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某县市场监管局内部审计工作实施方案

姑***声

贡献于2023-11-15

字数:1170

某县市场监局部审计工作实施方案

规范财务理维护财秩序提高资金效益促进风廉政更发挥部审计监督服务职根关文件精神结合实际制定某县市场监局部审计工作实施方案
指导思想
新时代中国特色社会义思想指导认真贯彻落实***精神中央关改进工作作风关求勇审计实践断开拓创新促进部理防范资金风险加强廉政建设导紧扣组织需求积极开展项部审计工作重点选择事关局产生风险项目进行审计
二部审计工作点
评价总体揭示问题规范理促进改革提高效益维护安全审计总体思路结合局属事业单位工作特点审工作开展需科学制定部审计工作目标重点
属单位财政财务收支固定资产投资项目济活动情况开展审计保障资金资产安全完整会计信息真实
二根单位负责者审计求开展部理领导干部济责审计客观评价审计象履行职责情况应负济责审计结果作考核免奖惩审计领导干部重
三揭隐患促理目标单位属单位开展理审计风险评估济效益审计评价部控制制度执行情况反映济理资金中存问题时提出改进建议促进项营理目标实现资金安全效运
四属事业单位济理重事项开展专项审计调查单位负责报告审计调查结果领导决策提供参考
三部审计工作安排
利三年时间(20232025)全面完成属事业单位部审计工作具体安排:
1.2023年完成某县消费者权益保护委员会部审计
2.2024年完成某县体劳动者私营(民营)企业协会部审计
3.2025年完成某县市场开发理中心部审计
四工作求
()统思想提高认识属事业单位服务中心工作推进部控制制度建设出发统思想加强组织领导扎实开展工作保质保量完成部审计项工作务
(二)加强领导完善措施县局成立吴Q局长组长分领导蔡Q副组长相关科队室负责成员审计领导组切实加强部审计组织领导准确握审计容全面客观公正进行审计评价通调研座谈通报情况总结验等形式确保审计工作保质保量完成通培训等形式促进部审计员提高业务水积极推动单位部审计工作开展
(三)推动审计整改落实建立长效理机制审追究审整改审运原建立审计结果落实反馈制度加强审计意见落实情况踪定期组织开展审计成果运执行情况检查


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