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xx年内部审计年终工作总结

j***0

贡献于2021-02-05

字数:6159

 xx年部审计年终工作总结
撰写:___________
日 期:___________



xx年部审计年终工作总结
()
xx集团公司审计部xx年xx月成立集团公司正确领导坚持十八精神指导认真贯彻审计法集团公司部审计工作精神坚持全面审计突出重点审计工作方针集团公司领导求紧紧围绕集团公司中心工作维护集团公司财秩序规范集团公司济行促进风廉政建设提高资金效益重点促进集团公司健康持续发展目标积极履行审计职开展项审计工作较完成项务取定成绩现xx年集团公司部审计工作情况总结:
加强学培训做部审计工作奠定基础
审计部成立日起加强审计员学培训组织审计员认真学审计法等国家法律法规集团公司部审计工作精神全体审计员提高思想认识充分认识集团公司成立审计部重意义充分认识开展审计工作贯彻落实十八精神加强风廉政建设促进反腐倡廉工作发展需确保干部职工遵纪守法清正廉洁干净做事需促进集团公司健康持续发展需增强工作责心工作命感集团公司部审计工作精神充分履行审计职全面做部审计工作取部审计工作实际成效二审计员进行政策法规业务知识培训提高审计员政策法规水审计业务技审计员够正确履行审计职做项审计工作完成审计工作务取审计工作成绩
二明确工作目标确保部审计工作利开展
确保部审计工作利开展审计部明确工作目标:严格贯彻执行国家审计法律法规规范审计行提高审计工作效率结合集团公司实际加强制度建设建立健全完善项制度构筑防腐反腐屏障促进风廉政建设发展二围绕集团公司中心工作积极开展部审计坚持财务收支审计基础物资采购基建项目中期债额资金等审计重点断拓宽审计领域加审计监督力度提高理部门理员责意识理水提升集团公司济效益三贯彻全面审计突出重点方针抓重点部门重点资金重问题审计时逐步扩审计覆盖面进步发挥审计工作监督服务功审计中发现问题时提出建议意见审计单位切实加强制度建设日常收支理水
三兢兢业业工作完成部审计工作务
审计部集团公司工作精神工作部署xx年xx月开始部审计工作通全体审计员认真努力兢兢业业工作完成部审计工作务取良成绩
()开展财务检查提高财务理水
审计部xx年xx月组织全体审计员集团属公司进行次财务检查检查重点新公司建章建制老公司查错纠弊财务检查程中求新公司制定完善财务理制度公司财务理工作章循切实做制度理财务促进财务理制度化规范化实施效财务监督保证账账相符账款相符账实相符账表相符账证相符防范违反财纪律行发生老公司财务检查中发现固定资产未盘点应收账款未账问题求老公司加强固定资产理建立健全固定资产账册严格固定资产日常核算理处置固定资产增减收入支出时入账确保账证账账账实相符定期固定资产进行清查年终进行全面清查盘点做固定资产实物登记理确保固定资产完整流失求老公司时做应收账款账工作时加强应收账款催收工作防范应收账款流失降低公司济效益
(二)开展金库整治工作规范财务理秩序
审计部xx年xx月开展金库整治工作求单位领导深刻认识金库存扰乱集团公司财务理秩序影响集团公司财务资金安全诱发滋生腐败行严重败坏风政风社会风气二集团公司求健全加强制度建设进步完善项理制度严格执行国家财法规财务理规章制度加强部门费理源头防止杜绝金库问题发生通开展金库整治工作规范财务理秩序促进风廉政建设防范产生腐败行起积极作
(三)积极开展专项审计推进集团公司整体工作发展
审计部xx年半年积极开展专项审计工作xx月份配合部门公司进行检查配合水务体化组审计评估进行全程综二xx月份成立督查组建基建项目综落实三公司部门成立组配合会计师事务发行中期债进行审计专项审计工作开展力促进建基建项目中期债等工作发展确保建基建项目中期债等工作集团公司工作求进行取实际成效
四存足问题
集团公司审计部成立时间短短月全体审计员努力辛勤工作完成集团公司达审计工作务取较成绩存足问题:审计手段较单审计工作效率提高二审计咨询审计服务没完全位三力足审计工作未全面开展例属公司业绩考核等工作未开展四制度建设够健全完善五审计信息化建设够等审计手段较原始落存足问题需引起审计部高度重视采取切实措施工作中加改进提高
五xx年工作计划
()加强宣传突出审计工作重性
审计部切实加强宣传突出审计工作重性通板报宣传栏等方式构建审计信息交流窗口集团公司部审计工作动态审计法规审计制度等公布众定范围关审计结果进行通报通工作集团公司全体干部职工进步加深部审计工作重性解改善优化审计环境理解支持部审计工作促进集团公司部审计工作健康持续发展
(二)加强财务理强化会计基础工作
审计部配合财务部门加强属公司财务理属公司财务员深入贯彻落实会计法等法律法规充分认识会计基础工作重性掌握会计基础工作容基求进步强化部控制会计基础工作规范全面提升会计基础工作水二营造崇尚诚实守信规范会计核算强化部理会计文化财政部会计基础工作规范集团公司财务工作精神进步健全部会计理制度记账算账报账等基础工作符合国家统会计制度全面提高会计信息质量基础
(三)运审计结果促进风廉政建设发展
审计部充分运审计结果加强财物理关键岗位监督促干部职工规范财务理正确行职权加强类制度执行情况监督杜绝暗箱操作避免权力腐败发生促进风廉政建设发展建立支清正廉洁干部职工队伍
(四)开展属公司业绩考核提高属公司工作积极性
审计部集团公司工作部署开展属公司业绩考核通审计实反映属公司营业绩集团公司标准进行考核做奖优罚劣进步提高属公司工作积极性促进生产营工作发展取良营效益
(五)加强审计队伍建设断提高部审计工作水
审计部加强审计员思想建设职业道德建设廉政建设推进法审计文明审计加强理严明纪律强化监督提高审计工作效率审计工作质量促进审计工作发展推进集团公司健康持续发展作贡献
xx部审计年终工作总结(二)
市部审计工作市委市政府省审计厅正确领导审单位领导重视支持紧密围绕市现代化xx城市建设中心进步拓展工作思路积极推进部审计工作真实性合规性财务审计财务审计理审计重转型审工作出发点落脚点放促进发展促进理促进提高效益强化部控制防范风险开展种形式部审计监督工作取明显成绩完全统计全市215家审机构完成审计项目6819项查出损失浪费2488万元增加效益13008万元提出建议意见采纳1386条部审计工作已成部门单位部严肃财纪律加强控理维护济秩序促进风廉政建设重手段服务合肥济跨越式发展构建谐社会发挥积极作
坚持围绕中心服务局积极开展部审计工作
全市审机构紧密围绕部门单位中心工作促进加强单位部理控制提高济效益反腐倡廉重点积极进行工作重点转型认真开展审计工作
积极开展控制度评审制度建设工作全市部审计机构利单位企业营理流程控制度执行中重环节关键点较熟悉优势xx年开展206项控制度执行情况评审工作中xx供电公司组织开展市公司固定资产理三县公司货币资金物资理乡镇供电理实施控评价控评价体系指标进行分针货币资金物资理存着较风险提出加强理6条意见专题公司领导提交综合审计报告市公安局进步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定关调整建设项目竣工决算审计费收取标准规定(合公通[xx]xx号文件)强化部建设项目资金竣工决算审计监督理提高建设项目资金效益发挥制度保障作xx科技农村商业银行xx科技农村商业银行审计检查实施办法xx科技农村商业银行审计稽核部岗位职责部操作流程等制度加强部理优化操作流程进步明确务分工界定环节岗位责稽核员履职负责促进稽核工作质量提高xx市第二民医院卫生部颁布卫生系统部审计规定成立独立审室配备两名专职审员加强医疗收费次性耗材收费等工作监督检查制定二院审工作职责(细)等制度审工作法章循成效显著
二突出建设项目审计节约建设资金全市审机构针单位建设热点积极开展建设项目审计完全统计xx月底审机构已审计建设项目5906合肥电信分公司审计部xx年继续严审计质量关严格省公司求具备条件工程项目做100审计截止xx月底统计审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额1130872万元审减40684万元建筑安装工程66项送审金额30924万元审减4588万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建零星维修送审工程233送审金额159379万元审减额24366万元审减率15合肥市建设投资控股(集团)限公司接审项目121涉工程86项送审金额640803万元部分已审定项目核减率达20合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额46905万元审减额8398万元审减率179通基建工程项目审计效防止建设工程项目高估算行保证工程项目质量节约建设资金发挥部审计监督服务功
三继续完善财务收支审计全市审机构加强财务收支真实性合法性检查监督累计完成财务收支审计214项促进单位财务理工作规范化xx新站试验区财政局政府采购环节注意严格关极力提升采购资金节约效率强化政府采购监截xx年xx月份全区行采购预算01082亿元实际支付00809亿元节约资金273万元资金节约率高达2523xx区xx镇xx镇xx社居委xx社居委xx社居委xx社居委xx社居委xx社居委xx社居委xx社居委xx村xx村xx村xx村xx村计13村居xx年1xx月份财务收支情况进行审计市公路局属11单位xx年财务收支进行全面审计审计面100通审计发现问题36提出审计意见38条审项目均发审计意见书进行踪落实
四力开展济责审计统计全市审机构已196县领导干部企业领导员开展济责审计通审计强化领导干部企业领导员济责意识约束意识促进风廉政建设市邮政局xx年财务收支审计基础济责审计重点实施xx区局局长xx区局局长中济责审计努力做三结合济责审计财务收支审计相结合济责审计廉政工作相结合济责审计职业素质相结合市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局xx区xx区xx镇xx集团xx集团市公路局xx区教育局等单位积极开展济责审计切实济责审计成正确评价审计员期济责事部门考核干部纪检监察部门抓风廉政建设重
五加强合理工作xx中烟工业公司xx卷烟厂审计部维护企业济利益合法权益严格合法规定企业涉外协议合进行认真审核严格关全年审核审签济合342份金额达869090万元违约合发生规避合风险xx氯碱法规审计部截xx年xx月底审核集团xx等5公司合1742份合进展报告259份xx市建设投资控股(集团)限公司严格集团公司合理暂行办法规范合订立审查维护公司利益角度出发修改合法合规处避免潜风险全年审查合300余份较履行风险控制职
二突出服务理念努力推进审协会建设
xx市审协会市审计局领导审协会会员单位理事参市审计局机关部门力支持配合认真履行章程赋予义务全面实施协会年初制定工作方针计划突出重点讲求实效充分发挥桥梁纽带作切实履行理协调服务交流职责年市审协会服务理念做工作
推进部审计职业化建设第抓审员继续教育培训工作促进审员职业化水提高根xx省部审计师协会xx市部审计协会xx年工作点求围绕省市审计机关开展审计质量年活动组织系列活动进步规范审计行推动部审计工作发展xx年xx月市审协会举办期全市部审计质量理培训班全市单位部审计员参学积极性非常高260余参加培训创审员参学开班时市审计局xx局长亲致辞参学员极鼓舞培训班聘请xx财学老师省审计厅审计专家授课系统学部审计项目质量理部审计文书规范化审计信息化等容提高全市审员专业素质业务技建立健全部审计制度促进全市审工作规范化制度化科学化职业化水起积极作第二继续做CIA考试宣传报名工作CIA国际部审计专家标志提高审员素质条重途径市审协会组织宣传报名工作投入精力xx年组织30参加考试
二开展优秀部审计项目评部审计理研讨
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