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产品质量管理制度

张***市

贡献于2012-09-15

字数:10164

产品质量理制度
第篇:产品质量理制度
产品质量理制度
目:产品特性进行监视测量确保合格采购件外协件程产品投入转入道工序合格成品出厂验证产品否符合规定求
范围:适公司采购件外协加工部件程产品检验终产品检验
职责:厂长负责产品检验控制负责合格品评审处置控制质量理部门负责外协件检验程产品检验成品检验记录职部门 相关部门负责保存相关采购记录采购产品检验记录
1 检验
检验标准:国家标准企业标准技术文件检验规程合协议
质部门根检验标准明确检测点抽样方案检测项目检测方法检测设备等
2 进货验证
21仓库理员职责
生产购进物资包括仓库保员核确认原材料品名数量等误包装损置检区通知检验员检验
22检验员根检验标准进行全数抽样验证填写原料验收报告:
a)检验合格仓库办理入库手续做标识
b)检验合格时合格品控制程序进行处理
23采购产品验证方式
验证方式包括检验测量观察工艺验证提供合格证明文件等方式
3 生产程检验
公司生产程中工序形成产品应规定进行检验
31生产程检验:
a) 产品设计图样
b) 产品技术标准技术条件
c) 工艺规程等工艺技术文件
32生产程检验分检互检专检
工件加工组装完工生产操作员应工艺规程求进行检检发现合格品操作员应立报告专职检验员确认合格品控制程序处理
道工序操作员进入工序道工序产品应进行认真核检查(互检)验证合格方接收互检发现合格品互检员应立报告专职检验员确认合格品控制程序处理生产程专职检验实行巡回检验完工检验制度
未检验未全部完成工序规定检验项目产品转入道工序特殊情况需例外放行时应生产员负责办理例外放行书面申请报厂长批准
批准例外放行产品生产操作员负责进行标识检验员负责做记录便旦发现符合规定求时立追回更换边放行边检验
4 成品检验试验
41成品检验试验:
a) 产品技术标准技术条件
b) 产品设计图样
c) 产品试验纲
d) 产品验收规范
编制产品验收纲产品验收规范应符合相关产品执行国家行业技术标准规定
42成品验收程序
成品检验试验前检验员应确认规定检验(包括进货检验生产程检验)均已完成结果满足规定求方进行终检验试验
检验试验员严格产品试验纲产品验收规范中规定检验试验项目检验程序进行成品检验试验规定填写检验试验记录
成品检验试验中发现合格品检验试验员应进行标识记录生产部门负责隔离(行时)程序文件合格品控制程序中关规定进行评审处置
成品检验试验结束授权检验员确认规定项检验试验均已完成关数质量记录齐备结果符合求方签发产品合格证准许产品出厂
特殊情况成品检验试验未完成需出厂时须总理批准应顾客意方先放行产品出厂然继续完成相关检验试验
第二篇:产品质量理制度
产品质量理制度
品质部门工作组成
品质部门工作分两部分
1质量理工作
l根公司制定品质部工作标准质量理工作部分组成
l质量控制(称控制点)
l质量统计(包括控制点统计部门统计)
l仪表理(包括仪表理仪表计量仪表修理)
l质量分析会议
l合格品理
l质量事处理
l质量信息理(包括部质量信息户质量信息)
2质量检验
l元器件检验
l原材料检验
l加工件检验
l半成品检验
l成品检验
公司电子电力产口涉户身安全问题检验工作实行计数抽样法采取全额检验外购件公司实行四定(定品牌定生产厂定供应商定合)求进行
二品质部工作特点
1质量教育培训
宣传质量生命指导思想实行质量票决制质量考核中占成份做重视产品质量工作质量服务质量
质量培训工作配合公司总培训计划加强专业基础知识培训岗位技培训
2质量控制检测
关键工序设立质量控制点目前机加部工序零件外加工件半成品库两控制点生产部设立元器件焊接调试成品库四控制点控制点材料元器件进厂外协加工焊接调试半成品库实行全额检测合格材料器件半成品严禁流入道工序严格执行更改代手续
3质量统计
根公司达质量指标控制点月作质量统计工作报品质部质量分析考核工作中质量部分重点部门汇总月报公司视情况作出质量通报通报容包括合格率指 标完成情况存问题表彰优秀
4质量信息反馈
公司建立统质量信息反馈卡片户反馈质量信息时技术部门生产部门取联系时分析改进处理做户满意分析提高改进
反馈信息首先做快速准确处理时样提高公司户中信誉
户安装调试中存问题产品中增加必说明文件外较复杂问题公司组织学班培训班加强现场服务
5质量分析会议
加工生产程出现质量问题户反馈质量信息定期重点部门班组召开质量分析会议会议综合方面发现问题分析发生质量问题原采取改措施达提高产品质量工作质量服务质量目类分析会品质部召开会议专题解决问题改进目分析会议定期定期召开涉部门单生产部门技术部门综合供应部营部等
6计量工作
计量工作开发生产检测保证公司条件限制计量手段较欠缺目前长度计量工作外单位(计量站)协作半年年进行次仪表计量进行简单渡计量方面工作加强投入
7质量事处理
公司制定事处理办法质量事造成损失分等级进行处理
公司着预防控制质量事处理仅仅次手段
三产品质量理工作标准
1题容适范围
11 题容:产品质量企业生命质量产品优秀工作质量保证质量理产品检验重容
12 适范围:公司品质部属关员
2容求
21 公司质量工作计划组织协调指导督促检测质量理工作通常开展
22 组织编写关质量理程序文件
221质量理员责制
222检验员责制
包括:原材料辅助材料零部件外协件外进件半成品成品出 厂
223测量试验员责制
包括:计量理仪器仪表试验设备理计量器具仪器维修
224合格品理办法
225质量检验印章状态标志理
23 收集处理质量信息掌握分析质量动态
231质量信息理
232级质量分析会议
24 质量检验统计工作
班组质量统计周旬
公司质量统计分月度季度年度
25 组织编制检验指导书
检验岗位均应品种编制检验指导性文件
26 质量奖惩工作
奖惩标准评审
27 组织产品例行试验
单项全面
28 参新品开发关键项目审查鉴定工作
29 汇关部门制定公司项产品质量指标
210质检员培训学提高工作
3责权限
31 责
311公司出厂产品质量负责
公司出厂检验产品出现质量问题加工程错验漏检造成均品质部负责
312公司部加工程产生次品废品错验漏验造成均品质部负责
313加工程中违反工艺操作合格材料元器件结构件关检验员责时报告防患未然
32 权利
321未检验材料元器件零件部件半成品成品权制止加工装配入库出厂
322违反工艺加工方法未试验关部门认代品权停止加工生产
4检查考核
4 1 检查
411质量理员必须严格执行项检验制度做记录执行工作月定期结特殊情况报告防止质量事重措施重质量事必须汇关部门检查底督促做续工作更改资料文件合格隔离处理工作
412品质部做统计工作前提定期定期检查部门工作薄弱环节质量分析会议作出关执行情况
4 2 考核
421公司达质量指标(产品合格率返修率)公司考核部门工作季度考核次重质量事发生预防检验员考核技术含量高低错验漏验频次品质部制定具体考核指标
422理科技理员工作考核奖惩办法进行考核
四试制件生产理规定
1提高开发产品试制件质量控制试制件流加强生产理特制订规定
2试制件包括机械零件印制线路板图样应完整清晰正确生产前图样应加盖供试生产章
3生产试制件申请仅提交盖供试生产章图纸
时填写试制件生产作业流水单(简称流水单)流水单生产部领取流水单公司件号统图样代号填写
4生产部流水单求安排生产加工质量应正式产品(零件)相应检验调试验收等工序入库
5库房应试制件单独分区保单独立卡建账
6试制件入库保员应核流水单返回生产部配料处
7机械加工部生产部达务单加工试制件严格执行工序检验成检零件入库前应公司检验员复验仓库保员点收入库图纸公司检验员总师办注销
8外协试制件时承办应负责外协质量进度加工完成交公司检验员复验仓库保员点收零件入库图纸公司检验员总师办理图纸注销手续果公司检验员复验合格外协负责进行处理
9开发部者营部员工作需仓库领试制件规定办理手续需理批准
10开发部营部员工作需携带试制件外厂安装调试试等应征理意时请示应请外厂关负责提供收条签字盖章回公司仓库销账
11长期滞留外厂试制件仓库应催促货付款
12生产部应时掌握试制件进度明应时查清理汇报
旭升电子限公司
2014年10月5日
第三篇:产品质量理制度
产品质量理制度
设立行政部技术部质检部生产部购销部相结合质量理机构质量负责指挥
二质量理机构制定原材料质量标准检验规范工艺程质量标准检验规范产成品质量标准检验规范
三原材料购入时仓员应需检验原材料开立需检单通知质量理部门完成检验
四质量理部门制造程制品均应工艺程质量标准检验规范实施全套质量检验发现问题立整改
五车间必须督促员工制品进行检验遇质量异常时予挑出改进处理
六质量理部门必须严格产成品质量标准检验规范实施质量检验产品合格出货确保产成品质量
七原材料进厂检验异常时质检均说明栏说明异常原异常原材料核决试通知现场注意记录情况供应厂商交涉
八质量负责预定交库产成品作指标检验合格办理交库手续合格交库异常处理单相关员追究责
九培养基层理员质检理部门应组成质量理组
十制定工艺质量评激励制度坚持工艺质量检查整改制度
2014年3月1日
第四篇:产品质量理制度
生产程质量理制度

确保生产程质量稳定求质量改善提高生产效率降低成损耗生产服务程序进行效控制满足客户求期
二适范围
适产品未加工加工成成品间程控制产品损耗防护等
三职责
1技术部负责工艺文件操作规程制定
2生产部负责生产务单组织生产实施生产程控制
3生产部负责生产设施维护保养检修(肉机冻库等)
4品负责产品质量包装标示等检验验收放行交货等监控
5销售部负责产品交货服务程控制
四程序
1 获规定产品特性信息文件
11技术部负责产品工艺文件操作规程制定批准发放生产部品处
12生产部根批准生产计划进行生产
2生产程控制
21生产部根相关产品工艺文件操作规程进行生产加工确保产品质量
22关键技术操作员进行培训考核合格岗
23生产运作实施监视生产中认真做检互检专检(品)做相应记录
24品生产程实施监督检查
25合适生产服务设备确保产品卫生安全
产品质量检验
检验理制度
()产品进入公司检验(查检疫票确保产品合格)
1进入公司产品入公司前必须品进行抽样检验填写检验记录合格方办理进入
2品抽样时注意具代表性注明产品品名数量等做原始记录工作
3品检验程中必须严格遵守关检验方法操作规程进行检验意改变
(二)程检验
道工序品现场进行巡检规定填写记录
1批产品须客户求标准进行检验必须检验合格出货
2填写检验报告单品保存
3品必须严格规定检验标准方法进行检验检验产品否变质变色意改变保留记录档存查
(三)出货检验
1成品出货检验制度
11目
成品出公司前成品进行适检验避免合格成品出公司
2适范围适类成品出公司前检验活动
21技术部负责确定成品技术求
22品负责编制产品技术标准成品出公司检验安排组织落实
23生产部品员负责配合成品出公司检验活动实施
3.理办法
31成品出货检验活动策划
32技术部须根客户求确定成品项技术求
33品部根技术部确定成品技术求进行检验
34品部编制产品技术标准时须规定成品出公司检验关容:
a检验方式:入产前检验出公司前检验
b检验项目:产品质量分割求等
c检验求:根客户产品求进行检验
d检验时机频次:时防止出现质量事
e检验数量:根日产量
f检验方法:
4成品出公司检验实施
41生产程中品须时配制检验指导书检验员检验设备等组织检验活动开展
42检验员须产品技术标准规定求进行检验
5出公司检验报告反馈
51品检验程中须时检验情况检验结果记录
52品检验程中发现异常合格情况时须时品负责报告该合格情况
53品部负责时组织关部门员合格情况进行处理
6相关记录
61原始检验记录
62出货检验报告单
(四)合格品
合格品理制度
1目
合格产品进行识控制防止合格品非预期交货
2适范围
适整猪半成品成品交货产品发生合格控制
3职责
31 品控部负责合格品识踪合格品处理结果
32 相关部门负责负责职责范围合格品进行处置
33 生产部负责生产发生合格品采取纠正措施
34 相关部门配合控制
4程序
41合格品分类处理
a严重合格:检验判定批量合格造成较济损失合格质量理考核实施细执行
b般合格:少量影响整体产品质量合格质量理考核实施细执行
42进货合格识处理
a品部确认合格品品员做出合格品标识放置合格品区品
员通知生产部生产部负责处理事宜
b般合格品需客户意步接收时批准原合格标签加注步接收重产品允许步接收
c生产程中发现合格产品品确认述条款执行
43合格半成品成品识处理
a品判定立返工少量般合格品求生产部立返工返工产品必须重新检验须报废产品决定执行填写相应处置记录
b品检验判定严重合格需贴合格品标签放置合格品区品负责相应检验记录签字确认填写合格品报告交相关部门处置决定
44交货发现合格品
已交货发现合格品应重质量问题应产品召回品部组织采取相应纠正措施根公司规定销售部应时顾客协商满足顾客正求
(五)合格品召回制度
1目
生产部生产产品客户产生危害发生时引产品召回理程序早 回收减轻杜绝社会客户公众满维护公司形象减少公司损失特制订程序
2适适范围:
公司产品回收控制
3职责:
31 总理程序高决策者指定品负责工作指定外发言负责提供资源支持
32 质量安全负责(生产部负责品)
a收集客户回馈关产品质量安全问题顾客投诉实记录细节包括销售部回应
b保证生产部产品回收解事件新动态决定回应消费者确保销售部询问回应根
c客户起进行涉回收讨保持记录包括已确定决议
讨中决议
d权召集员提供回收程序中方面优先协助包括质疑产品生产 程情况
33 销售部门负责提供销售信息确定合格产品回收方案处销售部控制
34品负责发现问题产品进行检验分析提供解决问题建议
35生产部负责销售负责客户保持联系做沟通时卫生部门卫生防疫部门技术部门协作时法律部门沟通确保决议行合法性
4产品回收步骤:
41发现问题
a部门销售前发现问题立停止销售产品隔离存放该产品进行检验
b顾客发现问题销售负责解记录问题发现具体情况时生产负责报告保持顾客持续联系
42投诉评估:
投诉汇总报告发现问题品部门实整理书面材料品果发现产品危害体健康应立采取措施:
a销售部生产部调查研究确定存危害素必时相关卫生部门协助
b立通报品负责总理
c品负责追溯产品标签立停止销售
d品部销售部联合收集反复研究关质疑产品生产前产品质量记录
43回收开始:
旦确认问题产品具危害性质量问题已进入销售立启动回收程序销售部立通报生产负责已出货产品进行调查时指示部门员回收工作中职责权限生产部应立停止出货未出货产品进行贮存隔离工作负责采购员质检员理确认问题发生点
确认方式:
a供应商关理品部生产部供应商道找出根源必时提供详细
问题产品资料免造成危害
b发生产品生产环节质量理考核实施细执行
(六)退货品理制度
1目
保护消费者合法权益特制订程序
2适范围:
公司产品
3措施
a退回产品品重新检验做记录
b检验合格合格品处理
c检验合格合格品处理
d检验合格加工交生产部加工处理 e加工产品品检验合格出货做记录
4做相关记录
a退货处理记录
第五篇:产品质量理制度
产品质量理制度
1目
保证公司质量理工作利开展时发现问题迅速处理确保提高产品质量减少安全事发生符合理市场需特制订制度
2适范围
制度适公司营烟花爆竹产品质量理
3
中华民国产品质量法(席令第33号)关进步加强烟花爆竹安全监督理工作件(国办发201453号四川省产品质量监督理条例(省九常委第30次会议通)烟花爆竹安全质量(gb106312014)
4产品质量检测检验理机构
1成员组成
组长: 吕邦林
副组长:张元清
组员:吕邦谢红
2职责
组长工作职责:
1负责企业部建立质量检测机构公司营烟花爆竹产品质量负全面质量责
2 负责产品质量检测检验全面工作发现问题时级关领导部门报告
二质检组成员工作职责:负责营全程中公司营烟花爆竹产品质量监督检查
三购销员工作职责:负责采购合格定点生产厂家烟花爆竹产品
四保员工作职责:产品入库前保员必须入库产品进行抽查验收留存验收记录
5理求
51产品质量求:购进烟花爆竹产品应符合烟花爆竹安全质量(gb106312014)规范规定质量求
52进货检查验收理求:
公司营程中准采购销售非法厂家烟花爆竹产品
二采购商品时应生产企业签订规范购销合安全生产许证复印件作购销合附件求产品生产企业提供产品合格证检验报告
三产品进入仓库时仓库保员必须送货单检验合格单办理入库手续杜绝见发票见实物边办理入库边办理出库现象
四入库时仓库理员必须查点产品数量规格型号合格证件等项目发现数量质量单等齐全时办理入库手续
五烟花爆竹产品必须购买安全生产许证企业生产产品入库时必须核实产品生产厂家安全生产许证
六保员烟花爆竹产品入库前均合国家质量标准入库产品进行抽查检验验收容包括外标志规格包装外观部件引火线燃放性做烟花爆竹产品抽查检验记录发现产品合规定标准符应时查明原该退换应时通知供货方退换销毁期质量合格产品严禁入库
七必须核实抽检产品外包装标志标识否符合烟花爆竹安全质量( cjb106312014)求
八必须核实入库产品危险等级否高库房危险等级
九检查否国家禁止生产含氯酸钾产品三产品劣质产品等保证商品质量
十烟花爆竹入库应详细登记入账做账实相符
十省烟花爆竹质检站质量检验机构公司营烟花爆竹产品质量进行抽查检验时企业相关员应协助配合阻扰
53 产品储存理求:
烟花爆竹储存理求储存烟花爆竹保证烟花爆竹产品质量
二烟花爆竹产品制造日期起正常条件运输贮存保持期三年产品出库做先进先出原期产品准出库禁止销售期产品
54合格产品处置踪:
严格gb10632烟花爆竹计数抽样检查规验收符合规均
合格产品
二公司售出产品销售网点设置信息反馈踪调查专业员发现产品质量出现问题立报公司负责处理
三公司接关产品质量问题报告时应立停止销售组织核实
四合格产品需运回厂家应关规定组织运送合格产品运回厂家厂家出运达证明需销毁应关部门监督统销毁必须详细记录时间点数量实施销毁员检查核实员等
五严禁销售降价处理合格产品
56烟花爆竹质量事处理
销售烟花爆竹产品质量造成营户消费者损失身财产损害公司协助生产厂家进行处理保护营户消费者合法权益
6奖惩制度
6.1奖励:
制度涉相关部门员.执行制度程中认真履职.公司安全营领导组研究酌情奖励
6.2处罚
列行公司安全营领导组研究相关责酌情处罚现金10—100 元
业务员采购产品关严格购入非法产品
二保员检查产品仔细问题产品入库
三产品胡乱堆放符合烟花爆竹储存理求
四产品没做先进先出原导致出现期产品
五期产品出库
7相关记录
71烟花爆竹产品入库抽查检验记录表 8制度2014年5月12日修订
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糖产品质量工作总结2017年,公司一如既往的坚持和贯彻“质量是企业的生命”的质量理念,结合公司实际,以ISO9001和ISO22000体系为依托,重点抓住“人、机、料、法、环、测”等关键控制点开展质量管理工作,取得了一定实效。主要如下:一、产品质量方面16/17榨季,产品质量实现了预定目标,糖产品合格率100%。白砂糖品质相对往年有所进步,主要表现在:(一)白砂糖一级率和一级一类

z***3 11年前 上传482   0

产品质量保证书

施***华 6年前 上传12751   0

产品质量检验表

产品质量检验表产品编号产品名称生产数量生产日程月 日 时至 月 日 时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录

l***r 11年前 上传608   0

产品质量检验报告表

产 品 质 量 检 验 报 告 表 制造批号: 数量 完成日期: 年 月 日 抽样数量: 产品名称 检验员: 产 品 规 格 电源电压 消 耗 功 率 回

x***i 11年前 上传19160   0