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企业内部审计工作总结范文

平***7

贡献于2022-08-20

字数:1497

企业部审计工作总结范文
  认真贯彻落实审计法审计署关部审计工作规定财法律法规局始终坚持法审计服务局围绕中心突出重点求真务实审计工作思路突出局属单位部控制审计群众关心问题开展审计财务监督检查促进法行政维护财秩序推进廉政建设提升市民生活环境等方面发挥积极作较完成年度项工作务现20xx年部审计工作总结:
  基情况
  县城局县级级预算行政执法单位设办公室卫生股城股审批股计财股5设机构理县执法队环卫环卫二园林局等4属事业(含参公)单位中执法队实行县级级预算部二级核算预算财务理办法环卫环卫二园林局属级预算全额拨款事业单位
  二部审计工作开展情况
  1加强领导健全机构形成效审工作机制局直非常重视部审计工作局组济责审计工作予高度重视支持20xx年局部成立局组书记组长分领导副组长计财股员成员审计组切实保证审计工作中断
  2贯彻重点审计全面督促检查方针财务理收支基础针级关精神局财务工作实际情况八项规定求重点4属事业单位财政费支出营收入支出固定资产理专项费政府采购理基建设项目理收入发放情况
等进行财务监督检查年全局进行两次全面专项检查审计财务监督检查利促进局财务工作规范化杜绝违规违纪问题发生提高财务理工作水
  3规范部审计程序提高审计工作质量审计工作审计员执行政策程审计时审计员严格审程序认真次审计程包括审计范围程序审计评价审计前确定审计容告知属单位审计程中认真做审计底稿记录纳问题时沟通反馈坚持法审计时形成审计报告
  4通报审计结果审计工作结束时局组汇报审计情况通报审计结果研究确定审计结整改意见征求审单位意见提出整改意见限期整改审计中发现普遍问题全局通报财务理存问题分析纳业务进行指导求单位认真整改审计中发现问题认真执行时完善类财务理制度
  三存问题
  审计财务监督检查情况单位够断健全财务理制度会计基础工作进步规范审计单位收入支出已全部纳入单位统理设置帐外帐金库名义私存公款等违反财纪律行财务收支真实基合规存着问题:预算执行机制够完善未定期预算执行情况进行分析二资产理够严格政府采购理够完善三项目理工作效率高建设项目实施进度较缓慢项目实施结束未时开展竣工财务决算
  四20xx年审计工作思路算
  1加强政治业务学研究特部审计专业知识学提高审工作水加强审计风险防范
  2继续做职工关心济热点问题专项审计检查检查中注意点面结合宏观着眼微观入手通审计检查报告时局组领导提供信息局宏观决策服务时反映集中问题提出相应建议完善相关审制度
  3继续做项目审计工作配合审计部门项目竣工结算审计确保审计质量提高审计效益
  4进步完善部审计制度原部审计制度进行修订
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