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某县机关事业单位国有企业内部审计人员“以审代训”管理办法

大***人

贡献于2023-06-21

字数:1684

某县机关事业单位国企业部审计员审代训理办法


第章   总  
第条  加强县机关事业单位国企业部审计队伍建设规范部审计员参县审计局审计项目行结合工作实际制定办法
第二条  办法称部审计员指镇民政府(街道办事处)县级部门直属单位属企业事业单位事部审计工作专职兼职审计员
第三条  办法称审代训指县审计局根工作需选调部审计员参县审计局组织审计项目通现场审计培训促进部审计员素质提升推动审计监督作效发挥
第二章   原程序
第四条  审代训坚持择优选调严格程序审训结合效理原审代训组织理工作县审计局法规审理科负责具体实施工作县审计局业务科室承担
第五条  业务科室根年度审计项目计划全县机关事业国企业部审计库选择拟选员填写审代训员审批表分领导审批
单位出具公函单位回函相关业务科室报法规审理科备案
第六条  审代训员参单审计项目时间般长超二月
第三章    资格条件
第七条  参加审代训员应具备条件:
()具较高政治素质道德修养
1拥护中华民国宪法拥护中国产领导社会义制度坚持新时代中国特色社会义思想指导认真贯彻落实十九精神
2态度端正作风正派够严格遵守项法律法规审计八准纪律执行相关保密规定做法文明廉洁履职
(二)具胜审计工作专业知识业验身体条件
1具济工程类等中级职称专文化程度事部审计工作累计满3年
2熟悉相关会计知识掌握国家关财法律法规
3年龄般55周岁身体健康
4担部审计组组长审者参国家审计项目员优先
第四章   工资费
第八条  参训员工资津补贴原单位发放武原街道区域进行审计参训员行解决交通伙食住宿武原街道区域外镇(街道)进行审计县审计局协助解决返交通中午餐伙食县外审计交通住宿伙食补助等执行县机关差旅补助标准
第五章    日常理
第九条  根审计项目安排相关业务科室参训员编入审计组审计方案求开展工作业务科室应加强参训员现场理业务指导强化约束遵守国家法律法规严守职业道德严守廉洁纪律遵守项规定工作纪律审计组视情况召集参训员集中开展审前方案解读审中业务分析审案例剖析等专题业务会议
第十条  审计组负责参训员考勤考核等日常理参训员病事请假须履行请销假手续
第十条  参训员知悉国家秘密审计单位商业秘密负保密义务参审计工作期间获信息严禁外传外泄
第十二条  审计项目结束参训员离开审计组前业务科室审计组求工作期间形成全部审计资料(包括电子版纸质版)进行移交清理私处置保留
第十三条  审计组参训员参审计项目工作表现审计质量作出评价鉴定法规审理科根审计组意见综合评定参训员完成预定培训目标务达培训目标参训员予结业意见填报审代训员工作鉴定表评鉴结果反馈单位
第六章   解终止
第十四条  参训员列情形应终止参审计项目退回单位单位视情处理涉嫌犯罪移送关部门处理法追究关责
()拒绝接受县审计局领导监督
(二)工作期间事审计工作关事情
(三)隐瞒审计发现问题者审计单位串通舞弊
(四)利工作便利审计单位获取利益
(五)违反保密纪律参审计工作获信息外传外泄
(六)违反审计规定工作纪律影响审计组正常工作秩序
(七)抗力必须终止审代训项目
(八)应该解终止情况
第七章   附  
第十五条  办法某县审计局法规审理科负责解释
第十六条  办法发日起施行

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