程序文件
订单审查程序
编号:SQP07
版修改状态:A0
生效日期: 年 月 日
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拟制: 审核: 批准:
1. 目
公司质量价格交期等方面均满足客户求顾客求进行识评审符合供需双方利益
2.适范围
程序适客户订单受理评审变更等
3. 职责
31业务部负责客户订单受理通知生产订单变更联络
32工厂部负责计划生产交期确认
4. 工作程序
41样衣确认流程
样衣制作理程序规定步骤进行样衣制做送样确认
42报价流程
客户报价需求时业务员根样衣构成材料直接费间接费等方面素汇总制作报价单业务副总审核报价客户
43订单受理流程
431业务部相关业务员接客户订单应订单品名规格数量单价交期进行确认记录订单受理览表
432业务员记录客户订单盖空白订单评审专章呈交业务会工厂部生产计划员评估交期否满足满足客户订单签名确认呈交副总理核准
433业务部客户资料分发工厂部质部生产计划员根客户求交期编制生产计划表安排生产出货
434会审确认法客户求交货期限完成生产计划业务部客户进行协商达成协议客户确认期限准
编号:SQP07 版修:A0 页码:第2页2页
44订单变更
客户已接受订单提出容变更时业务部须记录客户资料记录表存档备查变更容记录订单变更通知单方式处理:
441客户款式规格尺寸更改业务部订单变更通知单交工厂部技术科进行技术分析决定否重制样衣交客户确认
442业务部根更改容调查进料生产状况公司损失影响程度客户说明提出合理补偿求
443客户提出价格变更业务部呈报副总理根客户协商结果作出价格更改
444客户订单数量交期更改客户减少取消订单442执行增加订单交期更改工厂部生产计划员业务部进行审核分析达成更改求更改求执行法达成业务部客户进行沟通协调
445客户方面变动业务部负责审核接受订单变更通知单通知相关部门
45客户未提出变更应原求彻底执行非获客户意擅更改
46结案
461结案说明
462档
5相关文件
51样衣制作控制程序
6质量记录
61订单受理览表
62订单评审记录表
63客户资料记录表
64订单变更通知单
65订单评审专章
订单评审专章
中山桑芭丝服装限公司
订单审查专章
业务部
工厂部
核
准
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