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审计局经费审核报销管理制度

冷***座

贡献于2020-09-26

字数:967

审计局费审核报销理制度


第章 总
进步加强局部费理规范项费报销程序合理控制费开支根机关财务理制度局实际情况制定规定
 
第二章 费理
局费办公室统理包括财政核拨项行政费级拨专项资金局工会项费费理局长全面负责明确名局负责协局财务工作费报销必须办证明审核签字审批签批方报销
 
第三章  费审批权限
笔支出列规定权限审批:次性报销金额5000元分负责审核局长委托局负责签批报销金额5000元(含5000元)支出需局长办公会议研究通分负责审核局长委托局负责签批
 
第四章 费支出审批
1办公费办公费指维持局日常工作需发生购置办公品等方面支出办公费报销时应局办公室办填写报销单附购置办公品等清单证明签字分负责初步审核费审批权限签批报销
2差旅费工作员外出参加会议培训公出差交流学外出审计外派实挂职等事项出差员实填写出差申请单股室分负责签字意(预算支出5000元需局长批准)方申请车辆行前
3会议培训费局统组织股室行组织会议业务培训等应严格XX市相关会议费培训费规定开支范围标准执行费报销时须提供会议培训通知员签表等原始单局办公室审查财务员复核费审批权限签批报销
4公务接费局接工作局办公室统负责严格公务接工作相关规定XX市审计局公务接制度做接工作费报销时办公室负责接员填写报销单附公务接审批单等相关事项清单分负责初步审核费审批权限签批报销
5严格执行政府采购规定涉政府采购项目支出应规定程序办理手续局办公室拟定采购目录局长办公会研究规定采购
6严格执行行政机关财务理制度规范账务处理规定科目列支项支出严禁超科目范围列支费
 
第五章 附
规定发布日起施行原XX县审计局费报销审核暂行规定时废止 

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