| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

收报销发票须知及报销表格范例

2***3

贡献于2013-08-31

字数:782

 
 
 
 
                  收报销发票须知报销表格范例
1 月22号应时发短信席团成员部门部长(秘书处社联勤工公寓创心理膳会外)提醒该月报销工作开始告知少张发票票反面写事办姓名金额余写办姓名收律予报销票定额发票公交车票抵
2 收部门发票应时做汇总统计工作制作该月报销表格表格量表完成实际金额发票金额致报销表格应分实际报销两张表格应做清晰明
3 汇总工作完成(发票收集完毕报销表格制作完成)应报销表格纸质稿形式孙老师目确认通孙老师会报销单粘贴发票
4 贴发票时发票联开正规发票需贴报销单余票定额发票者公交车票应整齐序贴报销单反面发票应类分开粘贴做重叠整洁明
5 发票贴细数发票张数校金额铅笔填粘贴发票单表格:××张××元报销单发票交孙老师
6 报销表格格式详见表:
 
 
校团委学生会十月份报销账目清单(实际)
                              
序列
项  目
金  额

1
奖状镜框购买
47000元
叶珊珊
2
招新表格复印
3000元
葛梦婷
3
暑期实践汇报会时插线板购买
1800元
史烨
4
**剧院参加表彰仪式车费
3200元
胡凯
5
讲座海报纸购买
1150元
胡政
6
寄省级暑期社会实践申报材料
1500元
史烨
7
团市委劝募证书敲章车费
2900元
郑佳乐
8
宣传海报纸拉印
900元
吕佩俊
9
文件夹购买
2800元
叶珊珊
10
聘书壳芯购买
20920元
葛梦婷

11
市营业厅领征文奖励车费
5560元
徐张悦
总  计
90730元
注已开发票90730元
 

文香网httpwwwxiangdangnet

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 1 香币 [ 分享文档获得香币 ]

购买文档

相关文档

发票报销管理规定

发票报销管理规定     为了进一步规范费用管理,为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行,现将相关事项作以下规定: 一、发票报销相关规定。 1、餐饮费用报销:需附菜谱清单,附就餐人员名单,发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字,部门负责人签字,并注明详细事由。 2、住宿费报销:发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单,经办人签

林***国 9年前 上传8165   0

公司日常报销发票项目及种类

公司日常报销发票项目及种类1. 办公用品:办公用品发票(金额大的需附带明细)2. 电话费:电话费发票、手机费发票。3. 交通费:打车费、过路过桥费、停车费、车位费、高速费、公交票、地铁票、一卡通充值等。4. 差旅费:火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、过路过桥费、租车费、公交车票。5. 业务招待费:餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品发票。

文***品 8个月前 上传2347   0

公务卡使用及报销管理须知

公务卡使用及报销管理须知为进一步加强本局财务管理,规范公务支付业务,减少现金支付结算,提高支付透明度,强化资金安全,根据唐河县监察局、财政局、审计局、人民银行《关于实施县级预算单位公务卡强制结算目录的通知》(唐财【2014】145号)的相关规定,结合单位实际,对公务卡办理和使用做出如下说明:一、公务卡刷卡支付范围公务卡的公务支出,主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经

雅***韵 4年前 上传1073   0

发票报销管理制度

为了加强发票报销管理,确保发票报销真实、合法、手续完备、及时,特制定本制度。

阿***2 4年前 上传1226   0

财务报销管理表格大全

财务报销管理表格大全

x***2 3年前 上传696   0

报销的审批流程与具体的报销步骤

一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (4)各部门员工费用报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (5)业务招待费报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理   二、具体的报销步骤

y***2 13年前 上传16014   0

「慧财税」电子发票报销的三大痛点及管控指南-值得收藏!

还在担心员工报销时,发票种类繁多真假难辨?还在担心员工报销时,重复打印电子发票报销?这些都是经常处理发票的会计们所头疼的!这里面既体现了传统发票的时候假发票盛行,财务人天天查发票的不可开交,也体现了电子发票时代,重复报销等问题给财务管理工作带来的新挑战!今天就来谈谈电子发票时代,财务人的管控之道!             痛点一、不得不给报销!根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子

xiaochuichui 1年前 上传298   0

报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上

文***享 4年前 上传1063   0

报销管理规定

报销管理规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办

云***山 10年前 上传25215   0

办公室常用表格模板——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

王***盗 9年前 上传564   0

人力资源表格——短程出差车费报销单

短程出差车费报销单 NO.                                 年  月  日使用单位 职别 姓名 起旋点及时间(1)                       自  时  分至  时  分(2)                       自  时  分至  时  分(3)                

y***3 12年前 上传594   0

人力资源表格——出差旅费报销清单

出差旅费报销清单 出差人:           部门:                  年  月  日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄                           

小***安 11年前 上传577   0

2021财务专用表格-差旅费报销单

2021财务专用表格-差旅费报销单报销部门: 预算项目名称: 部门预算支付项目编号: 报销日期: 年 月 日姓 名职别出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止, 共 天

陌***归 2年前 上传698   0

世界五百强表格——费用报销单

费用报销单 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明请领日期请 购 项 目单 价数 量金 额

云***里 10年前 上传563   0

人力资源表格——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

一***人 12年前 上传398   0

世界五百强表格——零用金报销清单

零用金报销清单 编 号: 科目: 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部 门子 目 摘 要单据张数报销金额明细帐页次

x***3 12年前 上传410   0

人力资源表格——出差旅费报销单

出差旅费报销单 部门: 厂(部) 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合 计说 明 起讫                     

豆***J 8年前 上传434   0

2021财务专用表格-活动支出报销清单

2021财务专用表格-活动支出报销清单项目代码: 联系方式: 所属部门:活动名称:主办地:活动召开时间:活动参加对象:活动参加人数:支出类目合计金额备注场地或设备租金:  住宿费:  餐饮费:  资料印刷费:  交通费:  其他费用:           

陌***归 1年前 上传326   0

人力资源表格——费用报销单

费用报销单  职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目单 价数 量金 额                            

我***I 10年前 上传607   0

费用报销规定

关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准,有效控制公司费用开支,发挥财会部事中监控职能,现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下: 一、报帐流程: 收 单 审 核 开支是否合理

z***0 10年前 上传19496   0

公司报销费用分类

公司报销费用分类 一、公司运营成本费用:    1、固定资产:房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的,单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。    2、耐用品:在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态,单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理,如电风扇、碎纸机等。    3、办公费用:公司日常的纸张、笔、办公用品

贪***熊 9年前 上传29263   1

2021年公司财务报销制度及报销流程

2021年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回___个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款

j***0 1年前 上传365   0

公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销制度及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个

小***芽 2年前 上传622   0

企业费用报销制度及报销流程

企业费用报销制度及报销流程(试行) 第一章 总则 为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。第二条 本制度适用于XX公司及分、子公司全体员工。 第二章 日常费用报销制度及流程第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费

文***享 3年前 上传1005   0

2021年公司费用报销制度及报销流程

2021年公司费用报销制度及报销流程第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级___;由财务经理对报销票据的合法性进行二级___;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”

s***7 2年前 上传995   0