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高校经济责任审计探讨

三***1

贡献于2023-11-18

字数:5133

高校济责审计探讨
摘:高校开展济责审计工作时发现存风险采取效措施规避风险治理视角理部门高校济责审计提出更高求效提升审计质量做审计理工作加质量控制力度高校济责审计方面存较问题需加研究力度效解决问题继更防范济风险提升资金利率
关键词:治理视角高校济责审计
新时期高校需校委领导开展济责审计工作断更新审计理念创新审计方式提升政治站位强化工作监督积极开展高校济责审计十分重济责审计高校日常工作容通干部济责履行状况进行评价鉴定效确保干部权规范性健全教育治理体系推进高校治理力提升方面确保利落实反腐倡廉工作高校开展济责审计工作领导干部职工作履行程中保持端正态度工作程中公正廉明强化律成优秀领导队伍中份子方面开展高校济责审计确保高校项济活动开展积极性时发现高校项工作存济问题采取效措施进行整改续审计工作开展提供效济责审计领导干部提升警觉性身工作行更加全面认识推动高校项工作利开展文重点基治理视角探讨高校济责审计存问题提出相应解决策
治理视角高校济责审计存问题
部分高校已积极开展济责审计工作通长时间探究实践取错效果然存足处
()审计专业胜力济责审计求匹配
高校缺少部审计优质专业胜力足审计机构非独立存涉部门员理水业务素质等方面具较高求目前高校优秀审计员相足部分高校已设置审计机构权限职业务力缺乏独立性二审计员掌握知识技够全面复合型严重缺乏某审计员财会员审计知识掌握足专业性尚提高数审计利率足法切实满足审计工作需求三审计信息化足高校审计工作关业务未效衔接信息享足某业务信息具定关联性享程度相足四专业胜力足济责审计时未开展增值性审计工作审计深广度需进步拓展
(二)离审计模式滞未做关口前移
高校开展济责审计工作普遍存审计单部门济活动现象采查阅账簿等做法审查审计象济活动重心放单位财务收支合法性真实性未做关口前移关口前移必须事中事审计转变成全程踪导致审计容增加周期会断延长审计力量更高求显然法满足现实需求外关口前移会受审计方法技术影响传统审计政策法规适应性较差审计员技水较低等素影响导致关口前移受制约
(三)济责审计控制度实施深广度足
高校济责审计二级单位合审签费支出等事项控制度否科学执行否位等缺乏关注度实施新会计制度高校费支出科目细分划分基支出财政性资金项目支出等容审计二级单位提供丰富财务指标继指标体系构建奠定良财务指标基础审计实务中通财务指标领导干部责履行情况深广度应进步提升
(四)高层领导济责审计认知足
某领导观念中觉需开展部审计工作审计工作交审计监察室负责审计监察室非独立审计部门属事部门先确保利开展事工作需开展审计工作时抽调部门员建立审计组完成审计工作抽调员会回原岗位部审计机构相稳定然法达想审计效果济责审计价值法限度发挥出高层领导重视济责审计相教学科研等工作审计工作受重视度低议事程序中未列入审计工作未济责审计事抓领导重视度较低审部门干部觉审计形式职务调动早安排审计工作没关系审计象理解审计工作觉审计监察部门针会积极配合审计工作领导干部济责审计制度缺乏正确认知法审计理解常规监督工作觉审计必然怀疑问题者说审计工作开展必须查出问题否够细致审计员想罪领导干部审计工作未严格落实缺乏计划性导致终审计成效明显
(五)审计评价体系够完善
济责审计工作开展需审计评价作支撑科学权威评价体系审计评价工作开展基础建立科学权威评价体系需历时间相较长国家年积极开展教育改革工作教育环境变化高校众学科学科差异化较济责审计评价象包含学科领导短期难明确学科建设科学研究等指标高校众领导干部评价体系进行分类制订定难度
(六)未充分利审计结果
审计结果总结出问题需相关部门员进行整改整改属审计工作非常关键环节否充分发挥审计监督职重体现高校审计整改工作未切实做出现重复劳动审计结果应够充分
二治理视角高校济责审计质量提升策
()优化高校治理结构强化委
部审计工作领导高校需积极组建审计委员会促进治理结构断优化审计委员会必须议事规重问题处理员构成等进行规范重点年度中离济责方案进行审核审核领导干部审计报告代表委学校风险理效性进行检查强化监督检查会计制度准工作外审计委员会必须高校财务相关报表进行检查重财务事项进行复核重事项说明应审计委员会批准保障披露财务信息切实公认会计准反映通保障财务运行公开化确保财务报告提供全面真实会计信息审计委员会必须身沟通协调效充分发挥出委审部门够加强沟通效执行审部门提出审计建议
(二)审员应积极学提升专业力
首先新政府会计制度审员必须认真学准确掌握财务报告核算理念促进专业胜力提升济责审计工作落实奠定良基础次需断充实审计队伍允许教学科研相关员兼职身份纳入审计队伍中形成元互动互相促进审计协队伍发挥方员价值注重信息技术审计工作中应提升审计员信息化水信息化技术充分利审计信息系统中嵌入审计关科研财务等数信息高校级部门够实现信息深度融合数济责审计提供全力支持提升审计单位部控制关注度根学校资金效益分配状况领导干部济责进行全方位评价济责审计转变成增值型外济责审计校专业参应注重引入会计师事务等参财务报表审计工作引入更社会审计力量促进财报审计工作效率提升审计质量控需高度重视工作涉知识产权等容应签订保密协议审计效达更高效防范审计风险
(三)建立济责审计质量控制体系促进审计质量效提升
切实提升济责审计质量必须完善质量控制体系作保障首先应建立审计质量控制体系实施质量分级责制逐层分解质量理责切实落实位次应审计程序项目质量加强控创新审计方法拓宽审计视野增加审计容促进审计质量效率效提升者安排审计规划离审计中审计进行结合明确审计目引领联席会议单位参中审计准备实施报告等环节提供质量保障构建报告质量复核体系审计象提出建议进行充分分析根问题成定性确保审计质量提升
(四)积极拓宽济责审计深广度促进审计质量提升
拓展责审计深广度审计象单位部控制效性进行评价积极开展绩效审计工作高校结合费支出结构财务指标校二级单位设定预算目标审计象绩效状况进行评价确保花钱必须定成效效须追究相应责时应通审计作业系统济责审计提供辅助该系统财务指标进行维评价促相关会计报表更快速切换成记账证审计疑点快速锁定奠定扎实基础审计效率提升提供力保障济责审计问题方面应加监督检查保障潜风险发现结合审计方案形成报告审计前期工作续问题发现整改工作应落实位步骤审计成果效发挥着密切关系审计单位济风险防控财政资金利率提升发挥显著效方面未整改问题整合成工作底稿时需严格编制完整审计日记审计风险规避奠定良基础方面已整改问题应记录留复印件方便资料调取应时续审计回访踪等工作应强化审计反馈机制进行断优化确保审计威慑性权威性通关口前移事前关做法引入先进审计方式促进审计工作效转型动审计转变成动审计促审计质量达更高
(五)公开审计结果觉接受群众监督
首先建立开放监督公开机制涉国家机密单位隐私相关容高校应公开济责审计结果构建应公开机制定期公布审计结果审计结果高校OA公布群众级领导干部分项目职责范围清晰解群众监督审计工作次发挥群众审计监督中介入作允许群众参监督工作领导干部时发现审计问题积极进行整改需全面公开整改审计程包含审计计划程结果整改等环节群众够环节事宜进行监督审计结果必须传达相关部门够审计结果应问题高度重视意识审计结果单位项实际工作重意义指导监督完善单位切营活动强化媒体技术审计监督中应审计结果够媒体配合通电视互联网台等外报道审计监督作更发挥出监督结果获更范围应审计工作更具公信力外高校需针领导干部专门构建廉政档案济责审计结果建立应数库档案中纳入审计结果作干部考核提拔
(六)充分利审计成果促进治理水效提升
方面审部门必须提升审计报告质量治理结构优化提供助力突破传统审计理模式整合审计问题建立应资料库部门时期存审计问题进行汇总做分析工作针发现性问题特问题理方面问题挖掘问题成提出相应理建议揭示制约发展成制订切实行策略便学校够审计工作做出更精准决策方面通公开审计结果治理水提升提供助力审计部门应积极探索审计结果公开制度审计结果干部选拔相结合建立应衔接机制济责审计价值挖掘出审计结果推送相关部门督促审计单位审计整改切入点完善学校治理部控制夯实理基础促进学校理水提升
三结语
综述新时期高校理工作开展程中济责审计非常关键手段高校必须积极建设审计队伍创新审计方法建立完善审计评价体系领导干部加日常监督力度审计结果工作中价值充分发挥出审促改审促建推动高校高质量发展实现高校建设目标
参考文献:
[1]刘金杰治理视角高校济责审计存问题策研究[J]外贸2022(09)8183
[2]廖宏伟郭继秋高校济责审计存问题策研究[J]外贸2022(07)5255
[3]黄玲廉政治理视阈高校济责审计风险理微探[J]教育财会研究202031(01)8689
[4]李延召司艳萍基部治理视角高校济责审计问题探析[J]财会通讯2017(16)121123
[5]肖美瑶学治理视角高校部济责审计问题分析[J]中国理信息化201619(18)25

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