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某县审计局审计业务会议制度

大***人

贡献于2023-08-15

字数:2190

某县审计局审计业务会议制度


坚持质量立审切实发挥审计业务会议审计质量控制中重作促进审计质量审计价值断提升根中华民国国家审计准相关规定某市审计局审计业务会议制度关求局组商定特制定制度
  会议职责
  审计业务会议指审计机关制发审计报告审计决定书等结性文书前方意见致事项进行讨审定重点审计项目审计工作(实施)方案进行集体商议具体职责包括:
  1研究决定审计查出问题定性定性处理处罚意见
  2研究决定审计发现需移送纪委监委公安等部门处理违法违纪问题线索需移送部门处理事项
  3研究界定济责
  5认定审计容错免责事项
  7研究决定重点审计项目审计方案
  6研究审计单位()提出行政听证行政复议行政诉讼
  7局领导认必提请审计业务会议审定事项
  二会议召开提请
  符合规定应召开审计业务会议审计项目业务科室审理科室均提出申请业务科室分领导局长意法规整改督查科(简称法规科)会相关业务科室落实中:
  1研究审计项目结审计业务会议般应完成审理10天召开
  2研究审计方案审计业务会议般应审计组已完成审计方案初稿3天召开
  3研究行政复议行政诉讼行政听证事项审计业务会议应出具复议决定复议答复前作出行政应诉答辩状前召开
  审计业务会议局长持(特殊情况局长授权分审计业务副局长持)实行持负责制
  三参会员范围
  审计业务会议般列员参加:局长审计组科室分领导总审计师法规科相关审理员审计组科室负责审计组全体审计员必时会议持意吸纳员参加调整参会员
  济责审计科科长分领导应参加济责审计项目研究审计结审计业务会议审计报告第读者参加属项目研究审计结审计业务会议
  参加审计业务会议员应时参加会议原请假审计业务会议实际参加数项目实施部门审计员外达应参加会议数23召开
  四会议材料准备
  审计业务会议材料审计组科室提供便参会员审议求提供份精炼全面会议讨稿审计报告征求意见稿直接标注反映修改意见审计单位反馈意见业务科室般少应提前1天保密材料外会议材料送参会员
  五会议事项协调
  研究审计结审计业务会议法规科负责协调落实会议时间点手机短信电话方式通知参会员研究审计方案审计业务会议项目科室负责协调落实会议时间点手机短信电话方式通知参会员
  六会议议程
  ()研究审计结审计业务会议议程
  1审计组组长(审)汇报项目审计实施方案执行情况包括审计目标实现情况项目特色足解决问题项目已成果期成果开发等二方意见致提请审定审计事项
  2参会员商议围绕需审定审计事项参会员分发表意见般发言序:审计组第读者审理部门总审计师业务科室分领导
  3会议持提出会议审定意见重审计项目目标实现情况进行点评提出步工作求
  (二)研究审计方案审计业务会议议程
  1审计组组长(审)汇报审计方案编制前准备工作情况二审计目标审计容审计措施审计成效等方面设想
  2参会员商议参会员方案科学性行性进行具体商议具体包括:
  (1)审计目标否坚持需求导否清晰行
  (2)审计容审计范围确定否坚持问题导突出重点握关键性事项
  (3)现场实施审计成效理否省优秀项目标准作具体安排
  (5)审计方法选择否行否利问题查深查透
  (7)审计时间审计力等资源配置否高效合理
  (6)需审议事项
  3会议持提出完善审计方案会议意见
 
 七会议讨记录
  业务科室应审计业务会议记录单(附件1)认真记录会议讨情况重点记录参会员审计组修改稿提出意见修改建议会议持总结发言等容具体讨程作详细记录会议讨记录会议纪意见等情况会议记录部份容应发言者审核签名认书面审理意见容表述发言注明详见审理意见书审计业务会议记录单参会员签名应作重理事项记录统入审计项目档案
  八会议纪起草
  业务科室应会议记录基础认真起草审计业务会议纪OA系统流程审批会议持审定签发入审计项目档案
  九求
  ()审计组应根会议审定意见时修改完善审计文书审计业务会议审定意见审计组长(审)具体落实审计组业务科室科长负责督办局领导签发审计文书时检查
  (二)审计业务会议参加员应遵守审计职业道德知悉审计项目容会议决定审计单位商业秘密负保密义务未批准外提供披露
  (三)制度发布日起执行局原关审计业务会议规定制度致制度执行

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