| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

公司财务报销制度及流程—规章制度

旺***仔

贡献于2012-02-03

字数:1394

 
公司财务报销制度流程—规章制度
 
  加强公司财务理工作严格执行财务制度完善财务理结合公司具体实际统部门报销程序规定特制定报销制度员工报销时应严格执行公司制定审批理制度
  报销审批监控程序
  1公司正常费开支外余项支出必须事先提出计划支出审批权限批准计划范围列支
  2办公品购置:部门根需编制计划报总裁办审核汇总审批权限批准集团总裁办计划统购买建立实物帐详细登记办公品进出情况领时须填制出库单分领导批准总裁办月末应办公领清单交财务室进行核定监控
  3物品采购报销须公司采购控制程序库房理程序进货检验程序完备审批手续办理报销
  4求财务出纳员严格执行财务制度月月初汇总月报销清单报级
  5瑞德总理产生费徐总签字报销
  6周三定费报销日培训回员工必须月进行转训行政签字确认方报销事填报销单部门理签字交财务方
  二报销规定
  ()差旅费报销规定
  1员工出差应填写出差申请单规定程序报批财务部门预差旅费
  2员工出差返回填写差旅费报销单连出差申请单原始报销证规定时间审批手续财务部报销
  3员工差旅费报销标准严格公司规定执行
  4住宿费:单双出差天高超200元深圳广州海北京出差天高超350元超出部分承担特殊情况需总裁批准方报销
  5交通费:员工出差需购买飞机票律办公室统购买擅购买擅购买费承担出差处理紧急事务普通员工车船交通工具员工长途出差交通费实报实销出租车票连号
  6出差津贴:天30元
  (二)市交通费报销规定
  公司员工市外出办事应量选择坐公司车公交车原提倡坐出租车确应工作需坐出租车事先请示分领导报销单
  注明报销时出租车票连号
  (三)报销发票粘贴规定
  报销应发票相关附件分类逐张整齐粘贴报销单背面(左角处)完整规范填写相应报销单具体求:
  1费报销单:事类逐项逐件填写容摘写清写金额附单附件张数款记录需报销时账应注明款姓名金额时间
  2费报销发票容包括日期商品名称单价数量金额盖开具发票单位发票财务专章办必须求开票单位实填写发票容发票涂改写符假发票非行政部门开具收款收律予报销
  3差旅费报销单:途中点发生相关费逐逐项填写应时间车船费
等费出差发生费填差旅费报销单中费项注明出差事行员款情况
  4填写报销单时应水笔钢笔填写圆珠笔铅笔
  三报销时间
  购买材料支付工程款必须单填日期月报销员工报销费必须费发生日周规定程序进行报批
  四列情况予报销:
  1违章罚款事者失造成损失浪费
  2符合国家开支标准单理跨年度单

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

2021年公司财务报销制度及报销流程

2021年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回___个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款

j***0 1年前 上传359   0

公司财务费用报销管理制度及报销流程

公司财务费用报销管理制度及报销流程▷费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序①所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。②员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司

小***芽 1年前 上传429   0

2021年公司财务报销制度及流程

2021年公司财务报销制度及流程篇一:公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度目录第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8第一章总则1第一条:为了加强公司内部管理

s***7 1年前 上传300   0

公司财务报销制度及流程

公司财务报销制度及流程  为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度  一、报销审批监控程序  1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。  2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇

s***g 9年前 上传659   0

公司报销管理规章制度

公司报销管理规章制度   第一章        总则 第一条  为实现公司经营目标,并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的作风,特制定本报销管理规章制度。 第二条         本制度适用于本公司所有员工。 第二章      实施细则 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、总经理审核签字后交财务核报。   第二条 申购物品须事先

m***i 14年前 上传16885   0

会计费用报销制度及流程

会计费用报销制度及流程如何管理好企业的“钱袋子”,是企业持续经营的重点。现在越来越多的企业,将财务管理内控的节点前移,通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重。 1、费用报销流程 费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性

小***库 4年前 上传823   0

财务报销制度及流程

一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、站场支出、车辆维修、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

山***长 5年前 上传3013   0

公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销制度及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个

小***芽 2年前 上传609   0

企业费用报销制度及报销流程

企业费用报销制度及报销流程(试行) 第一章 总则 为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。第二条 本制度适用于XX公司及分、子公司全体员工。 第二章 日常费用报销制度及流程第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费

文***享 3年前 上传989   0

2021年公司费用报销制度及报销流程

2021年公司费用报销制度及报销流程第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级___;由财务经理对报销票据的合法性进行二级___;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”

s***7 2年前 上传990   0

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程 目录 第一章 总则 第二章 费用报销凭证的规范 第三章 内部控制及一般流程 第四章 借款管理规定及借款流程 第五章 日常费用报销及流程 第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第七章 专项支出财务报销制度及流程 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则 第一章 总则 第一条、为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资

l***金 5年前 上传1168   0

财务报销制度及报销流程

** 第一部分 总则   第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。   第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。   第三条 本制度适用公司全体员

小***3 5年前 上传1287   0

报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上

文***享 3年前 上传1052   0

公司报销制度—规章制度

 公司报销制度—规章制度     填制报销单应以事实为依据,不得虚报,不得使用假发票; 如有弄虚作假,一经查实后果自负。填具报销单时应认真负责,字迹端正,计算准确, 一律用黑色签字笔填写。    为了加强公司的成本核算,所有报销单上都必须注明所在部门、项目名称及项目编号。部门经理以上员工在报销单的部门处填写“总经理室”。其中,项目分四类: 1、已签合同的项目,项目编号即为合同

m***p 9年前 上传494   0

报销的审批流程与具体的报销步骤

一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (4)各部门员工费用报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (5)业务招待费报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理   二、具体的报销步骤

y***2 13年前 上传15998   0

公司财务收支审批报销制度

公司财务收支审批报销制度  一、   财务收支审批的范围  (一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减,也包括债权债务的增减变化。  (二)未经公司相关领导审批,任何人员不得私自收取应由公司收取的款项,或报销不属于公司业务范围的支出。  (三)收入主要包括:  1、    商品销售收入;  2、    项目转让收入;

w***e 10年前 上传538   0

公司财务日常报销管理制度

第一章差旅费报销办法1.乘车规定1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外,项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续,经项目部行政正职或主持工作副职签字同意,报公司经理办公室,经公司经理批准后方可乘坐。

文艺范书香满屋 3年前 上传787   0

公司财务报销管理制度

一、 总则 1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等

文艺范书香满屋 3年前 上传861   0

企业员工费用报销管理制度及报销流程范本

企业员工费用报销制度及报销流程为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于******有限公司全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型如请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取

小***芽 1年前 上传373   0

仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流程  第一章总则  第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。  第二条仓库管理工作的任务  (1)做好物资出库和入库工作。  (2)做好物资的保管工作。  (3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。  第二章仓库物资的入库  第三条对于业务人员购入

h***1 11年前 上传549   0

工厂工作流程以及规章制度

工厂工作流程以及规章制度国有国法家有家规我们有缘在这里相聚,这就是缘分。希望大家在这个大家庭里遵守我们的规章制度!一、工作时间 :  上午:  8: 00 ---12 : 00  下午: 13:00 ---18 : 00  晚上: 19:00 ---22 :00   二、考勤  :1 、 所有在职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午

l***8 12年前 上传697   0

新员工上岗流程—规章制度

 新员工上岗流程—规章制度 1、目  的 为实现新员工上岗工作的流程化管理,提升新员工认知企业文化、工作内容及工作的软、硬件环境的适应性,积极进入工作状态,特制定本规范。2、原  则 公司管理以人为本,以流程管理为手段,在充分考虑员工需求的同时,遵循“流程管理、责任分明、益于员工”的原则。适用范围本制度适用于人事部、各用人部门。4、职责4.1招聘人员 

i***j 9年前 上传636   0

员工费用报销流程

员工费用报销流程说明一、 流程名称:员工费用报销流程二、 流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格:费用报销单(**公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动填 ) 单据及附件共 (报销人) 页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单

m***l 12年前 上传882   0

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于合富集团全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人

w***k 10年前 上传924   0

销售人员报销与请款管理办法—规章制度

 销售人员报销与请款管理办法—规章制度 1、由于驻外人员工作的特殊性,驻外人员必须在财务规定的次月28日前将上月相关报销凭证及时寄回。在公司财务规定的时间内受理报销事宜,如发现有舞弊行为,将在报销和考核中给予处罚。2、外派人员因业务需要用款的,在用款前上报《用款申请单》写明联系人姓名、地点、事由、用款金额,预计达到的效果等内容,由区域经理审核,区域经理审核同意后上报给销售计划部,

超***6 10年前 上传668   0