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年度审计工作实施方案

虚***知

贡献于2024-03-08

字数:2372

年度审计工作实施方案
深入贯彻落实二十届中央审计委员会次会议全国审计工作会议精神结合xx局年度项工作安排特制定计划
总体工作目标
2024年全省救援队伍新时代中国特色社会义思想指引特总书记关审计工作重指示精神认真贯彻落实国家局决策部署固强基题立足济监督定位聚焦责业建强审计基础补齐短板弱项精准防控风险扎实效审计监督服务保障队伍创新发展局
二具体工作安排
()聚焦权力运行持续强化济责审计
1狠抓重决策踪审计队级单位全覆盖工作求计划xx开展领导干部济责审计持续推进费独立队全覆盖审计结合领导干部调整适时开展离审计全面开展委决策踪审计深化预算编制执行装备采购基建设等重事项证决策程审计开展控制度合规性实性审计评价执行效率效果落实紧日子求探索实施效益审计开展相关费投资效益评价督促落实厉行节约规定纠正投资效益明显保
障重点突出现象做国家局xx局审计筹备牵头整改工作
2加重点领域审计力度严格车辆维修房屋修缮办公耗材伙食费等消耗性支出审计纠治车辆消耗高结算价格高耗材理严等问题加强预算结构分析准费投投量客观评估保障力纠治超预算超财力支出账外欠款等问题固化伙食理审计调查验完善伙食理审计流程推广应数字化审计方式切实加强食材采购方式成质量审计队官离审计突出债权债务未完济事项等重点容准确反映济事项实际状态做交清楚接明白
(二)突出关键环节抓抓实采购项目审计
3优化项目审计流程设计成效益原持续强化物资采购基建工程信息化建设等重投资项目全程监督促进审计采购流程衔接融合做应审审提高审计效率预算审核明确计价标准必时社会审计机构出具审计结进行复核提高审计结准确性工程类项目结算审计督促供应商实呈报审计资料合理确定税率控制工程成审计费鉴省市采购质疑增趋势严格采购文件评审条件设置审核降低审核关严导致投诉风险方财政等部门审计项目环节支队xx局相关规定补全四环节审计
4抓重点项目审计监督根2023年全省装备集中采购项目供货进度xx局组织开展履约验收审计督促验收组履职重点纠正未合约定期限约定数量约定参数供货等问题完成xx局战保中心暨机动支队建设项目期工程结算审计二期工程继续实施全程踪审计重点进度款项支付隐蔽工程建设现场签证变更等事项时进时准确核定工程造价做然灾害应急力提升工程项目监督根投资方确定监督方式确保国债专项资金专款专提高投资效益
(三)围绕审计质量健全完善审计制度机制
5完善审计业务规范体系整合重济事项审计监督暂行规定项目审计监督流程出台采购项目审计监督理规定优化四节点审计流程厘清监督边界规范项目报审意见确认问题反馈等工作程序提升监督质效推进落实济责审计现场实务操作指引规范审前调查底稿编制审计报告等容程序丰富审计方式应提升审计质量制定审计质量考评细优化分值设定规范评审流程持续推进济责审计规范化出台伙食理审计操作规程明确审计重点标准推进评价指标应提高审计精准度
6健全培训指导评价机制指导支队积极方审计机关建立沟通联系动接受业务指导深化交流合作统筹省财院校师资力量助省审协会台组织开展贴合实际业务培训针性开展参观见学活动学鉴外系统审工作成熟验建立三专力量考评机制组建业务指导组根
2023年质量考核结果量身定制帮扶措施深入审计现场开展业务指导审员社会审计机构履职情况开展考核评价调整淘汰胜审员社会审计机构遴选支队业务骨干挂锻炼鼓励参业务规范编制xx局审计务
三相关求
()强化组织领导级委加强审计工作领导季度开展1次议审工作分析研判级属队勤财理漏洞研究破解制约审计工作具体举措加强审计预算保障综合研判业务总量评估审力力保证质量前提聘业务力强社会审计机构协助开展审计严格落实支队纪委工作责制纪委书记审计职责审计工作纳入纪委会议事范围纪委书记担队级单位领导干部济责审计组组长统筹审计组工作严格控标准保证审计质量
(二)精心组织实施抓审计工作室建设明确岗位职责建立工作标准专业干专业事重视专职审计干部力培育切实解决法规运准现场组织底稿复核力足等问题督促专业敬业提高胜力促进外审计力量融合组织学队伍理制度审计质量控制标准定业务实施框架时揭示重风险确保实现审计目标结合
2023年质量考评结果找准差距足认真研究解决措施xx局12月机抽取2队济责审计档案开展审计质量考评
(三)严格工作标准落实工作报告制度认真落实xx局交办调查研究意见征求总结报告员培训挂锻炼等事项保证工作质量相关情况质量考评结果纳入审计工作考核范围加强外聘社会审计机构理落实信息保密制度规范信息传递渠道严禁微信传递敏感信息数确保队伍部数信息安全防止发生信息外泄引发舆情
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