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XX单位固定资产管理办法

放***娃

贡献于2020-05-25

字数:3342

XX单位固定资产理办法

第章 总
第条规范加强固定资产理提高固定资产效益保障法履行职根XXX行政单位国资产理暂行办法XXX机关固定资产理规定关求结合单位实际制定办法
第二条 办法称固定资产指单位价值1000元专设备单位价值1500元年限年程中基保持原物质形态资产包括:房屋建筑物通设备专设备文物陈列物图书档案固定资产单位价值未达规定标准耐时间年批类物资作固定资产理
达固定资产价值年限标准软件资产作固定资产中电子计算机外围设备类核算理
第三条 XXX部门负责固定资产理职责:制定理办法根配备标准固定资产进行统购置负责
闲置资产调剂负责固定资产日常理等资产理容:资产配置资产资产处置资产评估资产清查资产统计报告资产监督检查等理工作
第二章 资产配置
第四条 固定资产配置应坚持资产理预算理相结合资产理财务理相结合科学编制固定资产配置计划费预算配置标准规定严格规定数量单价限额标准配置没配置标准规定严控制参关标准合理配置
第五条 固定资产采购应执行政府采购理求特殊原需零星采购须单位政府采购专员批准应执行政府采购未执行未批准零星采购项目财务予报销
政府采购专员XXX部门指定专负责
第六条固定资产采购程序:
()申请应书面形式提出分散采购部门提出批量采购XXX部门统提出
(二)审批1报XXX部门(XXX负责)审核重点审核购资产数量单价否超XXX规定资产配置限
额购资产否列入年初固定资产配置计划需资产否通单位部调剂维修方式解决等2报XX领导批准3预计总价5000元(含)采购项目需XX会议研究通
(三)采购员分散采购项目XXX部门指派专实施政府采购项目政府采购专员实施
(四)验收入库固定资产理员(简称理员)负责填制单位固定资产入库单(附件1)财务部门负责手制单签字理员XX部门指定专担
单位根需配备固定资产库房
(五) 结算报销采购员应时办理结算报销手续审批程序财务规定执行报销时应附采购申请入库单未办理固定资产入库手续财务予报销
(六)登记账目固定资产财务账财务员登记固定资产实物账理员根固定资产入库单通资产理系统录入固定资产卡片进行登记办公设备类固定资产应登记XX单位办公设备类固定资产台账
(七)固定资产出库应粘贴固定资产标签
第七条 接受捐赠盘盈固定资产应资产理系统中求登录固定资产入库单会计XX部门中心副签字审核进行备案
第八条 固定资产应提交原始证原始证价值记账法取原始证需注明原法进行评估评估价值记账

第三章 申领
第九条 领固定资产应办理出库登记手续简化程序验收入库时办理
第十条 领固定资产属旧换新应动办理交旧手续理员统办理交回固定资产处置手续严禁私处理
第十条 固定资产方式严禁出租出
中固定资产应计提折旧理员月计提计提折旧证应财务员XX部门负责签字
第十二条 处(室)应督促处员认真保合理
固定资产固定资产损坏需维修应时XX部门提出维修申请XX部门安排维修维修价值XX部门提出采购申请规定程序采购XX部门委托固定维修单位定期固定资产进行常规性维护保养委托单位签定维修合
第十三条 固定资产意变更放置房间确需变更应时告知理员办理放置房间变更登记
第十四条 退休调出时应时动办理固定资产交接手续

第四章 资产处置
第十五条 固定资产处置包括类固定资产偿转(调拨调剂捐赠)出售置换报损报废等形成产权转移核销
第十六条 符合列情形进行资产处置:闲置资产技术原科学证确需报废淘汰资产单位分立撤销合隶属关系改变等原发生产权者权转移资产非正常损失资产已超年限法资
产国家关规定需进行资产处置情形
第十七条 固定资产处置国资产处置相关规定进行原年次单价批量价值200万固定资产处置单位根规定处置条件固定资产实际状况报分XX领导XXX审批XXX报部领导批准超200万资产处置项目(含房屋汽车)前述程序审批报XXXXX批准
第十八条 处置固定资产应通资产理系统进行规定提供佐证材料
第十九条 固定资产实物处置应通中央行政事业单位国资产处置台进场交易电子废弃物回收
第二十条 处置具信息存储功计算机复印机印机传真机等实物应执行安全保密关求防止泄密事件发生
第二十条 外捐赠限公益性捐赠救济性捐赠
第二十二条 固定资产处置理员应固定资产处置审批单等处置审批文件时通资产理系统时核销实物账时述材料交单位会计办理财务账核销
第二十三条 固定资产处置收益应政府非税收入理财政国库收缴理规定缴

第五章 日常理
第二十四条 XX部门应断完善单位固定资产理责制加强固定资产配置计划采购清查监督检查等日常理工作完善理制度落实理责
第二十五条 理员资产理信息系统单位办公设备类固定资产台账类固定资产实施效日常登记理时录入资产变动信息实现单位固定资产动态理
件固定资产保落实保点贵重固定资产类相机投影仪等理员保办公设备类固定资产保件办公家俱件公固定资产XX部门统保
第二十六条工作需公固定资产需XX部门意理员处办理手续需工作务完成5日
第二十七条 XX部门半年开展次固定资产账目核财务账实物账核年少开展次固定资产清查财物账实物账核实物账实数核确保账实账卡账账保持致XX部门机抽查理固定资产账实相符情况发现问题时纠正
清查盘点中发现盘盈(亏)情况应查明原明确责编制固定资产盘盈(亏)表理权限报批调整账目盘亏固定资产应提出处理意见根情节轻重追究关员责
第二十八条 编制固定资产统计报告应资产理系统关数报前应做实物账财务账核实物账实数核核误汇总编制单位固定资产报表相关说明时单位装财局报送

第六章 监督检查
第二十九条 XX部门应加强固定资产日常理监督检查绩效考评坚持单位部监督审计监督群众监督相结合坚持事前监督事中监督事监督相结合
第三十条 固定资产监督检查容:
固定资产配置否符合关配置标准规定审批程序否规定程序时办理入库登记入账制作卡片粘贴标签等否规定办理固定资产领保维修交回等手续否规定办理固定资产处置业务越权审批擅处理现象固定资产出租出处置收入否符合规定固定资产清查否时效发现问题否时解决资产统计报告否准确时否严格执行政府采购规定否入账资产否长期闲置应报废时报废情况否擅转处置固定资产情况等

第七章 附
第三十条办法XX年XX月XX日起施行

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