审计监察部职责
(报审稿)
审计监察部拟公司部审计部纪检监察室合署办公综合职部门
基职责
负责省国资营公司部属全资控股企业省国资营公司财务营决策实施重影响参股企业财务收支财务预决算资产质量营绩效建设项目关济活动真实性合法性效益性进行监督评价属全资控股企业部控制企业理进行监督评价属全资控股企业负责高层领导员期离审计公司领导交办专项审计(审)
负责公司员干部纪律检查工作公司级员干部执行三重工作监督查处员干部违反纪案件级纪检监察部门提出处理意见受理信访工作追踪案件线索处理违纪案件负责公司员工违纪违法损坏公司利益案件进行调查处理负责公司属企业重投资项目开展效监察审计参项目风险控制督查制度工作流程执行情况完成领导交办工作(纪检监察)
二具体工作职责
1负责公司部重项目部审计
2负责公司控理制度编制
3参项目投资济合财务评审工作
4计划完成属企业财务审计制度执行情况监督工作
5负责属企业领导离审计工作
6完成公司部投资担保贷情况常规性部审核
7参公司属企业宗物资设备采购招标工作
8负责部属企业资产处置部审核
9完成专项审计工作
10编制公司纪检监察工作年度计划总结报告公司纪检监察工作情况指导督促巡察属企业全面落实纪检监察工作
11负责员干部纪律检查廉政教育廉洁律考核惩防体系建设检查开展三重四风违反中央八项规定问题等专项工作巡察
12属企业开展效监察
13受理信访举报处置问题线索执纪审查违纪案件
14查处员干部违反纪案件级纪检监察部门提出处理建议
15负责公司员工违纪违法损坏公司利益案件进行调查处理
16完成领导交办工作
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