| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

人力资源表格——费用开支管理办法

d***u

贡献于2014-03-16

字数:1232

费开支理办法

第章 总
第条 加强公司财务理控制费开支着精细算勤俭节约利工作原根国家规定公司实际情况特制定办法
第二章 费开支计划
第二条 公司部门属企业必须月底根月工作计划制定单位费开支计划财务部汇总审核公司办公会议总理审批公司月费开支计划达单位费开支指标
第三条 公司时授予副总理部门理计划费开支审批权限
第四条 公司费开支计划留弹性根实施情况调整变更授权
第三章 审批权限程序
第五条 公司费开支计划审批程序:
1 费事申请
2 部门理审查确认
3 财务部门审核
4 授权分副总总理审批
第六条 公司计划外开支律报总理审批
第四章 行政费理
第七条 办公品低值易耗品采购报销手续:
1 行政部根计划统采购验收入库根发票入库单报销
2 部门急需特殊办公品批准行购买:
(1) 单价50元总价200元行政部长批准
(2) 单价50元总价200元分副总批准
购买提交发票实物行政部查验入库单入帐报销
3 原报销办公品装卸费
第八条 车辆费报销:
1 车辆费包括汽油费维修费路桥费泊车费驾驶员补贴
2 行政部掌握车辆维护车油耗情况基础制定月车辆费开支计划
3 油费报销需驾驶员发票背面注明行车起始路程行政部根里程表耗油标准加油时间数量车记录复核行政部长签字验核
4 路桥费洗车费驾驶员月汇总报销次行政部根派车记录复核行政部长签字验核
5 车辆维修前须提出书面报告说明原预计费报销时发票列明详细费清单行政部根车辆维修情况复核行政部长签字验核
6 驾驶员行车补助加班标准计算月工资中列支发放
第九条 交通费报销:
1 交通补贴见公司补贴津贴标准
2 交通补贴员工工资中发放
3 员工外勤时返回餐者予误餐补贴
4 员工外勤天交通费标准 元批准坐出租车报销公司派车坐出租车均报销外勤交通费
第十条 应酬招开支报销:
1 根公司外接办法文件中规定接标准接
2 应酬应事先申请批准
3 原允许先斩奏特殊原法事先办理事须时报告关领导
4 应酬般定点酒店宾馆进行般签单卡签字月结算擅处现金结算
第五章 部收费理
第十条 公司完善分级理核算机制实行部收费核算办法
第十二条 部收费包括车辆领办公品文印通讯项费费标准见费开支标准表中部发生费列入目标计划理考核成效益范围
第六章 附
第十四条 办法财务部解释补充总理批准颁行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

费用开支管理办法

费用开支管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。 第二章 费用开支计划 第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。 第三条 公司同时授予

y***e 8年前 上传17693   0

费用开支管理办法

费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予

z***c 11年前 上传489   0

费用开支管理办法

费用开支管理办法 第一章总则 第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。 第二章费用开支计划 第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。 第三条公司同时授予副总经理

w***j 7年前 上传21294   0

公司日常费用开支管理办法

公司日常费用开支管理办法▲总则为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,本着“谁受益,谁负担”的原则,各项开支直接记入和主相应的费用项目中,特制定本管理办法。请款及报销流程:1、请款流程:申请人提出申请 部门负责人审批 项目合同负责人签署 分管领导签字  财务部审核 总经理批准 计划财务部办理

文***享 3年前 上传985   0

企业人力资源管理表格(办公日常)——费用开支管理办法

费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予

5***0 9年前 上传508   0

办公室常用表格模板——费用开支管理办法

费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予

y***0 9年前 上传607   0

《费用开支标准和管理办法》

《费用开支标准和管理办法》费用开支标准和管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。        第二章 费用开支计划第二条 各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、 审核,报主管付总经理、总监,审核,经总经理办公会议批准,即为公司下

T***A 12年前 上传469   0

常用办公文档——费用开支管理办法

费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予

于***x 9年前 上传504   0

《 费用开支标准和管理办法》

《 费用开支标准和管理办法》  费用开支标准和管理办法  第一章 . 应酬应事先申请并得到批准。   3. 原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。   4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。    第五章 费用开支标准  第十条 差旅费  1.员工出差乘坐车、船、飞机和住宿

A***莉 10年前 上传674   0

费用开支标准

费用开支标准 第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。 第二条 差旅费。   (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则

d***n 11年前 上传20945   0

费用开支标准细则

制度名 费用开支标准细则 电子文件编码 GLZD100 页码 5-1 第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制定本开支标准。 第二条 差旅费。 1.公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解

S***阳 9年前 上传10246   0

费用开支标准 (2)

 费用开支标准 第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。 第二条 差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人

r***3 11年前 上传24157   0

费用开支审批管理规定

为标准公司费用管理工作,指导、监督费用开支,为公司各级部门各级单位提供费用控制依据,特制定本管理方法

郭***芳 2年前 上传763   0

经费开支管理办法

经费开支管理办法  经费开支管理办法 为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理办法。一、 公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。(一)办公费用管理1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人・月核定;2、软皮记

坐***标 12年前 上传1171   0

人力资源表格——文书管理办法

文书管理办法第一章 总则第一条 为制度化,规范化文书管理体系,特制定本办法。第二章 文件流传细则第二条 分类*须登记的文书范围:结合《档案管理规定》的要求外来文件:公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等等本部制发文件:本公司内部文件和对外业务文件第三条 收文1. 本公司与外界往来的文件,由办公室统一登记、收文。

徐***飞 9年前 上传606   0

人力资源表格——文书管理办法

文书管理办法第一章 总则第一条 为制度化,规范化文书管理体系,特制定本办法。第二章 文件流传细则第二条 分类*须登记的文书范围:结合《档案管理规定》的要求外来文件:公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等等本部制发文件:本公司内部文件和对外业务文件第三条 收文1. 本公司与外界往来的文件,由办公室统一登记、收文。

a***i 10年前 上传439   0

人力资源表格——印章管理办法

印章管理办法第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为防止不必要事件的发生,维护公司的利益,制定本办法。第二条 公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作,发放、回收印章,监督印章地保管和使用。第二章 印章地领取和保管第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取

c***f 10年前 上传440   0

差旅费开支管理办法

差旅费开支管理办法  1、主题内容与适用范围  为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之符合科学、合理、节约的原则,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,根据分公司相关文件精神,特制订本办法,本办法适用于修试所全体员工。  2.差旅费定义  2.1 差旅费:是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通 /> --> kwc(event,0)“ onmous

x***1 12年前 上传519   0

人力资源表格——人事动态及费用资料表

人事动态及费用资料表填表日期:本月人数编制人数计 人人事月薪编制内直接人员 元 男编制内间接人员 元 女编制外人员 元 男女合计(占人事费用比率) 元% 编制人员出勤概 况应工作日数 日津贴职务津贴 元 缺勤总日数 日加班津贴 元 出勤总

田***福 9年前 上传444   0

人力资源表格——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

一***人 12年前 上传393   0

人力资源表格——出差费用计算表

出差费用计算表    出差报告资料一览表 科[ 签章] 出差费用计算表 科[ 签章]资料1借 支 元元有无收据 2机票费用 元有无 3交 通 费 元有无

z***g 9年前 上传429   0

人力资源表格——员工出差及费用申请单

员工出差及费用申请单  出 差 人职别 代理 人职别  签  认 姓名 姓名  出 差 地 点 出差时间自 年 月 日时起 共 日至 年 月 日时讫

不***言 11年前 上传633   0

人力资源表格——费用报销单

费用报销单  职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明 请领日期 请 购 项 目单 价数 量金 额                            

我***I 10年前 上传599   0

人力资源表格——人事动态及费用控制表

人事动态及费用控制表人事动态及费用控制表                                  年   月本月人数编制人数男  人女  人计  人月薪编制内直接人员元 编制内人数男  人女  人计  人编制内间接人员元 编制外人数男  人女  人计  人编 制 外 人 员元 合  计男  人女

q***# 10年前 上传467   0

借款和各项费用开支标准及审批程序 (2)

借款和各项费用开支标准及审批程序 第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。 第二条 借款审批及标准 (一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。

y***1 7年前 上传5021   0