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2021年公司审计工作总结(二)

l***6

贡献于2021-07-10

字数:6117

 2021年公司审计工作总结(二)
撰写:___________
日 期:___________



2021年公司审计工作总结(二)
已__汽___司工作段时间初时业务熟练手忙脚乱公司领导指点位事配合帮助已梳理条紊明确责提高审计效率__月初刚审计部指定专电脑设立审计项目登记台账求登记需审计事项提请审计部门时间审计责审计完成时间等项目便时掌握督促审计事项坚决杜绝审计影响效率事情发生车间工具采买问题车间需工具资料致申请工具法具体化(方电动工具汽动工具工具品牌产具体途等)增强采买部门难度加采买部门市场找需采购工具时时部门沟通致申请单采购部门积压时间长审计参次工具供应商确定啥工具时积极部门联系时甚工具供应商直接部门沟通服务公司营部门努力做单子传递审计法务部两工作日争取完成单子额事前审计
工程审计现阶段处工程收尾决算验收阶段(部分工程已预算审计固定单价合约定)求工程审计师项工程合结合合合国家规定结合实际深入现场实际测量工程部门施工方预算决算等进行认真细致审核
汽车配套审计__月初着手成立配套审计组目前__组成专业懂机械会预算配套审计师结合公司实际遵循集团审计期出台关原材料汽车配套件审计制度实施程式参审计模式
财务审计审计原少应两组成方实施营单位进行审计目前审计部仅名专职财务审计员安排次__汽车__年前半年财务审计员限审计效果集团审计已招聘两名专职财务审计员认应该财务审计工作统放集团审计搞较妥集中力量增强审计力度更利集团辖营单位财务审计工作进行统筹规划安排
相信集团董事会集团审计位领导带领审计部必紧集团发展步伐快程度履行保驾护航命公司高效良性健康发展贡献份力
公司审计部门领导年终工作总结报告
公司审计部门领导年终工作总结报告
位领导:
年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现:
1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡
2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作:
___年工作
1严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志___着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
2积极开展驻外分公司财务理监督评价
沂狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复______吨加销售总公司肥料__年销售收入已突破亿元公司资产总额达___万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查
第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度
第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
3严格费报销规定严格费审核
年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间___学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
4利切利机会领导提供市场监信息
根公司领导安排年先___省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部___年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
5工业园区建设项目结算工作已接尾声
根工作计划公司领导批准___工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止__月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
6应收账款回收工作进展利
工作计划___应收账款回收工作项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止__年__月__日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原___实施清查清收工作截止年__月底清收账款___元较维护公司合法权益
二工作中存足
1审计工作存盲点济合___
企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点(年公司提出成立合理领导组建议)
2审计工作够深入细致
审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题(见附表)
3审计职加强
回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
4部门员公司开展项活动参够积极
审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度___活动表现积极少影响整体活动效果
三__年工作计划
__年审计部总体工作目标:___年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计(范)评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计___性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
具体工作六方面:
1继续做费工资审核
项工作做体现审计企业济卫士作___年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
2重点公司基建项目进行审计
企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参___三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作__年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
3积极开展公司财务信息核查审计
___年制定部审计工作规定中已明确规定定期开展公司财务活动审核务没精力放项工作难公司财务理作出正确评价没公司领导提供效理信息__年审计部季度公司财务收支证审计次重点监督检查项制度执行情况会计处理情况全年分两次总公司济效益进行全面审计(范)评价真实性合理性效性努力公司决策层提供
公司审计财务工作总结精选
时光飞快__年公司工作已结束说__年工作中全公司工作员高效完成做工作公司财务审计部门工作然发展中高效完成公司安排公司相信定够做断发展成果相信定够做
__年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成__年项工作务部财务审计方面工作作出总结
__年财务审计工作简回顾
(财务方面工作
1增强财务服务意识
__年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司财务制度结合集团公司实际情况___汇编集团财务制度
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
2预算理稳步推进
细化预算容根分子公司__年__年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司__年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前_提高增强做__年全面预算工作积累验
3充分利税收政策
充分利国家企业项税收优惠政策部积极办理物流公司运输公司税收减免缓工作取市___准予物流公司运输公司减免__年度企业税合计___万元营业税___万元税收优惠政策批复__年度物流公司运输公司税减免批复集团公司取实质性济收益
4切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务___理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
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