组织宣传报名工作投入精力20XX年组织30参加考试
二开展优秀部审计项目评部审计理研讨进步推动部审计工作发展合肥市审协会积极组织全市部审计单位积极参加省部审计师协会组织开展2006—2007年全省优秀部审计项目评选20XX年风险导审计审计风险理中应部审计质量控制理两课题理研讨合肥供电公司审计部组织实施固定资产控理审计项目评全省优秀部审计项目等奖获通报表彰合肥供电公司杨晓荣李国勋撰写风险导审计企业风险理相互应合肥科技农村商业银行包少书蒋四宝撰写试商业银行加强部审计机构质量控制等8篇文获奖通报表彰中二等奖1篇三等奖2篇优秀奖5篇
三组织推荐参加全省20XX年20XX年部审计先进单位先进工作者纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体先进工作者评选表彰活动根省审计厅关做全省部审计工作先进表彰会议准备工作通知(皖审发[2007]74号)求认真总结市部审计工作验促进部审计队伍建设部审计事业发展市审协会组织推荐20XX年20XX年全市部审计先进单位先进工作者参加全省部审计工作先进评选活动合肥百集团审计部等8单位荣获全省部审计
先进单位合肥市建设投资控股(集团)限公司法律审计部朱晓娟等9位志荣获全省部审计先进工作者纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体先进工作者评选表彰活动中合肥市卫生局计划财务审计处等5单位荣获全市部审计先进集体合肥市公安局审计处建等6位志荣获全市部审计先进工作者
四组织部审计岗位资格证书第二次年检工作通培训考试资格认证合肥市已700名审员取中国审协会颁发资格证书安徽省部审计员岗位资格证书年检办法省部审计师协会20XX年工作求加强审员职业化理市审协会组织部审计岗位资格证书第二次年检工作年检400余
五组织审单位参加合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动审单位踊跃参加征集书法美术摄影作品等计40余幅中荣获2等奖3二等奖2三等奖
六组织审单位参加合肥审计系统审计行题读书演讲赛合肥燃气集团限公司审员王英撰写牛慧演讲感悟审计生怨悔荣获等奖合肥开区委会梁美演讲
悔选择荣获三等奖合肥热电集团史晓云演讲审计伴成长荣获优胜奖
七强化部审计宣传进步优化部审计工作环境市审协会注重加强协会秘书处工作努力抓学身建设利种媒体采取种形式强化部审计宣传工作推动审工作发展审单位愿基础征订20XX年中国部审计150份
三工作计划
半年召开全体会员代表会会总结20XX年合肥市审协会成立工作规划5年工作选举产生新协会领导班子产生新届理事会常务理事会
二加强部审计单位联系工作交流分召开机关企业两审单位座谈会进步拓展审员工作思路促进审工作转型组织次省市先进审单位学交流活动
三继续抓审员续教育培训工作第推荐条件单位安排员参加中国审协会安徽省审协会举办专业培训第二市审协会根全省审计系统审计创新年活动结合市实际举办期审员业务培训班
四继续开展理研讨验交流活动
五完成省厅省审协会布置工作务
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l***m 12年前 上传531   0

2021年会计事务所审计人员工作总结

 2021年会计事务所审计人员工作总结撰写人:___________日 期:___________2021年会计事务所审计人员工作总结__年半年审计工作即将告一段落,在近些年中,__年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。一、主要工作截止目前:共计完成了审字报告___

s***7 3年前 上传506   0

审计工作人员个人工作总结

审计工作人员个人工作总结  审计工作人员个人工作年终总结  近两年工作中,在区委、区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下:  一、加强学习,培养提高自身综合素质 

p***2 10年前 上传593   0

2017年审计人员工作总结3篇

审计人员工作总结3篇本文目录1. 审计人员工作总结2. 银行支行审计人员工作总结范文3. 审计人员工作总结  我于年月借调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年半期间的工作

n***7 6年前 上传487   0

2021年审计人员年度工作总结(一)

 2021年审计人员年度工作总结(一)撰写人:___________日 期:___________2021年审计人员年度工作总结(一)前段时间对一个工程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程

g***3 11个月前 上传222   0

2021年上半年审计人员工作总结

 2021年上半年审计人员工作总结撰写人:___________日 期:___________2021年上半年审计人员工作总结上半年以来,__区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审

f***u 5个月前 上传90   0

2021最新银行审计人员年终工作总结

2021最新银行审计人员年终工作总结本文仅供参考银行审计人员年终工作总结篇一根据中支内审工作部署,x年x月份和x月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们

T***雅 2年前 上传458   0

2021年审计人员个人年终工作总结「二」

 2021年审计人员个人年终工作总结【二】撰写人:___________日 期:___________2021年审计人员个人年终工作总结【二】__年我在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。现对今年审计工作进行以下总结。一、基础建设__年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们

h***0 11个月前 上传239   0

银行支行审计人员工作总结范文

银行支行审计人员工作总结范文  转眼间从进入xx银行那时算起已经满了第二年。两年时间说长不长,说短也不短。时间让我对于xx银行有了更加深入的了解,也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助,提升自己的业务技能,更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作。  最近这一年,我作为一名xx银行员工,亲身感受了xx银行股改给我们的日常工作、生活带来各方面的巨大变化——如经济增加值、要害绩效考核指标等

c***x 9年前 上传453   0