(审计机关名称)
财务费审计程序表
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审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取编制财务费明细表复核加计数否准确明细账总账报表关项目进行核
2.实施分析性复核异常项目重波动进行调查查清原
(1)年度财务费年度财务费进行较重波动异常情况
(2)年度月份财务费进行较重波动异常情况
3.结合审计企业长期款短期款审计结果检查利息支出否合规正确
(1)检查资性利息支出生产营性利息支出混淆问题
(2)核实利息支出金额否正确审计员根款种类款期限款额款利率等资料复核款利息金额款金额审核月份预提数验证期利息支出额正确性时通复核查明期银行存款利息收入数否利息支出额中扣验证利息支出净额正确性
(3)检查企业银行非银行金融机构签订贷款合补充合利息结算单等资料检查企业审计企业利息支出否合规超国家法定利率银行非银行金融机构支付高额利息否进纳税调整
4.检查记入财务费汇兑损益计算方法否正确采汇率否正确方法前期否致筹建期间转入汇兑损益查明摊销转销方法前期否保持致摊销转销金额否正确
5.通检查银行非银行金融机构转费结算单检查金融手续费否真实正确
6.结合企业银行开户情况审计核实企业应计利息收入否全部计入财务费隐瞒利息收入转移利息收入问题
7.抽查年度末年度初发生财务费结转记录追查记账证原始证检查跨期入账现象
8.检查财务费否已损益表附注中恰披露
9.完成财务费审定表
审计员: 审计日期: 复核员: 复核日期:
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