| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

质量体系审核自查报告

s***p

贡献于2014-06-27

字数:1768

质量体系审核查报告
2011年度质量体系审核查报告
2011年4月根分局项目部审工作精神结合质量理体系理部审核进行查总结分析分局质发(2011)03号文求积石峡项目部开展质量理体系查工作2008版ISO9001质量理体系标准2011年积石峡项目部理体系查计划文件求队组织前方机组办公室仓库进行梳理完善工作具体做法2011年积石峡项目部理体系查计划文件求结合队实际完成相关文件修订工作
效实现 科学理精心施工程受控顾客满意持续改进质量流质量方针确保队质量目标全面完成根分局项目部方针质量目标队年度绩效目标制订年度质量目标前方施工机组办公室仓库根年度目标结合岗位实际分目标进行合理分解宣贯通工作例会家充分讨交流时掌握体系运行状况持续改进方通日常质量理体系坚持懈宣贯检查督导促进全员明确质量方针体系文件理解时促进质量目标体系文件机组工作机结合促进体系文件效执行队项质量目标终实现
根项目部质量发JSXJZ(2011)01号文件查工作计划安排队视情况综合办公室体系文件执行情况进行抽样检查督导通踪检查交流形成文件执行情况检查记录外促进文件理4月中旬综合办公室牵头会仓库前方施工机组质量体系文件着重记录控制程序相关文件执行记录情况开展专项检查次检查GBT190002008标准分局项目部建立质量理体系文件求采取现场文件求形式着重检查抽样文件尤记录控制程序执行情况重点抽样涉物资理施工现场20文件记录检查发现收集体系运行中存问题予通报专项检查发现问题明确整改求通文件形式时发部门涉问题部门够积极组织问题落实整改做举反三查找解决问题次专项检查情况队体系文件生产记录总体执行情况良符合体系文件记录控制程序求 通日常抽查查专项检查提高队部质量理体系运行工作执行力促进质量理体系建设取实效开展文件改进部审核控制队相关质量体系文件评审修订工作提供
积极落实分局项目部质量理体系建设工作求通查制定执行体系文件作业指导书记录表格等GBT190012008标准求文件符合性适宜性操作性逐进行评审通队质量理体系学研究部署具体工作二综合办公室组织相关部门针评审体系文件查征集整理修改意见三配合项目部队审核查工作认真分析讨修改意见明确评审结根评审意见期完成相关文件修订工作通次文件评审工作队全面分析检查质量理体系运行情况审核文件充分性适宜性操作性外特针队年制定运行文件提出新更具体求落实体系运行长效机制提高质量理体系运行效率指明方
总强化体系严格执行切实避免两张皮现象队部门质量体系建设工作做月月检查全年目标通质量理活动开展确保施工质量控制水真正意义标准变行规范质量理全方位控制质量体系部审核查工作表明队质量理体系运行符合GBT19001—2008标准求够保持效运行持续改进查组质量体系查审核队ISO9001
:2008版换版质量体系符合ISO9001:2008版质量体系标准相关法律法规求查组认队质量理体系文件运行效体系文件充分较适宜队贯彻分局项目部方针质量目标进行效策划通体系运行目标实现良通QC活动理创新活动提高全员质量意识施工质量断提升
 
 
 
 
                                二O年四月二十五日
 

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

内部质量体系审核

 内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

d***g 15年前 上传11847   0

内部质量体系审核通知

 内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生/女士: 按照本企业的内部审核计划,企业具有内审资格

l***8 15年前 上传3075   0

内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述:(体系运行情况评价) 审核

郑***琴 10年前 上传10575   0

内部质量体系审核记录

内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 1 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 4.1

g***9 10年前 上传25447   0

内部质量体系审核报告ok

内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据: 1、ISO 9001:2000标准; 2、本公司的《质量手

春***歌 7年前 上传16535   0

内部质量体系审核实施计划

内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。

j***j 12年前 上传10548   0

部质量体系审核计划表

部质量体系审核计划表 编号:CBEA/QF8.2.2-01 序号: 审核依据 审核目的 审核范围 审核性质: 审核组成员: 受审部门 审核时间 审核内容

年***g 13年前 上传7955   0

质量体系内部审核检查表

质量体系内部审核检查表 编号:CBEA/QF8.2.2-02 序号: 审核日期 审核部门 活动地点 受审接待人 依据条款 按标准提出的问题 具体的检查办法 事实检查 记录 事实性质

w***3 11年前 上传18079   0

003-质量体系内部审核-0228-jz

质量体系内部审核 1 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 2 控制目标 2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 2.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行 2.3 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题,使公司的质量管理体系不断得到完善 3 主要控制点 3.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核 3.2 总经理对质

H***y 14年前 上传2623   0

质量体系的建立

一. 质量体系文件的作用 1. QS文件确定了职责的分配和活动的程序,是企业内部的“法规“。 2. QS文件是企业开展内部培训的依据。 3. QS文件是质量审核的依据。 4. QS文件使质量改进有章可循。 二. 质量体系文件的层次 第一层:质量手册 第二层:程序文件 第三层:第三层文件通常又可分为: n 管理性第三层文件(如:车间管理办法、仓库管理办法、文件和资料编写导则、产品

黑***金 14年前 上传30613   0

厂区质量体系口号

厂区质量体系口号  001 iso9000是企业打开全球化市场的金钥匙  002 iso9000是企业全球化的通行证也是企业管理的起点  003 日常记录好习惯,追溯分析利改善  004 原始记录要可靠,统计分析才有效  005 创新突破,稳定品质,落实管理,提高效率  006 品质管理标准化,iso成功靠大家  007 规范质量行为,树立质量风气  008 质量

z***n 9年前 上传532   0

厂区质量体系的标语

厂区质量体系的标语第一篇:厂区质量体系的标语1 iso9000是企业打开全球化市场的金钥匙2 iso9000是企业全球化的通行证也是企业管理的起点3 日常记录好习惯,追溯分析利改善4 原始记录要可靠,统计分析才有效5 创新突破,稳定品质,落实管理,提高效率6 品质管理标准化,iso成功靠大家7 规范质量行为,树立质量风气8 质量认证是企业全球化的通行证9

b***宁 10年前 上传443   0

收文的审核

收文的审核  任何机关在自身的职能活动中,总会收到来自上级机关。平级或不相隶属机关、下级机关的公文,如果收文中有不符合有关规定和规范的公文,势必直接影响公文的办理方式、方法的选择,公文时限的确定以及公文现实执行效用的顺利实现,失去制作公文的最终目的,无法充分发挥公文的办事工具的作用。因此,文秘人员在分门别类地拟办公文之前,应当认真地对收到的公文,特别是下级上报的需要办理的公文,进行严格的审核

D***8 9年前 上传1024   0

质量审核

质量审核 (一)质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价,找出存在的问题,提出改进建议,促进工作质量与产品质量的提高,以确保产品质量满足用户的要求。 (二)质量审核的种类: 1. 产品质量审核。 2. 关键工序质量审核。 3. 质量保证体系审核。 (三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构,由全面

b***4 13年前 上传20086   0

过程审核与体系审核的区别(非常全面)

过程审核与体系审核的不同之处过程审核与体系审核是二种质量审核的方式,这二种审核方式存在着相互关联,又存在着不同之处。现就相互不同之处概述如下:项目过程审核体系审核审核对象产品诞生过程(产品设计开发过程)批量生产过程(产品投入产出过程) 质量管理体系审核目的对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。对

文***享 2年前 上传588   0

公文审核程序

公文审核程序  为规范公文办理工作,提高公文质量,加强公文审核工作,特制定本规程。  一、审核范围  1.中共连云港师专委员会上报下发的各类公文;  2.连云港师专上报下发的各类公文。  二、审核内容  1.以学校名义发文的依据是否充分(包括是否有主办部门审核人和主管校领导签字);  2.公文标题和结构是否正确、规范;  3.公文内容  (1)是否符合党的路线

m***s 11年前 上传734   0

内部审核报告

内部质量管理体系审核报告

徐***计 4年前 上传1038   0

公司会议审核表

开会目的 本次的会议是否实际需要(是否只是流于形式的例会?有没有其他更好的解决办法?) 开会的目的是否明确设定要项方面 开会的时机,时间是否恰当

文艺范书香满屋 3年前 上传692   0

产品审核员

××有限公司岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称: 产品审核员 隶属部门: 品质保证部岗位编码: 直接上级: QC主管工资等级: 直接下级: 无可轮换岗位:抽验员 分析日期: 二、岗位工作概述

z***z 12年前 上传674   0

内部质量审核

内部质量审核1. 质量审核定义为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据:与审核准则有关的,并且能够证实的纪录、事实陈述或其它信息。GB/T 19000质量管理体系 基础和术语(相当ISO9000)2. 质量审核种类与范围

z***x 11年前 上传728   0

一、会议审核表

第一章 会议管理制度 一、 会议审核表 审核的要素 审核内容 审核人 审核意见 开会的目的 本次会议是否实际需要? 开会的目的是否明确? 设定要项方面 开会的时机、时间是否妥当? 开会的场所是否恰当? 参加与会人员是否恰当? 开会通知方面 是否对于与会通知到位? 对于开会的主旨、议题是否确实通知与会人? 是

g***a 15年前 上传16222   0

产品审核员

××有限公司岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称: 产品审核员 隶属部门: 品质保证部 岗位编码: 直接上级: QC主管 工资等级: 直接下级: 无 可轮换岗位:抽验员 分析日期: 二、岗位工作概述

您***和 15年前 上传22242   0

推优入党审核表

 姓名 性别 出生年月 籍贯 族别 文化程度 工作单位 入团时间 何时递交入党申请书 何时取得入党积极分子合格证 推 荐 理 由 政治 表现 入党 动机 主要 表现 及 简要 事迹 团 支 部 意见 基层 团委 意见 党 支 部 意 见 基 层 党 委

h***n 14年前 上传7705   0

HSE内部审核报告

**内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    10日    我院于2011年11月7日上午召开了首次会议,会议安排了内审的日程以及审核依据和内容分工。 **审核组织机构: 组  长:佘雅君 副组长:徐永平  梁  东 组  员:陶晓梅  刘

张***源 11年前 上传12343   0

内部质量审核

中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定,以便及时发现存在的问题,

x***e 9年前 上传24589   0