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XX街道xxxx年内部审计工作计划

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贡献于2019-04-01

字数:3422

XX街道2018年部审计工作计划
根XX区2018年审工作会议精神XX街道关部审计工作方案求现街道2018年部审计工作计划作安排
深化财政财务收支审计严格规范预算理执行 结合新预算法相关求财政改革新精神开展部门基层单位财政财务收支真实性规范性效益性审计重点关注预算编制执行规范性效益性促进部门基层单位预算理水进步提高重点加强中央八项规定落实情况审计延伸审计财政预算资金相关监督较薄弱基层单位关注三公费培训费宣传费支出情况理制度执行情况确保级政策执行位重点关注镇级财政性资金预算理完整性规范性效益性关注村集体三资等理情况 根街道实际情况计划街道千百等11组织进行预算执行情况财务收支审计工作
二牢财务收支审计基础促进控制度健全完善 财务收支审计基础延伸部控制审计重点审计会计核算报销支出审批合签订规范性现金理情况等方面关注重点支出情况津补贴发放公务卡情况等解企业单位社区干部职财政财务收支部理控制资产理情况审查财务收支合法性情况 根街道实际情况计划街道属XX保洁公司XX餐厅等9镇级资产公司进行财务收支审计专项费审计工作
三强化济责审计加强干部理监督 进步完善干部定期轮审计划理积极推行中审计建立济责轮审制度努力实现重点部门级重点单位负责期少审计次目标求效扩济责审计覆盖面结合风廉政建设责制考核工作开展基层站居村负责济责审计推进农村基层风廉政建设进步规范居村干部济行促进加强村级财务理计划居村三年轮审遍着力解决联系服务群众公里问题促进居村基层组织建设风廉政建设推动农村济发展社会谐稳定积极稳妥量力行提高质量防范风险原围绕领导干部履职情况线开展审计监督领导干部工程理资产理等方面权力行作监督重点防止暗箱操作权谋私等现象发生领导干部监督财物理情况结合起三公费等作审计重点 根街道实际情况受社区建办委托计划街道属XX社区XX社区XX街道社会福利院负责开展济责审计工作 四积极介入投资项目审计拓展部审计工作外延 进步加强投资项目审计提高建设资金效益重点关注建设项目立项审批招投标承发包工程质量合理资金理投资控制竣工验收等关键环节否规范控制度否健全效加审计力度提高工作效率保障政府投资效益化
五关注专项资金审计调查促进审计工作理水 结合街道工作积极开展专项审计审计调查重点关注民生资源环境保护重改革事项等领域中央八项规定执行情况三公费落实情况分析研究审计发现突出问题领导决策制度建立完善提出价值审计建议针新常态产业结构调整清理税收优惠政策等带新课题居村治理动迁补偿河道治理等重点事项开展审计调查 六强化审计整改督促推进审计成果效应 完成全年审计工作计划形成份较全面综合业务分析报告单位抓整改落实审计单位负责作整改第责审计中发现问题亲亲抓整改结果时书面报告街道审计办公室通审发现性问题工委会议集中通报分领导督促整改 外结合风廉政建设责制务分工积极参项风廉政建设工作务时年度工作中街道工委办事处级审计部门新工作求街道社区发展办公室时调整工作确保完成项交办务
附件:2017年度部审计项目计划表
附件 2017年度XX街道部审计项目计划表 审计时间安排:610月 序号 审计单位 审计项目容 备注 1 机关事业勤服务社 部门预算执行情况审计财务收支审计 车辆停放服务社 XX公益服务社 XX社区助老服务社 XX林业养护服务社 XX助残服务社 XX社区公益卫生保洁服务社 XX市容环境协服务社 XX商品市场协服务社 XX河道保洁服务社 房屋协服务社 2 XX资产公司 财务收支审计专项费审计 XX保洁公司 济发展中心 XX济实业发展中心 XX街道农工商济联合社 XX市政建设限公司 XXXX餐饮理限公司  
加强部审计员业务培训审计廉政建设
  加强区教育局审员部审计业务提升积极参加省市区组织审计业务培训时采请进走出培训模式继续提高部审计员业务素质利加强部审计工作质量提高部审计员严格执行浙江省教育审计工作廉政规定容保持严谨细致工作作风做法审计规范审计精细化审计确保审计工作客观公正审计员廉洁审
  二重点实施热点容专项审计
  重点实施花园中学莲外国语学校食堂营理财务核算情况进行专项审计促进学校健全食堂理长效机制通两民办优质学校食堂营理情况财务核算情况专项审计深入解两民办优质学校食堂财务收支相关济活动真实性合法性食堂控制度执行情况食堂节余情况物资采购情况食堂公示情况等进步促进学校规范食堂财务理严肃财纪律效预防违纪违法行发生促进廉政建设充分体现食堂公益性服务性保障广师生合法权益办民群众满意食堂
  三常态化实施教育系统三年轮审工作
  xx区教育系统部审计三年轮审制度(X教发〔201x〕12号)中明确规定轮审象范围方式容重点组织实施方法学校单位部理情况预决算理收支理结余情况(含三公费情况)专项资金情况款情况单位固定资产理情况学校食堂理情况工会账务理情况等八方面审计容进行审计规定时间完成三年轮审计划中第年审计务区教育局审计室落实审计监督具体工作求应充分发挥教育系统部审计监督评价服务功通审计深入解单位控制度建立执行情况财务收支状况财务理情况规范费收支行提高教育资金效益进步增强单位领导勤理员财意识提高风险防范力预防遏制违规行发生确保教育费财产安全
  四实施属单位负责离济责审计工作
  根区教育局属单位负责事变动情况时组织完成学校校长(园长)直属事业单位负责离济责审计务通审计核实单位财务收支账外负债情况澄清家底全面掌握财务收支相关济活动真实性合法性重济项目决策实施控制度执行情况根审计情况提出合理化建议促进学校进步加强财务理增强遵纪守法意识学校校长(园长)直属事业单位负责期济责进行客观公正鉴证评价事理部门考核干部提供
  五认真执行部审计联席会议制度强化部审计结果运
  根莲区教育审计工作联席会议议事规(莲教发〔201x〕xx号)文件求构建紧密合作司职负责相互配合审计工作联动协作机制发挥关部门监合力提升教育审计工作成效定期(初定6月11月)组织召开审计工作联席会议进步发挥部审计联席会议功剖析问题根源分解督促相关部门整改落实务积极开展审计回访督促审计单位折扣做时整改组织审计员实检查审计整改落实情况建立健全落实整改面通报踪回访完善理等项制度切实加强部审计预防预警机制建设努力发挥免疫功提升审计成效
  六认真完成档等审计工作
  区教育局审计室继续做审计档案规范理工作建立健全全年审计案例相关材料档制度发挥审计档案应功组织部审计员动手动脑时完成信息宣传报文撰写优秀案例报评等工作
  七完成级审计部门领导交办审计务
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