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天***猩

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字数:20249

供商理制度


供商理流程图

供商资讯收集



根资料意问卷



调查申请


年 度 复 查


实施调查



合格
评 估



合格

列入合格名列




采 购



辅导实施

交 货




评 鉴

淘汰
合格



合格


适奖励










供商理制度 P852 供商开发
文件编号:GA01 版号: 生效日期: 页 第 页


1. 总
1.1制定目
标准供商开发流程章循特制定规章
1.2适范围
公司新厂商开发工作规定外悉规章执行
1.3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 供商开发程序
2.1供商开发权责
(1) 采购部负责供商开发导工作
(2) 开发部负责供商样品确实认
(3) 品部生技部生部采购部组成厂商调查组负责供商调查评核
2.2供商资讯源
新供商资讯源般方式:
(1) 种采购指南
(2) 新闻传播媒体电视播送报纸等
(3) 种产品发表会
(4) 类产品展示〔销〕会
(5) 行业协会
(6) 行业政府统计调查报告刊物
(7) 行供商介绍
(8) 公开征询
(9) 供商动联络
〔10〕途径
2.3供商问卷调查
2.3.1问卷设计
问卷设计采购部导品开发等单位协助设计应注意事项:
(1) 公司需设计容格式
(2) 应掌握解供商资讯
(3) 易填写
(4) 通俗易懂
(5) 便整理
2.3.2供商根资料表
应厂商填写供商根资料表该表包括容:
(1) 公司名称址 Email网址负责联系
(2) 公司概况资额成立日期占面积营业额银行讯息
(3) 设备状况
(4) 力资源状况
(5) 产品原材料
(6) 客户
(7) 必事项
2.3.3供商问卷调查表
供商问卷调查表般包括容:
(1) 材料零件确认
(2) 品质验收制
(3) 采购合
(4) 请款流程
(5) 售效劳
(6) 建议事项
2.4供商开发流程
(1) 寻找供商
(2) 填写供商根资料表
(3) 供商洽谈
(4) 必时作样品鉴定
(5) 供商问卷调查
(6) 提出供商调查评核申请
2.5续工作
供商调查规定调查组供商作实际调查评核确定否列入合格供商列
3. 附件
[附件]GA011供商根资料表
[附件]GA012供商问卷调查表〔范例〕
[附件]GA011






























供商根资料表
厂商编号: 年 月 日
名 称





联系

电 话

传 真

Email

网址





资额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入钱

建厂登记日期
年 月 日






营业执







银行














开始时间







停止时间







属协会团体







协力工厂数







协力工厂利率







均月营业额







材料源
材料名称
供厂商
备注





干部数
员工数

高中
均月薪






























产品
名称

名称

客户
名称

名称









































确认: 填表:

[附件]GA012
供商问卷调查表〔范例〕
供商名称: 年 月 日
工程
调查工程容
解程度状况
材料零件确认
1.您开发部门样品确认流程否解?
□解 □解 □请求面沟通解
2.您公司开发部门认定材料交货规格样品否解?
□解 □解 □请求面沟通解
3.您开发部门认样品否保存作续品质理?
□保存 □未保存 □请求面沟通解
品质验收制
1.您公司品部质检验标准方法否解?
□解 □解 □请求面沟通解
2.

3.

采购合
1.贵公司目前产量足应付公司需求?
□ □ □需设法弥补
2.

3.

请款流程
1.您公司付款条件手续否解?
□解 □解 □请求面沟通解
2.

3.

售效劳
1.您品质疑问时会动找部门?
□品 □开发 □采购 □总理
2.

3.

建议事项
您公司建议事项

注表供商填写




供商理制度 P857 供商调查
文件编号:GA02 版号: 生效日期: 页 第 页

1. 总
1.1制定目
解供商制程力品功确认否提供符合钱交期品质物料力特制定规章
1.2适范围
拟开发供商调查公司合格供商年度复查规定外悉规章办理
1.3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 供商调查作业规定
2.1供商调查程序
(1) 采购部实施采购前应拟开发厂商组织供商调查工作目解供商项理力确定否列合格供商名列
(2) 采购生技品生员组成供商调查组供商实施调查评核填写供商调查表
(3) 评核结果单位作出建议供总理核定否准予成公司合格供商
(4) 未供商调查认厂商总理特准外成公司供商
2.2供商调查评核
2.2.1价格评核
供商提供物料价格采购部素作评核:
(1) 原料价格
(2) 加工费
(3) 估价方法
(4) 付款方式
2.2.2技术评核
供商生产技术生技部素作评核:
(1) 技术水准
(2) 技术资料理
(3) 设备状况
(4) 工艺流程作业标准
2.2.3品质评核
供商品质品部素作评核:
(1) 品组织体系
(2) 品质标准标准
(3) 检验方法记录
(4) 纠正预防措施
2.2.4生评核
供商生产理生部素作核:
(1) 生产方案体系
(2) 短长交货期限
(3) 进度控制方法
(4) 异常排力
2.3供商复查规定
(1) 调查认合格供商原年复查次
(2) 复查流程类首次调查评核
(3) 复查合格供商公司总理特准外列入次年合格供商列
(4) 假设供商交期品质价格效劳产生重变异时年中时供商作必复查
3. 附件
[附件]GA021供商调查表〔范例〕












[附件]GA021
供商调查表〔范例〕
年 月 日
供商编号

供商名称

调查时间

第次调查

调查评核工程

评分说明
调查评核者
备 注
价格评核
1.原料价格




2.加工费




3.估价方法




4.付款方式




技术评核
1.技术水准




2.资料理




3.设备状况




4.工艺流程




5.作业标准




品质评核
1.品组织体系




2.品质标准标准




3.检验方法记录




4.纠正预防措施




生核
1.生产方案体系




2.交期控制力




3.进度控制力




4.异常排力




合 计









供商理制度 P861 供商评鉴
文件编号:GA03 版号: 生效日期: 5页 第 页


1. 总
1. 1制定目
标准合格供商日常评鉴供商理更合理公正特制定规章
1. 2适范围
采购合格供商评鉴规定外悉规章执行
1. 3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 供商评鉴程序
2.1评鉴工程
供商交货实绩评鉴工程分数例〔总分值100分〕:
(1) 品质评鉴:40分
(2) 交期评鉴:25分
(3) 价格鉴:15分
(4) 效劳评鉴:15分
(5) 评鉴:5分
2.2评分方法
2.2.1品质评鉴
品部进料验收批次合格率评分月进行次
(1) 计算:

进料批次合格率〔检验合格批数 总交验批数〕×100

(2) 评分:
分 40×进料批次合格率
2.2.2交期评鉴
采购部订单规定交货日期进行评分方式:
(1) 期交货分25分
(2) 延迟1~2日批次扣2分
(3) 延迟3~4日批次扣5分
(4) 延迟5~6日批次扣10分
(5) 延迟7日分
项分0分低分采购部月供商月批订单交货评分进行均出该月交期评鉴分
2.2.3价格评鉴
采购部供高价格水准评分方式:
(1) 价格公合理报价迅速:10分
(2) 价格尚属公报价缓慢:8分
(3) 价格稍微偏高报价迅速:6分
(4) 价格稍微偏高报价缓慢:3分
(5) 价格甚合理报价十分低效:0分
2.2.4效劳评鉴
2.2.4.1抱怨处理评分
品部供商抱怨处理予评分评分:
(1) 诚意改善:8分
(2) 尚诚意改善:5分
(3) 改善诚意缺乏:2分
(4) 置理:0分
2.2.42 退货交换行动评分
采购部良退货交换行动评分:
(1) 期更换 :7分
(2) 偶尔拖延:5分
(3) 常拖延:2分
(4) 置理:0分
2.2.5评鉴
采购部汇总资材生财务单位供商评价抱怨 予评分总分值5分
2.3评鉴方法
(1) 供商评鉴月进行次
(2) 项分汇入供商评鉴表合计总分
(3) 半年均次厂商分计算方式:
半年均分月分总 评鉴月数

2.4 评鉴分等
供商评鉴等级划分:
(1) 均分901~100分者A等
(2) 均分801~90分者B等
(3) 均分701~80分者C等
(4) 均分601~70分者D等
(5) 均分60分者E等
2.5评鉴处理
(1) A等厂商优秀厂商予付款订单检验优惠奖励
(2) B等厂商良厂商采购部提请厂商改善缺乏
(3) C等厂商合格厂商品采购等部门予必辅导
(4) D等厂商辅导厂商品采购等部门予辅导三月未达C等予淘汰
(5) E等厂商合格厂商予淘汰
(6) 淘汰厂商欲公供货需供商调查评估
3. 附件
[附件]GA031供商评鉴表
[附件]GA031
供商评鉴表
年 半年
厂商名称

厂商编号



采购材料

评鉴工程
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
效劳评鉴

合计分













































分总

均分

评鉴等级

处理意见:
: 采购: : 品:


供商理制度 P866 供商理
文件编号:GA04 版号: 生效日期: 页 第 页


1. 总
1. 1制定目
标准供商理提高营合理化水准特制定规章
1. 2适范围
公司供商理规定外悉规章办理
1. 3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 供商理规定
2.1供商开发
供商开发程序:
(1) 供商资讯收集
(2) 供商根资料表填写
(3) 供商接洽
(4) 供商问卷调查
(5) 样品鉴定
(6) 提出供商调查申请
2.2供商调查
供商调查程序:
(1) 组成供商调查组
(2) 分供商价格品质技术生产理作评核
(3) 列入合格供商名列
2.3订购采购
订购采购程序:
(1) 请购
(2) 询价
(3) 价
(4) 议价
(5) 定价
(6) 订购
(7) 交货
(8) 验收
2.4供商评鉴
供商评鉴程序:
(1) 月供商品质交期价格效劳等工程作评鉴
(2) 半年进行次总评
(3) 列出供商评鉴等级
(4) 规定奖惩
2.5供商复查
(1) 年合格供商进行次复查
(2) 复查流程供商调查
(3) 重品质交期价格效劳等问题时时作供商复查
2.6供商辅导
(1) C等供商采取必辅导
(2) 合格供商应予名
(3) 合格供商欲重新公司供货应予辅导重新作调查评核
2.7供商奖惩
2.7.1奖励方式
优秀供商奖励方式:
(1) A等供商优先取交易时机
(2) A等供商优先支付货款缩短票期
(3) A等供商获品质免检放宽检验
(4) 价格合理化提案改善品质理生技改善推行成果显著者行奖励
(5) ABC等供商参加公司举办项训练研活动
(6) A等供商年终获公司优秀供商〞奖励
2.7.2惩办方式
(1) 供商品质良交期延误造成损失供商负责赔偿
(2) C等D等供商应接受订单减量项稽查改善辅导措施
(3) E等供商予停止交易
(4) D等供商三月未达C等供商标准视E等供商予停止交易
(5) 述原停止交易供商欲恢复交易需接受重新调查评核采逐步加量方式交易
(6) 信誉佳供商酌情作延期付款惩办
3. 附件
[附件]GA041合格供商名录
[附件]GA041
合格供商名录
年 月 日
序号
厂商编号
名 称
联系方式
供材料
复查时间
备注






































































确认: 填表:







采购流程图


采购理制度 P871 采购方案预算
文件编号:GB01 版号: 生效日期: 页 第 页

1. 总
1.1制定目
制定采购方案预算编制流程配合公司预算制度推行特制定规章
1. 2适范围
公司年度采购数量方案资金预算规定外悉规章处理
1. 3权责单位
(1) 总理室负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 采购方案编制规定
2.1采购方案作
编制采购方案作:
(1) 预估料数量交期防止断料
(2) 防止库存资金积压空间浪费
(3) 配合生产销售方案达成
(4) 配合公司资金运周转
(5) 指导采购工作
2.2采购方案编制
2.2.1销售方案
(1) 公司年年底制订次年度营业目标
(2) 业务部根年度目标客户订单意市场预测等资料作销售预测制订次年度销售方案
2.2.2生产方案
(1) 生部根销售预测方案年度年底预计库存次年度年底预计库存制订次年度预测生产方案
(2) 物控员根生产预测方案BOM库存状况制订次年度物料需求方案
(3) 单位根年度目标生产方案预估次年度种消耗物品需求量作成预估方案
2.2.3采购方案
(1) 采购部汇总种物料物品需求方案
(2) 采购部编制次年度采购方案
2.2.4采购方案编制考前须知
采购方案防止乐观保守应注意事项:
(1) 公司年度目标达成性
(2) 销售方案生产方案行性预见问题
(3) 物料需求资讯BOM库存状况确定性
(4) 物料标准钱影响
(5) 保障生产降低库存衡
(6) 物料采购价格市场供需变化
3. 采购预算编制规定
3.1般原
(1) 采购预算分料预算购料预算
(2) 财务部负责提供年度材料单价次年度汇率利率等项预算基准
(3) 年底预计库存中材料应计次年度料预算列入购料预算次年度预计库存列入料预算应列入购料预算
(4) 购料单价特殊物料外应年度钱降低目标预估〔年度均采购单价95计算〕
3.2料预算
(1) 物控员负责次年度生产料月预算明细编列
(2) 料单位负责低值易耗品间接物料资支出预算明细编列
(3) 类物料必细分〔颜色塑料米〕总量预算
(4) 物料损耗率应计入料预算应年度损耗率目标制订般略高标准损耗率低年度均损耗率低等年度损耗率目标
(5) 财务部负责汇总工作
3.3购料预算
(1) 采购部负责次年购料预算明细编列
(2) 购料预算应考虑采购前置期付款方式库存状况
(3) 购料预算应付款月份编列
(4) 购料预算应考虑安库存库存符合年度库存周转率目标
(5) 购料预算应考虑分批采购次采购优劣市场单价趋势
4. 附件
[附件]GB011材料采购方案
[附件]GB012采购现金预算表



[附件]GB011
材料采购方案
NO:
材料名






全年采购量






月 采 购 计 划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

























































































































































































































日期:
批准日期: 审核日期:

采购现金预算表


物料


二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月




































































































































































































































确认: 填表:













采购理制度 P876 采购方式
文件编号:GB02 版号: 生效日期: 页 第 页


1. 总
1. 1制定目
标准采购方式制定询价议价流程章循
1. 2适范围
公司物料采购方式规定外悉规章办理
1. 3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 采购方式规定
2.1采购方式确定
采购部根素确定利采购方式:
(1) 物料状况
(2) 物料需求数量
(3) 物料需求频率
(4) 市场供需状况
(5) 验
(6) 价格
2.2采购方式
公司物料采购方式般种:
(1) 集中方案采购
公司通性物料集中采购较利定时定量方案进行采购
(2) 合约采购
常物料采购部应事先选定供商议定供价格交易条件办理合约采购确保物料供源简化采购作业采购方法定时定量方式进行采购
(3) 般采购
〔1〕〔2〕外物料采购部请购单逐单位办理询价议价作业
3. 询价议价
3.1询价
(1) 属般采购采购部均应选择少三家符合采购条件供商作询价象
(2) 确属货源紧张独家代理专卖品等特殊状况受〔1〕条限
(3) 属合约采购工程采购部合约价格核价需询价合约条件发生重变化外
(4) 特约供商采购时应附报价明细表特约供商两家应时索报价明细表
(5) 属作钱分析采购工程采购部应求供商作钱分析作议价参考
(6) 选择询价采购象应直接生产厂商代理商销商序选择
(7) 询价应确认家报价方式产品规格采购条件等否致方价
3.2议价
(1) 询价选择两家供商进行交互议价
(2) 议价时应注意品质交期效劳兼顾
3.3询价议价考前须知
3.3.1议价优势掌握
状况采购部应加强供商议价:
(1) 市场价格跌跌趋势时
(2) 采购频率明显增加时
(3) 次采购数量前次时
(4) 次报价偏高时
(5) 样品质效劳供商提供更低价格时
(6) 公司策略需降低采购钱时
(7) 利条件时
3.3.2考前须知
(1) 专业材料品工程采购部应会部门询价议价
(2) 供商提供报价物料规格请购规格属代品时采购部应送请购部门确认前方议价
(3) 询价供商应属合格供商总理特准供商
4. 附件
[附件]GB021采购询价单



[附件]GB021
采购询价单

申请单位

申请日期

需日期

请购单号

编 号
品 名
规 格
申请数量
库 存 量
月均量
前次采购单价
前次采购厂商








厂商







厂牌















订价







报价







议报







付款方式







拟办







总理: 财会: : 填单:


采购理制度 P871 定购采购流程
文件编号:GB03 版号: 生效日期: 页 第 页

1总
1. 1制定目
落实物料零件采购作业理确保采购工作畅特制定规章
1. 2适范围
公司物料零件订购采购理业务
1. 3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 请购规定
2.1请购提出
(1) 生部物控员物料需状况库存数量请购前置期等求开立请购单
(2) 请购单应注明物料名称编号规格数量需求日期考前须知权责审核请购核准权限送呈相关员批准
(3) 请购单联送交采购部联存联交财务部
(4) 交期相属供厂商物料请购部门应填具份请购单
(5) 紧急请购时请购部门应备注栏注明加盖紧急〞章
2.2请购核准权限
2.2.1国物料采购核准权限
(1) 请购金额预估民币1万元者理核准
(2) 请购金额预估民币1万元5万元者副总理核准
(3) 请购金额预估民币5万元者总理核准
2.2.2国外物料采购核准权限
(1) 请购金额预估美元1万元者理核准
(2) 请购金额预估美元1万元5万元者副总理核准
(3) 请购金额预估美元5万元者总理核准
2.3请购撤消
(1) 已开具请购单核准种原需撤消请购时请购部门书面方式呈原核准转采购部解必时应先口头知会采购部
(2) 请购部门回收联请购单加盖撤消〞章
(3) 采购部门接获通知立停止切采购动作
(4) 未时停止采购时采购部应通知原请购部门协商善工作
3. 采购规定
3.1采购方式
公司采购方式般种:
(1) 集中采购
通性物料量采集中采购方式
(2) 合约采购
常性物料量采合约采购方式确保货源价格稳定
(3) 般采购
〔1〕〔2〕外物料采需求采购方式
3.2国采购作业规定
3.2.1询价议价
(1) 采购员接获核准请购单应选择少三家符合采购条件供商作询价象
(2) 供商提供报价物料规格请购规格属代品时采购员应送请购部门确认
(3) 专业材料品工程采购部应会部门询价议价
(4) 采购议价采购交互议价方式
(5) 议价应注意品质交期效劳兼顾
3.2.2呈核核准
(1) 采购员询价议价完成请购单填写询价议价结果必时附书面说明
(2) 标准拟订购供商交货期限报价效期限审核采购核准权限呈核
(3) 采购核准权限规定金额寡均应先采购理审核呈总理核准
3.2.3订购作业
(1) 采购员接获核准请购单应订购单形式供商订购物料 形式确认交期
(2) 假设属份订购单屡次分批交货情形采购员应订购单明确注明
(3) 采购员应控制物料订购交期时供商催交货进度
3.2.4验收付款
(1) 相关检验入库规定进行验收工作
(2) 财务理规定办理供商付款工作
3.3国外采购作业规定
3.3.1询价议价
参国采购作业方式进行
3.3.2呈核核准
参国采购作业方式进行
3.3.3订购作业
(1) 采购部接获核准请购单应订购单形式供商订购物料 Email形式确认交期
(2) 需供商签订长期合者应事先办妥相关事项呈核示
3.3.4进口事务处理
(1) 国家法规办理进口签证
(2) 办理进口保险公证
(3) 进口船务安排
(4) 进口结汇
(5) 国家法令申办进口税
(6) 提供提货文件
(7) 办理进口报关手续
(8) 报关
(9) 公证
〔10〕退汇
4. 附件
[附件]GB031订购单












[附件]GB031
订 购 单
NO:
日期:
请购单号
厂商

编号





订购容
项次
物料名称
料号
单位
订购数量
单价
金额
交货日期 数量
1









2









3









4









5









6



















合 计





合计金额〔写〕
万 仟 佰 拾 元
交货点

交易条款
交期
承制厂商须订单交期公司采购部 书面调整交货期假设延误逾日扣该批款
二 品质
1. 图纸求
2. 进料检验:MILSTDI05D II抽样检验AQL公司规定
三 良处理
1. 检验合格品应三日取回逾时公司负责
2. 急需选产生费公司索赔标准计费
四 附件
1.产品图纸: 张
2.检验标准: 份

总理



课长

承办

承制厂





采购理制度 P885 采购价格理
文件编号:GB04 版号: 生效日期: 页 第 页

1. 总
1. 1制定目
确保材料高品质低价格达成降低钱宗旨标准采购价格审核理特制定规章
1. 2适范围
项原物料采购时价格审核确认规定外悉规章处理
1. 3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 价格审核规定
2.1报价
(1) 开发部提供新材料规格书作采购部钱分析根底作供商报价
(2) 非通物料规格书般供商先提供样品供开发部确认方予报价
2.2价格审核
(1) 供商接规格书规定期限提出报价单
(2) 采购部般应挑选三家供商询价作价议价
(3) 采购员单价审核单式三份呈部门〔理〕审核
(4) 采购部审核认需进步议价时退回采购员重新议价亲供商议价
(5) 采购部审核价格呈分副总审核呈总理确认批准
(6) 副总总理均视需行议价求采购部进步议价
(7) 单价审核单核准联转财务联采购部存档联转供商
2.3价风格查
(1) 已核定材料采购部必须常分析收集资料作降低钱
(2) 公司关单位均义务协助提供价格讯息利采购部价参考
(3) 已核定物料采购单价需涨降低应单价审核单形式重新报批附书面原说明
(4) 单价涨跌审核流程应新价格审核流程
(5) 等价格品质条件涨跌采购应优先考虑原供商合作
(6) 配合公司钱降低策略原年应采购单价求供商作降价配合
(7) 采购数量频率明显增加时应求供商适降低单价
3. 采购钱分析
3.1钱分析工程
钱分析系供商提供报价钱估计逐项作审查评估求证钱合理性般包括工程:
(1) 直接间接材料钱
(2) 工艺方法
(3) 需设备工具
(4) 直接间接工钱
(5) 制造费外包费
(6) 营销费
(7) 税金
(8) 供商行业利润
3.2钱分析运
情形时应进行钱分析:
(1) 新材料采购验时
(2) 底价难确认时
(3) 法确认供商报价合理性
(4) 供商单时
(5) 采购金额巨时
(6) 提高议价效率时
3.3钱分析表提供方式
钱分析表提供方式般两种:
(1) 供商提供
(2) 采购部编制标准报价单钱分析表交供商填妥
3.4钱分析步骤
钱分析意降低钱价格步骤般:
(1) 确认设计否超规格求
(2) 检讨材料特性必性
(3) 计算方案材料钱
(4) 提出改善建议检讨
(5) 检讨加工方法加工工程
(6) 选定适宜设备工具
(7) 作业条件检讨
(8) 加工工时评估
(9) 制造费营销费利润空间进行压缩
3.5钱分析考前须知
(1) 利验
(2) 应会计查核手段
(3) 利技术分析方法
(4) 类供商学
(5) 建立钱计算验公式
(6) 提高议价技巧
4. 附件
[附件]GB041〈采购钱分析表〉























采购钱分析表
厂商名称: 年 月 日
产品名称
零件名称
零件料号
估价数量
备 注





材料费
NO
名称
规格
厂牌
单价

损耗率
材料费
























加工费
NO
工程容
设备
日产量
设备折旧
模具折旧
单价
加工费
























加工费
NO
加工名称
设备
日产量
加工单价
说 明


















材料费合计

加工费合计

加工费合计

营销费

税 金

利 润

总 价

备注:









采购理制度 P890 采购品质理
文件编号:GB05 版号: 生效日期: 页 第 页

1总
1. 1制定目
标准采购程品质理规定采购品质理章循
1. 2适范围
公司物料采购验收索赔等程品质理规定外悉规章执行
1. 3权责单位
(1) 品部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 采购品质理规定
2.1文件资料求
物料订购前公司应提供文件资料订购单采购合约予明确规定:
(1) 订购物料规格图纸技术求等
(2) 产品技术精度等级求
(3) 种检验标准标准适规格
(4) 需产品认证求工厂品质理体系认证求
2.2合格供商选择
物料采购总理特准外均需合格供商订购合格供商般求符合条件:
(1) 公司供商调查列入合格供商名列
(2) 公司供商评鉴资讯等级C级
(3) 提供样品公司确认合格
(4) 类似物料采购良记录
(5) 业中佼佼者
2.3品质保证协定
物料采购应供商承负品质保证责订购前明确公司求供商承诺品质保证:
(1) 供商品质理体系需符合公司指定品质保证系统ISO9000QS9000体系等
(2) 提供产品通需产品认证ULTUVCCEE等等
(3) 供商应保证产品制造程必控制检测
(4) 供商产品出厂前应逐批作抽样检验
(5) 供商应货送交出货品质检验合格记录
(6) 接受公司必供商调查评鉴辅导
(7) 保证提供产品销售中发生供商责导致良责承赔付
2.4进货验收规定
供商提供物料必须公司仓库品采购等部门员相关验收工作包括项:
(1) 确认订购单
核供商交货单公司订购单
(2) 确认供商
两家供商物料应确认物料源错误混乱
(3) 确认送日期
确定厂商否期交货作评鉴奖惩根
(4) 确认物料名称规格
防止交货错误发生
(5) 清点数量
确认交货数量进料验收单数量否致否超出订购单规定数量
(6) 品质检验
品部门进料检验规定进行抽样检验确定交货品质否符合品质求
(7) 处理短损
根点收检验结果发生短损予更正数量必时供商索赔
(8) 退合格品
检验合格物料退供商进行必处理造成损失供商进行索赔
(9) 物料标识
检验合格物料入库应予明确标识确保续品质追溯性〔供商名称物料规格数量交货时间点收员检验员等级料标注便追溯区分方便〕
2.5品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损缺少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定:
2.5.1处置
双方事先约定品质标准作处置订购单详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
2.5.2国采购物料退货索赔
(1) 拟退回采购物料应仓员清点整理通知采购部
(2) 采购部办员通知供商指定点领取退货品
(3) 现货供退货求供商更换合格物料
(4) 订制品退货原求供商重做修改合格止
(5) 确属法修复供商技术力缺乏时取消订单觅供商
(6) 退货情形订购合约条款办理扣款索赔
(7) 双方事前没明确订购合约时实际造钱公司损失供商索赔
2.5.3国采购索赔规定
(1) 供商原造成交货延迟实际造钱公司损失供商索赔
(2) 破损缺少情形供商补足合格物料假设造钱公司损失实际发生状况索赔
(3) 供商原导致物料销售中发现良造钱公司损失实际发生状况索赔
(4) 原导致公司损失实际损失供商索赔
2.5.4国外采购物料退货索赔
规格符品质良引起退货索赔规定:
(1) 求供商储运更换合格物料合格品退供商修复
(2) 退货补运费供商负责
(3) 造成公司损失双方合约供商索赔
2.5.5国外采购索赔规定
(1) 发生破损缺少情形保险公司索赔航运公司索赔
(2) 发生短卸情形航运公司保险公司索赔
(3) 发生短装情形供商索赔
(4) 述索赔合规定处理
3. 附件
[附件]GB051损失索赔通知书





损失索赔通知书
NO:
公司:
公司 年 月 日贵公司采购货品: 贵公司产品 □品质良 □交期延迟造钱公司蒙受 元损失兹检附:□损失计算表 份□品质检验报告 份□公司客户索赔函复印 份连原采购合约复印 份贵公司予谅察赔偿赔偿金额敬请贵公司意
□货款中扣
□现金支付



商祺

股份
采购部 年 月 日
















采购理制度 P895 采购交期理
文件编号:GB06 版号: 生效日期: 页 第 页

1. 总
1. 1制定目
确保购物交货期限交期理更畅特制定规章
1. 2适范围
公司采购物料交期理规定外悉规章执行
1. 3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 交期理规定
3. 1确保交期重性
交期理采购重点确保交期目必时间提供生产必需物料保障生产达成合理生产钱目标
交期延迟影响
交期延迟造成良影响方面:
(1) 导致制造部门断料影响效率
(2) 物料交期延迟间接导致成品交期延迟
(3) 效率受影响需增加工作时间导致制造费增加
(4) 物料交期延误采取代品导致钱增加品质降低
(5) 交期延误导致客户减少取消订单导致采购物料囤积损失
(6) 交期延误导致采购运输检验钱增加
(7) 断料频繁易导致互相配合部门员士气受挫
2.1.2交期提前太影响
交期提前太良影响:
(1) 导致库存钱增加
(2) 导致流动资金周转率降
(3) 允许交期提前导致供应商优先生产高单价物料忽略低单价物料
(4) 交期常提前导致库存囤积空间缺乏
(5) 交期提前频繁供商交期理松懈导致次延误
2.2交期延迟原
2.2.1供商责
供商责导致交期延误状况:
(1) 接单量超供商产
(2) 供商技术工艺力缺乏
(3) 供商时间估计错误
(4) 供商生产理
(5) 供商生产材料出现货源危机
(6) 供商品质理
(7) 供商营者顾客效劳理念佳
(8) 供商欠缺交期理力
(9) 抗力原
〔10〕供商责致情形
2.2.2采购部责
采购部责导致交期延误状况:
(1) 供商选定错误
(2) 业务手续完整耽误
(3) 价格决定合理勉强
(4) 进度掌握催促力
(5) 验缺乏
(6) 单量超供商产
(7) 更换供商致
(8) 付款条件严苛未时付款
(9) 缺乏交期理意识
〔10〕采购原致情形
2.2.3部门责
采购外部门导致交期延误状况:
(1) 请购前置时间缺乏
(2) 技术资料齐备
(3) 紧急订货
(4) 生产方案变更
(5) 设计变更标准调整
(6) 订货数量太少
(7) 供商品质辅导缺乏
(8) 点收检验等工作延误
(9) 请购错误
〔10〕公司员原致情形
2.2.4沟通良致原
公司供商双方沟通良导致交期延误状况:
(1) 未掌握方双方产变化
(2) 指示联络确实
(3) 技术资料交接充分
(4) 品质标准沟通致
(5) 单方面确定交期缺少沟通
(6) 首次合作出现偏差
(7) 缺乏合理沟通窗口
(8) 未达成交期单价付款等问题识
(9) 交期理解偏差
〔10〕双方沟通良致情形
2.3确保交期点
2.3.1事前规划
(1) 制订合理购运时间
采购部请购采购供商生产运输进料验收等作业需时间予事先规划确定作部门参
(2) 确定交货日期数量
预先明确交期数量订单采分批交货方式进行
(3) 解供商生产设备利率
合理分配订单保证数量交期品质致性
(4) 请供商提供生产进度方案交货方案
早解供商瓶颈供力便采取策
(5) 准备代源
采购员应量联系物料提供源确保应急
2.3.2事中执行
(1) 提供必材料模具技术支援供商
适时解供商瓶颈协助处理
(2) 解供商生产效率进度状况
必时供商施加压力获取更顾适时考虑代供商单必性
(3) 交期数量变更时联络通知
确保维护供商利益配合公司需求
(4) 量防止规格变更
果出现技术变更应立联系供商停止原规格生产妥善处理遗留问题
(5) 加强交货前稽催工作
提醒供商时交货
(6) 必厂商辅导
时安排技术品员供商进行指导必时考虑供商处进行验货降低进料检验合格导致断料发生情形
2.3.3事考核
(1) 供商进行考核评鉴
供商评鉴方法进行考核交期考核列重工程催促供商提高交期达成率
(2) 交期延迟原进行分析研拟策
确保重复问题发生
(3) 检讨否更换供商
供商考核结果配合度考虑更换淘汰交期佳供商减少订单
(4) 执行供商奖惩方法
必时加重违约惩罚力度优良厂商予适回馈
4. 附件
[附件]GB061物料订购催表
[附件]GB062催料表












[附件]GB061
物料订购催表
分类: 催员:
订购日
订购
单号
料号
〔规格〕
数量
单价
总价
供商
〔编号〕
方案
进料日
实际进料日
1
2
3









































































































































































































































[附件]GB062
催料表
供商名称: 日期: 供商编号:

序号
物料名称
料 号
规 格
订购量
日期





途量
备注





需求







交量





差异










需求







交量





差异










需求







交量





差异










需求







交量





差异










需求







交量





差异






采购理制度 P902 采购付款方式
文件编号:GB07 版号: 生效日期: 页 第 页


1. 总
1. 1制定目
标准采购订购付款方式章循
1. 2适范围
公司物料采购订约付款方式规定外悉规章办理
1. 3权责单位
(1) 采购部负责规章制定修改废止起草工作
(2) 总理负责规章制定修改废止核准
2. 采购订约制定
2.1采购订约方式
采购订约方式般三种:
(1) 通知方式
宗交易采 通知单
(2) 确认方式
公司出具订单供商出具售货单
(3) 合约方式
公司导采购合供商导销售合
2.2采购合约意义
采购合约较口头订单方式效:
(1) 确定买卖双方应义务
(2) 作解决合约纠纷
(3) 作法律诉讼书面证
(4) 根实际情况订立条款保护双方权益
2.3采购合约种类
公司采购合约种类种:
(1) 订购单
(2) 国订货合
(3) 国际采购合
2.4订购单运
订购单条件:
(1) 标准化产品易发生错误
(2) 买卖双方高互信度
(3) 已长期合约情况次订购采订购单
(4) 出现交货问题容易处置
(5) 交货验收流程成熟严密
2.5国订货合运
国订货合应考前须知:
(1) 应明确订物料名称规格编号数量单价总价交货时间点请购单致
(2) 付款方式应明确般付款方式:次付款分期付款批付款等
(3) 应规定延期罚款责尺度赔偿方式
(4) 规定解约方法保障双方权益
(5) 商定验收方式质量追溯方式
(6) 规定卖方保证责
(7) 明确认应予附加条款
2.6国际采购合
国际采购合般根条款〞般条款〞说明:
2.6.1根条款
(1) 物料名称
(2) 品质规格求
(3) 单价总价
般国际贸易十种交易条件常交易条件:
(A) FAS(Free Alongside Ship)卖方出口港交货价
(B) FOB〔Free On Board〕卖方出口港装船交货价
(C) C&F(Cost and Freight)价格包含运费
(D) CIF〔Cost Insurance and Freight〕价格包含运费保险费
公司般采FOBCIF方式
(4) 数量
(5) 货款支付方式
(A) 汇款
常见汇款方式电汇〔TT〕票汇〔DD〕信汇〔MT〕
(B) 信状〔LC〕付款
(C) 托收〔DADP〕
(D) 货付款〔COD〕
(E) 单付款〔CAD〕
(F) 记账〔OA〕
(G) 寄售
公司般采汇款信状形式
(6) 装运
(7) 包装
(8) 保险
2.6.2般条款
般条款通常包括项:
(1) 抗力事
(2) 索赔规定
(3) 仲裁
(4) 适法律
(5) 违约解约
(6) 条款
3. 付款方式
(1) 采购部根请购单订购单采购合进料验收单财务部请款
(2) 财务部合规定付方式厂商结款
(3) 国采购般采次性付款方式供商物料验收合格次性付清该订单货款特殊情况需总理核准
(4) 国外采购般采信状付款方式特殊情况需总理核准
4. 附件
[附件]GB071采购合约定表









[附件]GB071
采购合约定表
订购物料

规 格

料 号

特殊求

单 价

订购数量

特约条件
交货时间

交货点

交货数量

运 输

定 金

付款方式

验收方法

延期扣款


甲方:

负责:

址:

年 月 日
乙方:

负责:

址:

年 月 日

[注] 表作合补充件互信度高双方直接作合


采购理制度 P907 委托加工理方法
文件编号:GB08 版号: 生效日期: 页 第 页


1. 总
1. 1制定目
标准委外加工理推行畅特制定方法
1. 2适范围
公司直接生产原物料半成品委外加工悉方法执行
1. 3权责单位
(1) 采购部负责方法制定修改废止起草工作
(2) 总理负责方法制定修改废止核准
2. 委外加工理规定
2.1定义
方法指委外加工指公司生产工程局部委托公司〔称协力厂商〕代加工做法
2.2委外加工时机
决定否委外加工时应考虑素:
(1) 公司生产力缺乏时
(2) 须利公司没设备技术时
(3) 特殊零件法购行加工时
(4) 委外加工品质更时
(5) 委外加工钱更低时
(6) 认公司行加工更利时
2.3委外加工程序
2.3.1需求提出
(1) 委外加工决定变更中止须生部原目规格方案数量预算等书面方式呈部门核准转呈总理裁示
(2) 总理核准转采购部联络洽询协力厂商核定协力厂商
2.3.2厂商开发调查
(1) 采购部参供商开发规定协力厂商进行洽询工作
(2) 采购部生技部品部生部组成厂商调查组参供商调查规定协力厂商进行调查评核
(3) 调查评估合格厂商列入合格厂商名列
(4) 总理特准外工程委托非合格厂商加工
2.3.3询价议价
(1) 针合格协力厂商采购部请协力厂商进行报价
(2) 参采购方式规定进行询价价
(3) 类型协力厂商应开发三家便询价价紧急订单需
2.3.4委外加工协议签订
采购部代表公司协力厂商签订委外加工协议协议应事项作必约定:
(1) 委外加工产品数量
(2) 加工单价总价
(3) 交期
(4) 品质求验收标准
(5) 付款方式
(6) 保密工作
(7) 双方认必须约束事项
2.3.5委外加工资料
委外加工应提供协力厂商资料:
(1) 产品蓝图
(2) 工艺流程图
(3) 操作标准
(4) 检验标准
(5) 检验标准
(6) 物料规格编号数量等
2.3.6验收工作
视采购物料作进料检验点收工作
2.4协力厂商评鉴
参供商评鉴进行
2.5协力厂商奖惩
参供商理中供商奖惩方式进行
2.6考前须知
2.6.1协力厂商辅导
协力厂商辅导应较供更深入协力厂商视公司制造部单位加辅导容:
(1) 品质理组织健全标准建立
(2) 品质标准品方法检测设备训练
(3) 观念培训教导
(4) 协助制程改善
(5) 益双方合作事项
2.6.2专利权
(1) 委外加工工程中包含公司保专利权时仅公司委外加工品意实施权利
(2) 协力厂商保专利权包含委外工程中第三者发生纷争公司蒙受损失时属失成心应协力厂商负责
(3) 委外加工新创造新设计时协议应双方均利方式加处理
2.6.3保密
(1) 公司协力厂商应保密事项第三者汇露协力厂商公司应保密事项第三者泄露
(2) 合作协议期满合作解违反〔1〕条保密求
(3) 双方责者应保密事项重性相关员传达确保保密工作性
3. 附件
[附件]GB081 委外加工方案表
[附件]GB082 委外加工单
委外加工方案表
序号
物料名称
规格
加工工程
委外厂商
批 量






备注



































































































































[附件]GB082 委外加工单
No: 年 月 日

厂商名称

厂商编号



联系方式

项次
物料名称
规格
单位
数量
加工工程
单价
总价
交期


























































































加工费总额〔写〕






交易条件

厂商〔盖章〕

负责:

年 月 日
确 认
审 核
填 写




采购理制度 P913 采购绩效评估方法
文件编号:GB09 版号: 生效日期: 页 第 页
1. 总
1. 1制定目
提高采购员士气提升项采购绩效特制定方法
1. 2适范围
公司采购员绩效评估方法办理
1. 3权责单位
(1) 总理室负责方法制定修改废止起草工作
(2) 总理负责方法制定修改废止核准
2.采购绩效评估方法
2. 1采购绩效评估目
公司制定采购绩效评估目包括项:
(1) 确保采购目标达成
(2) 提供改良绩效
(3) 作部门奖惩参考
(4) 作升迁培训参考
(5) 提高采购员士气
2.2采购绩效评估指标
采购员绩效评估应5R〞核心适时适质适量适价适量化指标作考核尺度
2.2.1时间绩效
指标考核时间理绩效:
(1) 停工断料影响工时
(2) 紧急采购〔空运〕费差额
2.2.2品质绩效
指标考核品质理绩效:
(1) 进料品质合格率
(2) 物料良率退货率
2.2.3数量绩效
指标考核数量理绩效:
(1) 呆滞物料金额
(2) 呆滞处理损失金额
(3) 库存金额
(4) 库存周转率
2.2.4价格绩效
指标考核价格理绩效:
(1) 实际价格标准钱差额
(2) 实际价格移动均价格差额
(3) 拟时价格采购时价格差额
(4) 期采购价格基期采购价格率期物价指数基期物价指数率相互拟
2.2.5效率指标
采购绩效评估指标:
(1) 采购金额
(2) 采购金额占销货收入百分
(3) 采购部门费
(4) 新开发供产商数量
(5) 采购完成率
(6) 错误采购次数
(7) 订单处理时间
(8) 指标
2.3采购绩效评估方式
公司采购员绩效评估方式采目标理工作表现考核相结合方式进行
2.3.1绩效评估说明
(1) 目标理考核占采购员绩效评估70
(2) 公司事考核〔工作表现〕占绩效评估30
(3) 两次考核总合采购员绩效:
绩效分数目标理考核*70+工作表现考核*30
2.3.2目标理考核规定
(1) 年12月公司制定年度目标预算
(2) 采购部根公司营业目标预算提出部门次年度工作目标
(3) 采购部级员根部门工作目标制定次年度工作目标
(4) 采购部次年度工作目标采购部审核报事部门存档
(5) 采购部目标理卡逐月采购员进行绩效评估
(6) 目标理卡填审核方式进行
2.3.3工作表现考核规定
〔1〕公司关绩效考核方式进行参员工绩效考核理方法
工作表考核直属月属进行考核报级核准
2.3.4绩效评估奖惩规定
(1) 公司关绩效奖惩理规定付款绩效资金
(2) 年度考核分数80分员次年度晋升三级工资视公司整体工资制度规划定
(3) 拟晋升职务等级采购员年度考核分数应高85分
(4) 年度考核分数低60分者应调离采购岗位
(5) 年度考核分数6080分间者应加强职位训练提升工作绩效
3. 附件
[附件]GB091采购目标理卡〔范例〕
[附件]GB092采购员绩效考核表



采购目标理卡〔范例〕

工程次序
目标
〔工程数值〕
重性
工作方案
时间
工作进度
工作条件
行检讨
考评
3月
6月
9月
12月
1
降低采购钱510
35
检讨类物料购置数
协议付款条件
1月份参考标准
方案
15
20
30
35
加强工程设计通性


实绩




2
提高交期准确率95
25
加强厂商辅导
严格厂商评鉴奖惩
握采购前置期
方案




生产方案稳定性保证


实绩




3
月开发新供商5家
20
解专业期刊资讯
针供商较集中物
料开发新厂商
方案




减少策略性限制


实绩




4
加速呆滞料处理控制库存总额5
15
月召开呆滞处理会议
审核关订购单
定期追踪生产变更状况
方案
25
25
25
25
减少工程设计变更


实绩




5
提高事务效率简化工作流程
5
检讨 订货行性
扩量采购
助电脑处理
方案
20
25
25
30
电脑购置


实绩






[附件]GB092
采购员绩效考核表

姓名

工号

进厂日期

职务

职等

工资等级

目标理考核
项次
项 目
目 标
达成状况

备注




































事考核
项次
项 目
考核分数
项次
项 目
考核分数




































考核总分

考 核 者 评 语
发 展 趋 势 评 语



初考: 复考:

提拔重
级调
原级留
降级留





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供应商安全管理制度

供给商平安管理制度1.目的选择适宜的供给商,提供符合平安要求的产品,消除供给产品的不平安隐患,减少财产损失。2.适用范围为我公司提供货物、设备的供给商的平安管理。3.职责3.1供给部负责审查供给商满足平安要求的资质。3.2供给部负责供给商进入厂区前的平安教育和职业危害告知。3.3 各部门单位负责供给商进入作业区前的平安教育和职业危害告知。4.程序4.1供给部审查为我公司提

天***猩 2周前 上传105   0

供应商管理制度(试行)

XX供应商管理办法第一章 总则第一条 为了XX工业有限公司供应商管理工作,优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本,促进我公司产品质量稳定提高,特制订本管理办法。第二条 本方法适用于公司的供应商管理,以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。第三条 公司供应商管理实行统一归口分级管理。第二章 职责第四条 公司总经理负责合格供应商的批准,以及对

文***品 3年前 上传640   0

供应商评鉴管理制度

供给商评鉴管理制度1. 总那么1. 1制定目的为标准对合格供给商之日常评鉴,使供给商管理更合理公正,特制定本规章。1. 2适用范围仍在采购之合格供给商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供给商评鉴程序2.1评鉴工程供给商交货实绩之评鉴工程及分数比例

天***猩 2周前 上传87   0

《供应商管理制度》

供应商管理制度1目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2 质量部负责采购产品的抽样检

雅***韵 3年前 上传745   0

供应商管理制度

1 目的为了加强供应商的管理,规范供应商的资格预审、选用和续用,降低采购风险,提高进货材料的质量和进货的稳定性,制定本制度。2 适用范围公司所有的供应商管理均按本制度执行。3 法律依据3.1《中华人民共和国安全生产法》

文艺范书香满屋 3年前 上传817   0

供应商管理制度

供应商管理制度第一篇:供应商管理制度第十九章 供应商管理制度一、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。二、引用《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》三、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、劳动保护用品、零件、部件及提供配套服务的厂商。四、职责各单位采购部门

x***c 11年前 上传730   0

供应商管理规程

供给商管理规程1、 采购部负责供给商寻找和联系,并与本钱核控制部一起对供给商进行评鉴和管理。2、 供给商申请,可能过以下三渠道找3—4家供给商进行选择:(1) 根据具体采购物资品种,由采购部人员出面寻找适宜供给商;(2) 可通过具体使用部门的推荐;(3) 供给商可自行向本酒店推荐。3、 由采购部或供给商填写供给商根本资料表。4、 审查:(1) 采购部收到“供给商根本资料表〞后,根

天***猩 2周前 上传100   0

供应商管理流程

1. 目的 通过对供应商的控制,使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料,保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理,淘汰不合格的供应商。 2. 适用范围 向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商(客户指定的供应商除外)。 3. 管理评审的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 始 寻找供应商 供应商送

瞅***瞅 8年前 上传11835   0

供应商管理制度与采购管理制度

供应商管理制度与采购管理制度供应商管理流程图供应商资讯收集评 估基本资料意问卷调查申请年 度 复 查实施调查不合格合格列入合格名列采 购辅导实施交 货评 鉴淘汰不合格需辅导合格适当之奖励(1) 总则1.1制定目的为规范供

文艺范书香满屋 4年前 上传543   0

2018年供应商档案管理制度

供应商档案管理制度  供应商档案管理制度  供应商档案管理是公司采购管理的重要内容,而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、  存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度,有利于更好的了解供应商之制程能力、品管  功能,更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力,是建立长期供需合作关系决策  的重要依据。  第一条 供应商档案管理对象:  

r***t 6年前 上传574   0

2021年供应商安全管理制度

2021年供应商安全管理制度1.目的选择合适的供应商,提供符合安全要求的产品,消除供应产品的不安全隐患,减少财产损失。2.适用范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。3.职责3.1供应部负责___供应商满足安全要求的资质。3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。4.程序4.1供应部___为

h***8 1年前 上传289   0

2021年供应商管理制度及流程

2021年供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商___一、目的___公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围___公司采购业务部

f***u 1年前 上传259   0

2021年供应商与承包商管理制度

2021年供应商与承包商管理制度根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。一、供应商的选择和管理1、建立供应商管理制度,确保供应商的能力满足企业要求。2、选择符合要求的供应商,供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效,并对供应商进行评价。3、选定的供应商应签订供应合同,明确双方的安全生产责任与义务。4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。5、供应商在企业现场活动时,应

d***u 1年前 上传292   0

供应商管理制度(14P)

 目录第一章 总则 1第二章 供应商选择 2第三章 供应商档案管理 3第四章 供应商的日常管理 3第五章 供应商评价 4第六章 供应商淘汰 5第七章 供应商申诉处理 5第八章 附则 5附件 6附件1:供应商情况登记表 6附件2:供应商考察名录 7附件3:供应商基本资料表 8

q***1 12年前 上传427   0

公司供应商与承包商管理制度

公司供应商与承包商管理制度1、目的为加强对供应商与承包商安全管理,防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。2、范围本公司供应商与承包商。3、职责 1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。 2)综合管理部负责

文艺范书香满屋 3年前 上传454   0

采购供应商管理制度

采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。公

g***3 2年前 上传612   0

承包商、供应商管理制度

承包商、供应商管理制度 1、目的 为规范承包商、供应商的选择程序,加强承包商和供应商的安全管理,减少承包商和供应商对公司安全生产的不利影响,制定本规定。2、适用范围本规定适用于在公司易燃易爆危险场所承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等工程项目及日常劳务工作的所有承包商,为公司危险化学品生产装置提供原、辅料、备品、备件及其它物料的供应商的管理,及本公司有关部

xiaochuichui 3年前 上传562   0

2021年供应商管理制度

2021年供应商管理制度1.目的为了确保原材料,设备及售后服务的质量,规范供应商管理特制订本制度。2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况,编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求,对投标人资格___标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款,并拟定标底,供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书,进行投标,接受资格预审。

r***c 1年前 上传246   0

2021年化工厂供应商管理制度

2021年化工厂供应商管理制度1 目的和范围通过制定该管理制度,确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。   本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各部门。2 编制依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》。3 职责3.1 调达部人员负责对供应商资质的初步考核,对所提供产品的初步检验,发生问题后与供应

g***3 2年前 上传520   0

某药业公司供应商审计管理制度

1.物料的分级及供应商分类 1.1 A级物料:直接影响药品质量的原料、辅料和直接接触药品的Ⅰ类包装材料等直接影响药品内在质量的物料经风险分析后定为A级。 1.2 B级物料:对药品质量有一定影响的辅料如中药材炮制用的盐、酒、醋等,外包装印刷材料如小盒、说明书、纸箱等定为B级。1.3 C级物料:非印字的不直接接触产品的包装材料打包带、胶带等和生产区的消耗品如鞋套、洁净服、帽子、洗手液、消毒液

上***9 3年前 上传523   0

供应商管理程序

规范供应商管理及采购管理流程,建立科学合理的供应商管理体系。

小***5 2年前 上传688   0

供应商管理程序

 1. 目的 爲保證所採購物品能符合公司要求 2. 範圍 本程式適用於輔料供應商和包裝材料供應商之管理. 3. 權責 3.1 採購部﹕供應商的尋找﹐資料建立與保存. 3.2 工程部﹕供應商工程能力考核 3.3 品管部﹕供應商品質管理體系評估﹐供應商產品品質量檢驗. 3.4 生產部﹕協助品管部對供應商產品質量進行確認. 4. 定義 無 5. 作業內容 5.1

西***的 10年前 上传17130   0

供应商管理手册

供给商管理手册文件编号:GR-CG-001/A第 1.1版南京JJ科技 制作: 确认:目的本手册为确定供给商与南京JJ科技之间关系的原那么性文件,是作为每一个供给商所必须遵守的。为保证产品具有稳定的质量,本手册说明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供给商

天***猩 2周前 上传108   0

供应商选择管理办法

供应商选择管理办法 1 目的 为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资,必须对供应商的资质和能力进行评价,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3.3 物

s***2 8年前 上传28877   0