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XX影视公司年度经营计划方案

文***品

贡献于2021-11-05

字数:5156

















影视制作营方案





















项目介绍
1 项目立项程介绍
根集团战略部署新传媒公司业务开展需量市场调研工作新传媒公司决定进行影视前期设备购置视频演播室搭建工作设备位演播室搭建完成通承接影视节目前期制作业务获定现金流收益快做设备投入回收新传媒公司项目运作中制作环节成开支降低
影视前期设备视频演播室预计投入80万元年度营费429700设备选目前业采流设备考虑业务发展二次投入做相互兼容搭配定时间会淘汰便营工作良性开展

2 项目执行时间


3 项目负责

4 年度营目标
1 年度实现运营成收支衡
2 争取年度实现设备回收成投入50
3 争取实现年度利润444000元
4 建立资源城市企业业务合作关系
5 创建专业制作团队科学服务流程业务营理体系
6 积累新媒体CP容资源
7 通日常营通传统媒体渠道公司业务开展提供辅助台
5 项目费预期投入情况
资金源:北京投资集团全资投入
资金数量:民币2039700元中:
影视前期视频演播室:800000(见设备配置单)
员工资:120000元
运营费:119700元
流动资金:100000元
二 市场概述业务定位
1市场环境
通市场调研影视制作业务属项较传统技术手段求极高业务事影视制作:电视台专业影视制作公司专业广告制作公司具备定知名度工作室(工作组)掌握设备资源进行类宣传片专题片纪录片MV广告片电视栏目等制作服务全国约影视制作公司1200家中定设备专业制作实力公司集中北京海广州杭州成等北京影视制作集中约制作公司300余家(含影视工作室)
中国31省(含5治区)660城市4直辖市副省级城市15级市260县级市381全国注册企业350万家省市企业基2年会定城市宣传片专题片广告片等制作业务市场需求专业性影视制作公司创造较市场空间
单城市宣传片专题片广告片等业务门槛低业务分散年类制作公司影视工作室降低制作价格展开恶性竞争次类业务市场环境缺乏规范性
进行影视制作业务形成挑战带策略性开展业务机会

业务基流程:

客户接洽--前期策划--创意--编写分镜头脚--客户确认--正式拍摄--期剪辑--专业配音--数字特技合成--样片--客户提出修改——成片--制成母盘——交付客户
2业务方定位
根市场调研结果结合公司实际资金投入设备员长期业验等方面综合考虑公司业务开展初期阶段制作业务营方锁定:
·影视剧期粗剪城市企业宣传片摄制专题片纪录片摄制电视栏目承接MV摄制
·方面通业脉资源通资金投入设备投入方式影视公司专业团体进行电影电视剧联合摄制
·针低端市场进行庆典活动会议求职视频简历等零散业务拍摄制作业务
·通定时期验资源积累根业务开展情况营情况考虑逐步添置高端设备开展影视剧片前期制作高端影视期员培训业务


3竞争手优劣势:

竞争手
市场占率
竞争优势
竞争劣势
竞争机会策略

中央电视台
10
公信度高品牌号召力强播出台
体制差价格高服务力差


省级电视台
20
公信度高品牌号召力强播出台
体制差价格高服务力差缺乏业务灵活性


方电视台
20
公信度高品牌号召力强熟悉方政府企业情况定固定业务关系播出台
体制差价格高服务力差专业设备员素质高制作力差


影视制作公司
20
专业性强设备齐全专业员齐备价格服务方式灵活
设备老化员流动性业务没持续性业务信息匮乏


广告公司
20
综合服务力强予客户服务价值(设计发布等)
业务专影视专业设备员少配置差


工作室
5—8
业务灵活成低业务
成规模设备差没专业团队缺乏公信度


企业身
5
熟悉企业身情况成低
缺乏专业团队设备制作力差




设备新专业员验丰富集团关系资源资金支持予客户带附加价值服务
新公司没品牌基础服务案例团队服务力

1:利关系资源进行目标客户开发避免盲目业务开发效节约业务开
发成
2:发挥先进专业设备优势创作员丰富制作验专业制作服务力形成竞争力
3:发挥设备优势形成差异化价格竞争力


三 制作业务营计划
1 阶段性工作安排

1 准备阶段
时间进度:
工作重点:1场装修期机房设置
2设备采购
3设备安装调试
4专业员招聘位
5外部资源合作建立
6制作业务宣传业务资源拓展
务负责
预期目标:预计完成演播室影视制作机房基础建设工作期专业员岗场装修设备采购方式工作专题讨

2 业务开展(2012年4月——2012年5月1)
a 城市宣传片业务开发
b 电视剧期业务承接联络
c 企业专题片广告片业务开展
d MV音乐片制作业务开展
e 记录片行业专题专集制作业务
f 业务开展


预期目标:完成设备投入回收50
摊年度业务营成
年度完成少200000业务利润
建立行业资源关系业务合作
拓展城市选宣传片企业宣传片业务
创建完善制作业务团队
建立完善业务营体制
创建公司品牌知名度
心语心愿创建相关业务支持台


2 业务营策略
1 目标客户业务拓展充分利公司方城市关系资源展开业务拓展关系资源进行效资源分析整合节约时间空间业务沟通成
2 利国通商联企业客户台目标性进行业务拓展利国通台网络优势予客户带业务价值
3 配置较高端技术设备高水专业提升客户专业服务力利集团公司台资源客户带价值形成制作公司单制作服务业务核心竞争力
4 利集团公司资源降低制作成形成价格差异化价格竞争策略竞争力
5 发挥身行业资源关系业务力积极开展业务拓展工作
6.利公司建立网站台整合心语心愿线线业务台配合影视制作业务开展客户创造服务价值
3 收费标准定制
注:部分报价基础价根客户需求价格会调整
制作业务报价 价格(元)
城市宣传片
拍摄
HDCAM高清摄机
 
80000部起
 
510分钟
DVW标清摄机级
 
4000060000部起
 
510分钟
HDV高清摄机
 
40000部起
 
510分钟
广告片
拍摄
普通型
 
8000部 起
 
15秒1分钟
创意型
 
50000部起
 
15秒1分钟
明星型
 
80000部起 含明星费
 
15秒1分钟
企业宣传片
拍摄
HDCAM高清摄机
 
80000部起
 
510分钟
DVW标清摄机级
 
4000060000部起
 
510分钟
HDV高清摄机
 
40000部起
 
510分钟
MV
拍摄
普通型
 
8000部 起
 
3分钟5分钟
创意型
 
30000部起
 
3分钟5分钟
明星型
 
80000部起 含明星费
 
3分钟5分钟












纯期制作业务报价
 
项目
设备
周期
价格(元)

补充

清 制 作 类
高清线剪辑
APPLE G5 25TMEADA BLACKMAGIC 422双通道
 
180时
1500天10时
2
EDL编码压缩编辑 
 
 
 
3000天10时
2
纯高清实时线编辑
高清字幕设计
 
 
50500条
2
片头片尾字效
高清母带费
 
 
 
1
高清
高清DVD母盘制作
 
 
500
2
DVD设计母盘加密符合国家标准
剪辑师
电影
 
面议
 
 
 
电视剧
 
2500集
 
 
素材采集
SONY JH3高清放机
 
 
1
需根实际数量确定


电 视 类
方案制定
 
 
 
3
需导演配合完成
标清剪辑
APPLE G5 25TMEADA BLACKMAGIC
 
1000天12时
3
 
 
 
 
 
 
 
电影片头制作
AMD 64*2工作站
 
10005000秒
2
35秒
电视片头制作
 
 
5001500秒
2

宣传片制作
 
 
6000元起
 
具体求面议
磁转胶
 
 
3000时
 
 
海报设计
 
 
 
3
三套设计风格
光盘封套
 
 
 
 
 
特 效 类
三维特效制作
MAYA+程序控制
 
10005000秒
 
视复杂程度定
三维动画
 
 
8001500元秒
 
节目制作客户提供需资料(文字资料图片资料等)公司负责期制作客户提供张媒体光盘
三维特技效果
 
 
8001500镜
 
 
二维动画设计
 
 
3001500秒
 
 
频 道 包 装 类
片头设计
 
 
8001200秒
 
三维高标清
片花设计
 
 
200800秒
 
高标清
片插设计
 
 
200秒
 
 
二级页面设计
 
 
150页
 
 
形象页设计
 
 
400秒
 
 

4 员需求计划
根公司制作业务整体设备营等素需员岗保证业务正常开展
业务性质
岗位
数量
薪资(月)元
备注


制作业务
编导(兼摄)
1
5000

影视期制作(高级)
1
5000

影视期制作(普通)
1
3000

技术理
1
4000

制作业务外联
1
3000


四 成收益
1 工资成 单位:元
员工资
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

编导兼摄
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
30000
根实际业务量制定业务奖励标准进行业务奖励
影视期制作(高级)
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
30000

影视期制作
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
18000

业务理(兼公关外联)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
18000

技术 理
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
24000

总计







120000

说明:薪酬基工资保险福利集团公司统标准执行员配置公司初步开展影视制作业务配置根业务发展情况时增加调整员需求业务员提成奖励制度行制作相关制度

2 设备投入成:
见设备投入清单

3 营成 单位:元
办公成
6
7
8
9
10
11
12
合计

网 络
300
300
300
300
300
300
300
2100

印耗
200
200
200
200
200
200
200
1400

通讯
500
500
500
500
500
500
500
3500

交通
600
600
600
600
600
600
600
4200

工作误餐
500
500
500
500
500
500
500
3500

公关应酬
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
35000

差旅
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
35000


5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
35000



总计











119700
月项营成常规性成费实际费根业务情况调整变化

整体成:设备800000+员工资120000+运营费119700+预留流动资金1000001139700


4 收益:(年期限) 单位:元

6
7
8
9
10
11
12
营业额
利润
城市宣传片
装修
100000
1部
100000
1部
100000
1部
100000
1部
100000
1部

100000
1部

600000

20
120000
企业宣传片

50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
300000

20
60000
专题片

50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
300000
20
60000
影视期

60000
1部
60000
1部
60000
1部
60000
1部
60000
1部
60000
1部
360000
20
72000
MV

10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
60000
20
12000
广告片

50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
300000
20
60000


10000
10000
10000
10000
10000
10000
60000
20
12000

总计







1980000
396000

说明 根年年度设备配置员配置初步业务利润表月分解月业务利润实际业务利润年度总体利润4098000元营目标税金55半年设备投入费年计划折旧完半年目标折旧半员工资日常营费均摊制作成费里
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x***z 10年前 上传724   0