1)组织集团城市(项目)公司全面营理工作进行检查监督
2)组织员工聘离职薪酬培训奖励升迁出差探亲等审批手续行政发文印章保印审批手续(特特殊空白合发票收印)类台账登记项文件合(财务济外)完整性会签手续等进行审计
3)组织档案理移交清册等理情况进行审计
4)组织核实集团城市(项目)公司种审批件真实性特包括集团领导审批传真件原件检查核实
5)组织工程业资料生产技术资料资料相互备案情况资料完整性进行审计
6)组织营销部门优惠折幅度价格优惠审批项审批手续库存物业理营销资料营销档案理业资料理等进行审计
7)组织集团涉行政事济财务证券营销工程理物业理等规章制度设计功效率情况进行审查稽核提出修改调整意见
8)组织公司制度流程执行情况考核评价工作促进公司效理
篇二
1)根部门计划安排完成职工作
2)负责总结财务审计工作开展效果提出完善优化审计监察流程制度建议
3)审计工作计划实施审核工作
4)参业务理流程理体系部审核
5)负责开展控股集团属公司例行财务审计工作参专项审计工作
6)汇总整理分析财务审核发现问题
7)级领导出促进理改善建议
8)参离审计(包括济责审计)
9)参审计营目标完成情况绩效实现真实性进行证实
10)调查核实举报事项部审计中发现违纪违规行
11)完成级领导交办工作
篇三
职责:
1负责集团属子分公司进行年度审计专项审计
2负责配合审计理完成审计项目工作
3负责踪审计发现问题整改情况
4负责审计资料立卷收集整理档工作
5完成审计相关工作领导交办工作
职求:
1专学历会计财务审计等济类专业
2熟悉国家财法律法规企业会计核算税收政策审计知识熟悉office办公软件ERP软件
3处事公正做事客观工作严谨敬业积极动进心具良职业操守团队合作精神
4具中级会计师审计师资格___年财务审计工作验餐饮酒店零售百货行业工作历者优先录
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