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区(县)审计局审计查出问题整改报告

F***1

贡献于2023-09-15

字数:3417

区(县)审计局审计查出问题整改报告

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区(县)审计局审计查出问题整改报告 1
审计查出问题整改基情况 1
()整改合力更强
(二)整改措施更实
(三)整改成效更优
二未整改位问题续工作安排 4
三审计发现问题整改工作意见建议 5
()充分认识审计整改工作重意义
(二)切实夯实审计整改工作方责
(三)断完善审计整改工作相关机制
(四)持续加强相关员力素质培训提升


2022年区审计局深入贯彻总书记关审计整改工作重指示批示精神认真落实中央国务院关审计整改部署求推进审计查出问题整改落实作增强四意识坚定四信做两维护现实检验完善制度机制强化督促落实体推进揭示问题规范理促进改革切实做审计半篇文章
审计查出问题整改基情况
2022年审计报告反映*问题截止*月底已整改位*整改率*%通整改促进增收节支*万元拨付盘活追回资金*万元审减投资*万元追责问责*促进审计单位修改完善规章制度*项效保障全区*实施高质量发展局
整改结果绝数审计单位够深入贯彻区委区政府相关部署求问题清单时账销号扎实开展整改工作总体进展利成效显著突出体现3方面
()整改合力更强省市审计机关统组织实施审计项目查出问题整改情况坚持责落实坚决放问题解决坚决放审计单位整改情况常态化进行督促检查核实时掌握整改动态区委区政府高度重视审计发现问题整改工作次区委审计委员会办公室区审计局报送审计结果做出批示求相关单位抓整改区政府专题召开审计整改推进会听取责单位整改进展情况汇报部署推进整改工作区常委会开展区财政局区水务局等8家单位2021年度审计查出问题整改情况现场督察切实提高审计整改监督实效区委审计委员会办公室区审计局准确握中央国务院关建立健全审计查出问题整改长效机制求制定出台审计查出问题整改办法审计整改检查考核实施细全区抓实审计整改提出总体求明确具体路径区审计局区纪委监委印发政府投资重建设项目纪检监察审计协作监督工作制度进步深化纪审协作纪巡审联动机制强化沟通协作形成高效协抓整改合力
(二)整改措施更实关审计单位严格履行审计整改体责动担作负责作整改工作第责牵头抓总求抓整改落实区财政局区民政局区科工局等3单位召开委(组)会议专题会议研究部署整改务成立负责志组长审计整改领导组
*镇*镇等2单位制订审计整改工作实施方案扎实推进整改落实区*部回避工作中足动作第时间审计组积极沟通坦诚交换意见时报告审计整改进展结果区审计局审计组实施审计项目时监督检查前年度审计查出问题整改情况作项审计容列入审计实施方案进行审计整改回头针省市审计查出问题未整改位情况区审计局坚持审计查出问题整改体化推进明确责科室实行专班底诊号脉指出病灶指出问题症状开出整改药方相关审计单位整改落实结果进行审核指导提出意见建议
(三)整改成效更优审计单位审计整改契机积极采纳审计建议梳理制定整改措施确保整改落实位*改革专项审计调查中通边审边改立行立改等方式推动审计单位制定完善*等8项制度涉粮部门整改具体问题时举反三完善制度建立健全*理办法等18项制度办法区*总公司针工作中履职责力担作够相关员进行相应处理效发挥审计治已病防未病作区
*中心等关部门采取收缴追回加快资金拨付盘活存量闲置资金等方式整改问题金额*亿元
二未整改位问题续工作安排
整改情况2022年度审计查出问题整改工作取明显阶段性成果部分问题已整改位*问题持续整改中占问题总数*%审计机关严格落实三区分开重求认真全面听取关审计单位意见实事求分析原:
()涉体制机制问题需工作中逐步解决:然审计连续年指出预算编制够细化预算绩效理位等问题类问题彻底解决根源需区级财政部门完善预算编制制度严格预算法相关规定建立健全预算支出标准体系
(二)涉情况复杂事项需定时间完成整改:应收未收廉租房易建设费*万元问题区*局已收回易建设费
*万元时已聘请律师*年*月签订委托代理合正通司法途径追缴剩余费
(三)涉部门事项需协合力推动整改:区级方政府专项债券理情况审计项目关*项目等*项目存资金缺口*万元问题需区财政局区发改委区住建局区城投集团市级相关部门银行协调解决
问题关部门单位续整改作出安排区审计局严格落实区委区政府部署求审计署省市审计机关关审计查出问题整改工作求持续加强问题整改踪检查确保发现问题全部整改落实
三审计发现问题整改工作意见建议
抓审计发现问题整改落实审计成果转化利根途径审计价值重体现推进法行政反腐倡廉必然求落实审计整改作加强理维护局促进发展重手段确保审计整改工作走场取实效切实发挥审计监督作
()充分认识审计整改工作重意义区级部门单位坚持新时代中国特色社会义思想指导全面贯彻落实总书记关审计工作重讲话重指示批示精神提高政治站位强化责担审计整改工作推动改革创新加强部理相结合揭示问题解决问题相统严肃认真抓审计整改工作确保审计查出问题效解决维护审计监督严肃性权威性更推动全区济社会高质量发展
(二)切实夯实审计整改工作方责加强审计工作领导切实发挥审计委员会审计工作中领导作审计单位相关责单位应积极接受配合常委会关委员会审计整改工作进行监督检查视察询问等工作区政府督查部门审计整改落实情况纳入督查范围区纪委监委组织事等部门关机关单位审计反映问题移送事项等相关规定情节轻重干部理权限时追究关员责审计单位落实审计整改纳入领导班子议事决策范围全面梳理审计查出问题制定审计整改计划完善审计整改措施明确审计整改责科室责完成时限层层压实整改责审计机关担负起督促审计单位落实审计整改职责督促审计单位深入分析问题背原找准问题症结提出针性意见建议
(三)断完善审计整改工作相关机制建立踪检查机制审计机关建立审计整改台账审计整改情况进行踪检查形成协作联动机制审计机关加强纪检监察组织事巡察等机构部门单位日常沟通联系督促审计整改方面加强协作配合效发挥监督整改合力强化督查问责机制违纪违规行拒绝拖延整改屡审屡犯部门单位提请区委区政府召开审计整改工作推进会全区范围进行通报督促审计单位积极动推进整改完善成果运机制审计监督干部理追责问责结合起审计结果整改情况作考核免奖惩领导干部重
(四)持续加强相关员力素质培训提升区级部门单位领导干部带头学法法认真学中华民国审计法中华民国会计法中华民国预算法等法律法规促进全体干部增强财法规意识正确手中权力提高法履职财务监力时加强财务员岗位职责培训教育培训选思想政治硬原性强志担财务员采取请进走出方式邀请专家教授讲解法规剖析问题传授财务知识提升财务理力鼓励专职财务员积极参加业务培训提高业务技

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