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勘测设计院内部审计工作制度

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贡献于2015-06-10

字数:955

勘测设计院部审计工作制度
  建立健全院部审计监督制度加强部审计工作提高营理水保障国资产保值增值根审计署关部审计工作规定等关法律法规厅局关进步做部审计工作关文件精神结合院实际制定规定
  部审计时间象:根局纪委规定院规章制度季度院院属单位财务收支济效率情况进行次审全年四次半年局监察审计部门提交次审报告外关员工作调动济问题举报等问题应进行专项审计时局纪委提交专题报告配合局监察审计部门做单位政领导干部期济责审计工作
  二部审计容:根局民理财公示监督领导组关确保季度审五位工作求院民理财公示监督领导组负责组织员审工作程序重点院院属实体财务资料包括会计证发票账簿报表工作计划济合专项资金计划执行理国资产理保值增值情况债权债务情况企业收益分配情况财务收支活动否符合会计法院规章制度执行情况等进行检查关单位进行调查取证索取印制证材料审中发现问题时关单位提出改进建议严重违反财法规造成严重损失浪费直接责员审计工作中重责事项权进行指导局监察审计部门反映
  三院民理财公示监督领导组负责院部审计工作参审工作员应具高度责心敬业精神熟悉行业营理工作部规章制度断通财务审计专业续教育保持提高专业胜力
  四部审计工作民监督民理财重手段仅时发现营程中发生违纪违规现象更加全面完整准确找出工作中足提供效院济建设巩固发展起着保驾护航重作部审计员办理审计事项应严格遵守部审计准部审计员职业道德规范法审计忠职守坚持原实事求客观公正廉洁奉公保守秘密滥职权徇私舞弊部审计员法行职权受法律保护组织击报复
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