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常用办公文档——费用开支管理办法

于***x

贡献于2015-01-15

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费开支理办法

第章 总
第条 加强公司财务理控制费开支着精细算勤俭节约利工作原根国家规定公司实际情况特制定办法
第二章 费开支计划
第二条 公司部门属企业必须月底根月工作计划制定单位费开支计划财务部汇总审核公司办公会议总理审批公司月费开支计划达单位费开支指标
第三条 公司时授予副总理部门理计划费开支审批权限
第四条 公司费开支计划留弹性根实施情况调整变更授权
第三章 审批权限程序
第五条 公司费开支计划审批程序:
1 费事申请
2 部门理审查确认
3 财务部门审核
4 授权分副总总理审批
第六条 公司计划外开支律报总理审批
第四章 行政费理
第七条 办公品低值易耗品采购报销手续:
1 行政部根计划统采购验收入库根发票入库单报销
2 部门急需特殊办公品批准行购买:
(1) 单价50元总价200元行政部长批准
(2) 单价50元总价200元分副总批准
购买提交发票实物行政部查验入库单入帐报销
3 原报销办公品装卸费
第八条 车辆费报销:
1 车辆费包括汽油费维修费路桥费泊车费驾驶员补贴
2 行政部掌握车辆维护车油耗情况基础制定月车辆费开支计划
3 油费报销需驾驶员发票背面注明行车起始路程行政部根里程表耗油标准加油时间数量车记录复核行政部长签字验核
4 路桥费洗车费驾驶员月汇总报销次行政部根派车记录复核行政部长签字验核
5 车辆维修前须提出书面报告说明原预计费报销时发票列明详细费清单行政部根车辆维修情况复核行政部长签字验核
6 驾驶员行车补助加班标准计算月工资中列支发放
第九条 交通费报销:
1 交通补贴见公司补贴津贴标准
2 交通补贴员工工资中发放
3 员工外勤时返回餐者予误餐补贴
4 员工外勤天交通费标准 元批准坐出租车报销公司派车坐出租车均报销外勤交通费
第十条 应酬招开支报销:
1 根公司外接办法文件中规定接标准接
2 应酬应事先申请批准
3 原允许先斩奏特殊原法事先办理事须时报告关领导
4 应酬般定点酒店宾馆进行般签单卡签字月结算擅处现金结算
第五章 部收费理
第十条 公司完善分级理核算机制实行部收费核算办法
第十二条 部收费包括车辆领办公品文印通讯项费费标准见费开支标准表中部发生费列入目标计划理考核成效益范围
第六章 附
第十四条 办法财务部解释补充总理批准颁行

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