| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

建材工业系统内部审计工作规定

花***鱼

贡献于2011-02-20

字数:3290

建材工业系统部审计工作规定


第章 总
第条 根中华民国审计条例审计署关部审计工作规定结合建材系统具体情况制定规定
第二条 部审计国家审计体系组成部分通部审计监督严肃财法纪维护国家财产健全部控制制度改善营理提高济效益促进建材工业持续稳定发展
第三条 部审计机构国家法律法规政策关规定部门单位领导直接领导部门单位属企事业单位项济活动进行审计监督独立行部审计职权部门单位领导负责报告工作时接受审计机关级部门审计机构业务指导
第四条 审计署驻国家建筑材料工业局(简称国家建材局)审计特派员办公室负责建材系统部审计工作进行指导
第二章 部审计机构设置务
第五条 级建材部门(审计机关已设派驻机构外)济实体性公司中型建材企业事业单位设置独立职部门级部审计机构根审计业务工作量配备必审计员型建材企事业单位设置专职部审计员
第六条 级建材部门审计机构业务受级国家审计机关级部门审计机构指导报告工作建材企业事业单位部审计机构专职审计员业务受部门级单位审计机构指导报告工作
级建材部门审计机构级政府审计机关填报统计报表报送重审计报告审计决定年度审计工作计划总结验等材料应抄报级部门审计机构
第七条 部审计机构务:
()贯彻执行国家审计法规结合系统部门单位实际情况制定部审计制度办法参关济财会理等方面规章制度研究制定
(二)部门单位属单位财务收支(包括预算外收支)实行定期审计定期专项审计
(三)部门单位属企业厂长(理)进行济责审计
(四)部门单位属单位部控制制度健全严密效执行进行监督检查
(五)部门单位属单位财产安全完整种资金(包括预算外资金)周转运进行审计监督考核效果提高资金效益
(六)部门单位引进资金技术境外联合营投资重济合等合法性行性济效益进行审计监督
(七)部门单位会计报表决算纳税申报贷款申请等事项根规定实行审签制度种济核算(包括会计核算统计核算业务核算)资料真实性合理性合法性进行审计监督
(八)关贪污贿赂案件严重损失浪费等行进行专题审计
(九)办理国家审计机关级审计机构部门单位领导交办审计事项
第八条 级建材部门审计机构规定第七条规定务外系统建材企事业单位部审计工作予指导具体务:
()时传达组织贯彻国家审计法规关文件结合系统实际情况提出具体贯彻执行措施
(二)制定年度部审计工作点级部门属企事业单位研究制定年度审计工作计划开展部审计工作提供参考帮助总结部审计工作验系统组织交流推广
(三)组织关区部门企业单位行业带倾性影响生产建设济效益重问题进行专题审计调查领导决策提供关资料建议
(四)组织区建材企事业单位部审计员业务培训断提高建材系统部审计员政策业务水
(五)级部门直属单位审机构建设业务工作进行指导
第三章 部审计机构职权
第九条 部审计机构职权:
()检查会计证帐簿报表决算资金财产查阅关文件资料
(二)参加生产技术财务计划济理等方面会议提出加强部控制改善营理提高济效益等方面建议
(三)审计中发现问题权审计单位关员进行调查询问召开审计调查会议索取证明材料关单位必须积极配合
(四)违反财法纪收支严重损失浪费行权提出制止纠正处理意见:堵塞漏洞健全理提高效益等方面权提出建议正进行严重违反财法纪严重损失浪费行权作出时制止决定
(五)严重违反财法纪严重失职造成重济损失员权单位领导部门提出追究责建议
(六)阻挠破坏审计工作拒绝提供关资料必时单位领导批准采取封存帐册资产等时措施提出追究关员责建议
(七)审计工作中重事项级国家审计机关级审计机构反映
第十条 设置部审计机构部门单位理权限范围授予部审计机构济处理处罚权限
第十条 根部审计工作需部门单位关职机构属单位应时部审计机构提供财务收支计划预算决策会计报表关文件资料
第四章 部审计工作程序
第十二条 部审计工作程序:
()准备准段根级部署结合单位具体情况制定审计工作计划报单位领导批准实施充分做审计前期准备工作指派审员解审单位情况搜集关资料拟定审计方案审计单位发出审计通知书
(二)实施阶段听取审计单位领导关员汇报审查证帐簿报表检查现金实物查阅关文件资料核实关数解事实真象调查核实纪录审单位关事签字(取写书面材料)方做审计证明材料
(三)报告阶段审计终关法规制度规定根事实情况审计事项进行分析研究提出审计报告征求审计单位意见报送单位领导审批
(四)处理阶段审机构提出审计结决定建议报单位领导审批批准审计结决定审计单位必须执行异议十五日部审计机构单位领导提出单位领导应接申诉日起二十日作出否更改决定审计机构审计单位述单位领导做出决定异议时级部门审计机构国家审计机关申请复查申诉复审期间原审计结决定停止执行
审计机构检查审计结决定执行情况进行回访续审计
第十三条 部门单位办理审计事项中审计工作底稿审计报告关资料必须建立审计档案定期长期保备查考非批准意销毁
第五章 部审计员
第十四条 部审计员选配应保证政治素质业务素质部审计机构应逐步配备定例会计师济师工程师满足部审计工作需
第十五条 部审计员职务审计干部理权限规定免部审计机构负责免应征级审计机构意
部审计员专业职称评定部审计专业员聘国家关规定办理
第十六条 部审计员法审计忠职守坚持原客观公正廉洁奉公保守秘密滥职权徇私舞弊泄漏秘密玩忽职守
部审计员法行职权受国家法律保护单位击报复
第十七条 审计署驻国家建材局审计特派员办公室建材系统聘请业务熟练验丰富具高中级专业技术职称员特聘荣誉审计员组织研究会诊审计中重问题参重审计项目示范审计级建材部门根需聘请特邀审计员受聘员审计工作关规定行审计职权
第六章 附
第十八条 规定适建材系统级部门类全民制建材企业事业单位
第十九条 级建材部门企事业单位根规定结合部门单位具体情况制定部审计具体实施办法报级审计机构备案
第二十条 规定审计署驻国家建材局审计特派员办公室负责解释
第二十条 规定发布日起施行1985年9月10日国家建材局发布国家建筑材料工业局审计工作暂行规定时废止
 

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

**系统内部审计工作规定

**系统内部审计工作规定 第一章  总  则 第一条 为了加强局属各单位内部审计工作,保障学校建设和发展的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和**部《**系统内部审计工作规定》、《**省**系统内部审计工作实施办法》等法律、法规,结合我区**系统实际情况,制定本规定。 第二条 内部审计是**局管理工作中重要组成部分,是对局属各单位财务收支及有关经济活动

雷***厉 7年前 上传3974   0

××单位内部审计工作规定

 第一条为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》

平***7 2年前 上传449   0

2022学校内部审计工作规定

2022学校内部审计工作规定第一章 总则第二章 组织和领导第三章 审计处和审计人员第四章 审计处的职责第五章 审计处的权限第六章 内部审计工作原则第七章 内部审计工作程序第八章 奖惩第九章 附则  第一章 总 则第一条 为加强学校内部审计工作,规范内部审计行为,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》和《审计署关于内部

陌***归 2年前 上传861   0

建材工业供销公司管理规定

建材工业供销公司管理规定 (一九九一年十月二十二日国家建筑材料工业局发布) 第一章 总则 第一条 为了健全建材流通机制,稳定和完善建材工业供销体制,促进建材工业的发展和科技进步,根据国家的有关规定,结合建材工业的实际情况,制定本规定。 第二条 本规定适用于建材行业主管部门及其所属的县以上的全民所有制建材工业供销公司(以下简称“建材工业供销公司”)。 第三条 建材工业供销公司是与

川***ん 15年前 上传8719   0

2009年地税系统内部审计工作方案

 2009年地税系统内部审计工作方案      一、审计目的  (一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。  (二)开展专项审计强化对非本级财政补助收入,单位经营及租赁等其他收入的使用管理。  二、审计范围及时限  (一)州局审计范围:对州直10个县、市局及州局机关办公室、服务中心、稽查局、口岸地税局、奎独工业园

正***种 14年前 上传700   0

区卫生计生系统xxxx年内部审计工作计划

区卫生计生系统2018年内部审计工作计划 根据嘉定区审计局关于《XX区2018年内部审计工作指导意见》的精神,结合我委2018年卫生计生工作总体目标任务,加大审计力度,突出审计重点,提高审计质量,充分发挥内部审计监督、预防作用。现结合我委内审工作的实际,制定工作计划如下: 一、继续深入开展财政财务收支审计 今年将对区卫计委监督所、南翔镇社区卫生服务中心2家单位开展财政财务收支真实性、

2*** 5年前 上传839   0

区卫生计生系统xxxx年 内部审计工作计划

区卫生计生系统2018年 内部审计工作计划 根据嘉定区审计局关于《xxx区2018年内部审计工作指导意见》的精神,结合我委2018年卫生计生工作总体目标任务,进一步夯实内审工作的基础,创新审计理念和审计方式方法,突出审计重点,提升审计效能,充分发挥审计“免疫系统”功能,更好地发挥内审工作在服务嘉定卫生计生改革、发展大局中的作用。现结合我委内审工作实际,制定内审工作计划如下: 一、找准抓手、突

2*** 5年前 上传903   0

内部审计工作总结

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

n***e 3年前 上传731   0

内部管理规定

公司进入市场以后,得到社会各界的肯定和认可,信誉得到很大的提高。为使公司更好的适应市场,内部管理工作应与其同步。表扬先进,鼓励后进,提高员工工作积极性和学习环境。特制定本规定。

郭***芳 2年前 上传531   0

审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告

审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告   内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在的问题和不足,提出针对性的整改意见,总结成功经验和失败教训,趋利除弊,扬长避短,保证业务顺利开展,稳健运行,都具有非常现实的指导监督作用,发挥着医疗队、消防队、助推器的作用。  目

快***泡 12年前 上传724   0

内部审计工作体会

内部审计工作体会第一篇:做好内部审计工作的几点体会与建议文章标题:做好内部审计工作的几点体会与建议当今的社会、经济都在日新月异地发展,知识更新速度飞快,放眼看去,现代内部审计的职能已从查错防弊发展成为价值增值型的服务,国际内部审计师协会赋予内部审计的新定义是“内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于增加价值和改进组织的运作,它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管

d***g 9年前 上传448   0

单位内部审计工作实施方案

为加强××单位内部审计工作,建立健全内部审计制度, 完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进××单位事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》

平***7 2年前 上传546   0

实习生内部审计工作总结

实习生内部审计工作总结  暑假,是我人生中的第二段正式实习。有了寒假实习的经验,这次的实习在心态上成熟了很多,也知道自己实习的重点在哪里,虽然时间只有1个多月,但是参加了两个项目的审计,收获很大。可以通过工作上和工作之外两个方面来总结。  首先,这次实习让我见识到了内审的整个流程,了解到了内审在企业中扮演的角色。内审跟外审在方法和程序上有很多相同之处,但是内审更加注重内部控制的设计及执行

y***a 4年前 上传1002   0

企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;2.完成内控手册相关表单的设计;3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;5.维护内控手册;___日常督促各部门按照内控手册要求执行;7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作

t***l 2年前 上传400   0

XX区卫生计生系统 xxxx 年内部审计工作计划

XX区卫生计生系统 2018 年内部审计工作计划 根据 XX 区审计局关于《XX 区 208 年内部审计工作指导意见》的精神,结合我委 2018年卫生计生工作总体目标任务,加大审计力度,突出审计重点,提高审计质量,充分发挥内部审计监督、预防作用。现结合我委内审工作的实际,制定工作计划如下: 一、继续深入开展财政财务收支审计 今年将对区卫计委监督所、XX 镇社区卫生服务中心 2 家单位开展财政

l***2 5年前 上传775   0

局长在市直教育体育系统内部审计工作会上的讲话

今天,我们召开市直教育体育系统内部审计工作会,主要目的是总结讲评前段工作,部署安排今年审计重点工作任务,以期推动全系统内审队伍建设,提升审计工作水平,保障教育体育事业更好更快发展。

落***人 3周前 上传55   0

内部稽核规定

内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。 第三条 内部稽核工作由财务管理部负责,商务审核部具体实施。每年稽核次数视实际需要和董事长、总经理特别要求而定。 第四条 稽核人员,除依照规定审核各部门所送凭证帐表外,并

p***2 13年前 上传18506   0

企业审计工作规定

 企业审计工作规定 □ 总则 第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。 第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进

s***r 8年前 上传20780   0

内部刊物管理规定

内部刊物管理规定 为进一步推动公司企业文化建设,促进文化宣传工作的开展,丰富员工业余文化生活,加强员工间沟通与交流,根据我公司实际情况拟定内部周刊的管理办法。 一、周刊的编辑、制版、印刷: 1、编辑部门:公司综合办公室。 2、投稿:公司各部门及全体员工共同参与; 3、设计与印刷:制版印刷办公室承办,周刊年度预算按照公司预算管理规定按期由公司办公室上报并负责安排支出事项。 二、周刊框架

水***บ 5年前 上传2124   0

单位公务卡内部管理规定

 大化县工业集中区管理委员会 公务卡内部管理规定  第一章 总 则 第一条 为进一步配合国库集中支付制度改革,规范财政资金管理,减少现金流通,提高支付透明度,加强财政监督,根据《**市本级全面推行公务卡改革实施方案》(河政办发〔2012〕222号)、《**市本级预算单位公务卡管理暂行办法》(河财库〔2009〕19号)和相关规定要求,结合我管委会实际,制定本管理规定。     第二条 公务

韩***2 11年前 上传12245   0

学生会内部管理规定

学生会内部管理规定学生会是代表广大学生利益的组织,是联系老师和同学的纽带,在第二课堂中发挥着非常重要的作用。为充分发挥学生会组织的积极性、创造性,加强学生会干部的工作责任心,巩固学生会内部管理。现制定了以下规章制度,请所有学生会干部以此为准则约束自身言行,树立学生会干部的良好形象。第一条 学生会简介(一)、学生会全称:京山中学学生会(二)、学生会宗旨及要求:1.敬业、敬职、敬责、服务

x***6 2年前 上传321   0

内部工厂挖人管理规定

本着公平公正、共同发展的原则,公司下属分厂或分公司经友好协商,就用工过程的注意事项达成如下规定:

田***2 2年前 上传723   0

2015内部审计工作总结模板精选

2015内部审计工作总结模板精选  20xx年是 “xx”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务xx“三路三园三片”建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免

d***b 8年前 上传425   0

企业内部审计工作—经济工作

 企业内部审计工作—经济工作 随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构、人员的配备和培养、管理制度、工作方法等问题进行一次全新的分析十分必要,并应在此基础上,结合企业实际情况,制定出符合公司以及部门长期利益的发展目标以及相配套的近期工作规划,通过实现体制上的变革,

m***3 10年前 上传448   0

内部审计工作总结模板范文

内部审计工作总结模板范文  在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用。  实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会

h***x 8年前 上传464   0