| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

公司日常费用报销规定

a***g

贡献于2013-08-24

字数:1945

公司日常费报销规定
  第章  总 
  第条  加强公司财务理合理调度资金提高资金效益根国家关法律法规项财政政策结合公司具体情况制定规定
  第二章  请款报销程序
  第二条  请款报销审批权限
  () 公司购置固定资产公司领导出国费日常费支出须总理签字
  (二)部门报销单必须部门签字汇总交公司总理审批
  第三条  请款审批手续
  () 请款员公需领现金支票时应填写款单部门初审签字
  (二) 请款员执款单公司总理处审批
  (三) 请款员执审批款单财务部财务负责根公司资金状况确定否予支付支付会计制单审核出纳批准金额予支付
  (四) 请款员请款必须时报销款超7天差旅费款必须返回公司班日起5天报销
  第四条  报销理程序
  ()请款员务完成时报销原前账清账
  (二)报销时报销单应注明办事途附原始单发票部门审核签字总理批准财务部报账
  (三)会计员报销合法性真实性合理性予复核
  (四)报销执复核报销单出纳处核销(双方面款单剪角)
  (五)请款购置固定资产低值易耗品应附验收单
  第三章  差旅费报销程序
  第五条  关差旅费报销标准规定
  () 坐车船规定:原公司领导具备高级技术职称员坐火车软席轮船二等舱飞机余员出差火车路途时间10时律坐火车硬席卧铺轮船三等舱超10时确实工作需坐飞机者必须事先报请公司领导批准特殊情况总理批准
  (二)出差员住宿规定:公司领导具备享受坐软席车员住宿
  费标准三星级(含三星级)饭店标准客房般员应超200元日高级领导出差高级领导星级标准执行参加会议员会议通知单相关票实报实销
  (三) 出差住勤补助:工作员出差外伙食补助分途中住勤般区天补助标准15元特区补助标准20元(实际天数计算)参加会议员会议证明报销
  (四)夜间火车补助规定:出差期间夜晚(晚八时次日晨七时
  间车夜6时)未坐卧铺发夜间车补助费标准:夜间坐慢车硬座直快列车硬卧票价60发车补助坐特快列车特快硬座票50发车补助卧铺者予补助
  (五)白天夜间划分:早六点晚八点白天时间余时间夜间
  时间白天行车超6时者天计算补助足6时满4时者半天计算补助足4时者天计算住勤天数白天行车夜间行车超5时者准购买卧铺连续车时间超12时者外    夜间坐长途汽车轮船低级舱位(统舱)超6时夜伙食补助标准行发补助费
  
  (六)关私事绕道报销规定:趁出差调动工作便事先公司领
  导批准回家省亲办事发生车船票律直线距离报销开支
  部分理发放绕道家期间切补助费
  (七)出差期间市交通费业务招费公司领导审批财务审核报销
  (八)费报销标准关规定审核报销
  第四章  交通费通讯费报销程序
  第六条  交通费通讯费报销理规定
  ()报销标准
  1.交通费报销标准
  (1)部门副月超300元
  (2)广告部征集员月超600元
  (3)部门工作员公外出办事月超200元
  (4)特殊情况总理核定报销金额
  2.通讯费报销标准
  (1)员工通讯费月超150元
  (2)特殊情况总理核定报销金额
  (二)报销范围
  1.私车述标准报销油票报出租车票
  2.特殊情况跨月出租车票通讯费予报销
  3.节假日出租车票予报销(特殊情况需说明原部门
  批准予报销)
  4.公外出应部门核准否予报销
  第五章  报销时间规定
  第七条  报销时间
  () 月10日―20日报销时间遇节假日延期未报销部分月予报销领支票周报销差旅费款回公司班5天报销限额支票3天报销
  (二) 周三午财务部进行部核算办理请款报销查账等业务
  第八条  报销办法
  () 填写报销单部门审核签字交部门公司领导批准专汇总统交财务部
  (二)财务部规定核审予报销
  第六章  附 
  第九条  规定公司财务部负责解释
  第十条  规定发布日起执行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

公司日常费用报销规定—法律法规

 公司日常费用报销规定—法律法规 公司日常费用报销规定第一章  总  则第一条  为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章  请款报销程序第二条  请款报销的审批权限(一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必

寒***冷 11年前 上传529   0

费用报销规定

关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准,有效控制公司费用开支,发挥财会部事中监控职能,现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下: 一、报帐流程: 收 单 审 核 开支是否合理

z***0 10年前 上传19487   0

费用报销管理规定

费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序,明确各项费用规定。二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定:(一)出差费用报销规定:1、出差人员如需借支,需填写《JXYK借款单》,呈部门主管签核。2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》,提前半天交财务部办理相关出差借支手续。3、报销出差费用时,3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范,并详细填写《差

f***u 2年前 上传463   0

费用报销规定 (2)

费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

m***7 7年前 上传4622   0

公司报销费用分类

公司报销费用分类 一、公司运营成本费用:    1、固定资产:房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的,单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。    2、耐用品:在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态,单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理,如电风扇、碎纸机等。    3、办公费用:公司日常的纸张、笔、办公用品

贪***熊 9年前 上传29239   1

《公司日常费用报销管理制度》

公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程:         四、费用报销标准:1、差旅费项目报销标准岗位级别

徐***计 3年前 上传1315   0

常用办公文档——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

m***9 12年前 上传613   0

企业人力资源管理表格(办公日常)——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

s***英 10年前 上传428   0

空调公司2004年度费用报销管理规定

****空调公司2004年度费用报销管理规定编制: 审核: 批准: 二零零三年十二月目 录

m***m 14年前 上传595   0

报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上

文***享 3年前 上传1052   0

公司日常费用开支管理办法

公司日常费用开支管理办法▲总则为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,本着“谁受益,谁负担”的原则,各项开支直接记入和主相应的费用项目中,特制定本管理办法。请款及报销流程:1、请款流程:申请人提出申请 部门负责人审批 项目合同负责人签署 分管领导签字  财务部审核 总经理批准 计划财务部办理

文***享 3年前 上传983   0

公司通讯费用管理规定

公司通讯费用管理规定  公司通讯费用管理规定  一、总 则  为加强通讯工具的使用管理,合理控制由公司配备的办公电话、住宅电话、移动电话等费用支出,制订本管理规定。  二、职责  (一)综合部  1、负责公司通讯工具的配置、管理。  2、负责公司各通讯费用的统一缴纳管理。  3、负责超支通讯费用的统计、核算。  4、负责通讯费用的厂务公开工作。  (二)财

~***` 12年前 上传695   0

公司费用报销制度

日常费用主要包括差旅费、餐补费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。

蓝***梦 5年前 上传3678   0

公司费用报销管理办法

费用报销管理办法   第一章 总则 第一条  为规范公司日常开支报销行为,严格审批费用开支,堵塞漏洞,杜绝不合理费用支出,特制定本办法。 第二条  本办法中的费用是指部门、职工日常工作中发生的各种业务支出。涉及采购、工程、投资等方面的拨款事项、资金往来事项不包含在本规定中。 第三条  费用管理采用“预算控制,分项管理,归口控制”原则,各级费用管理的责任承担者,都必须做到责任内容清楚,职

千***树 7年前 上传4908   1

合营公司费用报销流程图

经手人持发票及有效收据 支出审批表 填差旅费报销单

文艺范书香满屋 3年前 上传719   0

公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销制度及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个

小***芽 2年前 上传606   0

2021年公司费用报销制度及报销流程

2021年公司费用报销制度及报销流程第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级___;由财务经理对报销票据的合法性进行二级___;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”

s***7 2年前 上传988   0

公司费用报销管理办法及报销流程(完整版)

公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差

小***芽 1年前 上传515   0

公司日常报销发票项目及种类

公司日常报销发票项目及种类1. 办公用品:办公用品发票(金额大的需附带明细)2. 电话费:电话费发票、手机费发票。3. 交通费:打车费、过路过桥费、停车费、车位费、高速费、公交票、地铁票、一卡通充值等。4. 差旅费:火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、过路过桥费、租车费、公交车票。5. 业务招待费:餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品发票。

文***品 7个月前 上传2191   0

某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定”

某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定”  为了更好的贯彻总公司开源节流的精神,本着既提高办事效率,又节约费用支出的原则,现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。    一、部门正职以上人员出差,可乘坐飞机。    二、部门副职以下(含副职)人员出差,单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者,可乘坐飞机。    三、部门副职以下(含副职)人员出差,因特殊

小***0 12年前 上传519   0

办公室常用表格模板——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

王***盗 9年前 上传556   0

下发费用报销签批程序规定的通知

关于下发费用报销签批程序规定的通知   为加强费用报销业务的完善,理顺各职能部门对费用报销的签批程序,本着服务、指导基层的原则,提高业务办理的效率,结合公司实际,特对业务报销签批流程作出相应规定。 一、经办人员(单位)在业务报销时,除提供完整的“费用审批单”和“付款申请单”的签批手续,还需在相应发票或自制单据上提供本单位行政领导、经营领导、经办人员及相应职能部室的认签,并加盖责任单位公章。

z***9 8年前 上传6443   0

成本支出费用报销规定—法律法规

 成本支出费用报销规定—法律法规 第一章  总则第一条  为加强北京民航通力航空服务公司财务管理制度化、规范化建设,提高资产和资金的利用率,根据国家有关法律、法规,结合公司实际情况,制定本规定。第二章  审批权责第二条  公司财务审批实行总经理负责制公司总经理(法定代表人)掌握财务审批权,并在计划财务部预留签字样本备案。总经理外出时,可委托一名副总经理代职,并书面通知

y***o 11年前 上传562   0

人力资源表格——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

一***人 12年前 上传389   0

员工费用报销流程

员工费用报销流程说明一、 流程名称:员工费用报销流程二、 流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格:费用报销单(**公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动填 ) 单据及附件共 (报销人) 页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单

m***l 12年前 上传878   0