| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

财务管理及稽核制度

r***l

贡献于2009-05-12

字数:2314

1会计核算制度:
11 会计记账采贷记账法会计记录文字采汉文
12 会计核算民币记账位币
13 会计核算应持续营活动前提会计核算应划分会计期间公历时间基准月结算账目期末编制财务报表年末编制财务报表财务会计报告健全会计核算国家统会计制度规定会计业务需设置会计帐簿会计核算应实际发生济业务规定会计处理方法进行保证会计指标口径致相互会计处理方法前相致14 加强原始证理做制度化规范化原始证公司发生项营活动缺少书面证明会计记录会计员应时填制会计证登记会计账簿会计证会计帐簿会计报表会计资料应建立档案时入档登记关档案目录妥善保会计档案理办法规定进行保销毁
15 会计岗位设置应避免相容岗位:出纳员兼债权债务账册记录工作出纳员兼现金银行存款账册记录工作货币资金支付印鉴时兼等
16 会计核算应权责发生基础期已实现收入已发生应负担费款项否收付应作期收入费款项已期收付应作期收入成费
17 会计核算应时进行意提前延会计核算编制财务报表财务会计报告应清晰明便者够理解运
18 进行会计核算时收入成费应相互配会计期间项收入相关成费应该会计期间确认提前延意调增调减期营业利润
19 进行会计核算时应遵循谨慎性重性原核算程中交易事项应应区重性程度采核算方法

110 做会计审核工作办财会员应认真审核项业务合法性真实性手续完整性资料准确性编制会计证报表时应专复核重事项应财务负责复核111 会计员根帐务容采定期会计帐簿记录关数库存实物货币资金价证券单位等进行相互核保证帐证相符帐实相符帐表相符112 会计员工作变动离职必须会计工作全部移交接员会计员办理交接手续必须监交负责监交交接员监交员应分交接清单签字移交员方调离离职
2资金收入支付理:
  加强货币资金预算编制执行环节理规范货币资金理程序确定货币资金执行审批权限制度超限额重事项资金支付实行集体审批严格控制预算超审批权限资金支出严格单位部资金收入支出审批程序
21货币资金收入控制:
211笔收入支出时开票
212转账结算现金结算款项时送存银行
213采集中(财务部门)收款方式分散(单位)收款时送交单位出纳214坐支项收入
215出纳员收妥笔款项应收款证加盖收讫章
22货币资金支出控制:
221笔支出应单位负责审批会计审核会计员复核222出纳员笔款项应健全会计证完备审批手续付款需付款证加盖付讫章223项支出须预算定额控制执行
224公司规定途现金转账支付225银行单签发印鉴保应分工负责
23货币资金支付必须实行三级审批制:
首先发生资金支付事项前款部门须审核合协议资金该该支付什方式支付等等做出次月支付计划然提交公司财务部次公司财务部根款计划申请审核项手续否齐全发票否开具否错误关资金异议等纠纷申请金额否正确等公司董事长审批级审核款三级审批避免款中失误提高公司资金运资金安全提供保证资金支付关报帐程实行三级审核:报帐员公司求报销标准填报销证部门领导进行级审核审核容填报销数否实际相符虚填等等部门审核签字财务部门进行二级审核审核容报销标准否正确金额计算否误报销单否合法等审核签字公司董事长审核批准

3 财务部稽核制度
31 检查岗位分工否明确混岗现象
32 检查种现金收入否时存入银行否坐支现象库存现金否超限额
33 检查现金否常盘点白条抵库现象
34 检查现金存放否安全否保险装置
35 检查种票(含部收)价证券购买领背书转注销否备查登记否专保
36 检查财务印章保否符合关规定
37 检查货币资金支出授权批准手续否健全否存越权审批行
38 检查现金银行存款日记账天否进行收支存核总账银行账单否相符
39 检查收付款证银行账单明细账等否相互核相符致
310 检查资金收付金额收入支出等证否相互核相符致
311 抽取定期间银行存款余额调节表检查否月编制严格复核
312 检查作废票处理作废原做出相应记录稽核报告中单独反映
313 检查资金业务中控制环节否真正发挥作否存控制弱点漏洞
314 检查未涉资金收入支出事项

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 1 香币 [ 分享文档获得香币 ]

购买文档

相关文档

内部稽核制度

内部稽核制度□ 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐

y***4 10年前 上传442   0

内部稽核制度

内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员,除依照规定

峨***峰 8年前 上传18499   0

内部稽核制度

内部稽核制度□ 总则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐表外,并应分赴各单位实地稽察,每

j***j 9年前 上传451   0

财务管理_查帐审计_稽核表

稽 核 表 编号 稽核事项 稽核部门稽 核 记 录单 据金 额正确性说 明

一***7 11年前 上传652   0

财务管理_查帐审计_稽核报告表

稽核报告表稽核人员稽 核 项 目稽 核 类 别稽 核 期 间抽 样 比 率稽 核 结 果备 注

i***t 9年前 上传453   0

财务管理_查帐审计_稽核工作计划

稽核工作计划稽核类別稽核专案估計数量抽样数量稽核时间稽核人员合同人员备 注日常定期不定期起讫

余***西 11年前 上传581   0

财务稽核制度

财务稽核制度  为了加强会计监督工作,保证会计工作正确贯彻执行国家的各项财经政策和财务制度,合法、合理、有效地组织、使用各项资金,提高会计核算工作质量,特制定本制度。  第一条校内会计机构内部应设立稽核岗位,指定专人负责。稽核人员必须遵循国家有关财政法规和财务制度,实施稽核工作。  第二条财务收支计划,目标承包计划的稽核。  根据财务会计制度规定,物价政策的要求,审核各项财务计划

c***8 8年前 上传362   0

內部稽核制度

內部稽核制度 一、建立內部稽核制度辦法 本校為強化各項作業之稽核,特訂定本內部稽核辦法,分別就內部稽核人員之設立、內部稽核之適用範圍、稽核目的、稽核人員職責、稽核人員注意事項等規定如下: (一)內部稽核人員之設立及編制: 1.本校設稽核1 至2 人。超逾一人時得設稽核組,並得設組長1 人,辦理本校業務及財務之稽核工作。 2.稽核人員應具公民營單位二年以上稽核工作之經歷,或曾擔任本校會計

静***2 13年前 上传26133   0

医院财务稽核制度

为防止会计工作差错和舞弊现象的发生,做到会计资料真实、准确、合法,特制定本制度。一、原始凭证的XX:1.对原始凭证要在付款结算和填制记帐凭证前加以审核。具体应审核以下五个基本要素:(1)凭证的名称;(2)填制的日期及编号

平***7 1个月前 上传88   0

十一、公司内部稽核制度

十一、公司内部稽核制度 第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则 第二条本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员 第三条稽核人员掌理的职务如下 1. 遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项 2. 经营管理各项业务及成本控制等的应行检核事项 3. 生财器具各项设备及有关采购等的管理使用保养等的检核事项 4. 有关特殊案件的调查审议事项 5. 有关

X***5 12年前 上传13941   0

会计内部稽核制度

会计内部稽核制度  建立会计内部稽核制度的是整个财务会计工作的重要组成部分,为加强会计监督工作的组织措施,保证会计工作顺利进行,加强会计控制,根据有关制度规定,结合我单位实际特制定本制度:  1、本单位每一项经济业务的自理秩序,不能由一人包办,以由二人或二人以上分工办理或兼管。如:业务人员进货,出纳员会款,会计人员记帐,起到互相牵制的作用。  2、帐、钱(物)实行分管。以货币资金而言

常***青 12年前 上传467   0

内部管理稽核制度

本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。

郭***芳 2年前 上传437   0

内部账务稽核制度

制度名 内部账务稽核制度 电子文件编码 GLZD101 页码 3-1 第一条 记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项 1.每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。 2.会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 3.转账是否合理,借贷方数字是否相符。 4.应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人

蚊***子 10年前 上传23462   0

稽核表

稽核表  稽 核 表  编号  稽核事项 稽核部门 稽  核  记  录单 据 金 额正确性说 明                                                  评 语    本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

乱***蛙 9年前 上传791   0

规章制度(财务部-稽核工作制度)

泉州湖心大酒店 规章制度 内容:稽核的工作制度 部门:财务部 岗位: 生效日期: 编号:2B009 目的: 制度: 稽核的工作制度 1、 负责对酒店各部门的营业收入进行稽核,向上级提供准确的经营信息,保证每一笔的营业收入能够准确无误。 2、 热爱财务工作,维护酒店和消

j***l 9年前 上传18027   0

內部稽核制度一致性規範

內部稽核制度一致性規範 一、目的 經濟部(以下簡稱本部)為促使經濟事務財團法人建立之內部稽核制度有完備之架構與充實內容,以健全內部控制,提高資訊可靠及完整性,促行管理政策,並評估業務效率,進而提昇效益,特訂定本規範。 二、內部稽核制度之架構 財團法人內部稽核制度內容包括: (一)總 則 (二)內部稽核組織與人員 (三)內部稽核執行方法與程序 (四)一般內部控制之評估要點 (五)

a***6 13年前 上传15392   0

2018年稽核制度范本

稽核制度范本  稽核制度  一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定,结合本公司制定本制度。  二、会计稽核制定工作指定专人完成,直接由老板和总经理负责。  三、按月对原凭证和记账凭证审核一次,对会计账簿、会计报表复核一次。  四、按月盘点现金一次,并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总账进行核对,如有不符应查明原因及时处理。  五、对库存原材料,

蕲***春 6年前 上传414   0

内部稽核制度(范例B)

内部稽核制度(范例B)  □  总    则    第一条  本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。    第二条  本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。    第三条  稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。    第四条  稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证

g***i 8年前 上传385   0

会计稽核岗位责任制度

 会计稽核岗位责任制度 一、原始凭证的稽核 1、真实性和完整性。即审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符,相关手续和凭据内容是否齐全。 2、合法性和合理性。看有没有违反国家法律法规的规定,收支是否符合单位的各项管理制度。 3、及时性和正确性。取得凭据的时效符不符合规定,有没有超过会计结算期,凭证各项的填写是否规范,数量单价金额的计算是否正确。 二、 记账凭证的稽核 1、是

9***7 8年前 上传11736   0

内部稽核制度(范例A)

内部稽核制度(范例A)  第一条  本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。    第二条  本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。    第三条  稽核人员掌理的职务如下:    (一)遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项。    (二)经营管理,各项业务及成本控制等的应行检核事项。    (三)生财器具、各项设备及有关采购等的管理、使用、保

1***3 9年前 上传446   0

2021年会计内容稽核制度

2021年会计内容稽核制度1.总则(1)为加强会计内部控制监督,提高会计核算管理水平,维护公司资金财产安全,特制定本制度。(2)财务部门必须设置会计稽核岗位,并配备专职或兼职会计稽核人员,出纳人员不得兼管此项工作。(3)稽核人员要认真学习、贯彻、执行《会计法》,严格财经纪律,按财务制度进行稽核;稽核人员的业务水平必须符合会计工作的要求,熟练掌握国家财经法律、法规、制度,同时要求遵纪守法,

x***6 1年前 上传256   0

稽核报告表

稽核报告表  稽核报告表稽核人员  稽 核 项 目稽 核 类 别稽 核 期 间抽 样 比 率稽 核 结果备 注                                                                                                                                          批   

l***g 11年前 上传557   0

收支稽核要点

收支稽核要点  第一条  稽核宗旨:为减轻经理级以上人员之工作负担,以求迅速正确之判行,订定本要点。    第二条  稽核单位:总公司及第一分厂为会计课。    第三条  稽核程序:经理级以上人员对于收支事项之呈判案件认有必要时,得交付稽核单位稽核。    第四条  稽核范围:经理级以上人员应于交付稽核时,明示具体之范围,以便迅速完成稽核。    第五条  稽核报告:稽核单位受命办理稽核应向

南***才 12年前 上传554   0

内部稽核规定

内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。 第三条 内部稽核工作由财务管理部负责,商务审核部具体实施。每年稽核次数视实际需要和董事长、总经理特别要求而定。 第四条 稽核人员,除依照规定审核各部门所送凭证帐表外,并

p***2 13年前 上传18509   0

财务管理制度

***投资有限公司 财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。   一、日常费用的报销、借款、付款申请流程: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发

别***稀 8年前 上传5967   0