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集团公司人力资源年度预算手册(18P)

爱***颖

贡献于2014-11-02

字数:7778

A集团限公司
力资源年度预算手册
前言说明
  年A集团明晰公司发展战略付诸实施第年公司组织构架业务发展部运作等方面公司历着较变革预算理角度变化较快企业部环境预算制定执行着利影响理角度着公司传统业务运作理逐步成熟稳定新业务发展初具雏形加公司高层系统化规范化理理念落实预算理公司理运作起越越重作前公司预算编制执行理公司理程中进行沉淀创新重程必环节
  年力资源预算根公司整体战略发展策略实施进行战略发展策略实施中会涉力资源基础理薪酬理福利政策激励体系绩效考核员工培训等力资源预算基础进行展开
第部分 预算环境条件假设
外部环境:
  宏观济增长带企业员工收入增加企业言意味着工成断提高公司预算应考虑员工工资增长素
  ■ 宏观济增长预算影响:
2016 GDP增长率
年份
2016

半年
全国
8%
91%
97%
浙江省
125%
14%
155%
宁波市
132%
153%
161%
  数源:统计年鉴浙江省统计局市统计局
  ■ 职工均工资预算影响:
年份
2015年
2016年

全国职工均工资
10870
12422
14040
全国制造业均工资
9774
11011
*
浙江职工均工资
13076
18785
*
浙江制造业职工均工资
10767
13298
*
宁波市城镇职工均工资
10867
12422
16574*
  注:宁波市工资数宁波市统计局网信息没说明统计口径
  二国家方政府劳动法规执法力度员工法律意识加强国外关社会责求会增加公司成应作公司制定预算予考虑重素
  1着国家社会保障体系建立国家方政府断加强劳动法规执法力度时通普法教育深入更员工法律意识保护意识增强公司员工关系理规范化操作越越迫切外方面国外客户公司关社会责求公司应考虑逐步实施规范化理
  2国家劳动法规日益完善企业员工劳动法日益熟悉造成企业运营成扩:
  ■ 社保费(劳动法:劳动密集性企业参保率须达65%)
  ■ 劳动工伤救治金工伤补助伤残补贴
  ■ 合期补偿金(劳动法:工作满年补贴月均工资)
  ■ 合格淘汰签订劳动合员工(劳动法:须补偿12月均工资)
  ■ 员工退休补偿金
  ■ 项势必会影响年预算
部环境:
  公司发展战略力资源预算影响:
  公司战略实施涉组织构架调整:
  ■ 海战略实施
  ■ 贸业务力推进
  ■ 特许产品业务拓展
  ■ B2B项目推进
  ■ 广告赠品业务发展
  ■ 需定预计半年陆续位员位时间薪酬状况整体预算产生影响
  二公司发展策略理结构变化影响:
  ■ 年二级子公司分公司调整(进出口公事贸)
  ■ 年定岗定编规范运行
  ■ 年业务增长趋势带工成增加
  三部分配政策影响:
  ■ 年营部门薪资政策销售政策机制出台
  ■ 年部分员薪资调整
预算假设说明:
  影响预算计算指标假设:
  ■ 假设集团公司年度总目标计划实现
  ■ 假设编制 年定岗定编明细表测算
  ■ 非计件工岗位工资作普调中层关键核心岗位合理岗位工资作调整员工工资薪资结构进行调整取消全勤奖额度入岗位工资额度
  ■ 非计件工工资岗位工资岗位编制数测算缺岗员岗时间预测8月份岗测算
  ■ 非计件工加班费 月实际均加班费测算
  ■ 非计件工工龄费 月实际均工龄费测算
  ■ 计件工资现预测定额产量变前提测算制造成(生产部门完成)
  ■ 高温费补贴四月高温费额度假设(非工工)均80元月数6789具体数准
  ■ 集团公司员工午餐费享受50元月制度保持变
  ■ 年劳动法工保护日益全面避免产生企业带必影响年势必增加参保数:预计增加400(职理+勤理+生产理)
  ■ 年非工工资计算方法满勤测算
  ■ 年新增非工岗位工资实际预测岗时间亚测算
  ■ 业务部门存库存质量索赔前提根年度出货额预测奖金额度
  ■ 05年计件工奖金普奖500元满勤测算
  ■ 工资福利(社保午餐高温)110月份实际发生额统计测算出1112月份工资福利数根结算出年整体薪资水(岗)
第二部分 预算目标
  1力资源预算服务集团公司年度销售额11亿元民币税利润总额7000万元民币总体预算目标
  2劳动生产率目标:低20万元
  3成控制目标:工奖总额增长率低销售额增长率奖金总额增长率低税利润增长率工奖总额占销售额重奖金占利润总额重低略低 年水
  4员工满意目标:员工均收入增加增加幅度高年水
第三部分 预算单位
二级预算单位分解(部门)
  附件: 年预算终 年预算单位xls
  说明: 年二级预算单位说明请参编制说明列(详见表格)
二三级预算单位分解(定岗定编)
  ■ 年部门员112月详细编制说明
  附件: 年预算终员编制
  注解: 年部门1月12月份月位数作详细分解
  ■ 年部门岗位员112月详细岗位编制细分说明
  附件: 年预算终 年岗位工预算
  注解: 年部门定岗岗位1月12月份位情况作详细分解
第四部分 预算项目定义
  (注:集团公司工成预算详细分解关公司培训招聘等涉费预算力资源部门预算手册中体现集团公司工成预算手册作表述)
  工成项目定义计算标准:
  工成:(控成)集团公司员工增减员工岗位调动变化费成
  见图(1):
工成
项目
应  发  工  资
奖  金
工资
补贴
福利
年终奖
总裁基金

岗位工资
计件工资
加班费
工龄
全勤
夜餐费
午餐贴
高温贴
养老金
医疗金
失业金
工伤保险
特殊贡献奖
理进步奖
非工

 



 





 





 

 

 



 
 
 


 
 
 

应发工资
  1工资:(分非工工工资)
  11 工资(非工)=基工资+绩效工资+岗位津贴+工龄费+加班费+全勤奖
  计算方法:()
  A基工资+绩效工资+岗位津贴=公司核定员工月全额工资发放标准见集团公司薪资理规定
  B工龄费=员工入司年月工资额中加10元类推
  C加班费=公司薪资理办法A(基工资+绩效工效+岗位津贴)1600元非工员工加班费
  D全勤奖=非工月50元单位计算实际金额实际出勤准(部门理级员外)
  ■ 统计范围:(非工)
  12 工资(工)=计件工资+夜餐贴
  ■ 计算方法:()
  A计件工资=工时定额×生产产量
  B夜餐贴=工班晚9点15元工班11点3元计算
  ■ 统计范围:(工)
  2补贴:
  21 补贴=午餐贴+高温费
  ■ 计算方法:
  A午餐贴=50元月实际金额实际出勤准(全员享受)
  B高温费=均70元*4月=280元测算(全员享受)
  ■ 统计范围:(全员)
  3福利:
  31 社保=养老金+失业金+医疗金
  ■ 计算方法:
  A年国家新确定基数均1200元合计例:33%(企业缴纳:1200*33%=406元)(养老保险社保基数20%缴纳失业保险社保基数2%缴纳医疗保险社保基数11%缴纳+5元病保险)
  ■ 统计范围:集团公司非工中辅助性岗位员(包工等)约计1260左右(工外)合计:1260*406元*12月=6138720元
  32 工伤保险
  ■ 计算方法:工年5088元年计算计约:5088*800=40704元( 年商业保险中体现)
  ■ 统计范围:集团公司部分工(重点操作设备工约800)
二奖金
  奖金测算根公司业绩完成情况历史奖金分配额度结合05年度预计情况预测分析05年度奖金总额
  1年终奖:
  11 (营销)年终奖:
  ■ 计算方法:营销部门(含国际业务部二三部进出口公司贸公司业务理部关务部市场部市场拓展部)根营销政策提成奖金
  12(研发)年终奖:
  ■ 计算方法:单月工资计发须超研发部门根政策研发部门集团公司签订目标责状激励政策确定奖金总额研发部门部确定部分配机制
  13(工)年终奖:
  ■ 计算方法:位工500元月额度发放
  14(职勤理)年终奖:
  ■ 计算方法:位员工年度单月工资基准发放(须:奖金总额营销部门奖金研发奖金计件工奖金额度)
  15 中高层:计算总裁奖励基金
  1)总裁基金:中高层理者特殊贡献员提供奖项
  ■ 计算方法:定(年测算方法 年基础)
  ■ 统计范围:集团公司中高层理者特殊贡献员
  2):(理进步奖+杰出贡献奖)公司特制定政策公司理特殊表现公司作杰出贡献员专设奖项
第五部分 预算编制基础方法说明
力资源预算编制基础
年预算单位
  ■ 说明:年预算单位新增单位作时间界定新增单位月员作出预测基础作出年工成预算
  附件:年预算终 年预算单位
二年定岗定编:
  ■ 说明:定岗定编力资源预算编制基础A集团岗位编制理直没明确规范求次预算编制程中定岗定编 年9月份确定部门定岗定编方案基础位分领导确认定方案
  附件:年预算终 年定岗定编
三年薪资政策:
  ■ 说明:
  1) 年新薪资理办法 年基础作出年岗位薪资预测基 年 月份岗位薪资标准
  2)年新增岗位薪资现集团公司性岗位基准
  3)薪资结构:见图(1)
三年激励政策:
  ■ 说明:
  1)具体须等 年激励政策
四福利政策:
  ■ 说明:
  1)公司目前条件尚完全国家法律法规求进行制定预算时总体福利政策变
力资源预算编制方法
  具体分项工成项目图:(图表)
工成
项目
应发工资
奖金
u工资
v补贴
w福利
x年终奖
y总裁基金

计时工资
计件工资
加班费
工龄
全勤
夜餐费
午餐贴
高温贴
养老金
医疗金
失业金
工伤保险
z特殊贡献奖
{理进步奖
非工

 



 





 





 

 

 



 
 
 


 
 
 
工资:
  ■ 计时工资预算制定方法:
  预算单位-确定岗位-确定编制-核定岗位工资-预测加班费工龄工资-计算该岗位年度工资预算-统计预算单位年度工资预算总额
  ■ 计件工资:
  根定额产量测算计件工资(生产部门提供)
  次预算提交工资预算总额 年15月份实际工资加 月份预算工资
二补贴:
  ■ 午餐费:月50元销售公司海办公员月100元
  ■ 高温费:补贴四月(69月)月空调单位60元没空调单位80元次提交预算数:
三福利:
  ■ 养老保险社保基数20%缴纳
  ■ 失业保险社保基数2%缴纳
  ■ 医疗保险社保基数11%缴纳+5元病保险
  ■ 工伤保险社工资1767元04%
  ■ 社保: 年110月份社保实际发生额统计基础统计出 年1112月份社保缴纳数测算出年社保数(具体请参见表:)
四奖金:
  奖金测算根公司业绩完成情况历史奖金分配额度结合04年度实际情况预测分析05年度奖金总额
  ■ 计件工编制数500元预算
  ■ 营销部门(含国际业务部二三部进出口公司贸公司业务理部关务部市场部市场拓展部)根营销政策提成奖金
  ■ 研发部门根政策研发部门集团公司签订目标责状激励政策确定奖金总额研发部门部确定部分配机制
  ■ 奖金总额扣减营销部门研发部门计件工奖金剩理部门奖金
第七部分 预算分析
分析原:
  1数统计口径
  ■ 年总计应发工资= 年110月份实际+ 年1112月预算
  ■ 年总计应发工资:员工单月工资 年11月份单月工资基准原作调动(具体年薪资政策果出台总体增测算年工资总额)
  ■ 年 年终奖皆单月工资基准
  ■ 年总裁奖励基金 年基础测算出基浮动
  ■ 年营销部门奖金 年基础增20%计算出
  2分析方法
  ■ 年年数分析 年预算数行性
  ■ 年销售发展部门发展定岗定编分析年预算数性
  ■ 工成组成结构间分析年工成必性
  ■ 分应发工资奖金分析进行分析
第八部分 工奖总额销售收入分析
工成结构
  图表:工成结构图
工成
项目
u应发工资
v奖金
u1工资
u2补贴
u3福利
v1年终奖
v2总裁基金

计时工资
计件工资
加班费
工龄
全勤
夜餐费
午餐贴
高温贴
养老金
医疗金
失业金
工伤保险
v3特殊贡献奖
v4理进步奖
非工

 



 





 






 

 

 



 
 
 


 
 
 
二工奖总额
  图表二:2016~ 年度工奖总额分析表
~ 年度工资奖金预算分析表(单位:万元)
项目
03年实际
04年
实际
03年
增长
05年
预算
05年预算
04年增长
销售总额
54418
80297
32%
104890
23%
利润总额
363
4800
92%
7784
33%
年度均数
3422
4678
27%
5018
16%
全部奖金总额
1419
1057
-34%
1279
17%
全部工奖预算
6491
7947
18%
9829
19%
全部工奖总预算占销售额例
12%
990%
1%
760%
-113%
全部奖金占利润总额例
4
2201%
-1%
1643%
-401%
均劳动生产率
1590
18
3
20
2
均工奖
190
170
0004
196
0345

注:工奖总额增长率低销售额增长率奖金总额增长率低税利润增长率工奖总额占销售额重奖金占利润总额重低略低 年水

五应发工资分析
  图表五: ~ 年应发工资结构表
 
应发工资(单位:万元)
合计
年度

Œ工资
补贴
Ž福利
非工

非工

午餐
高温
社保
非工

非工

非工


950
2472
2055
2380
211
79
347
5072

1199
3479
3247
2944
68
147
34
88
303
59
6890

1351
3783
3281
4245
78
220
42
133
618
75
8694
  11 单位员工应发工资分析
  图表六: ~ 年单位员工
部门




年 年
非工

非工

非工

非工

非工

综合理部门
89

157

177

497%

113%

勤理部门
107

121

110

27%

100%


生产
部门
生产理
126

239

154

182%

552%

生产制造
424
2375
326
3464
441
3769
39%
314%
261%
81%
营销
部门
业务部门
84

114

201

582%

433%

业务理
33

36

40

175%

100%

研发部门
87
97
202
15
228
14
618%

114%

合计
950
2472
1199
3479
1351
3783
297%
289%
113%
80%
  图表说明:详见附表: 年预算终员编制
  ■ 综合理部门:投资发展部企业理部新增整合
  ■ 生产理部门:生产机制改变品部采购部120转生产分厂
  ■ 业务部门:进出口公司重新整合贸公司重新整合特许营销部门广告赠品项目B2B项目新增
  ■ 研发部门:二级单位重新整合
  图表七: 年~ 年单位应发工资
部门




年 年
非工

非工

非工

非工

非工

综合理部门
445

725

910

511%

203%


勤理部门
153

148

155

15%

43%

生产
部门
生产理
313

477

357

123%

335%

生产制造
704
2606
909
3488
1009
4673
302%
253%
99%
254%
营销
部门
业务部门
277

347

530

477%

344%

业务理
100

102

119

156%

147%

研发部门
473

671

905

478%

259%

合计
2466
2606
3379
3488
3986
4673
381%
253%
152%
254%
  图表八: 年新增重组部门应发工资
部门



0504
投资发展部

0
0
42
企业理部

0
6
27
品部
69
214
120
95
采购部
52
88
66
21
生产分厂
3310
4398
5683
1285
进出口公司
137
139
171
32

贸公司
43
100
165
65
特许产品
0
0
36
36
广告赠品
0
0
17
17
B2B项目
0
0
20
20
研发部门
473
671
906
235
合计




4084
5615
7252
1636

  图表九: 年新增重组部门应发工资占总工资成例

  图表说明:
  ■ 年新增部门重组部门 年差额1636万元占总差额1804万元91%年新增重组部门工资增加影响工资总额增加重素

  奖金分析
  图表十三: ~ 年奖金图表
部门




年 年
非工

非工

非工

非工

非工

综合理部门
96

102

129

54%

212%

勤理部门
10

12

12

127%

28%

生产部门
生产理
47

35

27

335%

295%



生产制造
125
237
87
173
77
184
431%
371%
139%
59%
营销部门
业务部门
337

495

668

319%

259%

业务理
62

102

122

392%

167%

研发部门
29
87
56
1
61
3
474%

89%

合计
629
324
888
174
1097
188
292%
865%
190%
72%
  图表说明:
  ■ 知明年新增三业务部门(特许营销广告项目B2B项目)销售额奖金提668万中新增三新业务部门作228万奖金预算



第八部分 力资源预算理规定修编
  1编制理相关规定:A集团员配置程序
  2编制年薪酬理规定须预算手册基础
  3编制年福利理制度须预算手册
  4编制年奖金分配理须预算手册
第九部分 预算表格相关说明
附表: 年A集团限公司预算单位
  容概况:级预算单位二级预算单位(包括 年二级预算单位 年612月二级预算单位年预算单位)
附表二: 年部门岗位编制明细表
  容概况: 年现编 年12月现编 年月编制明细情况部门编制员增减说明
附表三: 年级实际工分解汇总表(级单位二级单位)
  容概况: 年实际现编工资奖金福利
附表四: 年级工成分解汇总预算表(级单位二级单位三级单位)
  容概况: 年岗位部门级单位工资福利奖金预算
附表五: 年实际年工成分解汇总表(级单位二级单位)
  容概况: 年部门现编实际工资年部门定编工资奖金
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人力资源管理手册目 录第一章 开篇 1第一章—开篇 6第二章—基础数据 6第三章—员工管理 6第四章—招聘管理 6第五章—培训管理 7第六章—福利计划 7第七章—贷款管理 7第八章—考勤管理 7第九章—休假管理 7第十章—加班管理 7第十一章—工资处理 7第二章 基础数据 121. 选择人力资源管理 | 基础数据 | 工作

文艺范书香满屋 3年前 上传899   0

人力资源管理手册

加强乳制品连锁有限公司人力资源建设,明确其管理职责、权限及程序、规范人力资源管理。

z***u 5年前 上传1885   0

人力资源测评手册

 人力资源测评手册 温州环球阀门制造有限公司 人力资源部 2003年12月5日 第一部分 健康测评 1. 你患有慢性疲劳症吗? 指导语:请你根据自己的实际情况,如实回答每道题。 (1) 不想吃油腻的食物。 是 否 (2) 早上起床时觉得精神很好。 是 否 (3) 不知不觉地喜欢用双手托腮靠在桌子上

z***0 15年前 上传24112   0

人力资源管理手册

人力资源管理手册时间:2005年11月17日14:44目 录第一章 手册的目的 3第二章 人事行政部的工作职责 4第三章 招聘工作 6第四章 新员工入司工作流程 11第五章 员工转正考核工作流程 14第六章 员工内部调动工作流程 16第七章 员工离职 19第八章 劳动合同 21第九章 薪资制度 24第十章 考勤管理 26第十一章 员工福利 30

q***n 8年前 上传511   0

人力资源管理手册

一、编制目的为使我集团各公司、分校人力资源管理工作有切实可靠的依据,确保人力资源工作 有条理、有步骤地进行,配合实施各学校经营战略的需要,储备人才、发现人才、培养人才。二、适用范围培训机构总部、下属公司、分校的人力资源。三、人力资源工作原则适用、及时、公正、公平、严明、保密。第二节 总体柜架一、人力资源管理的基本任务根据学校发展战略的要求,有计划地对人力资源进行合理配置,通过对企业中员工的招 聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程,调动员工地积极性,发挥员工地 潜能,为企业创造价值,确保企业战略目标的实现。

咸***觉 4周前 上传93   0

人力资源管理手册

人 力 资 源 管 理总体框架: 企业的人力资源是指能够推动整个企业发展的劳动者的能力的总称,它是一种很重要的资源。第一部分:人力资源管理的任务、内容、流程一、 人力资源管理的基本任务:根据企业发展战略的要求,有计划地对人力、资源进行合理配置,通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程,调动员工地积极性,发挥员工地潜能,为企业创造价值,确保企业

王***生 10年前 上传532   0

2018人力资源规划与预算——公司人力资源部年度预算方案样本

 公司人力资源部年度预算方案样本方案名称公司人力资源部年度费用预算方案受控状态编 号一、总则 1.目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。 2.原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3.职责范围 (

张***明 6年前 上传411   0

集团公司人力资源工作调研报告

近年来,随着企业规模的不断发展壮大,中国**销售分公司(以下简称**销售)用工总量偏大、人力资源分布不均、人均劳效偏低、人工成本较高等情况越发凸显,

太古时光 2年前 上传441   0

2021年度预算部门工作总结

 2021年度预算部门工作总结撰写人:___________日 期:___________2021年度预算部门工作总结随着结算预算工作的结束,一年的工作就算彻底的结束了。一年来有必要对自己的工作作一个客观公正全面的总结。一、拨款没有出现错误,但还需要的谨慎,一但出现错误有时将会是无法弥补。对拿不准的指标宁愿多费周折,问问其他县市,或是上级部门,极不能善自主张,这些都做到了还错那

w***o 4个月前 上传188   0

人力资源手册封面

万科集团人力资源手册万科企业股份有限公司人力资源部编制二零一一年一月一日本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

1***f 10年前 上传504   0

人力资源管理手册完整版

一. 公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标:1 构筑先进合理的人力资源管理体系,体现“以人为本”的理念,在使用中培养和开发员工,使员工与企业共同成长。2 保持公司内部各企业在人事制度和程序的统一性和一致性。保持人力资源系统的专业水平和道德标准。3 保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。

z***u 4年前 上传2097   0

人力资源管理手册(全套)

 人力资源管理手册(全套) 目 录 第一章  手册的目的 ……………………………………………………………… 3 第二章 人力资源部的工作职责 ………………………………………………… 4 第三章 招聘工作 ………………………………………………………………… 6 第四章 新员工入司工作流程 …………………………………………………  11 第五章

z***u 5年前 上传1577   0

「实例」万科-人力资源手册-233页

人力资源手册万 科 企 业 股 份 有 限 公 司人 力 资 源 部 制使 用 说 明一、 内容及使用说明 1、内容及使用范围 本手册是万科人力资源政策、制度和实务操作程序的汇编,主要用于向管理人员和各单位人力资源专职人员提供日常操作的参考、查询和政策指导。持有人可以根据需要,向万科职员提供相关内容查阅。

x***n 11年前 上传636   0

人力资源表格——员工手册

员工手册目 录:董事长致词总经理致词经营理念:企业精神:第一章 公司简介1. 企业介绍 2. 公司机构第二章 聘用规定1. 基本政策l 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会;l 职位或补空缺职位时,本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工,然后再向外招聘;l 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。2. 入职手续l 应聘者通

l***0 9年前 上传356   0

XXXX人力资源系统构建指导手册

XXXX人力资源系统构建指导手册 一、 XXXX人力资源体系构建的战略思维: § 一个最高理念:人才为根本 § 一个总导向:建立“能力与机制高度匹配”的人力资源管理体系。 “能力”即为有关人本身的线索,企业要着重开发和提升人的素质与能力,从而使个人的能力汇聚成事业的能力,使个人的价值凝聚成事业的价值;“机制”即为人力资源的系统体制和系统功能;“匹配”即是要求XXXX的人力资源系统要支

最***快 7年前 上传2876   0

万科集团人力资源管理手册

人力资源手册万 科 企 业 股 份 有 限 公 司人 力 资 源 部 制使 用 说 明一、 内容及使用说明 1、内容及使用范围 本手册是万科人力资源政策、制度和实务操作程序的汇编,主要用于向管理人员和各单位人力资源专职人员提供日常操作的参考、查询和政策指导。持有人可以根据需要,向万科职员提供相关内容查阅。

s***c 9年前 上传628   0

万科地产人力资源手册

万科集团人力资源政策包括:招募政策、薪酬政策、激励政策、选拔和调配政策、培训和发展政策、跨地域管理政策及监察政策七个部分。一、招募政策 1、以德为先原则 是否具备良好的职业道德,是万科判断人才的首要标准。因此在招聘中应当首先对应征者是否具有诚实信用、自律合作的精神进行考察判断,此项不合格者不可录用。

z***u 4年前 上传4959   0