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2014年风险管理部工作总结

鹿***3

贡献于2014-12-30

字数:2488

2014年风险理部工作总结
 
2014年部总公司公司领导正确领导严格贯彻公司项风险理求紧紧围绕公司营发展思路稳健发展目授信风险控制手段全力服务前台业务增长坚持做风险审查五级分类数报等常规工作充分发挥风险理部职作优势作较履行项职责
现风险理部2014年工作简汇报:
()提高风险理工作重视程度加强理学
作风险理条线员没硬业务理支撑法业务提供完善快捷服务法发现潜风险隐患全面提升综合素质政策规章制度变化日常工作中部重视相关金融政策规章制度学现行政策制度较全面认识学实践更服务业务部门
(二)持续加强风险理部常规工作努力服务业务增长
1完善风控流程加强风控制度建设
风险理部成立风控工作直处断探索改进程中直目前已形成较完整流程时风控工作流程融入日常理制度风控工作变日常化具体化进步规范公司授信业务风险控制时完善公司风险控制体系
2风险控前提加优质成员单位支持力度
着公司业务断扩半年注册资增加五亿根总公司关适度增加贷款投放总体思路结合公司实际着积极审慎原
明确信贷投放重点着力优化信贷结构重点扶持符合国家产业政策行业政策成员单位增量贷款着眼点放市场效益信誉成员单位2014年新增授信16亿元公司业务发展提供力保障
3做风险理部统计分析数报送工作
财务公司集团成员单位重融资台直接受省银监局领导监督部严格监部门求时报风控月报季报等相关报表总公司监部门公司领导决策提供
(三)严格执行审查制度效防范减少信贷风险确保信贷资金安全性流动性效益性
实际工作中严格贯彻落实审贷分离制度认真落实授信业务审查工作职责严格体资格审查确保款体资格合法提供资料齐全时客户理沟通求补充合法效体资格类文件确保款体资格合法二严格贷款政策性审查确保贷款投符合国家金融政策笔信途否符合国家济金融产业政策进行严格审查国家禁止限制行业项目严禁信贷资金进入三严格贷款新规执行确保贷款途规范申请信途关市场前景调查分析资料否全面进行审查途进行分析审查否合理真实申请信理否充分确保信途符合规定四严格款财务偿债力审查确保第款源保障根相关财务信息客户项财务指标进行认真测算分析否处正常水予客观评价审查款源否充分 
严格审查基础坚持审查中独立性2014年27笔贷款业务18笔贴现业务13笔融资担保业务计5462亿元授信业务提出明确风险审查意见出具风险审查报告公司金融部填制相关合款证抵质押登记手续严格审查防范操作风险全面做授信业务风险监测控制工作时分析授信资产质量变化原趋势提出加强风险理措施信贷审查环节整体理中力争风险降低
做授信业务风险审核时加强贷款五级分类续理工作年信贷理中重点工作部五级分类理工作中做工作:
1 认识五级分类必性重性进步重点解贷款风险分类相关文件认识贷款风险五级分类必性重性重意义
2 注重质量准确分类实时调整认真细致做调查工作全面掌握款真实财务状况影响贷款偿非财务素确保分类结果定性准确积极实时做季度五级分类审核工作
3实行抽查时整改部事次五级分类准确性进行抽查发现问题时整改数采集准确性基础
时注重授信资产五级分类质量需报分类结果提出审核意见确保五级分类工作准确性真实性
三年努力风险理部逐步建立进步完善原部分风险理制度基础构建整公司风险理体系风险理体系法律风险控制辅结合授信资产五级分类审核形成事前事中事三阶段贯穿整业务流程风险理机制公司稳健发展作出努力
(四)做公司领导交办工作
配合做修改公司控制度完善公司法治理结构工作(完成年度董事履职评价董事会年度工作报告监事会年度工作报告年度风险评估报告利率定价风险评估报告制度等)省银监风险评价做准备协助做财务公司董事会股东会会议准备工作公司续发展提供支持
回顾2014年然做工作存许需部工作加改正方需加强宏观济区域济发展态势研判加深成员单位解提高业务知识积累日常工作中注意业务部门沟通时转变工作思路更服务业务部门
(五)2014年工作计划
1继续加风险监控力度风险理念贯穿事前事中事全程强化理防范风险
2加强成员单位实走访工作获取更客户资信资料全面掌握客户情况预防风险发生
3断加强建设注意学金融行业相关政策积极参横行业交流学活动实时掌握新知识断提高综合素质公司风险理工作提供智力支持
部2014年工作结2015年工作计划总部总结年风险理工作时新年里抓项工作目标务完成风险理突破口断提高加强风险防范力
公司发展作贡献
 
 
 
 
                         集团财务限公司
                              风险理部
                                2014年12月5日

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