职责:
1协助建立健全公司部审计监察理办法规章制度
2负责产业集团业务流程提供全面评估根风险导找出控弱点操作低效点
3拟定审计方案起草审计报告理建议书等审计文书
4执行全程审计项目包括计划执行审计方案
5公司业务流程提供分析调查保持优方案情况实现风险化
6相关理层审计方讨审计阶段发现提出建议
7根关发现改进建议编制审计报告
8违反公司理制度违规行提出处罚意见
9审计项目反馈进行理续评估
10关键岗位员职情况职业操守进行调查
11完成负责产业集团审计程序标准化工作编制
12完成级领导布置务
职资格:
1具备___年左右外部审计工作验时具四会计师事务知名产企业审计工作验者优先
2会计师审计师中级职称持CIA(注册审师)CPA(注册会计师) CICSCICP(注册控师)等相关资格
3熟悉国家法律法规会计准审计准税法专业知识
4熟悉产企业运营特点风险控制流程标准具备较丰富企业部审计部控制建设风险理等方面实践验市公司审计工作验者优先
5正直工作细致严谨具备较强逻辑思维分析力具良沟通协调力团队合作精神具备强烈责心
6财务金融理学法律相关专业
篇二
职责:
衔接集团公司财务报表家公司报表符合US GAAP合求快速整理出财务报告附注
接外部审计师审计确保时完成次审计师审阅审计工作
建立完善符合SOX相关规定财务报告流程
职求:
会计财务等相关专业科学历985学校拥 CICPAAICPAACCA优先
熟悉美国会计准___年Big 4会计师事务审计历少___年美国市公司审计历
具备较强数处理力数敏锐时发现数合理性
英语作工作语音少读写熟练
诚信严谨良职业道德
篇三
1 负责公司财务制度执行情况进行检查提出完善建议
2 负责公司财务收支资金理等工作进行监督检查
3 负责公司资产负债损益等财务报表进行审计
4 负责属公司投资营状况进行监督检查
5 属公司部门年度财务考核指标进行审计
6 营销销售合价格执行进行抽查审计
7 营销销售政策执行情况进行抽查审计
8 公司通台公司贷款源帐情况进行踪检查
9 完成董事长安排专项审计调查
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