第篇:会计结算工作总结
回顾2014年总行会计结算部指导营业部领导支持营业机构积极配合部认真落实项规章制度狠抓风险防范堵塞理漏洞项工作取积极阶段性成果年总行营业部没发生起会计结算方面重违章违规事件初步实现安全合规效益稳健营目标现总行营业部2014年会计结算工作总结:
加强控理建立适时调整控考核指标
完善科学激励约束机制提升部控理水强化会计出纳制度执行力度坚持贯彻总行控考核客观性公性实操性综合性原制定网点会计结算方面控考核指标根业务发展变化趋势适时调整部银企账单位结算账户理事监督三方面考核容断加强细化项业务部理通长期效控考核机制效防范化解营风险
二加强民币单位结算账户理利完成2014年账户年检账户理系统批量迁移两项重点工作确保部结算账户效性合规性
()严格佛山德农村商业银行股份限公司民币单位银行结算账户操作规程关求单位账户开立变更备案等业务进行严格关确保资料齐全手续完备目前部存量单位结算账户户2014年新开类结算账户270户变更账户资料120户撤销类账户118户
(二)总行信息中心ecif账户系统理求严格审阅账户资料完整性规范性确保资料档准确性时性2014年通ecif系统传递资料1250份
(三)利完成民币单位银行结算账户年检账户理系统批量迁移工作历半年时间通部全体员工努力纳入年度年检范围账户户已年检户完成占时辖18间营业机构单位结算账户均已迁移成功涉户数户
三进步加强空头支票监控理保护持票合法利益防范结算风险维护支付结算秩序增强部结算质量社会信誉
采取月通报部签发空头支票情况时进解控制售卖支票数量严开户质量关停止支票结算业务等措施齐严格支付结算理时开展次规范票行禁止签发空头支票题设点宣传活动力宣传票相关法律法
规进步扩影响2014年部停止单位支票结算业务户开出空头支票51张2014年开出空头支票68张减少17张具体:商业秘密省略
四加强事监督理工作进步规范业务操作严防案件发生
2014年着行事监督0cr系统正式线标志着行集中事监督工作已利完成配合总行工作利开展部开办5次培训交流会针线出现类问题制定总行营业部事监督考核办法月季进行考核通报10月份起隔10日公布次期存问题期间重点注意事项进行重申规范断加网点事监督工作理考核进步规范项业务操作
五加强辖现金调配民币收付业务假币收缴工作理确保现金正常流通消假币社会稳定性带负面影响
()做辖现金理现金调配工作总行达库存限额中进行合理分配月监控网点月日均库存金额季发月日均库存金额考核通报根网点业务量需求量断更新2014年先两次调整部营业机构库存限额
(二)认真履行岗位职责严格执行假币收缴报送规定严格民币收付关规定认真群众办理残缺污损民币收兑停止流通民币业务时回笼款项进行整点挑剔防止外支付合规定民币总行开展民币收付假币收缴业务检查中11间支行中部满分
(三)配合做亚运前反假货币百日行动宣传活动选取收缴假币数量较流量较网点进行设点宣传
六加强会计印章理切实做严格规范专保专专负责
根总行发理办法重申细化部印章理关规定进步规范印章申领停保切实做严格规范专保专专负责年8月份部停类会计印章275枚启新会计印章186枚均严格规定进行启停印章日常理常抓懈确保印章漏登遗失
七继续加强检查监督防范会计结算业务操作风险
()狠抓专项检查明确检查目提高检查针性2014年开展项会计结算业务检查13次投入检查员次累计工作日具体包括年终会计决算真实性检查账户合规性检查会计档案资料检查商业汇票承兑贴现业务专项检查亚运前反假货币工作检查汇兑业务合规性检查1次重空白证印章理存款风险滚动式检查2次银企账单回收情况检查3次
(二)完善整改纠错机制检查中发现问题时进验证整改效果提交整改报告总行相关部门
八加强队伍建设提高整体员素质
()制定优秀业务员定培养计划时俱进兴学风苦练功指导思想坚持理联系实际需施教学致基原采取业余学岗位实践相结合方法通断变换角度角色方式力争短时间迅速提升业务水加强部会计结算员整体素质
(二)促业务推发展时开展项业务培训2014年开展项业务培训次培训容包括ocr系统反假数报送系统线培训货币反假知识培训新工业务培训网点日常会计结算重点难点业务培训等
九
()高度重视全力赴积极配合总行完成重点工作行直接参者直联方式接入支付系统集中直联模式接入支票影交换系统工作中时召开宣传动员会议xx企业客户进行宣传推广系统停运期间客户支持配合确保系统升级期间项结算业务利渡
(二)职责积极客观总行反馈种意见建议年根总行发结算专员理办法会计印章理办法电脑报表实施细久悬账户操作规程单位账户年检操作规程会计理办法级支行会计风险理部会计结算理员理办法等征询意见稿结合实际支行理操作角度积极提出合计51条反馈意见建议总行提供决策
(三)认真做日常报表资料报送工作月支付业务情况报表会计优秀员培养鉴定表民币流通检测表二级支行会计情况表等等切实做时准确报送确保错报漏报
第二篇:会计结算工作总结
回顾2014年总行会计结算部指导营业部领导支持营业机构积极配合部认真落实项规章制度狠抓风险防范堵塞理漏洞项工作取积极阶段性成果年总行营业部没发生起会计结算方面重违章违规事件初步实现安全合规效益稳健营目标现总行营业部2014年会计结算工作总结:
加强控理建立适时调整控考核指标
完善科学激励约束机制提升部控理水强化会计出纳制度执行力度坚持贯彻总行控考核客观性公性实操性综合性原制定网点会计结算方面控考核指标根业务发展变化趋势适时调整部银企账单位结算账户理事监督三方面考核容断加强细化项业务部理通长期效控考核机制效防范化解营风险
二加强民币单位结算账户理利完成2014年账户年检账户理系统批量迁移利完成民币单位银行结算账户年检账户理系统批量迁移工作历半年时间通部全体员工努力纳入年度年检范围账户户已年检户完成占时辖18间营业机构单位结算账户均已迁移成功涉户数户
三进步加强空头支票监控理保护持票合法利益防范结算风险维护支付结算秩序增强部结算质量社会信誉
四加强事监督理工作进步规范业务操作严防案件发生
2014年着行事监督0cr系统正式线标志着行集中事监督工作已利完成配合总行工作利开展部开办5次培训交流会针线出现类问题制定总行营业部事监督考核办法月季进行考核通报10月份起隔10日公布次期存问题期间重点注意事项进行重申规范断加网点事监督工作理考核进步规范项业务操作
五加强辖现金调配民币收付业务假币收缴工作理确保现金正常流通消假币社会稳定性带负面影响
()做辖现金理现金调配工作总行达库存限额中进行合理分配月监控网点月日均库存金额季发月日均库存金额考核通报根网点业务量需求量断更新2014年先两次调整部营业机构库存限额
(二)认真履行岗位职责严格执行假币收缴报送规定严格民币收付关规定认真群众办理残缺污损民币收兑停止流通民币业务时回笼款项进行整点挑剔防止外支付合规定民币总行开展民币收付假币收缴业务检查中11间支行中部满分
(三)配合做亚运前反假货币百日行动宣传活动选取收缴假币数量较流量较网点进行设点宣传
六加强会计印章理切实做严格规范专保专专负责
根总行发理办法重申细化部印章理关规定进步规范印章申领停保切实做严格规范专保专专负责年8
月份部停类会计印章275枚启新会计印章186枚均严格规定进行启停印章日常理常抓懈确保印章漏登遗失
七继续加强检查监督防范会计结算业务操作风险
(二)完善整改纠错机制检查中发现问题时进验证整改效果提交整改报告总行相关部门
八加强队伍建设提高整体员素质
()制定优秀业务员定培养计划时俱进兴学风苦练功指导思想坚持理联系实际需施教学致基原采取业余学岗位实践相结合方法通断变换角度角色方式力争短时间迅速提升业务水加强部会计结算员整体素质
(二)促业务推发展时开展项业务培训2014年开展项业务培训次培训容包括ocr系统反假数报送系统线培训货币反假知识培训新工业务培训网点日常会计结算重点难点业务培训等
九
()高度重视全力赴积极配合总行完成重点工作行直接参者直联方式接入支付系统集中直联模式接入支票影交换系统工作中时召开宣传动员会议xx企业客户进行宣传推广系统停运期间客户支持配合确保系统升级期间项结算业务利渡
(二)职责积极客观总行反馈种意见建议年根总行发结算专员理办法会计印章理办法电脑报表实施细久悬账户操作规程单位账户年检操作规程会计理办法级支行会计风险理部会计结算理员理办法等征询意见稿结合实际支行理操作角度积极提出合计51条反馈意见建议总行提供决策
(三)认真做日常报表资料报送工作月支付业务情况报表会计优秀员培养鉴定表民币流通检测表二级支行会计情况表等等切实做时准确报送确保错报漏报
第三篇:结算会计工作总结
结算会计工作总结
年时间快年时间里位领导事关心帮助完成项工作工作力心态思想事协作方面更进步提高现12年度工作总结:
1 思想政治表现品德修养职业道德
爱岗敬业具强烈责感事业心积极动学专业知识工作态度端正认真负责时严格遵守国家方针政策公司规范章程约束行积极申请加入中国产
2 专业知识工作心态具体工作力
11年10月调结算工作员熟悉做工作保证客户账款准确性11年旺季时承担结算全部工作加班加点力求天务天完成
12年初走旺季紧张忙碌开始工作中总结时遇问题力求通更简便方法解决5月结算增派员开始专门学司商超系统具体工作起初商超说仅模糊概念仅知道表面解涵天商超系统研究网搜索商超总部电话然武汉吴会计学亏吴会计帮助商超工作流程进步解知道应该做什样前期工作达期想结果 学时进行客户账工作中学少东西增长验工作时没忘记专业知识学天空闲时候晚时候出课终考会计证提高力 前时候急躁容易发脾气结算工作日子里懂做做事道理:做谦虚容豁达懂感恩心态急躁做事认真积极负责许没强力应该足够高素质
总结年工作定成绩进步方面存着足专业知识限工作做够完善工作中加改进新年里继续严格求认真做职工作努力提高专业水工作力公司发展做出份贡献
第四篇:结算会计工作总结
结算会计工作总结
年时间快年时间里位领导事关心帮助完成项工作工作力心态思想事协作方面更进步提高现12年度工作总结:
1 思想政治表现品德修养职业道德
爱岗敬业具强烈责感事业心积极动学专业知识工作态度端正认真负责时严格遵守国家方针政策公司规范章程约束行积极申请加入中国产
2 专业知识工作心态具体工作力
11年10月调结算工作员熟悉做工作保证客户账款准确性11年旺季时承担结算全部工作加班加点力求天务天完成
12年初走旺季紧张忙碌开始工作中总结时遇问题力求通更简便方法解决5月结算增派员开始专门学司商超系统具体工作起初商超说仅模糊概念仅知道表面解涵天商超系统研究网搜索商超总部电话然武汉吴会计学亏吴会计帮助商超工作流程进步解知道应该做什样前期工作达期想结果 学时进行客户账工作中学少东西增长验工作时没忘记专业知识学天空闲时候晚时候出课终考会计证提高力 前时候急躁容易发脾气结算工作日子里懂做做事道理:做谦虚容豁达懂感恩心态急躁做事认真积极负责许没强力应该足够高素质
总结年工作定成绩进步方面存着足专业知识限工作做够完善工作中加改进新年里继续严格求认真做职工作努力提高专业水工作力公司发展做出份贡献
工作总结
公司做法务工作七月回顾半年做法务工作写总结勉吧:
()合起草评审工作
合评审起草法务部基础业务月断加强训练公司整体框架具体格局较全面解部门类合评审基功已具备评审质量效率需加强外需断提高合起草尤型合起草力
1月参材设部门搅拌站类购销合工程部门类施工合承包合开发部门类技术合企划部门类广告合等数百计合评审工作合评审中够发现合中问题重注意双方权利义务否等付款方式违约责履约保证等条款实工作流程签订合前法务查提高合履约率量减少必诉讼
2起草合包括额购销合型发包合总办求种设计合然说起草事实网利资料档案找类似合修改运公司实际合
(二)诉讼仲裁非讼工作
1诉讼仲裁方面公司专业法律顾问单位目前说学阶段公司七月仅单独处理项仲裁事务事双方庭外解未公司造成损失外协助销售部门解决客户日常法律常识问题处理石桥铺嘉茵苑租客遇状况项重工作知道工作力深足会继续许律师学提高身项力
2根公司需目前负责公司合档案理工作公司会议会议纪记录工作目前种合档案均已分类标号井井序会议纪根总办求提高效率质量
3阶段需继续改进方:
(1)年公司组团开工工作量增加相信熟生巧需加深公司营业务流程认识合评审时候会更专业更加效率
(2) 需加强谈判合作力努力学踪国家断出台新法律法规研究网判决书思维法律贴相信样定会进步
第五篇:2014年半年会计结算部工作总结1
2014年半年乌市支行
财会运营理部工作总结
2014年财会运营理部项工作支行委正确领导认真贯彻落实2014年工作会议精神蒙分行2014年会计结算工作点重点开展工作全行牢固树立控优
先营理念抓基础理入手强化控制度落实全面加强检查督导考评监力度员工法合规稳健营意识断增强基础理控建设断提高做方面工作:
()认真开展控理活动出台乌市支行单位银行结算帐户理办法乌市支行运营理工作综合考核办法具体容包括跨基础工作理考核会计监系统理考核综合理考核评相关考核理规定等总分行部署全行切实提高加强控理重性认识形成手亲抓业务部门具体抓全体员工参防控案件工作机制
加强会计基础工作理水增强部控制风险防范力提高业务操作员整体素质(二)进步加强会计监会计基础工作理考核工作控理契机半年开展查面100%会计控理规章制度落实执行情况柜面业务操作流程执行情况检查重点岗位设置理履职重空白证理账理帐户理额现金反洗钱业务理等关业务操作流程合规性进行查行查基础盟行区分行关开展会计控制度执行情况检查通知求支行会计控制度执行情况进行抽查抽查面50% 1
时进行会计基础工作规范化达标验收二认真贯彻落实区分行开展强化控理全员防范案件专项治理活动区分行关开展控理年活动求二季度全盟范围开展律监控制度执行情况检查重点会计监员职责履行情况会计控制度执行情况进行检查进步强化行部理规范营理效防范化解营风险三切实区分行2014年半年陆续出台完善项规章制度落实执行位三季度部分网点库房柜员现金箱助设备重空白证业务印章理重岗位否相互制约柜员安全认证卡保授权外账务核等进行监检查二季度会计律监检查发现问题整改情况区分行拉网式检查发现问题进行踪复查提高营业机构会计员项规章制度操作流程学执行力度四进步规范线会计员操作行防范化解操作风险四季度2014年总分行新出台项制度规定理办法落实执行情况重点业务重环节外部检查发现问题整改情况进行监检查五充分发挥查库飞行队库作全年全辖营业机构金库现金理进行突击检查40次效防范化解金库风险通述律监突击检查发现问题133条累计完成监工作底稿96份盟行支行部门律监检查处罚责3707次济处罚金额74390元
() 日常会计监工作严格执行会计监会计基础工作理考核办法柜员抓起层层考核级抓级层层抓落实充分发挥会计瓶颈作结合支行实际情况完善监检查方式点带面加重点环节重事项理 进步规范会计监员检查求强化监职提高监水会计基础
工作规范化考核评办法执行情况履职情况实际工作情况进行考核扣分考核检查中存问题进行处罚处罚 604次罚款金额合计1140000元
(二)充分运线监控系统真正发挥线监控职全年会计监员预警信息核销时核销纪录达100现场核销针行2014年监控系统存部分网点会计时核销预警信息问题监员会计三级进行针性预警信息核销监督辅导工作线监工作水提高
(三)认真组织学会计控制度办法加业务培训力度提高会计员业务素质制定适合行实际培训计划月指定名会计结算部监员网点会计(三级)进行培训容包括月业务类文件检查中发现问题规范日常工作中疑点难点解答等三名监员月季度轮换次样督促会计监员学业务提高监水达培训会计员目通5次培训工作会计员较认种培训方式达提高目截6月培训80余次
二积极做案件风险排查工作
根转发总行关开展案件风险排查工作紧急通知(农银办发2014283号)盟分行关立开展案件风险排查工作紧急通知(农银兴办发201485号)文件精神支行领导立召开紧急会议安排部署项工作成立案件风险排查工作领导组工作组全辖十二网点开展期三
天全面风险排查工作排查额交易1381笔金额412531万元时额存款风险排查检查点表 进行重点排查关客户身份信息通a网进行调阅核保质保量完成案件风险排查工作
三做资金营运理信贷计划财务理等项工作
强化资金调度提高资金营运效益年项存款稳步增长贷款总量萎缩求资金理更加灵活摆布实现资金化效益努力贷款萎缩形成利差水降低限度第足额缴存存款准备金第二足系统利率政策根天资金运动情况合理计算留存率节余资金保付前提量存入存资金力求效益高正常保付效果第三充分调研着限额区职责清晰分层监测奖罚分明原盟行制定出台备付金理考核办法(试行)重新制定适合行实际情况具体求切实加强系统资金营运理规范备付金调度调剂行努力降低息非生息资金占备付金理考核办法(试行)实施行库存现金现金限额效控制盟分行行核定库存限额计划效提高资金营运效率
四会计档案清理档工作年清理基础盟行更
加规范会计档理水行安装档案密集架积极组织力重新历年会计档案整理档入密集架理目前已辖12网点2014年会计档案全部受档案室入档理
五积极做外部审计工作配合报表转换工作
根级行工作求行年量清理报送工作基础继续做外部审计工作时段报表转换信息报工作已利完成2014年半年报表转换信息报工作报送程中项工作时效性非常强会计结算部员克服困难加班加点全力做填报工作保证报表质量前提时完成报工作折扣完成工作务
六做柜员指纹系统会计档案理系统现金理台(二期)等新系统线工作
14月28日行进行柜员指纹系统线切换会计结算部员精心安排周密部署保证系统利线通柜员指纹系统投入更加效防范前台操作风险发生
2年7月1日起行会计档案理系统正式开始单轨运行实行会计档案电子版存档制度限度降低相关报表印量减轻前台工作量更减低办公成
3保证7月5日现金理台(二期)系统线利应支行会计结算组织网点会计参加区分行举办现金理台(二期)系统线培训班线够正常指导前台业务奠定理基础系统线前会计结算部组织网点会计
学线方案逐条落实方案求线积极指导网点存疑难问题保证系统正常线运行
七工作中存足措施
1需加会计员基础业务新开办业务培训工作注重实效突出性操作性银行基础业务源柜台柜台业务柜员完成源头入手业务操作严格规定动作做急提高柜员业务素质通业务技术赛业务培训知识竞赛业务技达标等种形式提高会计队伍业务素质
2强化监职提高监员业务素质进步提升会计监水控理工作新台阶
二〇四年七月二日
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