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024-与管理当局沟通

蕾***背

贡献于2012-08-05

字数:1826



独立审计具体准第24号理局沟通
 
第章 总

第条 规范注册会计师会计报表审计中审计单位理局沟通明确相关责保证执业质量根独立审计基准制定准
第二条 准称理局沟通指注册会计师会计报表审计关事项询问告知审计单位理局进行商讨
第三条 注册会计师执行会计报表审计外审计业务特定求者外应参准办理

第二章 般原

第四条 注册会计师应遵守职业道德原前提审计单位理局进行必沟通建立良工作关系提高审计效率效果
第五条 注册会计师应根独立审计准关法规审计业务约定书求合理运专业判断确定理局沟通容方式考虑沟通事项重性紧迫性适时理局适层次进行沟通
第六条 独立审计准关法规审计业务约定书特求外注册会计师没责制定专门审计程序识应理局沟通事项
第七条 注册会计师采口头书面方式理局沟通重事项应采书面方式必时注册会计师应沟通函中指明仅供理局部审计单位造成果注册会计师会计师事务关
第八条 注册会计师通常应期理局沟通事项检查理局采取措施确定否需次沟通
第九条 注册会计师应审计程中注意部控制重缺陷时告知理局必时出具理建议书
第十条 注册会计师应重事项沟通情况记录审计工作底稿


第三章 审计计划阶段理局沟通

第十条 接受委托前注册会计师应审计单位基情况理局沟通:
()业务性质营规模组织结构
(二)营情况营风险
(三)前年度接受审计情况
(四)会计机构设置情况
第十二条 签订审计业务约定书时注册会计师应事项理局沟通:
()审计目
(二)审计范围:
(三)会计责审计责
(四)签约双方义务
(五)出具审计报告时间求
(六)审计报告责
(七)审计收费
(八)审计业务约定书效期间
(九)违约责
(十)需沟通事项
第十三条 编制审计计划时注册会计师应事项理局沟通:
()审计单位情况新变化
(二)新法规专业准审计工作影响
(三)评估审计风险需资料
(四)审计单位采会计政策会计估计变更:
(五)需沟通事项


第四章 审计实施阶段理局沟通

第十四条 审计实施阶段注册会计师应事项理局沟通:
()审计计划
(二)理局关事项解释声明提供证
(三)固风险控制风险较高会计报表认定
(四)已发现重错误舞弊违反法规行
(五)审计工作中受限制阻碍
(六)需沟通事项
第十五条 拟通商讨获取相关审计证注册会计师应谨慎选择理局中参商讨适员

第五章 审计报告阶段理局沟通

第十六条 审计报告阶段注册会计师应事项理局沟通:
()关会计报表分歧
(二)重审计调整事项
(三)会计信息披露中存导致修改审计报告重问题
(四)审计单位面危持续营力等重风险
(五)审计意见类型审计报告措辞
(六)注册会计师拟提出关部控制等方面建议
(七)需沟通事项
第十七条 认已审计会计报表披露信息存重致认信息存重错报注册会计师应时审计单位理局沟通
第十八条 审计报告日会计报表公布日期间披审计单位理局责时注册会计师告知影响会计报表期事项会计报表公布容范围方式等注册会计师期间获知影响会计报表期事项应时审计单位理局沟通
第十九条 会计报表公布日获知审计报告日已存未发现重期事项会计报表公布容已审计会计报表存重致注册会计师应审计单位理局商讨独立审计准相关求作出适处理


第六章 附

第二十条 准中国注册会计师协会负责解释
第二十条 准1999年7月1日起施行 


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