| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

详细版财务报销制度及报销流程与预备党员转正程序预备党员转正流程两篇

y***a

贡献于2019-06-19

字数:7789

详细版财务报销制度报销流程预备员转正程序预备员转正流程两篇

详细版财务报销制度报销流程
 加强公司部理规范财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度面编您精心整理关财务报销制度报销流程全文容仅供家参考
  总
  第条加强公司部理规范财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度适公司全体员工
  支预支理规定办理流程
  (原公司款员工支付预付款遇特殊情况征总理意方款必须严格流程操作时销账)
  第二条款理规定
  ()出差款:出差员审批{出差申请表}填写款报销单部门理审签报事部门审核送分领导方财务部款出差返回时办理报销款手续允许跨月支核销
  (二)公司200元款需求予支持项款金额超500元应提前天通知财务部备款款未原次款
  (三)款销账时申请单做报销证附件申请单报销超出申请范围须领导批准否财务员权拒绝销账剩余金额必须退报销单注明原金额退金额
  第三条 预支理规定
  预支指公司业务需需预先支付项工程购买材料货物款项支付款项时需办求填写申请书财务室出具采购申请单等材料完备项审批手续报总理意方预支预支申请书单做报销证附件
  第四条办理流程
  手规定填写申请单注明申请事金额写须完全致涂改――部门负责审核签字――行政事部理审核签字――财务复核――总理审批――手持审批款预支申请单财务部办理办须周效原始票报销项暂预付款项超出周销账者须财务室提交说明书报分领导签字意否员工工资中扣
  日常费报销制度流程
  第五条 日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
  第六条费报销规定
  ()费报销发票容包括日期商品名称单价数量金额盖开具发票单位发票财务专章办必须求开票单位实填写发票容发票涂改写符假发票盖财政监制章收律予报销
  (二)报销费时必须认真填写费报销单单性质差旅费招费办公费分类分次分页粘贴填制差旅费必须分次出差点分开填列计算出差天数住宿伙食补助市交通费限额填报报销单张数合计金额必须准确误填写粘贴求整齐美观
  (三)规定审批程序报批报销500元需提前天通知财务部便备款
  (四)原始证审核(部门理须审签项原始证负责)
  41原始证应具备容:
  411证名称
  412填制证日期
  413填制证单位名称填制姓名
  414办签名
  415发票容种杜撰必须符合中华民国发票理办法实施细规定
  416数量单价金额
  42原始证技术必求:
  421填写金额原始证写写必须相符
  422支付款项原始证必须收款单位收款证明签字审批签字付款
  423员工款需出纳附记账证员工款时财务开收原始款退预付性汇款办填制付款申请单作原始证汇款回单代
  424属现金发放性质原始证原应领取签名委托代领代领签名代领须逐签字通档划括号签章
  费报销般流程
  报销整理报销单填写应费报销单(办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单)―部门理审核签字―财务部门复核―总理审批―财务部报销
  差旅费报销制度流程
  ()费标准:详见沈阳艾米创意文化传媒公出理制度
  (二)费标准补充说明:
  1特殊安排出差总理会关负责制定差旅费实行包干制报销时必须提供住宿餐饮发票实际发生未达标准金额予补偿超出标准部分员工行承担
  2实际出差天数计算坐交通工具时间返时间准时计算超3时满6时计半天超6时计1天
  3出差发生车旅费发票进行报销需发票背面注明日期出发点达点等详细信息
  4宴请客户需总理批准方报销招费
  5出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
    (三)报销流程:
    1出差申请:拟出差员首先填写出差申请表详细说明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单总理批准
  2支差旅费:出差员审批出差申请表交财务部款理规定办理款手续出纳规定支付款项
  3购票:出差员持审批出差申请表复印件行政事部申请订票
  4返回报销:出差员应出差务完成时办理报销事宜流程日常报销
  电话费报销制度
  ()费标准
  1移动通讯费:通讯费补贴办法执行
  2固定电话费:行政事部指定专月 2023日前查清费日常费申请程序审批交财务部处理处理完程序办理相关手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报总理批示处理办法
  (二)报销流程
  1事部制定执行标准交财务部财务 部月中旬(23日前)统标准报销流程集中报销通讯费
  2固定电话费行政事部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续
  交通费报销制度流程
  ()资费标准:员工公办事者加班公交车票报销交通费加班晚10:00特殊原理批准出租车公司报销出租车费
  (二)报销流程
  1 员工整理交通车票规定填交通费报销单(须填写坐车起始站点)
  2 审批:日常费审批程序审批
  3 员工持审批报销单财务处办理报销手续
  办公费低值易耗品等报销制度流程
  ()理规定:合理控制费支出类费会行政事部统理集中购置指定专负责
  (二)报销流程
  1 购置申请:公司行政事部月根需求库存情况预算理办法编制购置预算填写购置申请单报分领导购置
  2 报销程序:办款手续进行报销需入库物资需物资接收签字办理报销
  3 费集:财务部月根行政事部提供部门领金额统计表集核算部门相关费库存品作公费实际领时分摊
  招费费报销制度流程
  ()费标准
  1招费:规范招费支出 招费应事前征分领导意
  2费:根实际需实办理
  (二)报销流程:
  1招费办 日常费报销般规定般流程办理报销手续
  2 费报销参报销制度流程办理
  工薪福利相关费制度流程
  第十三条 工薪福利等支出 包括工资时工资社会保险项福利等类费资金支出制度相关规定执行
  第十四条 工薪福利支付流程
  ()工资支付:
  考勤数汇总 财务部制作工资表
  行政文员处统计 财务理审核 级领导进行审批 发薪日
  造表行政理审核
  月 10 日 月 12 日 月 13 日 月 15 日
  月发薪日前财务部统发放月工资发遇节日提前发放鞍山会20日发薪
  (二)时工资支付流程工资支付流程
 (见专项支出财务报销制度流程)
  第十五条专项支出包括软件固定资产购置营活动材料购置咨询费广告宣传活动费专项费等
  第十六条 固定资产购置报销财务制度流程
  ()填写购置申请:会资产理制度相关规定填写请购单报批通知财务部备款
  (二)报销标准:相关合协议批准生效购置申请
  (三)结账报销:
  1资产验收误办发票等资料办理入库手续规定填写报销单(附入库单)
  2资金支出规定审批程序审批
  3财务部根审批报销单付款
  第十七条 专项支出报销制度流程
  ()费范围:专项支出包括专门立项费(含咨询广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费)支出
  (二)费标准:类费般金额较部门理根实际需总理提交请求审批
  (三)财务报销流程
  1 审批报告文件财务部备案便财务备款
  2 签订合:直接负责部门合作方签订正式合作合(合签订前会行政事部审核合应注明付款方式等)
  3 付款流程:
  (1) 办整理发票等资料填写费报销单(填写规范参日常费报销般规定)
  (2) 审批程序审批:部门理审核签字――财务复核总理审批
  (3) 财务部根审批报销单金额付款
  报销时间具体规定
  第十八条 协调公司外业务工作安排公司财务部周四集中处理费员工报销事务
  第十九条 制度执行日起做规范:
  (1) 公司组活动结束周必须核销次活动费超日次活动提成中扣款民币100元
  (2) 采购员采购商品(物料)入库日起周进行核销超日月工资扣款50元
  (3) 部门员非活动出差返回单位三日报销差旅费(返程车票日期准)超日月工资扣款50元
  (4) 票完善规范说明出处原财务部权拒绝报销
  (5) 考勤月10日前报财务关月部门汇总报表必须次月5日前报财务超日扣制表月工资50元
  (6) 组请款单附请款明细单(财务掌握活动容核销时备查)结款时提供正规发票没正规发票必须手收款签字
  (7) 公司费核销必须手整理粘贴相关员签字报财务核销
  附
  第十九条 制度解释权公司财务部
  第二十条 制度签发日起生效
  沈阳XXXXXX理限公司
  盘点工作理制度操作流程
  确保公司库存物料盘点正确性达仓库物料效理公司财产效理目特制订理流程:
  盘点工作范围:
  包含公司(会)固定资产装饰品仓库库存物料便利店商品餐厅厨原材料餐具消耗品公司物品器具
  二盘点工作组织
  盘点工作总公司财务部负责公司(会)配合执行盘点影响会日常工作目总公司财务部公司(会)总理协商确定盘点具体时间参员公司盘点工作应总公司财务部员参方生效否会行盘点视效
  三盘点工作实施
  盘点采取实盘制货品实际数量进行盘点总公司财务部员分公司(会)指派员参盘点工作现场整理出数账面数量进行库做出盘亏盘盈表部门负责盘点表进行复核签字盘亏盘盈情况予书面说明公司(会)总理签字确认报总公司财务予续处理工作
  四盘点时间
  月末盘点仓库均月组织次盘点盘点时间般月月底具体盘点时间总公司财务运营总监根实际工作情况安排
  二年终盘点:仓库年进行次盘点盘点时间般年终放假前销售淡季
  五盘点方法注意事项
  1盘点采实盘实点方式禁止目测数量估计数量
  2盘点时注意商品物料摆放盘点需商品物料进行整理保持原合理摆放序
  3负责区域商品物料需全部盘点完毕求做相应记录
  4参初盘复盘查核稽核时需注意事项
  5盘点程中注意保盘点表避免遗失造成严重果
  六盘点计划
  1月底盘点财务部根工作情况组织进行年终盘点需征总理意
  2开始准备盘点周前需制作盘点计划书计划中需盘点具体时间仓库停止作业时间帐务冻结时间初盘时间复盘时间员安排分工相关部门配合注意事项做详细计划
  七时间安排
  1 初盘时间:确定初步盘点结果数初盘时间计划天完成
  2复盘时间:验证初盘结果数准确性复盘时间根情况安排第天完成第二天进行
  3 查核时间:验证初盘复盘数正确性查核时间安排初盘复盘程中复盘完成仓库部指定员操作
 4稽核时间:稽核初盘复盘盘点数发现问题指正错误稽核时间根稽核员安排定初盘复盘程中结束进行般复盘结束进行
  5盘点开始时间盘点计划时间根月销售情况工作务情况确定总体原保证盘点质量严重影响便利店餐厅仓库正常工作务
  八员安排
  员分工
  1 初盘:负责盘点程中物料确认点数正确记录盘点表盘点数记录盘点数量栏
  2 复查:初盘完成复盘负责初盘负责区域物料进行复盘  正确结果记录复盘数量栏
  3 数录入员:负责盘点查核盘点数录入电子档盘点表中
  4 根员分工设置财务部需盘点区域进行分析进行员责安排
  九盘点工作准备
  1 盘点前需准备a4夹板笔透明胶盘点清单
  2盘点周前开始追回料盘点前天料全部追回未追回求补相关单时间关系未追回未补单料数量作库存盘点盘点表注明料单作
  3盘点前需入库位物料全部位入库登帐位入库未登帐进行特殊标示注明参加次盘点
  4仓库物料进行整理标示储位物料放超2米远距离货架物料放货架
  5盘点前仓库帐务需全部处理完毕
  6帐务处理完毕需制作仓库盘点表表格式请参附件完成电子档发邮件应财务员(单项金额)
    7盘点计划时间天情况需组织员先库存物料进行初盘
  8仓库盘点前需组织相关参加员召开会议便落实盘点项事宜包括盘点员分工安排异常事项处理时间安排等
  十盘点工作实施
  1盘点程中需着细心负责诚实原进行盘点
  2盘点程中严禁弄虚作假虚报数盘点粗心意导致漏盘少盘盘书写数潦草错误丢失盘点表意换岗复盘求初盘异常数进行复盘偷工减料盘点作业流程作业等(特殊情况需领导批准)
  3根盘点计划安排负责区域进行盘点
  4商品物料点数完成确定误根储位盘点表中找出应物料行表中商品物料盘点数量栏记录盘点数量
  5盘点完成查核工作盘点表签字盘点表 交数录入员进行数录入工作
  6录入工作应仔细认真保证丝毫错误录入程发现问题应时找相应员解决录入完成电子档盘点表发邮件总理审核时抄送运营总监成部 
  7仓库保员确认查明盘点差异原盘点表标注交财务部审核仓库保员物料金额纳入核算终盘点差异(含商品物料金额差异)表呈交总理审核签字
  8财务部根盘点差异情况责进行考核盘点表 稽核盘点表盘点差异表进行存档
预备员转正程序预备员转正流程
员应提前准备转正材料预备期满前月预备员应该动支部提交转正申请材料包括
1转正申请书容包括
(1)预备期表现进步
(2)入时支部会提出缺点改正克服目前存足
(3)新问题
(4)努力方否转正态度
2入志愿书该材料预备员入时填写般保存事档案里应持身份证明市中心档案馆(市场619室)科技园分部档案馆出入志愿书
3思想汇报重点预备期思想状况实事求组织作出汇报勇指出缺点足
4工作表现鉴定单位预备员工作中德勤绩综合评价求单位必须着组织负责态度实事求填写加盖单位公章员暂工作户口街道办事处居委会开具相关证明 外预备员果超预备期3月提出转正申请需加写份延迟申请转正说明实事求写明延迟原签名
二支部应严格程序讨转正
支部收转正材料先召开支委会认真审查材料否齐备决定否提交支部员会予讨讨预备员转正预备员预备期满日者稍迟天(超3月)召开员会(绝允许提前开会)表决权正式员实会数超应会正式员数半讨表决半数须改期召开会讨会程序
1预备员会宣读转正申请书会正式员传阅入志愿书工作表现鉴定思想汇报等转正材料审查材料问题
2支部书记持讨支委会入介绍会员申请转正预备员进行评议充分发表意见提出优点足批评建议
3充分讨基础采取记名投票方式进行表决记名投票表决支委会负责组织实施表决前分设立监票员计票员支部员中表决权正式员担监票员计票员持提名表决权正式员举手表决通产生
4少数服数原通预备员转正决议赞成票超应会表决权正式员半数方效会员会前正式支部提出书面意见应统计票数投反票弃权票备注栏中说明理讨两两预备员转正时必须逐进行讨投票表决
5投票结束应立计票支部会公布计票结果赞成票数未半数预备员支部会须采取记名投票表决形成延长预备期取消预备员资格决议延长预备期票数等取消预备员资格票数时定延长预备期少时定取消预备员资格
三支部决议填写规范范
预备员转正式员支部会决议般支委会填写支部书记签名生效决议填写事实清楚格式规范包括预备员预备期间表现预备员意见建议支部会讨表决情况等基格式
支部会通预备员否转正式员决议 ×××志预备期间够员标准求认真学理知识实际工作中团结事责心强发挥产员应作处理问题时流露出急躁情绪支部20
××年×月×日召开员会应×(包括预备员×)实×中表决权正式员×记名投票赞成票×票反票×票弃权票×票表决通转中正式员

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 15 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

预备党员转正流程

预备党员转正流程中国共产党党员,以下简称党员、共产党员或共产党员,分为中国共产党正式党员和中国共产党预备候补党员。指按照中国共产党章程规定的入党条件和程序,经批准加入中国共产党的工人、农民、士兵、知识分子和其他社会阶层的先进分子。 以下是为大家整理的关于预备党员转正流程的文章9篇 ,欢迎品鉴!预备党员转正流程篇1  一、应提前准备好转正材料  预备期满前一个月,预备党员本人应该主动向所

h***7 10个月前 上传339   0

财务报销制度及流程

一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、站场支出、车辆维修、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

山***长 5年前 上传3013   0

2021年公司财务报销制度及报销流程

2021年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回___个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款

j***0 1年前 上传359   0

财务报销制度及报销流程

** 第一部分 总则   第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。   第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。   第三条 本制度适用公司全体员

小***3 5年前 上传1287   0

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程 目录 第一章 总则 第二章 费用报销凭证的规范 第三章 内部控制及一般流程 第四章 借款管理规定及借款流程 第五章 日常费用报销及流程 第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第七章 专项支出财务报销制度及流程 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则 第一章 总则 第一条、为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资

l***金 5年前 上传1168   0

接收预备党员转正大会流程

接收预备党员转正大会流程  主持人:xxx等同志于xxxx年x月x日,经党支部大会讨论、表决,同意接收为预备党员,至今预备期已满。xxxx年xx月,上述预备党员提出转正申请。经过党支部一年来的培养考察,经支委会研究,决定今天召开党员大会,审议、讨论、表决xxx等同志的转正问题。  下面我介绍一下本次会议的流程,  (1)预备党员汇报情况,提出转正申请;  (2)培养人介绍预备党员

于***x 12年前 上传613   0

2022预备党员转正流程主持词

2022预备党员转正流程主持词  2022预备党员转正流程主持词篇一 同志们: XXX、XXX等名预备党员于200x年x月xx日经党支部大会探讨、票决,同意接收为预备党员,至今预备期已满。200x年x月xx日本人提出转正申请。为切实保障党员的民-主权利,确保新党员质量,经过党支部一年来的造就考察,征求党内外群众看法,综合党员、群众反映的问题及党组织调查核实状况,经探究,确定召

z***7 9个月前 上传314   0

报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上

文***享 3年前 上传1052   0

接收预备党员及转正程序

1.确定发展对象:入党积极分子经过一年以上培养教育和考察后,在听取党小组、培养联系人和党内外群众意见的基础上,经支委会讨论同意后,报请本单位党委审批后,列为发展对象。2.集中培训:参加上级组织的集中培训、考试,取得合格以上成绩。

马***5 3年前 上传1817   0

报销的审批流程与具体的报销步骤

一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (4)各部门员工费用报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (5)业务招待费报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理   二、具体的报销步骤

y***2 13年前 上传15998   0

财务费用报销的流程

在一个公司,很多方面都需要财务费用的支出,一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的?   在一个公司,很多方面都需要财务费用的支出,一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的呢?可参考以下是相关制度:

阿***岚 5年前 上传1875   0

公司财务费用报销管理制度及报销流程

公司财务费用报销管理制度及报销流程▷费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序①所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。②员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司

小***芽 1年前 上传429   0

公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销制度及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个

小***芽 2年前 上传609   0

企业费用报销制度及报销流程

企业费用报销制度及报销流程(试行) 第一章 总则 为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。第二条 本制度适用于XX公司及分、子公司全体员工。 第二章 日常费用报销制度及流程第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费

文***享 3年前 上传988   0

2021年公司费用报销制度及报销流程

2021年公司费用报销制度及报销流程第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级___;由财务经理对报销票据的合法性进行二级___;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”

s***7 2年前 上传989   0

实习人员转正工作程序流程

实习员工转正工作程序 实习员工在规定的时间内,到人力资源部考试。 有关部门给所在的实习员工以考评意见,在员工考试之前,传到人力资源部。 实习员工在公司有关岗位实习满三个月。 人力资源部汇总符合转正条件的员工,通知有关部门。 报总经理阅后,结合总经理的看法,对不与转正的员工谈话辞退。 人力资源部结合各部门的考评意见及笔试成绩,给予转正与否的建议。 转正工作结束

k***l 9年前 上传11122   0

公司财务报销制度及流程—规章制度

 公司财务报销制度及流程—规章制度   为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度  一、报销审批监控程序  1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。  2、办公用品的购置:由各部门根据需要,

旺***仔 12年前 上传627   0

会计费用报销制度及流程

会计费用报销制度及流程如何管理好企业的“钱袋子”,是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业,将财务管理内控的节点前移,通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重。 1、费用报销流程 费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性

小***库 4年前 上传823   0

员工费用报销流程

员工费用报销流程说明一、 流程名称:员工费用报销流程二、 流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格:费用报销单(**公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动填 ) 单据及附件共 (报销人) 页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单

m***l 12年前 上传882   0

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于合富集团全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人

w***k 10年前 上传923   0

预备党员转正制度

预备党员转正制度  一、预备党员预备期后,党支部应按时讨论其能否转为正式党员,具备党员条件,按期转正。   二、不完全具备条件,尚需进一步教育和考察的,可延长一次预备期,时间不能少于半年,最长不超过一年。   三、延长预备期已满,仍不具备党员条件的,支部大会应果断取消其预备党员资格。本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

w***e 8年前 上传1002   0

2021年公司财务报销制度及流程

2021年公司财务报销制度及流程篇一:公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度目录第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8第一章总则1第一条:为了加强公司内部管理

s***7 1年前 上传300   0

《财务管理制度及报销流程》

财务管理制度及报销流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借

花***0 3年前 上传938   0

公司财务报销制度及流程

公司财务报销制度及流程  为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度  一、报销审批监控程序  1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。  2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇

s***g 9年前 上传659   0

公司费用报销管理办法及报销流程(完整版)

公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差

小***芽 1年前 上传516   0