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内部审计监督部门职责

k***8

贡献于2021-12-11

字数:1234

部审计监督部门职责
1参制定年度审计工作计划审计实施方案
2客观公正准确实施项审计程序
3编制类整理审计资料协助编制审计工作底稿
4参加类审计项目独立协完成审计工作务撰写审计报告
5负责审计底稿档保工作
6审计项目续整改踪
7完成领导交代工作等
部审计监督部门职责2
1作审计项目负责统筹计划安排相关财务审计审核项目
2负责参公司重营活动重项目重济合审计活动够独立带队完成审计项目
3负责审计现场工作助理员工作底稿进行详细指导复核
4负责委托单位关员进行沟通负责审计报告撰写审核
5完成财务培训课程PPT编写工作客户提供政策解读等培训工作
6定市场营销力负责客户沟通维护客户关系
部审计监督部门职责3
1 根客户提供做账资料进行初步审核协助客户补欠缺资料
2 录入会计证处理报表业务数进行统计分析
3 调整公司账面毛利率净利率作出合理调整建议
4 进香港公司报税情况
5 香港审计理计划工作安排规定时间完成香港公司会计审计工作呈递级审核协助出具审计报告工作
6 出具简单审计报告
7 时客户解答会计审计方面疑问
7工作中发现问题时司反馈级指导进续工作
部审计监督部门职责4
1负责公司投项目投理
2全方位企业制造成进行精细核算分析
3配合公司拟投项目进行财务调工作
部审计监督部门职责5
1完善执行财务相关制度
2编制会计总帐分类帐相关报表
3银行票现金等财务金融证解送外币结算
4负责产品成核算纳税申报
5保障运作资金供应现金流畅效进行结算理应收应付账款理
6协调税务银行等相关机构关系
7配合工商税务等部门年检审计工作
8熟悉电子口岸软件操作免抵退税申报等相关知识
9负责准备退税单进行退税业务
部审计监督部门职责6
1企业沟通解企业基财务情况
2编制研发费辅助账指导企业会计调账
3核审计报告会计审计三方沟通企业解决审计方面问题
4核税申报表指导会计更正税申报表
5配合技术时提供审计报告税汇算申报表等财务资料
6企业收集核科双软财务数联系审计出具软企业报告
7企业解决培育期间遇财务问题:开票类研发费集等
8完成领导交代事务
部审计监督部门职责7
1成交单款项理业绩核算
2成交资料审核档
3项目应收款理
4组织部培训营销区域培训
5协助完成公司财务制度流程部门操作手册健全财务理工作
6完成级安排工作
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