| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

费用报销规定 (2)

m***7

贡献于2017-04-08

字数:817

费报销规定
第条 现金报销需填制报销证证容求摘处填写报销容金额部门理审核员总理审核签字交财务核报(附流程)
第二条 申购物品须事先填制物品申购单部门理办公室签字交财务部物品单价300元(含300元)须总理审核签字未审批擅购买者报销财务员审核时应已收申购单购买物品原办公室办理专业品行购买办公室办理登记财务核报(附流程)
第三条 员工工作需回公司餐发票餐报销10元外出联系工作应坐公交车辆实报销特殊情况部门理事先意方坐出租车辆报销时须发票写明出发目
第四条 业务招费:工作需招客户赠送礼品费1000元者应事先填制特批单报总理审核签字交财务部财务员审核时应已收特批单员工工作需支付业务招费报销时须部门理审核员动说明办部门理该张发票背签字(附流程)
第五条 市外差旅费:员工公赴外省市出差路程超六时需夜购买硬卧火车票轮船票超三等舱位遇急事需飞机必须事先填制特批单总理签字交财务部财务员审核报销时须已收特批单住宿费日标准150元伙食补贴日80元述两项费累计(附流程)
第六条 员工参加关职工作进修需部门理总理意理部登记备案发生培训费公司制定关规定予报销
第七条 员工病诊发生费公司关医疗费报销规定执行
第八条 员工探病发生费受总理委派外均报销
第九条 手机费:公司员工领手机月月租控制200元超出部分领行承担遇特殊情况需提高额度应填制特批单总理批准

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

费用报销规定

关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准,有效控制公司费用开支,发挥财会部事中监控职能,现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下: 一、报帐流程: 收 单 审 核 开支是否合理

z***0 10年前 上传19487   0

费用报销管理规定

费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序,明确各项费用规定。二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定:(一)出差费用报销规定:1、出差人员如需借支,需填写《JXYK借款单》,呈部门主管签核。2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》,提前半天交财务部办理相关出差借支手续。3、报销出差费用时,3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范,并详细填写《差

f***u 2年前 上传467   0

公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定  第一章  总  则  第一条  为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。  第二章  请款报销程序  第二条  请款报销的审批权限  (一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;  (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总

a***g 11年前 上传772   0

常用办公文档——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

m***9 12年前 上传614   0

报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上

文***享 3年前 上传1052   0

公司报销费用分类

公司报销费用分类 一、公司运营成本费用:    1、固定资产:房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的,单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。    2、耐用品:在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态,单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理,如电风扇、碎纸机等。    3、办公费用:公司日常的纸张、笔、办公用品

贪***熊 9年前 上传29241   1

办公室常用表格模板——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

王***盗 9年前 上传556   0

空调公司2004年度费用报销管理规定

****空调公司2004年度费用报销管理规定编制: 审核: 批准: 二零零三年十二月目 录

m***m 14年前 上传597   0

下发费用报销签批程序规定的通知

关于下发费用报销签批程序规定的通知   为加强费用报销业务的完善,理顺各职能部门对费用报销的签批程序,本着服务、指导基层的原则,提高业务办理的效率,结合公司实际,特对业务报销签批流程作出相应规定。 一、经办人员(单位)在业务报销时,除提供完整的“费用审批单”和“付款申请单”的签批手续,还需在相应发票或自制单据上提供本单位行政领导、经营领导、经办人员及相应职能部室的认签,并加盖责任单位公章。

z***9 8年前 上传6444   0

成本支出费用报销规定—法律法规

 成本支出费用报销规定—法律法规 第一章  总则第一条  为加强北京民航通力航空服务公司财务管理制度化、规范化建设,提高资产和资金的利用率,根据国家有关法律、法规,结合公司实际情况,制定本规定。第二章  审批权责第二条  公司财务审批实行总经理负责制公司总经理(法定代表人)掌握财务审批权,并在计划财务部预留签字样本备案。总经理外出时,可委托一名副总经理代职,并书面通知

y***o 11年前 上传565   0

人力资源表格——费用报销规定

费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

一***人 12年前 上传392   0

公司日常费用报销规定—法律法规

 公司日常费用报销规定—法律法规 公司日常费用报销规定第一章  总  则第一条  为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章  请款报销程序第二条  请款报销的审批权限(一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必

寒***冷 11年前 上传532   0

员工费用报销流程

员工费用报销流程说明一、 流程名称:员工费用报销流程二、 流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格:费用报销单(**公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动填 ) 单据及附件共 (报销人) 页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单

m***l 12年前 上传882   0

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于合富集团全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人

w***k 10年前 上传923   0

004费用报销管理ok

费用报销管理 1 范围 适用于公司内部涉及各种零星费用(差旅费、招待费、部门经常性零星费用、培训费等)报销业务的管理。 2 控制目标 2.1 确保所有费用报销均在费用预算内,严格控制费用支出。 2.2 确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规,并且得到及时准确的记录。 3 主要控制点 3.1 部门经理按权限审批费用的发生是否属计划内,是否合理、是否超费用标准或部门预算,确定是否同

A***i 7年前 上传10324   0

费用报销统计单

费用报销统计单填报日期:2021年6 月20日 合计报销金额12928员工姓名部门职务费用项目内容说明报销金额经办人姓名1部门1职务1出差住宿费1000林小丽姓名2部门2职务2出差交通费200林小丽姓名3部门3职务3出差住宿费500

静***雅 3年前 上传776   0

费用报销管理办法

                                                             BA/CW-02-2014   1  目的     为规范公司的费用审批制度,严格控制公司费用的预算内支出,特制订本管理办法。 2  适用范围     本办法适用于保安公司及保安培训学校各类费用报销。 3  职责 3.1 公司严格执行费用预算制。 3.2 各

g***y 7年前 上传2875   0

费用报销制度

公司费用报销制度一、目  的 为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。二、办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项

小***库 4年前 上传1086   0

报销管理规定

报销管理规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办

云***山 10年前 上传25204   0

费用报销管理制度及流程2篇

第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。

奋***行 11个月前 上传215   0

公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销制度及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个

小***芽 2年前 上传609   0

企业费用报销制度及报销流程

企业费用报销制度及报销流程(试行) 第一章 总则 为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。第二条 本制度适用于XX公司及分、子公司全体员工。 第二章 日常费用报销制度及流程第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费

文***享 3年前 上传988   0

2021年公司费用报销制度及报销流程

2021年公司费用报销制度及报销流程第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级___;由财务经理对报销票据的合法性进行二级___;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”

s***7 2年前 上传989   0

公司费用报销管理办法及报销流程(完整版)

公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差

小***芽 1年前 上传516   0

通讯费用管理规定

通讯费用管理规定一、总 则为加强通讯工具的使用管理,合理控制由公司配备的办公电话、住宅电话、移动电话等费用支出,制订本管理规定。二、职责(一)综合部1、负责公司通讯工具的配置、管理。2、负责公司各通讯费用的统一缴纳管理。3、负责超支通讯费用的统计、核算。4、负责通讯费用的厂务公开工作。(二)财务部1、负责通讯费用的支付管理工作。2、负责通讯费用超支部分的扣除等成本核算工作。

g***o 2年前 上传547   0