| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

公司费用报销管理制度(2022年)

上***9

贡献于2021-11-25

字数:2104

公司费报销理制度

加强公司财务理强化费控制
二适范围
北京XXXXXXXX——费报销理
三职责
1财务部负责制度制定
2部门负责制度执行
四费报销规定
1费报销审批权限:
公司费开支均部门理负责审核财务部核实终批核权总理审批
2遇总理外出急需支付时列情况处理:
费500元部门理审批财务部予先行报销
费500元先部门理总理报告总理口头(电话)书面(传真Email)指示财务员先行处理
两种情况财务部必须总理回时关单交补签
3具审批权限员签涉费费级员负责签批
4费开支必须先获享审批权意实施先斩奏
五费报销流程:
1费发生受款必须三天填写关报销证办妥部门审批手续送财务审核超出3日费予报销责负
2财务部必须认真负责审查关报销证原始单重点审查容否真实合理计算否正确误手续否完备缺违反公司规定作弊嫌疑异议时财务部应拒绝受理退回事重新办理情节严重必须立报部门理总理知晓
3受款规定填写费报销单交部门理审批财务部审核误单财务部送总理签批
4财务部收获总理部门理(500元)批核单时应快足额支付关款项受款费统计表签收领取金额款项
5受款财务部领取款项收款时应面点清款项费统计表相应领取金额栏签字确认
六款事项:
1事公办理涉费需款必须填写款申请单
2款时写清款理途日款金额500元(含)部门理审核审批款金额超500元时完成程序外须报总理报准方支付
3款办妥相应事项应时办理报销手续速财务结算清楚
4款财务处已款没清时财务部权拒付二次款
5款时结清款项目时财务部权薪资中抵扣
七重点费关规定:
1工资:月15日薪金发放日
①薪资计算周期月1日日月周期月25日入职月发放薪资计入月薪资
②公司行政部月6日前月部门员工考勤工资报财务部
③财务部月10日前员工工资计算完毕交总理签批
2交通费费报销规定:
员工市交通费费根实际情况手行政部申领报销单部门理核实批准签字手提供合法发票实报实销
3交际应酬费:
①般员理请客送礼确需请客送礼应掌握分寸发生金额100元事先须部门理意发生额200元餐次必须先获总理批准
②次金额应控制均50元发生额500元必须证明签字
4市交通费:
①部门理批准公外出车费油费(仅限公司车辆)实报实销
②特殊事交通工具均公交车铁遇紧急情况恶劣天气坐出租车
③特殊情况总理批准
5费报销关规定:
①次报销费必须事项结束起3日完成特殊情况周完成期财务部予报销
②关费必须相关费报销证准确实填写具体求:
●报销证律黑色水笔钢笔填写
●报销姓名律中文字书写字体清楚
●属部门报销部门名称填写
●填报日期填写日日期填写
●附件张数附单数量填写
●写金额必须填写致涂改
●发票收必须分开填写关费报销单
●涉购物非事项报销必须部门事作验收证明签名
●填报未符合述求财务部权求办重新填报
●费报销必须发票收原始证确实法取原始票须支付证明单代必须注明未取票原
●遇票丢失视没发生费相关损失票丢失承担
●票必须真实发现作弊时财务部票面金额两倍处罚事
6关办公品采购维修:
①业务部门分部需采购办公品必须月10日前报行政部行政部进行审核汇总报总理审批
②行政部根审批采购计划填写支单财务部支采购
③采购物品必须统保领物品时填写领表
④办公设备维修求事先申请行政部备案行政部负责请专维修购置维修需物件部门权行处理
八附
1规定财务部制订口理
2规定会根公司实际情况时修订
3规定签发日起实施


财务部
二◯二二年三月日



— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销制度及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个

小***芽 2年前 上传611   0

公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定  第一章  总  则  第一条  为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。  第二章  请款报销程序  第二条  请款报销的审批权限  (一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;  (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总

a***g 11年前 上传773   0

公司财务费用报销管理制度及报销流程

公司财务费用报销管理制度及报销流程▷费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序①所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。②员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司

小***芽 1年前 上传431   0

费用报销管理制度

本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序①所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。

小***库 4年前 上传909   0

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度  公司费用报销管理制度    一、          目的   为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用   成本,特制订本制度。   二、          适用范围   本制度适用于市场部及其它相关部门。   三、          出差管理   1、  员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经

温***头 10年前 上传797   0

《公司日常费用报销管理制度》

公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程:         四、费用报销标准:1、差旅费项目报销标准岗位级别

徐***计 3年前 上传1322   0

公司费用报销管理制度(2022年)

公司费用报销管理制度一、目的为了加强公司财务管理,强化费用控制。二、适用范围北京XXXXXXXX——费用报销管理。三、职责1、财务部负责制度的制定;2、各部门负责按照制度执行。四、费用报销规定1、费用报销审批权限:公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。2、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:费用在500元以下的,经部门经

上***9 2年前 上传658   0

报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上

文***享 3年前 上传1056   0

公司费用报销制度

日常费用主要包括差旅费、餐补费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。

蓝***梦 5年前 上传3685   0

公司费用报销管理办法

费用报销管理办法   第一章 总则 第一条  为规范公司日常开支报销行为,严格审批费用开支,堵塞漏洞,杜绝不合理费用支出,特制定本办法。 第二条  本办法中的费用是指部门、职工日常工作中发生的各种业务支出。涉及采购、工程、投资等方面的拨款事项、资金往来事项不包含在本规定中。 第三条  费用管理采用“预算控制,分项管理,归口控制”原则,各级费用管理的责任承担者,都必须做到责任内容清楚,职

千***树 7年前 上传4912   1

合营公司费用报销流程图

经手人持发票及有效收据 支出审批表 填差旅费报销单

文艺范书香满屋 3年前 上传726   0

2021年公司费用报销制度及报销流程

2021年公司费用报销制度及报销流程第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级___;由财务经理对报销票据的合法性进行二级___;由总经理进行最后的审核批准。第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”

s***7 2年前 上传990   0

公司费用报销管理办法及报销流程(完整版)

公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差

小***芽 1年前 上传519   0

费用报销规定

关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准,有效控制公司费用开支,发挥财会部事中监控职能,现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下: 一、报帐流程: 收 单 审 核 开支是否合理

z***0 10年前 上传19491   0

企业员工费用报销管理制度及报销流程范本

企业员工费用报销制度及报销流程为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于******有限公司全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型如请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取

小***芽 1年前 上传374   0

某公司差旅、招待费用标准及报销管理制度

某公司差旅、招待费用标准及报销管理制度一、目的:规范员工差旅费报销标准,使外出更加高效、经济,特制订本制度二、适用范围:某公司各科室及公司全体员工三、职责:1.总经理:负责副总经理级员工出差及费用的审批。2.各部门及公司:负责所属员工《出差记录单》和出差费用的申请。3.人力资源部:负责公司员工出差的记录统计工作。4.财务部:负责出差费用申请的审核、差旅费报销的审核。四、出差管

文***品 5个月前 上传136   0

员工费用报销流程

员工费用报销流程说明一、 流程名称:员工费用报销流程二、 流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格:费用报销单(**公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动填 ) 单据及附件共 (报销人) 页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单

m***l 12年前 上传885   0

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于合富集团全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人

w***k 10年前 上传933   0

费用报销管理规定

费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序,明确各项费用规定。二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定:(一)出差费用报销规定:1、出差人员如需借支,需填写《JXYK借款单》,呈部门主管签核。2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》,提前半天交财务部办理相关出差借支手续。3、报销出差费用时,3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范,并详细填写《差

f***u 2年前 上传467   0

004费用报销管理ok

费用报销管理 1 范围 适用于公司内部涉及各种零星费用(差旅费、招待费、部门经常性零星费用、培训费等)报销业务的管理。 2 控制目标 2.1 确保所有费用报销均在费用预算内,严格控制费用支出。 2.2 确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规,并且得到及时准确的记录。 3 主要控制点 3.1 部门经理按权限审批费用的发生是否属计划内,是否合理、是否超费用标准或部门预算,确定是否同

A***i 7年前 上传10326   0

费用报销规定 (2)

费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

m***7 7年前 上传4626   0

费用报销管理办法

                                                             BA/CW-02-2014   1  目的     为规范公司的费用审批制度,严格控制公司费用的预算内支出,特制订本管理办法。 2  适用范围     本办法适用于保安公司及保安培训学校各类费用报销。 3  职责 3.1 公司严格执行费用预算制。 3.2 各

g***y 7年前 上传2876   0

费用报销制度

公司费用报销制度一、目  的 为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。二、办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项

小***库 4年前 上传1089   0

费用报销统计单

费用报销统计单填报日期:2021年6 月20日 合计报销金额12928员工姓名部门职务费用项目内容说明报销金额经办人姓名1部门1职务1出差住宿费1000林小丽姓名2部门2职务2出差交通费200林小丽姓名3部门3职务3出差住宿费500

静***雅 3年前 上传781   0

财务费用的报销管理制度

财务费用的报销管理制度  为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单“,并注明借款事由及行程,按规定程序报批

b***u 10年前 上传582   0