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xx年企业监察审计工作总结
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市部审计工作市委市政府省审计厅正确领导审单位领导重视支持紧密围绕市现代化xx城市建设中心进步拓展工作思路积极推进部审计工作真实性合规性财务审计财务审计理审计重转型审工作出发点落脚点放促进发展促进理促进提高效益强化部控制防范风险开展种形式部审计监督工作取明显成绩完全统计全市215家审机构完成审计项目6819项查出损失浪费2488万元增加效益13008万元提出建议意见采纳1386条部审计工作已成部门单位部严肃财纪律加强控理维护济秩序促进风廉政建设重手段服务合肥济跨越式发展构建谐社会发挥积极作
坚持围绕中心服务局积极开展部审计工作
全市审机构紧密围绕部门单位中心工作促进加强单位部理控制提高济效益反腐倡廉重点积极进行工作重点转型认真开展审计工作
积极开展控制度评审制度建设工作全市部审计机构利单位企业营理流程控制度执行中重环节关键点较熟悉优势xx年开展206项控制度执行情况评审工作中xx供电公司组织开展市公司固定资产理三县公司货币资金物资理乡镇供电理实施控评价控评价体系指标进行分针货币资金物资理存着较风险提出加强理6条意见专题公司领导提交综合审计报告市公安局进步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定关调整建设项目竣工决算审计费收取标准规定(合公通[xx]xx号文件)强化部建设项目资金竣工决算审计监督理提高建设项目资金效益发挥制度保障作xx科技农村商业银行xx科技农村商业银行审计检查实施办法合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责部操作流程等制度加强部理优化操作流程进步明确务分工界定环节岗位责稽核员履职负责促进稽核工作质量提高合肥市第二民医院卫生部颁布卫生系统部审计规定成立独立审室配备两名专职审员加强医疗收费次性耗材收费等工作监督检查制定二院审工作职责(细)等制度审工作法章循成效显著
二突出建设项目审计节约建设资金全市审机构针单位建设热点积极开展建设项目审计完全统计xx月底审机构已审计建设项目5906xx电信分公司审计部xx年继续严审计质量关严格省公司求具备条件工程项目做100审计截止xx月底统计审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额1130872万元审减40684万元建筑安装工程66项送审金额30924万元审减4588万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建零星维修送审工程233送审金额159379万元审减额24366万元审减率15xx市建设投资控股(集团)限公司接审项目121涉工程86项送审金额640803万元部分已审定项目核减率达20xx市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额46905万元审减额8398万元审减率179通基建工程项目审计效防止建设工程项目高估算行保证工程项目质量节约建设资金发挥部审计监督服务功
三继续完善财务收支审计全市审机构加强财务收支真实性合法性检查监督累计完成财务收支审计214项促进单位财务理工作规范化合肥新站试验区财政局政府采购环节注意严格关极力提升采购资金节约效率强化政府采购监截xx年xx月份全区行采购预算01082亿元实际支付00809亿元节约资金273万元资金节约率高达2523庐阳区杨镇镇吴郢社居委五里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委山社居委王墩社居委杨村十张村谢岗村岗西村水库村计13村居xx年1xx月份财务收支情况进行审计市公路局属11单位xx年财务收支进行全面审计审计面100通审计发现问题36提出审计意见38条审项目均发审计意见书进行踪落实
四力开展济责审计统计全市审机构已196县领导干部企业领导员开展济责审计通审计强化领导干部企业领导员济责意识约束意识促进风廉政建设市邮政局xx年财务收支审计基础济责审计重点实施蜀山区局局长包河区局局长中济责审计努力做三结合济责审计财务收支审计相结合济责审计廉政工作相结合济责审计职业素质相结合
五加强合理工作xx工业公司合肥卷烟厂审计部维护企业济利益合法权益严格合法规定企业涉外协议合进行认真审核严格关全年审核审签济合342份金额达869090万元违约合发生规避合风险xx法规审计部截xx年xx月底审核集团锦邦等5公司合1742份合进展报告259份合肥市建设投资控股(集团)限公司严格集团公司合理暂行办法规范合订立审查维护公司利益角度出发修改合法合规处避免潜风险全年审查合300余份较履行风险控制职
xx企业监察审计工作总结(二)
部审计工作总结xx年局部审计工作省局xx指导局组直接领导积极贯彻十六十六届四中全会精神认真学执行审计署关部审计工作规定部审计准规定求省局关部审计工作会议精神遵循查错纠弊维护法纪促进理宗旨积极引导局部审计机构加强单位济理实现济目标等方面发挥积极作实现部审计单位目标服务思想理念严格执行会计制度建立健全岗位责制部检查制度确定法定代表离工程竣工决算项目两项必审全面加强领导期济责审计坚持离必审先审离等济责审计方针通济责审计仅达客观评价县区分局手工作业绩确保国资产资金流失局组考核干部提供参考
重视专项审计审计调查加强宗资产采购价审计加强控制度评审取较成绩年初制定工作目标xx年度带领审工作组利两月时间系统县区分局局机关培训中心农场等12单位进行部审计工作部审计工作中重点注意严审计程序关县区局进行部审计时注意审计项目立项审前调查制定实施方案印发审计通知书实施审计程审计报告征求意见等环节记录规范严审计实施关实施审计工作严格审计方案确定范围审计容审计目标进行审计工作符合审计法律法规相关审计准严审计报告关检查结束形成审查审计报告规范撰写注意审计事项关事实包括审计单位财政财务收支真实合法效益全面事实违反规定财政财务收支事实清楚审计报告中收支数额违纪资金审计工作底稿中关数字相符
严审计处理关注意重点审查审计揭露问题清楚数字确凿定性准确适法律法规规章正确具体效处理处罚意见适严审计评价建议关审计评价部审计机关审计单位审计员审计意见审计评价否符合审计单位审计员实际关系审计单位审计员利益荣誉特领导干部期济责 审计评价更加谨慎工作中特注意提出切实行审计建议避免化方便审计单位采纳整改通述系列做法局部审计工作效开展取良监督效果杜塞漏洞防患未然庆税系统财务理工作起效监督理部审计工作省局局组高度评价审工作中法审计围绕中心突出重点断创新工作方针断改进工作方法提高部审计工作质量争取更成绩
xx企业监察审计工作总结(三)
校xx年中充分发挥部审计作效防范风险确保资金安全规范部理促进学校财务理规范协调发展起积极作校部审计组根教育局审计室xx年度年初工作计划学校部审计计划年度完成工作:
工作容:
进步建立健全部审计工作容工作制度强化业务学解决审计工作中遇新问题审计工作查错防弊型风险防范型理促进型转变
二认真学相关业务时解农村义务教育费保障项政策具体工作中学校否政策规范收费作业费结算情况日常公费筹措情况等作项重容进行审计保证部审计落实校教育费保障体制中作
三学校财务收支费理工作食堂伙食费收支情况做期审时报审计工作报告效提高教育费效益根学校济活动特点年校部审计容:
1学校项收入进行审核审组认学校收入时入账纳入学校财务核算隐瞒截留挪转移学校收入情况
2学校项支出情况包括教师工资绩效工资补贴伙食费等支出情况进行审核重点审计支出真实性合法性没损失浪费等行审认均符合关规定求项支出均属合理
3学校资产构成情况审计认货币资金规定办理收付手续固定资产做帐帐相符帐物致类款项作相应清理
4学校负债作相应审计学校xx年没产生新债更没举债消费
5学校收费情况进行重点审计未发现乱收费现象学校收费合理规定收取相应生活费月收取规定收月开做收前公示学生生活费予补助
四认真贯彻级审部门文件精神时完成教育局安排项工作
审计工作中措施
1严格执行年度审计工作计划提高计划严肃性认识具体审计工作中坚持原实事求客观公正处理问题
2全面审计突出重点学校财务审计真实性基础基情况摸清楚抓重点问题进行深入分析争取机制制度提出解决问题办法
3完善制度严格理严格审计质量理实行审计全程质量控制审计准审计质量控制标准制度落实审计方案审计证审计底稿审计报告等审计工作环节
4进步加强学培训审计工作做更
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