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2011年财务会计部工作总结

蓝***转

贡献于2011-05-27

字数:1537

2011年4月财务会计部工作总结
分行求财务会计部确定部门工作亮点月财务会计部亮点工作推进情况:
()**会计检查办法(试行)(邮银发〔2010〕386号)**公司业务会计稽核理办法(试行)(邮银发〔2010〕387号)规定财务会计部制定****分行会计检查实施方案落实日常检查工作督促指导业务合规操作提高制度执行力制约力充分发挥会计稽核作确保资**全
(二)加强金库理工作防范资金风险提高部门员风险意识财务会计部结合工作实际积极探索时制定会计员查库制度金库风险例会制度旨交流风险信息加强督促检查时发现解决问题切实提高部门风险理水理精细化程度形成全方位全程层次立体化良风险理工作格局4月份已制度求执行
(三)加强财务基础理工作总行新出台**成费理手册法合规讲求效益原开展成费理活动制定****市分行财务会计报账理办法(试行)****市分行固定资产理办法(试行)****市分行差旅费理办法(试行)****市分行办公耗材理办法(试行)进步规范成费开支行切实提高成费效益
(四)全面推进**市分行会计结算工作结合行实际情况特制定****市分行公司业务考核办法(暂行)****市分行重空白证理办法汇兑业务应收手续费资金理流程**公业务专印章理办法****市分行公业务营业网点岗位制度****市分行公司业务额现金支付审批制度****市分行公司业务账理办法****市分行公司业务开户审批制度****市分行营业网点公业务证整理理办法****市分行业务资金授权授信制度****分行会计检查实施方案等会计结算流程理办法
实现会计结算工作制度化流程化规范操作提高会计结算质量
二月工作安排
()****分行会计检查实施方案求开展会计检查工作截5月6日会计员已**公司业务前台储蓄业务前台乌东路支局进行会计现场检查现场前台操作员进行业务制度简短培训根部门工作安排5月20日前完成辖储蓄网点会计检查工作正式文件形式发通报
(二)5月11日召开金库风险例会制度月金库工作中出现类风险隐患进行汇总会议中量时提出解决措施查出问题风险隐患进行排时事进行批评处理时风险例会通报存问题处理结果员工引戒避免类似事情发生效防范类风险发生引入相关案例全面分析找出目前身工作中足取长补短防范风险
(三)财务制度培训工作5月中旬进行针部门会计员进行行新制定4制度集中培训提高会计员整体素质期陆续分行理员进行财务知识制度培训
(四)财务会计部5月6月部门制定会计结算方面相关文件安排培训公司业务相关规章制度培训针公司业务部**公司业务员业务会计员储汇制度培训范围扩辖网点操作员支行(局)长旨规范类操作流程减规范类差错防范资金风险
(五)银监会区分行安排进行分行**库治理查工作分行部室**进行全面查制定具体实施方案2010
年**库治理工作情况进行回头查5月16日前形成书面报告时报**银监分局区分行确保项工作落实处走场
 

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