憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
村幹事余林港移交
1267992
月費收入7*300
2100
1270092
101801
91年月份修復怪手費
25000
101802
林務局租
1065
101803
修繕費瀝青
4991
101804
9
修繕費水等
17990
101805
修繕費怪手工資
48000
91年9月份
101806
修繕費臨時工資
28800
1144246
維修費收入292
87600
110501
薪資理員
45000
1186846
定期利息收入
26171
1213017
112901
9
修繕費接頭水等
26540
1186477
活期利息收入
759
1187236
91年度結存
1187236
新参加會員訂金
500000
1687236
25
維修費收入300
90000
021101
薪資理員
45000
021102
修繕費臨時工資
4800
1727436
021201
薪資會計
8000
1719436
維修費收入294
88200
050601
薪資理員
45000
050602
修繕費路施工
22400
1740236
新参加會員訂金
420000
2160236
21
050901
薪資會計
6000
2154236
050902
水配埋設工程01
500000
1654236
新参加會員訂金
200000
1845236
10
060501
修繕費具刀
1685
1852551
060502
水配埋設工程02
370000
1482551
利息收入
801
1483352
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表9192年
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
063001
修繕費數字水錶
267444
1215908
071501
修繕費
28398
1187510
071502
修繕費臨時工資
110400
修繕費怪手工資
51000
1026110
92年7月份
001
新参加會員訂金
80000
1106110
4
002
維修費收入
93600
1199710
92059207
003
薪資理員會計
51000
1148710
004
修繕費臨時工資
29600
1119110
005
預收維修費811月28
8400
1127510
006
修繕費塑膠材料等
10658
1116852
92年7月份
007
修繕費具刃等
5428
1111424
8月份
010
修繕費減壓維修工資
4500
1106924
92年
008
修繕費增加5水錶
79100
1027824
009
修繕費怪手工資
15000
1012824
920609
011
維修費收入
97800
1110624
920810
014
修繕費建材銑伸縮等
1187
1109437
92年9月份
012
修繕費臨時工資
12800
1096637
920810
013
薪資理員會計
51000
1045637
920810
016
利息收入定期
13901
1059538
015
修繕費建材
7657
1051881
921011
0161
利息收入活期
57
1051938
92年度結存
1051938
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 93年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
92年度結餘
1051938
017
維修費收入
105600
1157538
92119301
021
修繕費臨時工
4800
1152738
92119301
018
薪資理員會計
51000
1101738
92119301
019
收費單製作
3000
1098738
93年度
020
修繕費建材白鐵絲等
1845
1096893
022
薪資理員會計
51000
1045893
930204
023
修繕費怪手工資
17000
1028893
930204
024
修繕費五金
2065
1026828
930204
025
修繕費收入
106500
1133328
930204
026
修繕費水電工程
29053
1104275
930204
027
修繕費建材硬等
7107
1097168
930204
028
修繕費臨時工資
12000
1085168
930204
029
利息收入
35
1085203
030
維修費收入
105900
1191103
930507
031
薪資理員會計
51000
1140103
930507
032
租金支出
2006
1138097
033
修繕費建材鋸等
5310
1132787
930507
034
修繕費臨時工資
25600
1107187
930507
035
維修費收入
104700
1211887
930810
036
薪資理員會計
51000
1160887
930810
037
維修費臨時工資
25600
1135287
930810
038
維修費建材
4525
1130762
930810
039
修繕費怪手工資
13200
1117562
930810
040
維修費儲水池加蓋
36904
1080658
042
7
利息收入
12315
1092973
041
修繕費怪手工資
8500
1084473
9311月
93年度結存
1084473
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 94年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
93年度結餘
1084473
043
維修費收入
106200
1190673
044
修繕費收費單製作
2400
1188273
94年度
045
薪資理員會計
51000
1137273
931112
046
修繕費建材
3600
1133673
931101
047
修繕費臨時工
27200
1106473
048
修繕費怪手工資
22500
1083973
940103
049
修繕費建材
21269
1062704
940103
050
影印憑證
150
1062554
051
水權規費登記
2200
1060354
052
維修費收入
106500
1166854
940204
053
修繕費建材
18708
1148146
940204
054
修繕費臨時工資
20800
1127346
940204
055
薪資理員會計
51000
1076346
940204
060
利息收入
49
1076395
057
維修費收入
106500
1182895
940507
056
修繕費臨時工資
16000
1166895
940507
058
薪資理員會計
51000
1115895
940507
059
修繕費建材
5873
1110022
940507
061
維修費收入
106500
1216522
940810
062
修繕費建材
4500
1212022
940810
063
薪資理員會計
51000
1161022
940810
064
修繕費臨時工資
20000
1141022
940810
065
租金支出
2653
1138369
066
利息收入
14054
1152423
067
修繕費怪手工資
10500
1141923
940911
94年度結存
1141923
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 95年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
94年度結餘
1141923
068
修繕費飲水僅檢測
3360
1138563
069
維修費收入
106500
1244863
070
修繕費金紙
200
1244863
071
薪資理員會計
51000
1193836
072
修繕費臨時工資
7200
073
維修費收入
106500
1293163
950204
074
修繕費臨時工資
1600
1291563
950204
075
薪資理員會計
51000
1240563
950204
076
修繕費收費單製作
2880
1237683
077
修繕費建材
2730
1234953
95年3月
078
修繕費建材
2390
1232563
079
利息收入活期
109
1232672
080
利息收入定期
14706
1247378
081
租金支出
2653
1244725
082
修繕費建材
11645
1233080
950409
083
薪資理員會計
51000
1182080
950507
084
修繕費臨時工資
25600
1156480
950512
085
修繕費怪手工資
10500
1145980
950407
086
利息收入
140
1146120
950501起951231日止全部未收維修費
950801起951231日止理員會計未請領薪資
95年度結存
1146120
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 96年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
95年度結餘
1146120
087
維修費收入25–28
109000
1255120
109
088
修繕費禮品碗組
34000
1221120
089
修繕費通知單郵票
1211
1219909
090
維修費收入28–415
47000
1266909
47〔156〕
091
維修費收入214–417
41000
1307909
41〔197〕
092
修繕費建材
7152
1300757
093
修繕費水電
22995
1277762
094
修繕費臨時工資
4000
1273762
095
修繕費建材
725
1273037
96年1月份
096
修繕費建材
1610
1271427
96年2月份
097
薪資理員會計
52000
1219427
14月
098
維修費收入418–423
8000
1227427
8〔205〕
099
利息收入
128
1227555
100
維修費收入57727
14000
1241555
14〔219〕
101
維修費收入730
3000
1244555
3〔222〕
102
行政規費
2200
1242355
103
薪資理員會計
39000
1203355
960507
104
修繕費臨時工資
3200
1200155
960507
105
維修費收入731–83
19000
1219155
19(241)
106
維修費收入85–820
18000
1237155
18(259)
107
修繕費(郵資)
5964
1231191
108
維修費收入813–97
5000
1236191
5(264)
109
修繕費(怪手)
3500
1232691
4月6日
110
修繕費(建材)
125246
1107445
726825
111
臨時工資
31200
1076245
8月份
112
租金支出
2653
1073592
113
薪資理員會計
13000
1060592
8月份
114
臨時工資溢領存入
4000
1060592
結存
1060592
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 96年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
期結餘
1060592
115
維修費收入911–1024
10000
1070592
10
116
修繕費(郵資)
2560
1072032
117
修繕費(怪手)
22000
1050032
9月份
118
修繕費(建材)
23921
1026111
826925
119
薪資理員會計
22000
1004111
9月10月份
1191
薪資
4000
1000111
補會計薪資
120
961224
利息
70
1000181
活期
121
961225
利息
15304
1015485
100萬定存
122
961225
維修費收入
11000
1026485
11個
96年度結餘
1026485
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 97年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
96年度結餘
1026485
123
970118
維修費收入
5000
1031485
5
124
970122
維修費收入
4000
1035485
4
125
970130
定存100萬解約轉入
1036585
970130
80萬轉入定存
1036585
970130
20萬轉活期
1036585
126
970130
維修費收入
4000
1040585
4
127
970130
薪資
39000
1001585
9611971
128
970130
臨時工資
7200
994385
9611971
129
970130
建材
1664
992721
9611971
130
970514
建材
6730
985991
972974
131
970514
臨時工資
3200
982791
972974
132
970514
金紙便當
1250
981541
133
970514
薪資
39000
942541
972974
134
970514
修繕費水電
24384
918157
135
970623
利息
83
918240
136
970910
租金
2653
915587
137
970910
薪資
52000
863587
975978
138
970910
臨時工資
1600
861987
139
970910
水費溢繳退回
2000
859987
140
970917
修繕費建材
3153
856834
97069708
141
971222
利息
47
856881
97年度結餘
859881
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 98年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
97年度結餘
859881
142
980110
臨時工資
7200
849681
97099712
143
980110
修繕費建材
10472
839209
144
980319
利息收入
12065
851274
145
980324
修繕費怪手
6800
844474
146
980324
薪資
78000
766474
979982
147
980622
利息收入
189
766663
148
981016
臨時工資
2600
764063
149
981016
修繕費五金
480
763583
150
981016
薪資
91000
672583
983989
151
981016
修繕費建材
806
671777
152
981016
租金支出
1327
670450
153
981221
利息收入
328
670778
98年度結餘
67078
理事長 常務監事 總幹事 會計
林美村簡易來水理委員會經費收支明細表 99年度
憑證
收支日期
科 目
收入金額
支出金額
餘 額
備 註
98年度結餘
670778
154
990204
臨時工資
3200
667578
155
990204
修繕費建材
3000
664578
156
990204
郵資
3748
660380
157
990204
理費9810991〕
52000
608830
158
990204
更換印鑑
100
608730
159
990618
臨時工資
6200
602530
160
990618
租金支出
2623
599907
161
990618
修繕費建材
2869
597038
162
990618
理費992995〕
52000
545038
163
990618
修繕費怪手
6800
538238
理事長 常務監事 總幹事 會計
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