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****电器股份有限公司2010年至2015年年度财务分析报告

小***3

贡献于2018-04-08

字数:8835

 ****电器股份限公司 2010年2015年年度财务分析报告


班级: 14级财务理4班
姓名: ***
学号: 148501444



财务报表分析综合评分表
项目
分值

报表趋势结构分析
20分

企业偿债力分析
20分

企业盈利力分析
20分

企业营运力分析
20分

财务综合分析评价
20分

合计
100分




目录
公司概况
二报表趋势分析结构分析
1趋势分析
2结构分析
三偿债力分析
四盈利力分析
五营运力分析
六财务综合分析评价
公司概况
****电器股份限公司家集研发生产销售服务体专业化空调企业营业务范围生产销售空调器营空调器出口业务相关零配件进出口业务2010年公司研发R290 天然环保制冷剂空调国际权威机构德国VED 认证机构认获德国国家电气安全认证标志VDE 证书公司离心式冷水机组螺杆式冷水机组29 款水冷冷水机组全部通美国空调供热制冷协会AHRI 认证公司成国首家获水冷冷水机组AHRI 认证中国空调生产商目前唯家取该认证中国空调生产商填补国空白国家科技部火炬高新技术产业开发中心发布关发布2010年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果通知公司科技部火炬中心认定国家火炬计划重点高新技术企业成家电业率先通国家级重点高新技术企业认定企业

二报表趋势分析结构分析
1趋势分析

**电器2010—2014年度盈利力指标分析表
项目
2010
2011
2012
2013
2014
总资产报酬率()
1045
972
1039
1150
1263
股盈余(元)
152
186
247

471
股净资产(元)
472
625
889
1150
1468
净资产收益率()
3214
2974
2759
3143
3206
股营现金净流量
022
119
612
431
630



图 1

图1企业盈利力发面2010年2012年企业年末净资产获收入利润数值年减弱2012年2014年净资产收益率年年稳步增加出企业股份持获通投入资金获取相应效益提高企业身获取盈余利润力增强公司股盈余
2010年2014年总体呈升趋势尤2014年较提升表明公司股东均收益水提高股营现金净流量呈稳步提高趋势表明**电器应收账款理政策实施较良**电器2010年2014年综合方面数该公司获取收益力稳定持续增长

2结构分析


面表中数出**电器公司现金流入产生源营活动投资活动筹资活动基企业现金流入贡献源销售商品提供劳务现金流出营活动方面投资活动筹资活动占流出现金少

三偿债力分析
1 短期偿债力分析
年份
流动率
速动率
现金率
2013年
107
093
3994
2014年
110
102
5032
2015年
107
098
7886



图 2
图2知20142013年流动率略升2015年2014年流动率略降三年流动率均低公认标准值20说明短期偿债力较强流动资产存量适中会影响企业获利力行业均值低行业均值行业均值均流动率断降趋势新营模式需流动资产逐渐减少
表知20132014速动率升说明短期偿债力升20142015年降说明短期偿债力降国家电行业速动率参数值09三年**均高行业均值现金率持续增长幅度较表明**短期偿债力较强
2.长期偿债力分析

年份
资产负债率
产权率
2013年
7347
27593

2014年
7111
24516
2015年
6996
23189


图 3
图3知20132015年成降趋势**资产负债率均高60样高资产负债率债权利三年**资产负债率然降均超60行业均高行业均值**处成熟期企业前景较乐观时适量资产负债率利说明**长期偿债力降然强
表知**产权率高表明企业存风险20132015年直呈降趋势说明**已采取措施增强长期偿债力

四盈利力分析

面表中数知:
(1) 销售毛利率:指标**电器201320142015年率分268833013713时净利率三年率持续增加说明:营业务收入断增加营业成持续降
2015年毛利率2014年升409百分点说明企业扩销售获利力断提高
(2) 销售净利率衡量百元销售收入中赚取净利润表中出**电器三年销售净利率路升显示公司销售获利力逐年提升公司产品竞争力逐年提升
(3) 净资产收益率:表明资产利综合效果率越高说明企业增加收入节约资金方面效果越越然降三年率超行业均水

五营运力分析
年份
总资产周转率
流动资产周转率
固定资产周转率
应收账款
存货周转率
2013年
098
125
886
7137
529
2014年
095
123
949
6107
810
2015年
061
081
642
3528
730

表知总资产周转率20132015呈降趋势表明**公司总资产周转速度变慢生产效率降销售力强资产利效率变低影响企业盈利力企业总资产周转率较低长期处较低状态企业应采取措施提高项资产利效率处置余闲置资产提高销售收入提高总资产周转率
流动资产周转率直降表明**流动资产利效率加强固定资产周转率20142013年升表明固定资产周转速度加快企业固定资产投资固定资产运效率提高营运力较强20152014年减少说明企业资产利率变低企业固定资产理水减弱**公司固定资产利程度降说明企业营运力降低应收账款周转率直降2015年降幅度较说明企业应收账款回收较慢应收账款变现速度较慢降低公司偿债力说明营运力降低
存货周转率20132014升表明存货理水略提高营运力增强20152014年降营运力降低说明存货理应该加强
六财务综合分析评价
着国整体水稳步提升家电行业着社会发展前发展段程中受社会非社会素阻碍**电器2014年项营情况2011年相提高市场竞争激烈天**电器面挑战公司营逐步面元化走出国门面世界**电器年兼扩张已非昔通**电器连续五会计年度财务指标分析出该公司竞争激烈家电行业环境景气情况保持企业业绩稳定增长营产品收入公司获利润增长出**电器家电行业发展速度极快稳固较发展前景
杜邦财务分析
家电行业家龙头企业2015年财务情况进行杜邦分析表 2015年**电器四家电器制造商中权益净利率高高海尔集团美集团高行业均水销售净利率四家企业中高远高行业均值 7.52 总资产周转率低总资产利润率企业相差权益净利率较高原权益数高**电器负债率高海尔美高行业均水**电器充分利财务杠杠效应销售势头获利力强发展前景较

**
海尔

行业均
销售净利率
1291
659
984
752
总资产周转率
6149
1189
1141
93
总资产利润率
780
779
1057
625
权益数
333
232
232
218
者权益报酬率
2637
1895
2583
1523


建议
第适降低资产负债率般说企业流动率 2速动率 1企业偿债力较强**电器资产负债率居高公司面财务风险较高建议适降低负债水完善筹资结构
第二提高销售水继续提升成利润率三年**电器成利润率断提高公司继续减少必销售理费减少必浪费提升盈利水
第三加技术研发投入力度创新时注重节环保争取企业逐渐发展程中提高身社会行业位更具影响力市场竞争力加强品牌意识提升创新力行业品牌相**空调竞争优势十分明显建议断开发具知识产权产品增强企业核心竞争力抵御济风险力





附表
表**电器2010—2014合资产负债表 (计量单位:万元)
报表日期
20141231
20131231
20121231
20111231
20101231
货币资金
545457000
385417000
289439000
160408000
151661000
交易性金融资产
000
12461100
2634600
164891
721957
应收票
504806000
462972000
342922000
336651000
220558000

应收账款
26613500
18492800
14748700
12267900
11989200
预付款项
15914900
14986500
17397100
23156200
25598000
应收利息
12421500
7295600
7108660
2427400
1803910
应收款
3805990
3464200
2903560
6344760
3124590
存货
85991000
131227000
172350000
175031000
115592000
流动资产
5583790
1008540
1372430
1104890
813664
流动资产合计
1201430000
1037330000
850876000
717556000
545327000
非流动资产
000
000
000
000
000
发放贷款垫款
64417000
45654600
20889000
000
15615400
供出售金融资产
21501000
8059330
5549120
000
10939400
长期应收款
000
000
000
000
000
长期股权投资
922131
975685
281600
168766
217871
长期投资
000
000
000
000
000
投资性房产
5079020
5030560
2080090
1976300
1714680
固定资产原值
204309000
184841000
164336000
107036000
80969100
累计折旧
54716200
44431200
37250100
29853800
25535400
固定资产净值
149593000
140410000
127086000
77182400
55433600
固定资产减值准备
199723
68821
81863
91032
153812

固定资产净额
149393000
140341000
127004000
77091400
55279800
建工程
12543500
18616800
23043200
21716600
1005160
固定资产清理
77214
62943
1101
6247
610
形资产
24802900
23701800
16352700
16221600
10494900
长期摊费
209483
426653
480893
481566
160767
股权分置流通权
000
000
000
000
000
递延税资产
81929600
56826100
29110900
16897300
15288000
非流动资产
000
000
000
000
000
非流动资产合计
360875000
299696000
224793000
134560000
110717000
资产总计
1562310000
1337020000
1075670000
852116000
656044000
流动负债





短期款
35787700
33169700
35206400
27392900
19003800
衍生金融负债
2157040
000
000
000
000
应付票
68819600
82302100
79835800
106441000
89445600
应付账款
267850000
274345000
226650000
156364000
137949000
预收款项
64277200
119864000
166301000
197527000
120062000
卖出回购金融资产款
5860000
1860000
3500000
000
10180000

应付职工薪酬
15505000
16401600
13576700
7294290
7727580
应交税费
83088700
61574900
25221000
6795690
8555580
应付利息
361779
254803
201991
165942
192578
应付股利
7079
7079
7079
7079
7079
应付款
25463800
47937800
54416100
33364400
9907410
年期非流动负债
20614900
9234480
25137600
21766200
000
流动负债
485853000
309164000
157439000
95890000
89316500
流动负债合计
1083890000
964912000
788304000
641930000
496749000
非流动负债
000
000
000
000
000
长期款
22589700
13753500
9844630
25822000
18538300
递延税负债
2568470
3289430
1604050
431678
538276
非流动负债
000
399200
114697
160514
100678
非流动负债合计
27109800
17442100
11563400
26414200
19177200
负债合计
1110990000
982354000
799867000
668344000
515927000
者权益





实收资(股)
30078700
30078700
30078700
28178900
28178900
资公积
31912700
31761100
31871800
1101670
1908300

库存股
000
000
000
000
000
专项储备
000
000
000
000
000
盈余公积
29580900
29580900
29580900
25010800
22360100
般风险准备
1363640
471141
75935
56454
41639
未分配利润
348413000
253956000
175723000
121555000
80304800
外币报表折算差额
000
19360
101340
165846
231825
属母公司股东权益合计
441527000
345828000
267431000
176069000
133026000
少数股东权益
9787960
8838670
8370680
7702890
7091530
者权益(股东权益)合计
451315000
354667000
275802000
183772000
140117000
负债者权益(股东权益)总计
1562310000
1337020000
1075670000
852116000
656044000

表二:**电器2010—2014合利润表 (计量单位:万元)
报表日期
20141231
20131231
20121231
20111231
20101231
单位





营业总收入
1400050000
1200430000
1001100000
835173000
608072000
营业收入
1377500000
1186280000
993162000
831555000
604316000
利息收入
22540500
14147700
7937480
3617480
3729340
手续费佣金收入
9839
3567
1650
296
26822
二营业总成
1232590000
1094880000
923102000
790085000
581918000

营业成
880221000
803859000
732031000
681321000
474092000
利息支出
7097650
4919640
2306590
178675
648233
手续费佣金支出
3256
2639
2738
2126
1670
营业税金附加
13624200
9561700
5899540
4979080
5388150
销售费
288900000
225089000
146262000
80504100
84101400
理费
48181700
50895700
40558100
27832700
19780500
财务费
9422450
1373090
4613480
4527080
3089700
资产减值损失
3984170
1923930
655371
205947
995967
公允价值变动收益
13815500
9905640
2468850
575087
691925
投资收益
7243640
7173370
204944
910941
621977
三营业利润
160892000
122630000
80263100
45423100
27467800
营业外收入
7060640
6842000
7603830
18457900
23533200
营业外支出
428604
552858
239818
595316
437833
非流动资产处置损失
150645
37825
142949
70151
41614
利润总额
167524000
128919000
87627100
63285600
50563200
税费
24994800
19561700
13167800
10312200
7531170
未确认投资损失
000
000
000
000
000
四净利润
142530000
109358000
74459300
52973400
43032100
属母公司者净利润
141552000
108707000
73796700
52369400
42757200
少数股东损益
977876
650823
662616
604019
274839

五股收益
000
000
000
000
000
基股收益
000
000
000
000
000
稀释股收益
000
000
000
000
000
六综合收益
211824
413500
521770
867859
41187
七综合收益总额
142741000
108944000
74981000
52105500
42990900
属母公司者综合收益总额
141722000
108323000
74313300
51496800
42727200
属少数股东综合收益总额
1018960
620655
667790
608770
263684

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