| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

2019年内控工作总结及2020年工作思路

你***天

贡献于2020-11-30

字数:1368

控工作总结2020年工作思路
2019年工作总结
()部控制
1召开年度控工作会议安排部署2019年控工作提出建立控例会机制部门提供部沟通交流台发挥控部门沟通协调作
2开展2019版控手册识培训厂控流程实施证适性进行全面梳理确认控流程相应实施证进行识培训确保控体系理完整准确效形成控流程梳理确认表实施证表单识表识适流程508(包括新增流程30)统证表单126
3季度召开控季度例会全年计召开控例会3次利季度例会季度控工作进行总结通报类测试中发现问题进行分析梳理根实际业务需邀请专业部门进行专项业务讲解2019年财务科进行预提费相关流程讲解物资供应站报关物资暂估计划等方面34问题财务钻井等业务部门基层单位接核实会做专门回复属暂估问题求提供单财务进行暂估处理计划采购物资生产应急审批手续健全时补充控制措施
4迎检控测试2019年迎接级控测试5次包括外部审计测试1次季度测试1次专项测试2次评价测试1次
(二)风险理
1开展风险损失事件收集工作全年计开展3次计收集风险损失事件8
2开展2020年风险理报编制工作
3开展风险理培训2019年发新风险理考核标准二级单位样标准执行求风险理考核标准纳入单位领导班子业绩考核中时明确考核事项量化分标准特风险损失事件报风险理报告编写实期完成漏报瞒报风险损失事件控例会进行考核标准专项宣贯开展风险理实务培训讲解风险识评估方法风险控制措施制定风险理报告编制等容全面加强风险理工作
二2020年工作思路
()控部分
1持续加强控风险理培训开展2020年控手册识培训求业务科室流程识宣贯岗位全面梳理流程表单规范表单填制促进控基础理水提升
2持续强化控例会制度坚持问题导时分析总结类测试中发现问题结果关注程控延展增加补充控制措施取齐全实施证等方面提示关部门意识沟通衔接等方面改进目前存问题2020年扩业务部门参程度选取业务链条长参部门业务流程请业务部门进行操作讲解更进步发挥牵头部门作
3持续实风险理工作部门单位围绕厂生产营目标开展重重风险评估实性操作性原确定风险控制目标措施责形成风险理报告规范风险监督检查计划编制特时间求实际相符时报理部门检查频率日开展季度报保证风险理工作真执行监督
4持续加强风险事件理落实风险理考核标准逐条应落实实报风险事件开展事件分析根分析结果形成风险事件分析报告实施风险预警控制进步加强厂风险防控力

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 15 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

2019年内控工作总结及2020年工作思路

内控工作总结及2020年工作思路一、2019年工作总结(一)内部控制1.召开年度内控工作会议。安排部署2019年内控工作,提出建立内控例会机制,为各个部门提供内部沟通交流平台,发挥内控部门沟通协调作用。2.开展《2019版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程及实施证据适用性进行全面梳理确认,对内控流程及相对应的实施证据进行识别、培训,确保内控体系管理完整、准确、有效,形成“内控流程梳理确

你***天 3年前 上传455   0

内控部门工作总结

企业内部控制是有效、合法、合规开展业务的保障,建立健全有效的内部控制体系对企业管理尤为重要。

张***冰 4年前 上传1224   0

内控资料目录

江苏华盛建设工程 内控资料检查表目录〔土建〕编号名称页码备注001测量放线检查表002土方开挖检查表003土方回填检查表004锚杆及土钉墙支护基层检查表005锚杆及土钉墙支护面层检查表006垫层模板安装检查表007垫层砼检查表008防水层检查表009防水保护层检查表010模板检查表011钢筋检查表

郭***林 10个月前 上传303   0

银行内控机制工作总结

筑内控长城  从你我做起   银行内控机制工作总结         人体的免疫系统是抵御病毒侵害,保障人体安全的最关键系统,没有运行良好的免疫系统,人体将会遭受各种病毒的侵害,最终导致死亡。对于一个银行来说,内控机制正是免疫系统,它为银行抵御各种风险,保障银行的经营发展。一个银行没有良好的内控机制,那它将无法抵御风险的侵袭,将会不断出现问题,最终导致破产。 管理部的领导们高瞻远瞩,对于内

f***j 13年前 上传13432   0

企业内控手册

MOTOROLA内部控制标准 1.0一般控制要求 2.0收人周期 3.0采购周期 4.0工资周期 5.0制造周期 6.0融资周期 8.0计算机系统控制 一、序言 自1979年,摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生,以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定,实行可靠的经营和财

j***9 13年前 上传12179   0

《公司内控管理手册》

内部控制管理手册第一章 总则第一条 为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《公司内部控制规范》等有关法律法规,制定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门。分公司及子公司可以参照本制度建立与实施内部控制。第三条 本制度所称内部控制是指由公司董事会(或者由公司章程规定的经理或指定的机

美***2 2年前 上传637   0

内控手册---采购

    采购风险管理与内部控制分册              编制:XX      日期: 2015 年 08 月 28 日      复核:XX      日期: 2015 年 08 月 28 日      批准:XX      日期: 2015 年 08 月 28 日                             部门名称:     

m***0 5年前 上传1181   0

银行内控心得

内控强化年,点滴用心 银行内控心得     鸡蛋在外力的作用下,很快就会被击碎,而如果是内力破壳而出时,却是一个新的的生命。我们就如同鸡蛋,如果把内控合规看成是外力的话,那我们办理工作时,只能是畏手畏脚,最后的结局也只能是失败。可是如果我们从内心真心接受各项规章制度,将其熟练地运用在工作中,那我们将会成长为一名优秀的员工。     今年是我行的内控强化年,作为一名刚进我行的新员工,起初很不

l***4 12年前 上传12260   0

银行内控总结

银行内控总结  xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下:   一、 银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查,客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。   二、 加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调

n***b 10年前 上传469   0

财务内控职责要求

财务内控职责要求1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。 ___月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。3.负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,月末与库管员进行核对,做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。4.负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚。

t***e 2年前 上传608   0

《资金内控制度》

一、资金1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团结算中心统一管理银行账户及各类资金,具体实施细则参见《结算中心管理办法》第六章。2.第1章 企业内部控制规范——资金1.1 岗位责任与授权批准制度1.1.1 资金岗位责任制度内控制度

美***2 3年前 上传613   0

内控制度

内控制度第一篇:财务管理内控制度财务管理内控制度一、完善财务报销手续,认真审核原始凭证,原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称,经济业务数量、单价、金额;填制凭证单位名称。每一张票据必须经办人、验收人和负责人签字。二、预算和决算必须在主管领导审查和监督下执行,重大开支由财务管理领导小组集体决定。三、依法设置会计帐簿,不准私设会计帐簿或私设帐户。不准私设“

尚***兔 12年前 上传820   0

内控合规学习心得

内控合规学习心得 银行作为经营风险的行业,风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施,在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用,良好的内部控制是银行有效抵御风险,保持健康持续发展的基础保障。实施有效的内控合规管理是银行为提升核心竞争力、实现经营管理目标而进行的一项重要的工作,是加强内控体系建设、提高风险管理水平的一项重要任务。 一、对合规经营的认识理解

i***1 8年前 上传8702   0

公司财务内控工作总结报告三篇

 按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想,贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署,以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况,梳理分公司工作流程,完善各项规章制度

自***路 1年前 上传224   0

银行内控年终工作总结范文

银行内控年终工作总结范文  自xx年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对**支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实现经营目标,维护财产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法,决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行,工作效率和经济效益能得以提高,我行坚持业务发

n***y 9年前 上传450   0

银行内控工作总结优秀范文

银行内控工作总结优秀范文  银行内控工作总结  分行内部控制综合评价小组:自XX年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对**支行实际,努力完善、细化  银行支行内控管理情况报告正文  分行内部控制综合评价小组  自XX年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把

宝***啦 12年前 上传571   0

内控提升品质 合规创造价值

内控提升品质  合规创造价值 随着市场经济的不断发展 科技的进步,银行业务显现多元化的趋势,但近年来银行内部引发了许多案件,原因在于内控措施不完善,内部人员利用内控的漏洞实施了犯罪行为,造成巨大的经济损失,干扰了我国的经济秩序,于是加强银行的内控建设,防范内部人员的职务犯罪,成为了新时期的重要课题。    随着金融改革的不断深入和科技的进步,银行业务日趋现代化、多样化、复杂化,近年来,由银行

a***h 5年前 上传2813   1

内控优先 促进发展

金融是现代经济的核心,它作为国民经济的神经系统,是经济发展和资源配置的第一推动力和持续推动力。国有商业银行作为我国金融业的重要支柱,其在支持我国国民经济建设中的地位和作用可见一斑。而商业银行要真正做到提高自身的经营效益,在支持国民经济发展中突出效益最大化原则,就必须从严治行、加强管理。而在加强国有商业银行全面建设的各项工作中,坚持“内控优先”,完善内部控制制度建设则显得尤为重要。否则,一切无从谈起,其支持国民经济健康稳定发展的职能,也只能是一纸空谈。

w***8 5年前 上传1622   0

内控防案工作述职报告

内控防案工作述职报告 (公司业务一部——戴杰) 各位领导,大家下午好,我是公司业务一部戴杰,根据上级行有关文件精神,本人结合实际工作情况就09年来的内控防案履职情况向在坐各位行领导作述职报告,不妥之处还请各位领导批评指正。 一、首先回顾09年来本人内控防案工作的总体情况。 我是2009年初支行新聘的公司客户经理,2009年本人在牌头支行公司客户经理岗任职。自走上客户经理岗位以来,我能积极

m***i 11年前 上传11922   0

筹资内控业务流程

批复 筹资业务内控流程 董事会 是 否 是否超过董事会授权额度 资金分析 具体实施 办理筹资事宜 指令 财务部 财务副总裁 决策 筹资规模方式 筹资决策组 各总监 各副总裁 常务副总裁 总 裁 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2***0 11年前 上传29169   0

金螳螂内控自我评价报告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。根据?企业内部控制根本标准?〔财会[2021]7号〕、深圳证券交易所?中小企业板上市公司内部控制指引?、?关于做好中小企业板上市公司2021年年度报告工作的通知?〔深圳上[2021]167号〕和苏州金螳螂[56.20 -0.16%]建筑装饰股份〔以下简称“公司〞〕?

郭***林 5个月前 上传131   0

内控与合规的心得(精选多篇)

内控与合规的心得(精选多篇)第一篇:内控与合规的心得内控与合规的心得通过此次学习活动,结合我平时在工作中的实际情况,对职业道德诚信,合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。(1)加强合规文化学习,落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架,是我们柜员进行合规操作的前提,是我们金融几十年经营教训的精华,只有按章办事,我们才有保护自己的权益。

约***生 9年前 上传739   0

员工内控达标自查报告2篇

员工内控达标自查报告2篇ⅩⅩ年,在省、市行党委的正确领导下,在省行内控合规部的业务指导下,ⅩⅩ分行内控合规部坚持“加强管理,以人为本”的指导思想,转变观念,适应形势,紧紧围绕省市行党委确定的中心任务,大力推进内控合规体系建设,充分发挥审计监督与合规服务职能,为规范业务经营、促进全行各项业务健康有序发展提供有力保障。积极参与总、省行审计项目和市行合规检查,圆满完成了ⅩⅩ年的各项工作任务,现将一年

是***忘 10个月前 上传188   0

XX内控风险评估范文

风险评估是单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部控制目标相关的风险,并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结果是风险的基本构成要素

s***g 2年前 上传761   0

关于加强内控工作的做法与思考

关于加强内控工作的做法与思考为全面贯彻落实党“加强对政府内部权力的制约,对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用”要求,根据省财政厅、X市财政局安排,X市财政局于201X年全面启动了内控制度建设。在查找、梳理、评估财政业务及管理中存在的各类风险基础上,按照“

d***0 3年前 上传948   0