| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

财务收支审计方案

是***忘

贡献于2023-04-06

字数:1666

财务收支审计方案

  认真落实哈尔滨学院20xx年工作点时完成部审计工作计划 务哈尔滨学院审计处定20xx年3月8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作保证审计工作序推进特制定实施方案:
  审计目
  做学校项财务制度督促落实工作进步规范单位济行中华民国审计法审计署关部审计工作规定教育系统部审计工作规定开展财务收支审计工作
  二审计象范围
  审计象:校财务处学校属预算单位
  审计范围:20xx年度财务收支情况
  三审计容重点
  次审计容校级财务学校属预算单位**年度财务收支情况审计重点:
  ()校级财务
  1部控制制度程序否健全合理否效执行
  2收入否合法真实否时足额缴入账坐收坐支情况截留情况学费宿费没足额交学生否监控促缴措施
  3支出否合法真实否符合国家财会制度学校关理规定
  4预算执行情况
  5侵占挪私分资金套取现金等问题
  6款项否定期核催相关记录
  (二)学校属预算单位
  1收入否合法真实坐收坐支情况截留情况
  2支出否合法真实否符合学校关理规定否方单位相关收款证明
  3预算执行情况
  4侵占挪私分资金套取现金等问题
  5费情况否定期公开公开否时全面真实规范
  四审计方式
  次审计采取送达审计审计相结合方式进行
  五审计工作程序日程
  次审计工作20xx年3月开始20xx年8月结束具体分阶段进行:
  ()审计准备阶段(20xx年3月xx日前):
  1哈尔滨学院20xx年工作点部审计工作计划安排确立审计项目审前调查基础制定审计实施方案确定审计组成员分工明确审计目标重点安排阶段审计务实施时间
  2审计单位送达审计通知书采集审计资料
  (二)审查分析阶段(20xx年3月11日20xx年7月xx日):
  根审计实施方案针审计容重点采符合性测试实质性测试方法审查审计单位部控制制度程序设计适性运行效性审查测试审计单位财务收支合规性检查测试基础进行分析性复核具体程序分两步实施:
  1审查会计证会计账簿会计报表关部控制制度进行相关测试评价
  2针第步审查中发现情况问题关单位进行进步询证取相关审计证
  (三)总结 报告阶段(20xx年7月11日20xx年8月31日):
  1审计员审查分析阶段形成审计工作底稿进行分析总结形成审计报告初稿
  2审计组长复核审计工作底稿审计报告初稿
  3审计组审计单位交换意见
  4综合情况形成审计结作出审计决定提出审计建议终完成审计报告
  5审计报告报送学校领导审批
  (四)督促落实阶段
  领导批准审计决定审计建议督促审计单位完成整改落实工作
  (五)审计终结阶段
  工作完成全部审计资料进行整理档
  六审计分工
  利完成审计工作务成立孙志国担组长杨佳林张伟审计员三审计组审计组实行组长负责制审计员根组分工履行工作职责互相配合完成审计事项具体分工:
  审计组长:负责组织审计实施复核审计工作底稿审计报告
  审计员:负责审计实施项具体工作包括:资料采集审查资料审计取证编制审计工作底稿审计报告督促整改落实审计材料档等
  七审计工作纪律求
  审计员实施审计程中必须严格遵守部审计准关规定方案日程安排期完成审计工作务工作中做独立客观正直勤勉保持廉洁保守秘密努力践行部审计员职业道德规范项求

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 8 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

单位财务收支审计重点及方法

一、易存在的主要问题(一)违规领取、发放报酬问题1.领导干部在协会、下属机构、其他组织兼职取酬或获取其他不当劳务报酬;

平***7 2年前 上传392   0

财务收支审计整改落实报告

林区卫生局关于 2011-2012年财务收支审计整改落实的函  林区审计局: 收到你局关于审计2011-2012年财政财务收支审计报告(神审财报[2013]57号),卫生局高度重视,立即召开专题会议,对2011-2012年财务收支审计报告中提出的六项问题,逐条认真进行了梳理,制定出整改措施。现将整改落实情况汇报如下: 一、审计报告中提出的问题 1、扩大支出范围5069元;其中发2011

1***琪 11年前 上传12356   0

干休所财务收支审计报告

            黑龙杰会审字[2013]038号         财务收支审计报告  **市军队离休退休干部第一休养所: 我们接受委托,对**市军队离休退休干部第一休养所(以下简称贵所)的2012年度的资产负债表及财务收支情况进行了审计。根据事业单位会计准则及其他相关制度规定,提供真实、合法、完整的会计及相关资料是贵所的责任。我们的审计是依据《中国注册会计师审计

v***o 11年前 上传10573   0

预算执行财政财务收支审计整改报告

预算执行财政财务收支审计整改报告《审计调查报告》收悉后,市人大常委会办公室高度重视,及时召开相关科室会议对专项审计调查发现的“往来款核算支出不规范”和“发票名称不统一”两个问题逐一进行分析研究,认真查找存在问题的原因,研究制定整改措施,切实强化整改落实。现将整改落实情况报告如下。一、关于往来款核算支出不规范问题的整改情况《审计调查报告》指出,市人大常委会办公室*年在“其他应付款”科目中核算

锦***3 3年前 上传978   0

财务收支审计整改情况报告三篇

财务收支审计整改情况报告三篇20XX年6月23日,审计署发布《中国有色矿业集团有限公司20XX年度财务收支审计结果》,审计结果显示发现中国有色集团7年虚增收入、成本1226.61亿元等问题,针对审计结果中涉及的财务管理和会计核算方面的问题,现摘录中国有色集团关于审计结果中上述财务问题整改情况如下:(一)关于“2010年至20XX年10月,所属中色国际贸易有限公司(以下简称中色国贸)等8家企业

/***. 4年前 上传1798   0

企业财务收支审计办法写作技巧

企业财务收支审计办法写作技巧  【概念】   企业内部审计的工作重点主要是进行财务收支审计。财务收支审计办法是指企业为客观反映和监督本企业以及所属经济实体的财务收支状况以及与财务收支有关的经济活动、提高企业经济效益、维护企业合法利益而制定的关于财务收支审计方面的内部管理程序和规则。   【技巧】  遵循办法的常见格式,其结构分为两部分。   1. 首部。包括标题、制发时间和依

l***0 11年前 上传598   0

财务收支审批制度

财务收支审批制度  财务收支是反应企业经营活动中的一项重要内容。管好抓好财务收支,严格财务收支审批手续,是企业管理的重要组成部分,为加强财务收支管理,明确审批权限程序和责任,提高企业的经济效益,特制定本制度。  1、各销售部门的收入存入银行后必须无条件即时交店财务科做帐,不得截留。  2、单位的其它业务也必须按财务制度规定如数计帐,不得计帐外帐。  3、根据有关制度规定结合本店的

大***的 11年前 上传635   0

《财务收支审批制度》

财务收支审批制度财务收支管理是企业管理中的重要环节,是企业管理的核心工作。企业要实现财务收支目标,必须完善和规范审批行为,进行事前控制,为此特制定本制度。  一、实行财务收支审批人员授权制  中心的财务收支审批人员必须由中心负责人以书面形式对财务收支审批人员的有关职责权限和范围予以授权。财务收支审批人员授权分为:一般授权和特殊授权。一般授权指日常的正常性财务收支审批授权。通常的做法有:科目

雅***韵 3年前 上传706   0

审计准备-8总体审计方案

表2-12                索引号: (审计机关名称) 总体审计方案 审计期间____ 项目名称 审计方式 项目执行单位名称 编制依据 项目单位基本情况: 审计目标、范围、内容和重点: 工作进度和时间安排: 审计组组长及成员: 人

鬼***羊 10年前 上传18704   0

确定审计方案-01企业x年度财务审计总体审计方案

 企业 年度财务审计总体审计方案 编制依据 编制人员 审计方式 编制日期 一、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容和重点 三、工作进度和时间安排 四、审计组长及成员 五、人员分工

聪***明 15年前 上传28710   0

销售审计方案

销售审计方案第一篇:销售审计方案销售审计方案序号 项目 审计关注点 审计程序 参考资料 一、销售与应收款管理1 货币资金管理 岗位职责是否分离? 审计程序1)会计与出纳是否为同一人?(出纳是否登记收入、费用支出、债权、债务等账户的登记工作?)2)银行账户保管与密码是否分离?(一般会计保管存折、出纳保管密码)3)空白票据与印章是否分开保管?4)网上银行账

w***n 11年前 上传666   0

审计业务技能比武方案

审计业务技能比武方案为进一步适应全方位、宽领域、深层次监督的要求,继续巩固提升业务技能比武成果,提升审计人员多元化知识结构,开阔工作思路,促进审计方式方法互融互通,特制定第三届审计业务技能比武方案如下。一、指导思想以*思想和党的*届*中全会精神为指引,全面贯彻落实对审计工作的重要指示精神和各级审计委员会会议精神,坚持“干什么练什么,练什么比什么”,充分发挥竞赛比武的创新创造、聚力激励、教育

梦***人 3年前 上传721   0

确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表

内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称: 所影响的会计科目: 所取得的内部控制保证程度系数: 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

h***z 10年前 上传14270   0

确定审计方案-03实质性测试具体审计方案表

实质性测试具体审计方案表 报表项目名称: 重要性水平: 实质性测试审计检查保证程度系数: 总体规模: 理论抽样规模=报表项目余额或发生额*R检查/货币精度=

e***e 8年前 上传19137   0

再审计工作方案

再审计工作方案  为保证审计工作质量,提高风险控制能力,考核和评价审计工作,提高审计工作水平。按照省联社二季度审计工作部署,依据《**省农村合作金融机构稽核工作规范》和《**省农村合作金融机构现场审计操作规程》的规定,特制定再审计工作方案。     一、审计对象:。 二、审计时间: 年 月 日开始,约 个工作日。 三、审计组成员 组长: 成员: 四、审计方法 主要采取调阅相

l***3 11年前 上传9915   0

工程审计实施方案

工程审计实施方案目 录第一章 服 务 承 诺(一)廉洁自律(二)服务承诺第二章 企业组织机构框架图、内部质量控制、机构健全(一)企业组织机构框架图(二)内部质量控制第三章 工程审计工作计划及流程(一)工程审计工作计划及其流程第四章 项目组人员(含项目负责人)岗位职责(一)项目负责人的岗位职责(二)技术负责人的岗位职责(三)审计工程师的岗位职责第五章 审

文***享 3年前 上传504   0

资产清查工作审计方案

 资产清查工作审计方案      为认真贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)的有关要求,顺利完成行政事业单位资产清查任务,会计师事务所应组织业务的骨干参与资产清查工作。根据资产清查的目的及特殊性,在保证质量的前提下,在规定的时间内完成资产清查工作。  一、基本情况  本次行政事业单位资产清查

h***4 9年前 上传648   0

审计问题专项整治工作方案

为深入贯彻落实局党委扩大会议精神,进一步加大审计整改力度,切实加强审计问题整改工作,确保审计整改责任落实到位,根据局审计问题专项整治工作部署会要求,xx分局决定开展审计问题专项整治工作,特制定方案如下。

梅***庄 1个月前 上传93   0

XX区交通运输局关于落实2020年度预算执行及其他财务收支情况审计反馈问题整改实施方案

XX区交通运输局关于落实2020年度预算执行及其他财务收支情况审计反馈问题整改实施方案根据审计法和区政府批准的审计项目计划,2021年4月22日至2021年6月22日区审计局派出审计组对我局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。2021年7月30日,审计组向我局出具了审计报告,实事求是地指出了我局工作中存在的主要问题和不足,有针对性地向我局提出了整改意见和建议。为切实做好我局的

你***天 2年前 上传693   0

审计局关于开展“审计管理创新年”活动实施方案

审计局关于开展“审计管理创新年”活动实施方案 为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,推动xx审计工作高质量发展,局党组决定,2018年在局机关开展审计管理创新年活动。根据《xx省审计厅关于印发全省审计机关开展审计管理创新年活动实施方案的通知》(x审办〔2018〕x号)文件总体安排,结合实际,制定本方案。 一、指导思想 以围绕新要求、服务高质量、实现新作为为主题,以

5***号 5年前 上传861   0

青年审计人员计算机审计技能竞赛方案

青年审计人员计算机审计技能竞赛方案  根据《XX市审计局关于加强青年审计人员队伍建设的意见》的要求,为全面提高本局青年审计人员计算机审计应用水平,经研究,决定在我局青年审计人员开展一次计算机审计技能竞赛,特制定竞赛实施方案如下: 一、活动目的 通过在组织青年审计人员开展计算机审计技能竞赛,以赛促学,营造学习运用计算机审计的浓厚氛围,推动《审计管理系统》和《现场审计实施系统》等计算机审计软件

h***n 12年前 上传11857   0

某县审计局全部政府性资金审计操作方案

根据相关要求,为深入实施好全部政府性资金审计工作,结合我县实际情况,现制定本操作方案。一、全部政府性资金审计的总体目标和总体要求全部政府性资金审计的总体目标:

时***像 6个月前 上传145   0

某市审计局审计廉政回访方案

某市审计局审计廉政回访方案 第一条为了进一步加强审计机关党风廉政建设,促进审计人员遵纪守法、廉洁奉公,更好地履行审计监督职能,特制定本方案。第二条审计廉政回访是指以回访的形式,就派出的审计组和审计人员在被审计单位审计过程中执行审计法规、审计纪律情况,征询被审计单位的意见。第三条审计结束后,局办公室和法规审理室人员组成廉政回访组向被审计单位征求审计人员执行廉洁从审工作情况的意见,检查审

y***a 4年前 上传790   0

财务收支2016年自查报告

财务收支2016年自查报告我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设

是***忘 9个月前 上传116   0

公司财务收支审批报销制度

公司财务收支审批报销制度  一、   财务收支审批的范围  (一)本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减,也包括债权债务的增减变化。  (二)未经公司相关领导审批,任何人员不得私自收取应由公司收取的款项,或报销不属于公司业务范围的支出。  (三)收入主要包括:  1、    商品销售收入;  2、    项目转让收入;

w***e 10年前 上传538   0