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某县审计局关于全部政府性资金审计的操作办法

时***像

贡献于2023-10-30

字数:3197

某县审计局关全部政府性资金审计
操作办法

根相关求深入实施全部政府性资金审计工作结合县实际情况现制定操作办法
全部政府性资金审计总体目标总体求
全部政府性资金审计总体目标:十四五期间理政府性资金单位轮审遍重点单位资金审计般二次实现政府性资金审计全覆盖逐步推进政府性资产审计十四五末初步构建起全部政府性资金(资产)审计线财政审计格局加快推进县收入笼子预算盘子支出口子公财政理改革促进提高财政理科学化规范化精细化水
全部政府性资金审计总体求:深入贯彻落实新时代中国特色社会义思想认真履行宪法审计法赋予职责坚持评价总体揭露问题规范理促进改革提高绩效维护安全总体思路全面完整握审计范围全部政府性资金纳入审计监督视野保障实现政府性资金审计全覆盖进步深化审计容着力解决屡审屡犯问题充分发挥审计免疫系统功
二全部政府性资金审计容
全部政府性资金指政府运公权力征集理资金具体包括公预算财力政府性基金预算财力社会保障资金国资营收入国资源偿收入类专项资金财政周转金政府性债务财政专户理资金土出金退库税费减免财政收入等
()级财政全部政府性资金审计
年结合预算执行审计摸清级全部政府性资金总量规模增长情况收支结构变动情况结余资金变动情况构建数库全部政府性资金总体情况作出评价
(二)部门预算执行情况审计
年安排定例列入预算编制部门(单位)开展预算执行情况审计检查部门预算编制否合法真实完整否涵盖收入支出否细化具体预算单位项目检查支出真实合法性否存虚列支出等违法违规支出行二三级预算单位重点选择开展延伸审计检查否存违规收费等问题
(三)专项资金审计审计调查
现行财政理体制理现状全部政府性资金审计重点突出专项资金审计审计调查年选择定例专项资金开展专项审计审计调查重点
关注专项资金分配机制分配结构合理性资金效果完善专项资金理办法
(四)政府投资建设项目审计
围绕预算执行审计总体目标审计象包括具体国家建设项目掌建设资金计划安排拨付政府部门审计范围包括建设项目预算执行决算专项资金筹集理
(五)乡镇街道财政决算审计
促进规范预算理提高财政资金效益建立公财政制度目标摸清乡镇街道全部政府性资金总量规模收支结构基础断深化审计容促乡镇街道济快发展
三全部政府性资金审计办法
()工作协调机制
1 成立全部政府性资金审计协调组负责全部政府性资金审计调查总体方案制订全部政府性资金总体规划分阶段务协调落实督促全部政府性资金审计调查总体方案实施情况进行总结检查
2 明确科室职责分工业务科室全部政府性资金审计项目计划完成情况成果全面负责科室负责第责具体分工:
财政审计科:负责全部政府性资金审计调查总体方案制订负责财政税部门审计工作通财政
部门审计相关单位延伸摸清全部政府性资金总量规模收支结构负责级审两报告中体现全部政府性资金审计容起草工作负责统制订部门预算执行审计工作方案组织审计力量开展部门预算执行审计工作年6月底前提交部门预算执行审计综合报告
济责审计科:负责督促部门济责审计项目全部政府性资金求开展审计
法制科:负责全部政府性资金审计计划制订理踪督查工作负责全部政府性资金专项审计调查综合报告部门预算执行审计综合报告审计工作报告审核加强全部政府性资金审计培训工作提高审计员综合素质
办公室:负责全部政府性资金审计情况外公布工作
综合科(计算机审计科):全部政府性资金审计工作提供计算机审计技术支撑
直属分局:负责开展政府性资金投资项目审计工作
审指导中心:负责指导二三级预算单位审工作组织审机构中介机构落实全部政府性资金审计求
(二)审计实施办法
政府性类专项资金均全部政府性资金重组成部分业务科室分工安排项目工作量统筹调配审计力量加强审计组间协调合作
1列入财政级审涉全部政府性资金审计容项目财税部门审前调查求统进行中:全部政府性资金总体数预算执行审计组负责部门专项资金审计项目相关业务科室审计组负责审前调查容:摸清全县少类政府性资金政府性资金理部门资金理模式(预算非预算理)资金运行模式(国库专户转移支付)信息化水等
2制定年度全部政府性资金审计调查总体方案财政部门资金轴心专项资金审计专项审计调查相结合预算执行审计组全面统筹做统分结合类政府性专项资金审计实施方案应全部政府性资金审计调查总体方案相衔接
3全部政府性资金审计全局性工作审计容涉项目部门项资金财税部门审计采取统实施时间便审计组间资源享提高效率规定时间完成审计务
(三)数汇总机制
建立全部政府性资金审计数库具体协调组负责搜集汇总储存全县全部政府性资金电子数通
涉财政等部门全部政府性资金数积累逐步实现数进行更具体分析数变化中存异动情况进行重点关注全部政府性资金审计立项具体专项资金审计服务提升局全部政府性资金审计理层次
(四)成果应机制
加强综合分析提炼充分运全部政府性资金审计成果积极委政府宏观决策促进济社会健康发展提供服务全部政府性资金审计成果两报告核心时包括审计专报审计调查报告审计信息等形式
审计结果逐步实行审计公告求全部政府性资金专项审计结果积极稳妥循序渐进原结合委政府求逐步扩全部政府性资金组成容审计公告范围
(五)整改落实机制
查出问题揭露问题查出问题揭露问题促进整改转变促进财领域政策措施完善理规范监督机制位求着力构建全部政府性资金审计踪整改落实机制重点放:审计工作报告审议意见踪督查整改落实建立整改督查机制具体协调组负责落实二属全部政府性资金理性全局性问题踪督查整改落实
相关责科室协调组研究解决三具体审计项目重问题踪督查整改落实项目责科室负责落实
(六)工作结合机制
加强全部政府性资金审计工作密切踪财形势政府资金理发展变化时调整充实全部政府性资金审计工作思路总目标修订计划
1加强全部政府性资金审计济责审计结合全部政府性资金收支审计基础客观公正全面评价领导干部济职责履行情况
2加强全部政府性资金审计专项审计调查结合针全部政府性资金审计中发现突出问题采专项审计调查方法披露体制机制理存问题促进加强宏观理完善法规制度
3加强全部政府性资金审计计算机审计结合断完善全部政府性资金计算机辅助审计方法提高全部政府性资金审计质量效率
4 加强全部政府性资金审计部审计结合切实履行二三级预算单位属企业部审计监督职责组织审机构中介机构落实全部政府性资金审计求




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