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内审会计岗位职责

k***8

贡献于2022-07-22

字数:1160

审会计岗位职责
负责涉审计事项形成部审计报告提出改进意见
协助部门完成公司理相关制度制定监督执行
负责做关审计资料原始调查收集整理建档工作规定保守秘密保护事合法权益
配合完成集团审计流程相关准备工作
执行时特定审计控制项目
审会计岗位职责2
1负责集团账务处理申报情况汇总分析
2部控制流程制度整理汇总审查
3协助事业部进行集团预算编制工作
4负责专项审计前期现场工作底稿审踪
5协助部门工作理资源配合工作等
审会计岗位职责3
1制定公司部审计工作制度实施办法
2负责拟定年度部审计工作目标工作计划
3出具部审计报告
4负责协助外部审计机构做财务审计济责审计
5踪监督公司财产资金情况流程运行状况分析资产报表判读企业运行效率6分析公司财务状况研究行业公司信息
7分析评估项业务部门业绩提供财务建议决策
8预测监督公司现金流项资金情况
9撰写基础财务分析报告
审会计岗位职责4
1营活动相关事项合法性合规性进行审计评价监督
2营成果财务收支真实性完整性准确性进行审计评价监督
3部控制健全性效性进行审计评价监督
4公司存舞弊行进行审计评价监督
审会计岗位职责5
1 时解答客户提出股权转股息红利税收政策等常规性财税问题非常规性财税问题时提交部门负责
2 配合审计理检查代账代税业务合规性合理性
3核客户财务报表纳税申报表等财税资料时提醒客户缴纳相关税费
4 接客服财务资料整理档
5 时交办事情
审会计岗位职责6
1库存成账务处理
2银行账务处理制作记帐证银行帐
3固定资产低值易耗品登记理
4编制财务报表财务综合分析报告等
5负责银行税务工商等部门外联络
6协助完成日常事务性工作
审会计岗位职责7
1负责日常收支理核会计证出纳税务工作
2成品成核算分析
3认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作编制收款会计证登记应收帐款明细帐
4月提供月客户回款计划执行情况月回款计划统计表月部门领导报送份应收帐款分析明细表
5应收帐款金额较帐龄较长客户进行重点踪包括时客户帐协调进帐务处理
6负责工资提成核算等
7负责结账编制会计报表安排项税费申报事宜
8协助完成日常事务性工作
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