| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

流动资产W-15待摊费用审计程序表

j***4

贡献于2015-03-19

字数:319

索引号:
(审计机关名称)
摊费审计程序表
审计企业 页次:

审 计 程 序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取编制摊费明细表复核加计数否准确明细账总账报表关项目进行核

2.实施分析性复核

3.抽查明细账记账证原始证
(1)检查摊费容否合规摊金额会计处理否正确
(2)检查审计企业属摊费性质项目计入摊费长期挂账造成潜亏虚盈实亏
(3)检查摊费摊销情况核实摊销额会计处理否正确应摊未摊摊销问题

4.检查摊费否已资产负债表附注中恰披露

6.完成摊费审定表






















文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

非流动资产W-04在建工程审计程序表

索引号: (审计机关名称) 在建工程审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制在建工程明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.实施分析性复核。 3.

t***7 10年前 上传12060   0

流动资产W-05应收票据审计程序表

索引号: (审计机关名称) 应收票据审计程序表 被审计企业名称: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制应收票据明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和会计报表的余额进行核对。 2.实施分析性复核。 3.监督清点库存票据

小***8 8年前 上传23937   0

非流动资产W-01长期投资审计程序表

索引号: (审计机关名称) 长期投资审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制长期投资明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.实施分析性复核。 3.监盘股票、债券 (1

y***9 14年前 上传5903   0

流动资产W-10其他应收款审计程序表

索引号: (审计机关名称) 其他应收款审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制其他应收款明细表,执行以下手续: (1)对照企业有关会计核算规定,结合相关业务的实际情况,查明其他应收款明细账的开设是否正确

B***仔 6年前 上传24810   0

流动资产W-16应收补贴款审计程序表

索引号: (审计机关名称) 应收补贴款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制应收补贴款明细表,复核其加计数的正确性,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。 2.实施分析性复核。 3.取得并审阅有关

j***0 11年前 上传9841   0

流动资产W-12存货审计程序表

索引号: (审计机关名称) 存货审计程序表 被审计企业名称: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制存货明细表,复核其加计数是否准确,并与各存货项目明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.实施分析性复核 (1)计算季度或月毛利率,并同以

b***e 13年前 上传3667   0

流动资产W-04短期投资审计程序表

索引号: (审计机关名称) 短期投资审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制短期投资明细表,复核加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.实施分析性复核。 3.监盘库存有价证券

y***8 8年前 上传9364   0

非流动资产W-06无形资产审计程序表

索引号: (审计机关名称) 无形资产审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制无形资产明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.针对专利权、非专利技术、商标权

o***g 13年前 上传5523   0

流动资产W-06应收账款审计程序表

索引号: (审计机关名称) 应收账款审计程序表 被审计企业: 页次:1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1. 取得或编制应收账款明细表,复核其加计数,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对;取得或编制坏账准备审定表,将坏账准备余额与资产负债表有

g***n 13年前 上传5157   0

流动资产W-02货币资金审计程序表

索引号: (审计机关名称) 货币资金审计程序表 被审计企业名称: 页次:2 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 ⑴审查外埠存款 ①审阅外埠存款明细账,将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对,并检查开立外埠存款的手续是否符合有关制度规定。 ②索取材料采购或在

w***6 9年前 上传25993   0

非流动资产W-07递延资产审计程序表

索引号: (审计机关名称) 递延资产审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制递延资产明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.抽查递延资产明细账、记账凭证及原始凭证:

x***4 10年前 上传12592   0

非流动资产W-02固定资产审计程序表

索引号: (审计机关名称) 固定资产审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制固定资产及折旧分类汇总表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.实施分析性复核。 3.监盘或抽盘固定资产 (

我***啊 7年前 上传21309   0

流动资产W-13存货实物盘点明细审计程序表

索引号: (审计机关名称) 存货实物盘点明细审计程序表 被审计企业: 仓库名称: 仓库地点: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 盘点前的准备工作: 1.向被审计企业了解重大存货的存放地点及存货盘点的时间、范围和方法,检查是否将对盘点范围内的所有存货进行盘点,注意被审计企业对

方***1 11年前 上传1708   0

非流动资产W-03固定资产清理审计程序表

索引号: (审计机关名称) 固定资产清理审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得固定资产清理明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2.抽查固定资产清理明细账、记账凭证及原始凭证 (1)检查是否按固定

r***2 6年前 上传9045   0

流动资产W-09预付账款审计程序表

索引号: (审计机关名称) 预付账款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。 2.实施分析性复核。 3.抽取预付账款进行函

t***o 10年前 上传11405   0

流动资产W-14存货明细科目明细审计程序表

索引号: (审计机关名称) 存货明细科目明细审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.抽查材料采购和原材料明细账、记账凭证及原始凭证 (1)审阅购货发票和采购合同,检查购入价格的正确性,检查有关增值税进项税额的处理是否合规;

b***0 11年前 上传13562   0

会计报表审计程序表@

 索引号: (审计机关名称) 会计报表审计程序表 被审计企业: 页次:1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1. 实施资产负债表实质性测试程序 资产负债表实质性测试,就是在审计结束之时,对与资产负债表有关的审计证据进

t***9 9年前 上传20031   0

流动资产W-07应收账款函证明细审计程序表

索引号: (审计机关名称) 应收账款函证明细审计程序表 被审计企业: 页次:1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.向债务人发询证函。确定函证对象,在审计人员直接控制下,向欠款单位发函,证实应收账款余额。在采用积极函证方法时,如未能收到对方的回

x***g 11年前 上传14921   0

非流动资产W-05待处理财产损益审计程序表

索引号: (审计机关名称) 待处理财产损溢审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得流动资产盘亏、毁损、盘盈明细表,取得固定资产盘亏、毁损、盘盈明细表;复核其加计数是否准确,并与待处理流动资产损溢明细账、待处

顾***平 9年前 上传1805   0

19留成收入-审计程序表

表4-72 索引号: (审计机关名称) 留成收入审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.分别取得或编制各项留成收入明细表,检查:   (1)年初余额是否与上年度的财务报表

宁***三 9年前 上传4683   0

留成收入之审计程序表

表4-72 索引号:〔审计机关名称〕留成收入审计程序表审计期间 工程名称:工程执行单位:审 计 程 序执行情况说明 工作底稿 索引号  1.分别取得或编制各项留成收入明细表,检查:  〔1〕年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记

郭***林 8个月前 上传169   0

18上级拨入资金-审计程序表

表4-70 索引号: (审计机关名称) 上级拨入资金审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制上级拨入资金明细表,检查:   (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关

g***5 12年前 上传8195   0

20期后事项-审计程序表

表4-74 索引号: (审计机关名称) 期后事项审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.通过向项目管理当局询问的方式,了解项目单位是否存在期后事项。询问的内容主要有:   

b***9 8年前 上传3075   0

17未交款-审计程序表

表4-68 索引号: (审计机关名称) 未交款审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.分别取得或编制各项未交款明细表,检查:   (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审

3***5 12年前 上传23344   0

08有价证券-审计程序表

表4-38 索引号: (审计机关名称) 有价证券审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制有价证券明细表,检查:   (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作

k***0 7年前 上传27892   0