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**系统内部审计工作规定

雷***厉

贡献于2016-12-13

字数:2483

**系统部审计工作规定
第章  总  
第条 加强局属单位部审计工作保障学校建设发展利进行根中华民国审计法审计署关部审计工作规定**部**系统部审计工作规定**省**系统部审计工作实施办法等法律法规结合区**系统实际情况制定规定
第二条 部审计**局理工作中重组成部分局属单位财务收支关济活动真实性合法性效益性法进行独立监督评价行目促进学校部理提高资金效益学校建设发展服务
第三条 **局审计科国家法律法规单位规章制度局属单位财务收支济活动进行审计监督独立行审计监督职权局委领导分局领导负责报告工作时接受级部门业务指导监督

第二章     审计机构审计员
第四条 根**部**系统部审计工作规定局机关设独立审计科保证审计工作必须专职员编制配备具部审计岗位资格审计员根工作需聘兼职审计员
 
第五条 审计员恪守职业道德严守审计纪律做法审计忠职守客观公正实事求廉洁奉公保守秘密
第六条 审计员办理审计事项时审计单位审计员审计事项利害关系应回避
第七条 审计员法履行职责受法律保护单位设置障碍击报复
第三章    审计部门职责权限
第八条 审计部门局属单位列事项进行审计:
()财务预算执行决算:

(二)专项**资金筹措拨付理
(三)财务收支关济活动
(四)固定资产理
(五)建设修缮(装饰)工程项目造价
(六)部控制制度健全效风险理
(七)期五年关负责期济责
(八)属单位学校负责工作变动时离前期济责
(九)国家财法规级部门单位财规章制度执行情况
(十)级部门交办审计事项
第九条 审计部门单位局属单位财务收支关济活动中重事项组织进行专项审计调查局领导级部门报告审计调查结果提出加强理意见建议
第十条 审计部门根工作需局领导批准委托社会中介机构关事项进行审计
第十二条
审计部门局属单位财务收支关问题提供咨询服务
第十三条 审计部门履行审计职责时具列权限:
()求关单位时报送财务收支计划预算执行情况决算报表关文件资料等
(二)审查会计证帐簿等财务会计资料检查资金财产检查关计算机系电子数资料勘察现场核实实物
(三)参制定关规章制度起草部审计规章制度
(四)审计涉关事项关部门进行调查取关文件资料证明材料
(五)正进行严重违法违纪严重损失浪费行作出时制止决定
(六)转移隐匿篡改毁弃会计证会计帐簿会计报表济活动关资料单位负责批准权采取暂时封存措施
(七)提出改进理提高资金效益建议违反财法纪造成损失浪费行提出纠正处理意见严重违反财法纪造成严重损失浪费关员提出济处理处罚措施移交纪检监察部门处理建议

(八)监督检查审计意见建议落实审计决定执行
第四章  审计工作程序
第十四条 审计部门应根部门单位中心务级部门工作部署制定年度审计工作计划报单位负责批准组织实施
第十五条 审计部门实施审计应组成审计组编制审计方案实施审计前三天审计单位送达审计通知书特殊审计业务审计通知书实施审计时送达
第十六条 审计员审计事项实施审计取关证明材料编制审计工作底稿
第十七条 审计组应审计事项实施审计编制审计报告征求审计单位审计意见审计单位审计应接审计报告日起十作日书面意见送交审计组逾期视异议
第十八条
审计部门审定审计报告审计事项作出评价出具审计意见书需法处理应作出审计决定应审计报告审计意见书审计决定报单位负责审批该负责应二十天批复责成审计部门具体办理监督执行批准审计决定审计意见书应时送达审计单位关单位审计单位关单位必须执行审计单位应审计决定审计意见书生效日起三十日审计决定执行情况审计意见建议落实情况书面形式报告作出审计报告审计决定审计部门审计报告容领导批准相应范围实行公告
第十九条 审计部门重审计事项进行续审计检查审计单位审计发现问题采取纠正措施效果审计决定执行情况
第二十条 审计部门审计事项结束应关规定建立理审计档案
第五章  法律责奖惩
第二十条 违反规定列行审单位审计部门根情节轻重提出警告通报批评济处理移送纪检监察机关处理建议
报单位负责单位负责应时予处理:
()拒绝拖延提供审计事项关文件会计资料证明材料
(二)转移隐匿篡改销毁关文件会计资料
(三)转移隐匿违法财产
(四)弄虚作假隐瞒事实真相
(五)阻挠审计员行职权抗拒破坏监督检查
(六)拒执行审计决定
(七)报复陷害审计员检举
第二十二条 局审计部门审计员违反规定部门单位根关规定予批评**行政处分:
()利职权谋取私利
(二)弄虚作假徇私舞弊
(三)玩忽职守局属单位造成重损失
第二十三条 审计工作中成绩突出集体予表扬奖励

 第六章  附 
第二十四条 规定印发日起实行审计科负责解释
 


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